I. Tài sản cố định 403986 469313 478449 65327 16.17 9136 1.95
II. Đầu tư dài hạn 510 510 510 0 0 0 0
III. Tài sản dài hạn khác 4959 7876 5605 2917 58.82 -2271 -28.83
NGUỒN VỐN 736 018 100 692 104 100 910 938 100 -43 914 -5,97 218 834 31,62A. Nợ phải trả 280 059 38,05 110 755 16 337 681 37,07 -169 304 -60,45 226 926 204,89 A. Nợ phải trả 280 059 38,05 110 755 16 337 681 37,07 -169 304 -60,45 226 926 204,89 I. Nợ ngắn hạn 275267 105321 302529 -169946 -61.74 197208 187.24 II. Nợ dài hạn 4792 5434 35152 642 13.4 29718 546.89 B. Vốn chủ sở hữu 455 959 61,95 581 349 84 573 257 62,93 125 390 -27,5 -8 092 -1,39 I. Nguồn vốn chủ sở hữu 216788 216788 216788 0 0 0 0
II. Quỹ đầu tư phát triển - - 239171 0 - 239171 -
III. Lợi nhuận chưa phân phối 239171 364561 117298 125390 52.43 -247263 -67.82
Ngoài ra, tài sản ngắn hạn khác có xu hướng giảm 39%, tức là 5,9 tỷ đồng, xuống còn 9,1 tỷ đồng. Tài sản dài hạn cũng có xu hướng tăng trong năm 2009, với mức tăng là 6,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,44%, đạt 484,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định tăng đạt 478,4 tỷ đồng, tăng 9,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,94% so với năm 2008. Tuy nhiên, tài sản dài hạn khác của doanh nghiệp lại có xu hướng giảm còn 5,6 tỷ trong năm 2009, tức là giảm 2,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 29,1% so với năm trước đó.
Xét về nguồn vốn, năm 2009, Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tăng mạnh, vốn chủ sở hữu giảm. Năm 2009, Nợ phải trả là 337,7 tỷ đồng, tăng 226,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 204,8%. Cụ thể là Nợ ngắn hạn tăng từ 105,3 tỷ năm 2008 lên 302,5 tỷ năm 2009. Đồng thời, vay và nợ dài hạn cũng tăng lên, với mức tăng là 29,7 tỷ đồng, tương ứng tăng là 550%. Sở dĩ trong năm này, mức vốn của Công ty tăng mạnh có thể là do Công ty đang tập trung nguồn lực để tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 nhà máy Bia ở khu Công nghiệp Phú Bài.
2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Bia Huế
Để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả hay không thì phải thông qua những kết quả mà nó đạt được. Do đó, việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh sẽ là yếu tố đầu tiên và phần nào cho thấy hiệu quả của những chiến lược, chính sách mà Công ty đã đề ra để tăng doanh thu và lợi nhuận.
Từ bảng 2.3, ta thấy rằng, tổng doanh thu của Công ty từ năm 2007 đến 2009 liên tục có sự gia tăng đáng kể. Cụ thể, năm 2008 doanh thu tăng 230,1 tỷ đồng, tăng 21,72% so với năm 2007 là 1059,5 tỷ đồng. Năm 2009, tổng doanh thu là 1665,6 tỷ đồng, tăng 375.9 tỷ đồng, tương ứng tăng 29,15%. Tổng doanh thu không ngừng tăng qua các năm thể hiện tình hình tiêu thụ của Công ty ngày càng phát triển với tốc độ nhanh. Công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty có kết quả và hiệu quả tốt. Đồng thời, doanh thu tăng cũng thể hiện quy mô công suất của nhà máy liên tục được mở rộng và được khai thác hết công suất.
Bảng 2.3 - Kết quả hoạt động sản xuất của Công ty qua 3 năm Đvt: 1000 đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 +/- % +/- % 1. Tổng doanh thu 1059535529 1289699583 1665606242 230164054 21.72 375906659 29.15 2. Các khoản giảm trừ (393688363) (530446570) (691281414) -136758207 34.74 -160834844 30.32