261 5 Thu từ kinh tế địa phương 1,104 2,

Một phần của tài liệu Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trang 45 - 46)

5. Thu từ kinh tế địa phương 1,104 2,019

2,063

2,568 2,672

Thu từ khu vực có vốn đầu tư NN 140 340

374

469 718

Thuế xuất, nhập khẩu 3,533 6,286

10,491

12,802 12,300 Thu trợ ấ c p từ trung ương Thu trợ ấ c p từ trung ương

Chi ngân sách bình quân hàng năm tăng hơn 23%, 05 năm chi ngân sách đạt 30.461 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển tăng bình quân 32,7%, chi thường xuyên tăng bình quân 25,3%; cơ ấ c u vốn đầ ư phát triể ăng từ 28,4% năm 2006 u t n t đến năm 2010 đạt 51,2% trong t ng chi ngân sách (g p 3,64 l n năổ ấ ầ m 2006, t ng ă 264%). So với nhu cầu đầu t c a tỉnh thì chi cho đầu tư XDCB vẫn còn thấp. Việc ư ủ phát triển kinh tế củ ỉa t nh để tăng chi cho đầu tư XDCB nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một việc làm hết sức c n thi t trong giai đ ạầ ế o n hiện nay.

Bảng 2.6 Chi ngân sách nhà nước

Đơn vị tính: T đồng 2006 2007 2008 2009 2010 TỔNG SỐ 3,990 4,966 5,714 7,714 8,077 I. Chi đầu tư phát triển 1,135 1,944 1,990 3,276 4,133

TĐ: Chi đầu tư XDCB 1,135 1,944 1,990 3,276 4,133

II. Chi thường xuyên 1,585 1,835 2,160 2,799 3,899

1. Chi QL hành chính 328 414

501

607 853

2. Chi an ninh quốc phòng 56 82

112 126 162 3. Giáo dụ Đc T 573 778 957 1,105 1,318 4. Y tế 251 324 395 526 660

5. Chi đảm bảo xã hội 72 79

89

120 159

6. Chi thường xuyên khác 306 157

108

315 748

Một phần của tài liệu Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trang 45 - 46)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(85 trang)