THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH HÀ NAM
2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hà Nam
Năm 2012 cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, ngành xây dựng cũng gian nan “ chèo lái con thuyền ” của mình. Theo đánh giá của Viện Kinh Tế Xây Dựng (Bộ Xây dựng) tỷ số nợ trên vốn CSH của các doanh nghiệp ngành xây dựng ngày càng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước luôn không đủ khả năng dùng vốn CSH của mình để thanh toán các khoản nợ. Năm 2011 với việc giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và lãi xuất ngân hàng tăng cao đồng thời việc cắt giảm đầu tư công theo tinh thần nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ đã khiến các doanh nghiệp ngành xây dựng chao đảo.
Công ty TNHH Hà Nam cũng không nằm ngoài quy luật của nền kinh tế. Nhưng nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Ban giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty nên Công ty đã đạt được những kết quả đáng mừng. Trong năm 2011, Công ty đang thi công 12 công trình, dự án. Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 4 công trình trọng điểm của Tỉnh nhà là Cụm hồ chứa nước sinh hoạt huyện Mèo Vạc, Cụm thủy nông xã Tả Lủng – Mèo Vạc, Kè chống sạt lở suối Bản Tòng – Mèo Vạc, Cụm hồ huyện Đồng Văn. Các công trình
hoàn thành có chất lượng, kỹ mỹ thuật cao, khắc phục phần nào khó khăn về điều kiện tự nhiên cho bà con dân tộc các huyện vùng cao.
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hà Nam từ năm 2009 – 2011
Đơn vị: Tỷđồng
STT Chỉ tiêu Năm Năm Năm So sánh năm 2011 với
2009 2010 2011 2009 2010 1 Sản lượng 338 373 401 118,6% 107,5% 2 Tổng doanh thu 177 225 205 115,8% 91,1% 3 Tổng chi phí 171 217,1 198,3 115,9% 91,3% 4 Tổng lợi nhuận TT 6 7,9 6,7 111,6% 84,8% 5 Thuế TNDN phải nộp 1,5 2 1,7 113,3% 85%
6 Lãi sau thuế 4,5 5,9 5 111,1% 84,7%
7 Tỷ suất LN/DT 2,5 2,6 2,4 96% 92,3%
8
Thu nhập LĐ BQ
(tr/ng/tháng) 0,0045 0,0053 0,0065 148,5% 108,3%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 - 2011 của Công ty)
Qua bảng 2.1 ở trên ta thấy giá trị sản lượng tăng liên tục ở các năm, năm 2011 đạt 401 tỷ đồng bằng 118,6% so với năm 2009 và so với năm 2010 là 107,5%. Doanh thu đạt 205 tỷ đồng, bằng 115,8% năm 2009 nhưng chỉ bằng 91,1% so với năm 2010. Lợi nhuận xét về giá trị tuyệt đối thì năm 2010 là cao nhất so với các năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong năm tài chính 2011 lợi nhuận vẫn tăng so với năm 2009. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận lại thấp hơn so với các năm, điều này phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty không được tốt. Đây là điều không tránh khỏi trong tình hình khó khăn chung của ngành xây dựng trong những năm gần đây đã tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Trong tình hình đó Công ty vẫn cố gắng duy
trì sản xuất. Mặt khác, mạnh dạn đầu tư chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực mới không những có lãi mà vậy vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho 567 CBCNV chính thức của Công ty với thu nhập ổn định và không ngừng tăng lên. Có thể nói, trong giai đoạn 2009-2011, từ kết quả sản xuất kinh doanh chúng ta thấy được sự trưởng thành của Công ty TNHH Hà Nam qua các năm. Với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm 8,9% tạo ra sự lành mạnh về tài chính, làm tăng thêm uy tín của Công ty trên thương trường, tạo được lòng tin đối với bạn hàng, chủ đầu tư cũng như hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
338 177 373 225 401 205 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Tỷ đồng 2009 2010 2011 Năm Sản lượng Doanh thu
(Nguồn: Số liệu phòng kế hoạch của Công ty giai đoạn 2009 – 2011)
Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tổng sản lượng và doanh thu từ năm 2009 – 2011