Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp cảng Thuận An trong thời gian qua

Một phần của tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh tại cảng thuận an giai đoạn 2005 2010 (Trang 49 - 52)

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1.2. Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp cảng Thuận An trong thời gian qua

2.1.2.1. Tình hình chung

Cảng Thuận An là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1993 theo Quyết định số 144/QĐ- UBND ngày 5/2/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Với chức năng tổng hợp tiếp nhận tàu vận tải, tàu du lịch, xếp dỡ hàng hoá.

Bảng 2.4 : Tình hình vốn và nguồn vốn sản xuất kinh doanh của cảng Thuận An

Đvt : 1000đ

Chỉ tiêu 2003 2004 2005

So sánh 04-03 05-04

1.Tổng tài sản 20.769.838 19.959.736 22.155.384 -3,90 11,00

-Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.417.080 3.284.866 3.587.934 -3,87 9,23 -Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 17.352.757 16.674.870 18.567.450 -3,91 11,35 2.Tổng nguồn vốn 20.769.838 19.959.736 22.155.384 -3,90 11,00

-Nợ phải trả 3.208.696 2.289.817 3.513.522 -28,64 53,44

`-Nguồn vốn chủ sở hữu 17.561.142 17.669.919 18.641.862 0,62 5,50 Trong đó :

+ Nguồn vốn kinh doanh 17.389.216 17.352.536 18.432.569 -0,21 6,22

• Vốn cố định 16.171.970 16.137.858 16.957.963 -0,21 5,08

• Vốn lưu động 1.217.246 1.214.678 1.474.606 -0,21 21,40

+ Quỹ, nguồn kinh phí khác 171.925 317.328 209.293 84,57 -34,05

Nguồn: Phòng tài chính kế toán

Trước năm 1992, do nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường, do chưa chuyển biến kịp thời với nhịp điệu của nền kinh tế nên cảng Thuận An hoạt động kém hiệu quả, làm ăn manh múm, bị động dẫn đến thua lỗ. Đơn vị đang đứng trước nguy cơ của sự phá sản. Trong hoàn cảnh ấy ban lãnh đạo cảng tỏ ra bản lĩnh vững vàng, ra sức khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề cấp bách, thực hiện đổi mới bộ máy hành chính, nghiên cứu vận dụng đúng những quy luật kinh tế vào thực tiễn của đơn vị, bước đầu đã và đang thu lại rất khả quan, đơn vị ngày càng đi lờn rừ rệt, đời sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn được cải thiện, đã có tích luỹ nội bộ của đơn vị cảng Thuận An. Tình hình vốn và nguồn vốn kinh doanh của đơn vị qua các năm tại bảng 2.4. Thông qua bảng trên ta thấy:

+ Tổng nguồn vốn năm 2005 so với năm 2004 tăng 11%

+ Nợ phải trả tăng 53,44%

+ Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 5,50%

Trong đó:

• Vốn cố định tăng 5,08 %.

• Vốn lưu động tăng 21,40 %.

2.1.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các năm

Trong nhiều năm trước đây, cảng Thuận An gặp nhiều khó khăn do chịu tác động diễn biến của nền kinh tế đất nước và hơn nữa là cơ sở vật chất kỹ thuật lại nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, cảng đã có những đóng góp xứng đáng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hoá, lượng hàng hoá thông qua cảng hàng năm đạt từ 320.050 tấn/năm đến gần 411.851 tấn/năm. Doanh thu của cảng ước tính năm 2005 hơn 13 tỷ đồng đây là một con số đáng khích lệ bởi vì sau những năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh của cảng đã dần được cải thiện và có triển vọng tốt hơn trong những năm tới, qui mô kinh doanh ngày càng phát triển và được mở rộng.

Có thể nói đơn vị cảng Thuận An có xu hướng phát triển toàn diện về mọi lĩnh vực, đây là kết quả của toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn cảng đã phấn đấu hết sức mình để đạt được những thành tựu đáng kể trên.

Thông qua các hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng Thuận An, ta có bảng tổng hợp chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh tại cảng Thuận An từ 2001 đến 2005 như sau:

Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Thuận An qua các năm

Stt Hạng mục Đơn vị Năm

2001 2002 2003 2004 2005

1. Lượng hàng hoá thông qua cảng

Tấn 320.050 353.350 399.600 408.850 411.851

2. Tổng doanh thu 1.000đ 8.126.277 10.137.611 11.460.214 13.087.806 13.179.246 3. Tổng chi phí 1.000đ 7.896.928 9.874.378 10.909.161 12.755.743 12.763.718 4. Lợi nhuận 1.000đ 229.349 263.233 551.053 332.063 415.528

5. Tổng số CBNV Người 179 181 180 177 157

6. Thu nhập bình quân 1.000đ 1.150 1.220 1.232 1.456 1.558 7. Vốn cố định 1.000đ 15.676.185 15.765.950 16.171.970 16.137.858 16.957.963

8. Vốn lưu động 1.000đ 1.175.509 1.269.770 1.217.246 1.214.678 1.474.606 9. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản

- Sức sản xuất của vốn cố định

% 0,518 0,643 0,708 0,811 0,777

- Sức sinh lợi của vốn lưu động

% 0.195 0.207 0.452 0.273 0.281

- Tỷ trọng lợi nhuận trên chi phí

% 0.029 0.026 0.050 0.026 0.032

- NSLĐ bình quân 1000đ/người 45.390 56.000 63.667 73.942 83.944

Nguồn: Phòng tài chính kế toán

Từ bảng trên nếu ta so sánh năm 2005 với năm 2001 ta thấy hàng hoá thông qua cảng năm 2005 tăng 28,6%. Thu nhập bình quân tăng 35,47%. Sức sản xuất của vốn cố định tốt hơn và tăng 50%, sức sinh lợi của vốn lưu động tăng 44,10% , tỷ trọng lợi nhuận trên chi phí tăng 10,34% và năng suất lao động năm 2005 tăng 84,93%.

Một phần của tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh tại cảng thuận an giai đoạn 2005 2010 (Trang 49 - 52)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(72 trang)
w