PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG

Một phần của tài liệu Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12 (Trang 64 - 66)

TY TRONG THỜI GIAN TỚI

Xuất phát từ tình hình thực tế, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã xác định định hướng phát triển trong những năm tới là: Xây dựng và phát triển Công ty trở thành Công ty mạnh toàn diện với đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu và động lực cho sự phát triển bền vững của Công ty

Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô ngành nghề sản phẩm hiện có như: xây lắp, kinh doanh vật tư vận tải, sản xuất công nghiệp

Tiếp tục duy trì và nâng cao kỹ năng điều hành quản lí thi công những công trình dân dụng. Không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001:2000

Tăng cường công tác đầu tư và hợp tác phát triển các sản phẩm và ngành nghề mới như như sản xuất và kinh doanh điện, khai thác và chế biến khoáng sản, kinh doanh nhà ở và văn phòng cho thuê. Lấy sản xuất công nghiệp làm định hướng phát triển chính trong cơ cấu sản xuất kinh doanh

Không ngừng xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, phát triển toàn diện

Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín và thương hiệu của Sông Đà trên thị trương trong nước, trong khu vực và trên trường quốc tế, góp phần xây dựng Tổng Công ty Sông Đà trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh

Từ những định hướng trên, và căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2008, trên cơ sở tình hình thực tế thị trường và năng lực đơn vị. Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2009

Giá trị SXKD 1.000 đ 316.039.873

Doanh thu 1.000 đ 308.240.281

Lợi nhuận 1.000 đ 9.074.137

Các khoản phải nộp nhà nước 1.000 đ 12.670.677 Thu nhập bình quân của người lao

động

1.000 đ 2.843

Số lao động bình quân Người 1347

Nguyên giá TSCĐ đến cuối kì 1.000 đ 88.240.203

Lợi nhuận / doanh thu % 2,94

Lợi nhuận / vốn điều lệ % 18,15

Các mục tiêu, tiến độ các công trình, công việc chủ yếu trong năm 2009 cần đạt được:

- Đảm bảo hoàn thành thi công các hạng mục, phần việc phục vụ xây lắp và cung cấp đầy đủ vật tư như xi măng, xăng dầu, cát bê tông… phục vụ thi công trên các công trường TĐ Tuyên Quang, Huội Quảng, Sơn La và một số công trường thủy điện khác

- Đảm bảo thi công đúng tiến độ các công trình đấu thầu đã thỏa thuận với Chủ đầu tư như công trình XD kênh nước thải tuần hoàn NM nhiệt điện Hải Phòng, Gói thầu 9- Dự án xi măng Bút Sơn 2, Đường dây 110 Lạng Sơn- Cao Bằng

- Kế hoạch đầu tư trong năm 2009 của Công ty là hoàn thành Dự án ĐTXD bến chuyên dùng bốc dỡ vật tư thiết bị tại Hải Phòng đưa vào khai thác sử dụng cuối tháng 3/2009; Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án Chung cư cao cấp BMM tại Hà Đồng theo đúng tiến độ

- Thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công xây lắp để đảm bảo đủ năng lực đảm nhận thi công và nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu các công trình xây dựng lớn

Một phần của tài liệu Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12 (Trang 64 - 66)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(74 trang)