TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Một phần của tài liệu Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình (Trang 39 - 41)

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.7.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

2.7.1. Về thị trường

Đối với sản phẩm cao su mủ khô, đây là một trong những sản phẩm chính của công ty, với sản lượng sản xuất trên 4500 tấn/năm. Sản phẩm Công ty không những tiêu thụ cho ngành công nghiệp cao su trong nước mà kể từ tháng 9 năm 2007 Công ty đã xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi cho Công ty trong tiêu thụ sản phẩm.

Bạn hàng trong nước của Công ty là các Công ty đóng ở Hà Nội, Công ty xuất nhập khẩu Đồng Lê – Quảng Bình, Công ty cao su Đà Nẵng…

Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc: với sản lượng sản xuất trên 6.000 tấn/năm. Thị trường tiêu thụ của Công ty là khu vực miền Trung, sản phẩm của Công ty vừa phục vụ cho ngành chăn nuôi của Công ty.

Đối với sản phẩm phân bón hữu cơ phức hợp vi sinh: sản lượng sản phẩm đạt 4000 tấn/năm. Sản phẩm phân bón chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh và phục vụ cho ngành trồng trọt của Công ty.

Ngoài ra Công ty còn có các sản phẩm: thịt lợn hơi, chăn nuôi bò sữa, hồ tiêu khô, cá nước ngọt, thịt bò hơi…Các sản phẩm này tiêu thụ chủ yếu ở khu vực miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình…

2.7.2. Tốc độ phát triển

Công ty trong những năm gần đây có tốc độ phát triển trung bình, bình quân đạt khoảng 7%/năm. Cụ thể:

Năm 2006 2007 2008

Doanh thu (tỷ) 470 502 540

2.7.3. Kết quả đạt được từ 2006 – 2008

Biểu đồ 3: Biểu đồ tốc độ phát triển

- Tổng giá trị tài sản tăng 33% - Lợi nhuận tăng 30%

- Quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, sản phẩm sản xuất ra đảm bảo chất lượng, tiêu thụ hết, không để ứ đọng.

- Công tác quản lý đã xác lập được một cơ chế quản lý thích hợp, định rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân. Bộ máy điều hành đã dần được nâng cao trình độ và năng lực. Các mối quan hệ cùng giải quyết công việc đã có sự phối hợp tốt, cán bộ chỉ đạo sâu sát với thực tế hơn. Kết quả thu được từ năm 2006 – 2008 Công ty luôn làm ăn có lãi, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước, cụ thể:

Năm 2006 2007 2008

Thu nhập người LĐ

(nghìnđ/tháng) 1.600 1.900 2.100

(Nguồn: P.Kế toán)

- Các chỉ tiêu nhà nước luôn nộp đủ và vượt kế hoạch.

Bảng 7: Bảng một số chỉ tiêu tổng hợp TT CHỈ TIÊU ĐVT 2006 2007 2008 1 Tổng tài sản trđ 472.790 512.795 628.386 2 Nguồn vốn CSH trđ 122.719 194.947 356.710 3 Nợ phải trả trđ 350.070 317.848 271.675 4 Doanh thu trđ 470.238 502.213 540.156 5 LN trước thuế trđ 22.143 59.834 89.235 6 LN sau thuế (6)=(5)*(1-28%) trđ 15.943 43.080 64.249 7 ROE (7)=(6)/(2) % 13 22,1 18 8 ROA (8)=(5)/(1) % 4,7 11,7 14,2 420 440 460 480 500 520 540 2006 2007 2008

Một phần của tài liệu Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình (Trang 39 - 41)