KQKS về hoạt động tạo sản phẩm của công ty

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 , 2008 tại công ty cổ phần viễn thông FPT (Trang 62)

Nội dung Mức đánh giá

Bộ phận 1 2 3 4 5

Quá trình cung cấp dịch vụ cho KH được thực hiện như thế nào?

VP - - 7 24 20

CN - - 14 48 13

Tổng 0 0 21 72 33

Các yêu cầu của khách hàng trong quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận và giải quyết như thế nào?

VP - - 21 30 -

CN - - 48 27 -

Tổng 0 0 69 57 0

Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết (thông tin, các yêu cầu khách hàng, các quy trình – hướng dẫn cơng việc, vật tư, nhân công,…) cho hoạt động triển khai như thế nào?

VP - - 15 36 -

CN - 9 27 39 -

Tổng 0 9 42 75 0

Trong quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ, để đảm bảo những thắc mắc của khách hàng ln được giải quyết nhanh chóng thì cơng ty đã thành lập kênh hỗ trợ trực tuyến 24/7 do Trung tâm chăm sóc khách hàng quản lý. Ngồi ra, để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng không bị gián đoạn, công ty đã ban hành chính sách làm việc 7/7 đối với bộ phận, phòng ban làm việc trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng. Theo đánh giá thì 100% ý kiến đồng ý hoạt động ghi nhận, giải quyết các yêu cầu của khách hàng luôn được chủ động thực hiện.

Trong các yêu cầu của điều khoản tạo sản phẩm thì yêu cầu về hoạt động sản xuất và dịch vụ được đánh giá tốt nhất. Như hình 2.4, cơng ty đã xác định rõ những q trình chính trong hoạt động của mình, từ đó sẽ giúp Ban lãnh đạo phân bổ những nguồn lực hợp lý và kiểm soát chúng chặt chẽ nhằm mang lại giá trị cao nhất cho tổ chức mình: 75/126 thành viên đánh giá việc cung cấp các nguồn lực cần thiết cho hoạt động cung cấp dịch vụ được thực hiện chủ động và mang lại hiệu quả cao.

2.3.5. Hoạt động đo lường, phân tích và cải tiến

2.3.5.1. Đo lường và theo dõi

Trong các hoạt động theo dõi và đo lường, thì hoạt động thu thập, ghi nhận và xử lý các thông tin của khách hàng được đánh giá tốt nhất, 100/126 ý kiến đồng ý công ty luôn thực hiện những hoạt động này một cách chủ động.

Bảng 2.21. KQKS về việc đo lường, theo dõi về thông tin KH

Nội dung Mức đánh giá

Bộ phận 1 2 3 4 5

Việc thu thập, ghi nhận và xử lý các thông tin của khách hàng (bao gồm: sự hài lòng, các ý kiến về chất lượng sản phẩm-dịch vụ, các yêu cầu và mong đợi,…) được thực hiện như thế nào?

VP - - 26 20 5

CN - 26 40 9 -

Tổng 0 26 66 29 5

Quý IV hàng năm, Trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng qua điện thoại nhằm thu thập thông tin, nhận xét của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và thái độ phục vụ của cơng ty. Tùy theo tình hình kinh doanh như tỷ lệ rời mạng, khiếu nại hay tính năng mới của sản phẩm cung cấp mà mỗi đợt khảo sát, công ty chỉ chọn một loại dịch vụ để khảo sát độ hài lòng của khách hàng. Tỷ lệ khách hàng phản hồi ngày càng tăng qua 3 năm (bảng 2.22) và sau mỗi đợt khảo sát, dữ liệu sẽ được tổng hợp, phân tích và đưa ra đề xuất, khuyến nghị cho Ban lãnh đạo.

Bảng 2.22. Tỉ lệ khách hàng phản hồi trong đợt khảo sát từ năm 2012 - 2014

Năm Nội dung khảo sát

Tổng số KH thực hiện khảo sát Tổng KH đánh giá Tỉ lệ phản hồi (%)

2012 Đo lường sự hài lòng của KH

lâu năm 5200 3372 64.84

2013 Đo lường sự hài lòng của KH

với dịch vụ Play HD 4000 2890 72.24

2014 Đo lường sự hài lòng của KH

đối với dự án chuyển đổi hạ tầng 6773 5769 85.17

Nguồn: Hồ sơ chất lượng của công ty Năm 2014, công ty đã tiến hành khảo sát để ghi nhận những ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng đường truyền và tốc dộ đường truyền sau khi thực hiện dự án quang hóa tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Điểm trung bình của khách hàng đạt 7.16 điểm, đạt yêu cầu so mới mức kế hoạch đặt ra là 7 điểm.

Bảng 2.23. Kết quả đợt khảo sát khách hàng của năm 2014 Đơn vị Chất lượng Đơn vị Chất lượng đường truyền Tốc độ đường truyền Hà Nội 7.53 7.54 Hồ Chí Minh 7.09 6.87 Tổng cộng 7.24 7.08

Nguồn: Hồ sơ chất lượng của công ty  Theo dõi và đo lường quá trình

Để đảm bảo quá trình được thực hiện một cách hiệu quả thì việc theo dõi và đo lường các chỉ tiêu q trình vơ cùng quan trọng, những vấn đề bất ổn của quá trình sẽ được thể hiện rõ trên những con số chỉ tiêu. Ban lãnh đạo phân công Ban chất lượng chịu trách nhiệm tập hợp và báo cáo hàng tháng về các chỉ tiêu quá trình, đối với những chỉ tiêu khơng đạt thì bộ phận chịu trách nhiệm phải phối hợp phản hồi tình trạng và nguyên nhân cho Ban chất lượng.

Bảng 2.24. Chỉ tiêu các q trình chính của cơng ty

Stt Chỉ tiêu Chỉ tiêu thuộc đơn vị Kế hoạch (%) Chăm sóc khách hàng

1 Tỷ lệ khiếu nại trên tổng số KH

CS (bị động)

<=0.25

2 Tỷ lệ khiếu nại xử lý hoàn tất trong 36 giờ >=60

3 Tỷ lệ thanh lý hợp đồng sau sử dụng <=1.5

4 Tỷ lệ khách hàng rời mạng trên tổng số khách

hàng <=1.5

5 Tỉ lệ thuyết phục thành cơng KH có nhu cầu thanh lý

CS (chủ động)

>=10

6 Tỷ lệ chăm sóc KH sau triển khai 100

7 Tỷ lệ chăm sóc KH sau bảo trì >=50

8 Tỷ lệ recare khách hàng trả trước >=35

Hỗ trợ khách hàng

9 Tỷ lệ đáp ứng cuộc gọi lần đầu Call Center >=85

Thu tiền

10 Tỷ lệ thu hồi công nợ 30 ngày

CUS >=97.5

11 Tỷ lệ thu hồi công nợ 60 ngày >=98.5

Stt Chỉ tiêu Chỉ tiêu thuộc

đơn vị Kế hoạch (%) Triển khai dịch vụ

14 Tỷ lệ triển khai xDSL/IPTV trong vòng 3 ngày từ lúc tạo hợp đồng

TIN/PNC

>=75 15 Tỷ lệ triển khai xDSL/IPTV trong vịng 3 ngày từ

lúc tạo phiếu thi cơng >=85

16 Tỷ lệ triển khai FTTH trong vòng 5 ngày từ lúc tạo

hợp đồng >=75

17 Tỷ lệ triển khai FTTH trong vòng 5 ngày từ lúc tạo

phiếu thi công >=85

18 Tỷ lệ triển khai dịch vụ leased-line trong vòng 10

ngày >=90

Bảo trì dịch vụ

19 Tỷ lệ bảo trì trong vịng 4h dịch vụ xDSL, IPTV, Voice

TIN/PNC

>=80 20 Tỷ lệ bảo trì trong vịng 24h dịch vụ xDSL, IPTV,

Voice >=95

21 Tỷ lệ bảo trì FTTH trong vịng 4h. >=70

22 Tỷ lệ bảo trì FTTH trong vịng 24h. >=90

23 Tỷ lệ bảo trì leased-line trong vịng 4h >=70

Chất lượng dịch vụ 24 Tỷ lệ khách hàng thanh lý do chất lượng dịch vụ xDSL TIN/PNC <=7 25 Tỷ lệ khách hàng thanh lý do chất lượng dịch vụ FTTH <=15 Triển khai hạ tầng mạng

26 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đúng hạn INF >=70

Bảo trì, nâng cấp hạ tầng mạng

27 Độ khả dụng hạ tầng mạng

INF

>=99,8 28 Tỷ lệ sự cố xử lý trong thời gian quy định/tổng số

sự cố >=80

Nguồn: Hồ sơ chất lượng của công ty Trong thời gian áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, công ty chỉ mới tập trung theo dõi và đo lường các q trình chính liên quan đến khách hàng (như chăm sóc khách hàng có nhu cầu thanh lý, tiếp nhận và xử lý khiếu nại…) mà chưa quan tâm nhiều đến việc theo dõi và đo lường sự biến động cũng như hiệu quả của các quá trình nội bộ khác (như đào tạo, tuyển dụng, quản lý kho…). Và hoạt động đo lường các chỉ tiêu quá trình chỉ được thực hiện chủ yếu ở khối văn phòng, 47/67

nhân viên ở khối chi nhánh đánh giá hoạt động theo dõi, đo lường quá trình chưa được thực hiện.

Bảng 2.25. KQKS việc theo dõi và đo lường các q trình của cơng ty

Nội dung Mức đánh giá

Bộ phận 1 2 3 4 5

Hoạt động theo dõi và đo lường các quá trình (xác định cách thức đánh giá hiệu quả các quá trình, trách nhiệm – thời gian thực hiện,..) được thực hiện như thế nào?

VP - 20 23 8 -

CN - 47 28 0 -

Tổng 0 67 51 8 0

Nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức việc theo dõi hiệu quả hoạt động

đều hướng vào đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng bên ngoài, chưa quan tâm đến những khách hàng nội bộ.

Đánh giá nội bộ

Công ty tổ chức đánh giá nội bộ thường niên 2 lần/năm ở tất cả các bộ phận và các chi nhánh, nhằm xem xét tình hình thực hiện thực tế so với hệ thống tài liệu đã ban hành. Kết quả các cuộc đánh giá nội bộ sẽ được đưa vào trong đợt xem xét của lãnh đạo cuối năm để làm căn cứ cho việc xác định biện pháp phòng ngừa và cải tiến HTQLCL của công ty. Theo bảng 2.26, 100% thành viên đồng ý hoạt động đánh giá nội bộ được tiếp cận chính thức ổn định và có cải tiến liên tục.

Bảng 2.26. KQKS về hoạt động đánh giá nội bộ của công ty

Nội dung Mức đánh giá

Bộ phận 1 2 3 4 5

Hoạt động tự đánh giá hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao sự phù hợp và cải tiến hiệu quả của hệ thống được thực hiện như thế nào?

VP - - 26 25 -

CN - - 43 32 -

Tổng 0 0 69 57 0

Hoạt động đánh giá nội bộ trong thời gian qua mang lại hiệu quả cao, phát hiện nhiều vấn đề từ lỗ hỏng của hệ thống, được Ban lãnh đạo đánh giá cao trong các cuộc họp cuối năm. Mức độ trưởng thành của hoạt động kiểm soát năm 2014 được đánh giá tăng 1 điểm so với năm 2013 là từ 2 điểm (đáp ứng một phần yêu cầu của

quả đánh giá nội bộ qua các năm (bảng 2.27) cho thấy năm 2014 công ty đã đẩy mạnh công tác đánh giá nội bộ (tăng 29 đơn vị so với năm 2013), số lỗi trung bình ở các phịng ban/chi nhánh cũng đã có xu hướng giảm.

Bảng 2.27: Thơng kế kết quả đánh giá nội bộ từ năm 2012 - 2014

Nội dung ĐVT 2012 2013 2014

Phòng ban, chi nhánh được đánh

giá Đơn vị 52 61 92

Đợt đánh giá Đợt 104 122 184

Tổng số lỗi ghi nhận Lỗi 1518 1632 2105

Số lỗi trung bình của 1 đơn

vị/lần đánh giá Lỗi 14.6 13.4 11.4

Tổng số lỗi lặp Lỗi 106 129 208

Tỷ lệ lỗi lặp % 7.7 7.9 9.9

Nguồn: Hồ sơ chất lượng của công ty

2.3.5.2. Kiểm sốt sự khơng phù hợp

Hoạt động đánh giá nội bộ được đánh giá mang lại hiệu quả, số điểm khơng phù hợp trung bình qua các lần đánh giá nội bộ giảm dần cho thấy mức độ tuân thủ các yêu cầu của hệ thống ngày càng cao nhưng tỷ lệ lỗi lặp năm 2014 tăng 2% so với năm trước. Trong 126 thành viên tham gia khảo sát thì có 42 ý kiến từ khối chi nhánh nhận xét hoạt động phân tích sự khơng phù hợp chưa phục vụ cho cải tiến quá trình và sản phẩm.

Bảng 2.28. KQKS việc kiểm sốt sự khơng phù hợp

Nội dung Mức đánh giá

Bộ phận 1 2 3 4 5

Hoạt động phân tích sự khơng phù hợp nhằm cung cấp thơng tin cho cải tiến q trình và sản phẩm được thực hiện như thế nào?

VP - - 29 22 -

CN - 42 23 10 -

Tổng 0 42 52 32 0

Trong các lỗi lặp được phát hiện từ đợt đánh giá nội bộ năm 2014 thì có 18 lỗi lặp điển hình xảy ra nhiều ở các chi nhánh mà đội đánh giá ghi nhận được.

Bảng 2.29. Thống kê lỗi lặp điển hình của các đợt ĐGNB năm 2014

ST

T Lỗi điển hình Mơ tả chi tiết

Tổng chi nhánh phát

sinh lỗi lặp CUS

1 Hủy hóa đơn sai quy

định, chạy chỉ tiêu cơng nợ

Hủy hóa đơn cước khơng đúng quy định 11

2 Hủy hóa đơn để thực hiện việc khóa thanh

lý hợp đồng 8

3 Không lập sổ giao nhận

tiền

NV tạo hợp đồng khơng có sổ giao nhận

tiền với NVKD 7

4

NV quản lý hợp đồng trừ đặt cọc cho KH công

nợ 90 sai quy định

Trừ đặt cọc cho KH cơng nợ 90 ngày nhưng vẫn để tình trạng hợp đồng bình thường để chạy chỉ tiêu sau sử dụng

7

5

Thu ngân cập nhật thanh toán và nộp tiền sai quy

định

Trưởng quản lý cước cho phép thu ngân cập nhật thanh toán và nộp tiền theo chặng dẫn đến nhiều thu ngân giữ tiền liên tục trong nhiều ngày mà không nộp về công ty với số tiền lớn.

6

6

Thu ngân khơng cập nhật thanh tốn trong nhiều ngày, không nộp tiền về tài khoản công ty trong nhiều ngày.

5

7

Giao hóa đơn 1 lần trong tháng cho NV thu cước, không quản lý và giao theo ngày/chặng

Giao 1 lần tồn bộ hóa đơn ngay từ đầu tháng cho thu ngân, khơng chia nhỏ hóa đơn để quản lý, tổng tiền hóa đơn tháng cao hơn nhiều lần số tiền đặt cọc của thu ngân

8

CS

8

Khóa thanh ký sau sử dụng sai quy định nhằm

chạy chỉ tiêu cơng nợ

Nhân viên CS thực hiện khóa thanh lý sai quy trình nên khơng thu được cước lẻ và thiết bị của khách hàng

9

9 Thực hiện sai quy trình

thu hồi thiết bị

KH lên quầy thanh lý, nhân viên CS tự ra biên bản kiểm tra thiết bị thu hồi mà không giao cho kỹ thuật quầy kiểm tra.

7

10

Bồi hồn cước khơng đúng quy định

Trường hợp bồi hồn khơng tạo lên hệ

thống 5

11 Bồi hồn khơng có sự phê duyệt của Giám

ST

T Lỗi điển hình Mơ tả chi tiết

Tổng chi nhánh phát

sinh lỗi lặp TIN/PNC

12 Thực hiện sai quy trình

thu hồi thiết bị

Thu hồi thiết bị tại nhà, kỹ thuật viên không lập biên bản kiểm tra thiết bị cho kỹ thuật quầy mà chuyển thẳng vào kho.

15

13 Kỹ thuật viên không

kiểm sốt việc sử dụng cáp của tổ thi cơng

Tổ thi công đang sử dụng cáp thu hồi từ các hợp đồng thanh lý để triển khai mới; cáp thu hồi không nhập kho.

7

14 Chênh lệch vật tư thực tế tổ thi công đang

giữ với số liệu chốt của kế toán. 8

15 Giả mạo hồ sơ tạm ứng

vật tư bảo trì

Kỹ thuật viên giả mạo chữ ký của tổ thi

cơng để tạm ứng vật tư bảo trì 4

INF

16 Không cập nhật/Cập

nhật sai sơ đồ tuyến cáp/số mét cáp thực tế

trên map.fpt.net

Không cập nhật sơ đồ tuyến cáp trên

map.fpt.net 9

17 Cập nhật hạ tầng trên hệ thống port.net và

map.net không đúng với thực tế 5

IBB

18

NVKD sử dụng mẫu phiếu thu không phải do

công ty ban hành

NVKD tự viết tay phiếu thu hòa mạng cho

khách hàng 3

Nguồn: Hồ sơ chất lượng của cơng ty Ngun nhân của tình trạng lỗi lặp là do:

 Khơng xử lí dứt điểm điểm khơng phù hợp:

Trong đợt đánh giá nội bộ, sau khi bộ phận/chi nhánh phản hồi hành động khắc phục, phịng ngừa thì việc theo dõi KPPN tại chi nhánh đang mặc định để cho các QA chi nhánh chủ động, khơng có sự giám sát từ khối văn phịng, dẫn tới hiệu quả kiểm soát chưa tốt.

 Chưa nhân rộng những điểm không phù hợp trên phạm vi toàn quốc

Sau đợt đánh giá, đội đánh giá chưa nhân rộng những vấn đề tồn tại điển hình của một chi nhánh để cảnh báo cho các chi nhánh trên toàn quốc nhằm giảm số lỗi và tình trạng lỗi lặp. Như trong 18 lỗi lặp trong năm 2014, có một số lỗi phát sinh ở nhiều

chi nhánh như thực hiện sai quy trình thu hồi thiết bị (15 chi nhánh), hủy hóa đơn sai quy định (11 chi nhánh), khóa thanh lý sau sử dụng sai quy định (9 chi nhánh) hoặc lỗi không cập nhật sơ đồ tuyến cáp trên map.fpt.vn (9 chi nhánh).

2.3.5.3. Phân tích dữ liệu và cải tiến

Theo kết quả khảo sát ở bảng 2.30, 48/126 ý kiến cho rằng hoạt động phân tích dữ liệu chưa đưa chú trọng tại các bộ phận/phịng ban, cịn mang tính bị động.

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 , 2008 tại công ty cổ phần viễn thông FPT (Trang 62)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(104 trang)