TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

Một phần của tài liệu hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty tnhh phát triển (Trang 39 - 44)

3.1. Khái quát về Công ty TNHH Phát Triển

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty TNHH Phát Triển

Cơng ty TNHH Phát Triển có trụ sở chính đặt tại : Số 480 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Công ty TNHH Phát Triển được thành lập vào năm 1998, số vốn ban đầu là 50 tỷ với xuất phát điểm là một công ty nhỏ chuyên kinh doanh các sản phẩm y tế. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ban giám đốc cùng sự nỗ lực khơng ngừng của tồn bộ nhân viên cơng ty, sau 10 năm Công ty TNHH Phát Triển đã trở thành đối tác vàng của đa số các bệnh viện lớn trong cả nước. Để xây dựng được một vị trí xứng tầm như ngày hơm nay, bí quyết mang lại thành cơng cho cơng ty chính là sự uy tín trong kinh doanh. Cũng nhờ bí quyết đó mà Cơng ty TNHH Phát Triển đã trở thành nhà phân phối của 2 hãng hàng đầu thế giới về công nghệ nhãn khoa: Alcon và Topcon.

Công ty TNHH Phát Triển được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 043735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 09/10/1998. Sau đó, Cơng ty đã có thay đổi và đăng ký lại. Do vậy, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới số 0100774293 cấp ngày 13/04/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Năm 2010, Đầu tư mở Chi nhánh Công ty TNHH Phát Triển - Bệnh viện chuyên khoa mắt Hitech ở 55 Hàm Long, Hà Nội.

Công ty TNHH Phát Triển là nhà phân phối các sản phẩm như : Các hệ thống máy phẫu thuật Phaco, Lasik, thuỷ tinh thể nhân tạo của hãng hàng đầu thế giới ALCON (USA), các hệ thống khám, chẩn đoán, sinh hiển vi phẫu thuật…của hãng Topcon (Japan). Do vậy Công ty TNHH Phát triển luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người bệnh và công nghệ hiện đại nhất cho các Bệnh viện, bác sĩ.

Với tiêu chí phát triển và phục vụ bệnh nhân là số một, Công ty TNHH Phát Triển luôn tận tâm phối hợp với các đối tác là các bệnh viện, từ những đơn vị đầu ngành đến các bệnh viện tuyến cơ sở trong việc phát triển bác sĩ nhãn khoa. Rất nhiều bác sĩ nhãn khoa đã cùng cơng ty tham gia các khố đào tạo nâng cao, làm quen với công nghệ mới trong nước và ngoài nước.

Trải qua hơn 12 năm hoạt động, vào tháng 3/2011, Công ty TNHH Phát Triển đã được vinh danh là một trong số những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong năm 2010 tại lễ công bố Fast 500 – Rising Star.Với mục tiêu phát triển bền vững, ổn định, hội nhập vào xu thế phát triển chung của tồn thế giới, Cơng ty TNHH Phát Triển từng bước khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm nhãn khoa và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nhãn khoa kỹ thuật cao.

Để đạt được danh hiệu cao quý này, Công ty TNHH Phát Triển không những là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm xét theo chỉ tiêu tăng trưởng kép (Compound Annual Growth Rate) đạt trên 30%/năm mà cịn là đơn vị góp phần khơng nhỏ vào cơng cuộc phịng chống mù lồ và nâng cao chất lượng mắt cho người Việt Nam.

Cùng với sự tăng lên về lực lượng lao động thì doanh thu của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 cũng đã tăng tương đối lớn so với năm 2009, cụ thể doanh thu năm 2009 là : 196.737.524.512 đồng thì sang năm 2010 doanh thu đã tăng lên đến 224.902.745.048 đồng, tức là tăng 14,32% so với năm 2009. Do đó lợi nhuận kế tốn trước thuế trong năm 2010 cũng tăng lên so với năm 2009 hơn 481 triệu đồng.

3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty

Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 043735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 09/10/1998. Ngành nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ của Công ty. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu :

- Phân phối các sản phẩm như : Các hệ thống máy phẫu thuật Phaco, Lasik, thuỷ tinh thể nhân tạo của hãng hàng đầu thế giới ALCON (USA), các hệ thống

khám, chẩn đoán, sinh hiển vi phẫu thuật…của hãng Topcon (Japan). Do vậy Công ty TNHH Phát triển luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người bệnh và công nghệ hiện đại nhất cho các Bệnh viện, bác sĩ.

- Cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh nhãn khoa, tư vấn, bảo trì sản phẩm : với tiêu chí phát triển và phục vụ bệnh nhân là số một, Công ty TNHH Phát Triển luôn tận tâm phối hợp với các đối tác là các bệnh viện, từ những đơn vị đầu ngành đến các bệnh viện tuyến cơ sở trong việc phát triển bác sĩ nhãn khoa. Rất nhiều bác sĩ nhãn khoa đã cùng cơng ty tham gia các khố đào tạo nâng cao, làm quen với cơng nghệ mới trong nước và ngồi nước. Để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Công ty TNHH Phát Triển với các kỹ sư được đào tạo tại Mỹ và Châu Âu, ln sẵn sàng có mặt trong vịng 24 giờ để kiểm tra, tư vấn và bảo trì sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của chính hàng.

Ngồi ra, Cơng ty cũng tham gia trực tiếp vào các dự án đầu tư bệnh viện/phòng khám nhãn khoa.

Các dịch vụ khám và điều trị gồm :

- Khám và điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp Lasik với hệ thống LADARVISION hiện đại nhất khơng chỉ Việt Nam mà cịn trên thế giới.

- Phẫu thuật thay thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco với hệ thống máy Phẫu thuật Phaco Alcon Legacy 20000.

- Siêu âm A- B chẩn đoán các bệnh về mắt. - Kiểm tra tật khúc xạ.

- Khám tổng quát về mắt.

- Phẫu thuật thay thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco. Các mặt hàng kinh doanh chính của cơng ty bao gồm :

- Bán hàng hoá Surgical - Bán hàng hoá Dược phẩm

- Bán hàng Amevia (thực phẩm chức năng)

Trong đó, bán hàng hố Surgical chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tất cả các mặt hàng kinh doanh của công ty.

Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phát Triển trong một số năm gần đây Đơn vị : đồng Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng

Doanh thu thuần 149,023,049,904 100% 196,737,524,512 100% 32.0% 224,902,745,048 100% 14.3% Giá vốn hàng bán 123,569,575,707 82.9% 170,550,674,591 86.7% 38.0% 192,697,837,697 85.7% 13.0%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 25,453,474,197 17.1% 26,186,849,921 13.3% 2.9% 32,204,907,351 14.3% 23.0%

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (3,572,169,817) -2.4% (398,480,906) -0.2% -88.8% (1,388,050,013) -0.6% 248.3%

Chi phí bán hàng 7,629,058,412 5.1% 6,524,234,959 3.3% -14.5% 7,843,320,702 3.5% 20.2% Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,028,793,077 8.7% 17,058,821,239 8.7% 30.9% 20,281,003,688 9.0% 18.9% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD 1,223,452,891 0.8% 2,205,312,817 1.1% 80.3% 2,692,532,948 1.2% 22.1%

Lợi nhuận khác (20,342,608) 0.0% (10,069,630) 0.0% -50.5% (15,524,326) 0.0% 54.2%

Tổng lợi nhuận trước thuế 1,203,110,283 0.8% 2,195,243,187 1.1% 82.5% 2,677,008,622 1.2% 21.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp 311,605,563 0.2% 384,167,557 0.2% 23.3% 669,252,157 0.3% 74.2%

Lợi nhuận sau thuế 891,504,720 0.6% 1,811,075,630 0.9% 103.1% 2,007,756,465 0.9% 10.9%

Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán từ năm 2008 đến 2010 của Công ty TNHH Phát Triển BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Cơng ty TNHH Phát triển Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 TÀI SẢN NGẮN HẠN 120,207,315,415 134,344,974,890 199,254,955,630 Tiền và các khoản tương đương tiền 14,184,104,314 7,868,637,929 12,402,807,992

Tiền 14,184,104,314 4,868,637,929 9,902,807,992

Các khoản phải thu ngắn hạn 21,288,428,194 35,795,639,262 47,987,721,381 Hàng tồn kho 80,378,453,336 83,585,045,709 134,332,610,451 Tài sản ngắn hạn khác 4,356,329,571 7,095,651,990 4,531,815,806

Thuế GTGT được khấu trừ 3,067,077,001 3,437,524,697 4,531,815,806

Tài sản ngắn hạn khác 1,289,252,570 3,658,127,293 -

TÀI SẢN DÀI HẠN 19,738,910,698 33,886,866,973 47,788,328,902Tài sản cố định 4,693,154,739 15,142,565,014 28,663,774,943 Tài sản cố định 4,693,154,739 15,142,565,014 28,663,774,943

Tài sản cố định hữu hình 4,557,644,489 15,032,224,847 28,580,101,012

Nguyên giá 8,613,739,584 20,372,121,612 35,198,030,324

Giá trị hao mòn luỹ kế (4,056,095,095) (5,339,896,765) (6,617,929,312)

Tài sản cố định vơ hình 135,510,250 110,340,167 83,673,931

Nguyên giá 178,326,970 208,326,970 265,334,665

Giá trị hao mòn luỹ kế (42,816,720) (97,986,803) (181,660,734)

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 15,045,755,959 16,445,755,959 16,445,755,959

Tài sản dài hạn khác - 2,298,546,000 2,678,798,000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 139,946,226,113 168,231,841,863 247,043,284,532NỢ PHẢI TRẢ 127,037,337,625 122,049,111,238 198,805,223,684 NỢ PHẢI TRẢ 127,037,337,625 122,049,111,238 198,805,223,684 Nợ ngắn hạn 104,591,642,310 102,145,113,382 198,805,223,684

Vay và nợ ngắn hạn 855,519,245 4,545,130,397 28,282,132,641

Phải trả cho người bán 102,488,135,868 96,283,806,138 145,510,867,481

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 368,318,087 484,362,788 719,677,879

Chi phí phải trả - 384,000,000 -

Phải trả theo tiến độ xây dựng - - (1,076,320,000)

Các khoản phải trả phải nộp khác 879,669,110 447,814,059 25,368,865,683

Nợ dài hạn 22,445,695,315 19,903,997,856 -

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 12,908,888,488 46,182,730,625 48,238,060,848Vốn chủ sở hữu 12,908,888,488 46,182,730,625 48,238,060,848 Vốn chủ sở hữu 12,908,888,488 46,182,730,625 48,238,060,848

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 8,606,353,493 41,219,120,000 41,219,120,000

Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - 47,573,758 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,302,534,995 4,963,610,625 6,971,367,090

Qua bảng 3.1 ta thấy, doanh thu thuần của công ty năm 2009 đạt tỷ lệ tăng trưởng 32% so với năm 2008, đến năm 2010 giảm xuống còn 14,3% so với năm 2009. Doanh thu thuần trong 3 năm liên tiếp tại công ty đã đạt được mức tăng trưởng khá, tuy nhiên vẫn chưa như mong đợi vì sự sụt giảm này. Giá vốn hàng bán năm 2008 chiếm 82,9% tỷ trọng doanh thu thuần, sang năm 2009 cũng đạt mức tăng trưởng 38% và đến 2010 cịn 13%. Có thể thấy ở đây, tỷ lệ tăng trưởng qua các năm có tăng nhưng lại giảm. Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2009 giảm 27,9% so với năm 2008, song đến 2010 lại tăng 0,3%.

Ngoài ra, ta cũng nhận thấy lợi nhuận từ hoạt động tài chính của cơng ty qua 3 năm, tỷ lệ tăng trưởng năm 2009 sụt giảm khá mạnh (88,8%) so với 2008 nhưng lại tăng cao bất ngờ 248,3% vào năm 2010. Chi phí quản lý doanh nghiệp qua 2009 và 2010 đều tăng nhưng mức tăng giảm đi qua hai giai đoạn 2008 – 2009, 2009 – 2010. Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế tai công ty qua các năm đều đạt tỷ trọng tăng trưởng khá, giai đoạn 2008 – 2009 đạt mức cao 103,1%; giai đoạn 2009 – 2010 đạt mức 10,9%.

Như vậy, qua 3 năm gần đây, ta có thể thấy mức tăng trưởng các chỉ tiêu tại công ty hầu hết đều sụt giảm so với 2009 là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Điều này cho thấy sức ép cạnh tranh rất lớn trên thị trường trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tất cả các doanh nghiệp đều phải đối mặt với nhiều khó khăn mà nếu khơng có các giải pháp thực sự về các mặt thì sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty tnhh phát triển (Trang 39 - 44)