Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

Một phần của tài liệu một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần việt hưng đến năm 2015 (Trang 60 - 63)

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU

2.1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

o Giải quyết khiếu nại (nếu có)

2.1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIỆT HƯNG

2.1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

Bảng 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2009-2011

Nguồn: Công ty cổ phần Việt Hưng Nhận xét:

Ta nhận thấy kết quả hoạt động kinh doanh của công ty với các chỉ tiêu theo các năm. Trong năm 2009 ta có doanh thu thuần là 233.207.350.000VND, doanh thu

thuần từ xuất khNu là 223.062.115.000VND, doanh thu thuần từ kinh doanh trong

2009 2010 2011 Giá trị % Giá trị % Doanh thu thuần 233.207.350.000 337.918.500.000 433.697.700.000 104.711.150.000 44,90 95.779.200.000 28,34 Doanh thu thuần từ

xuất khNu 223.062.115.000 321.471.600.000 409.563.330.000 98.409.485.000 44,12 88.091.730.000 27,40 Doanh thu thuần từ

kinh doanh trong nước

10.145.235.000 16.446.900.000 24.134.370.000 6.301.665.000 62,11 7.687.470.000 46,74 Doanh thu từ hoạt

động tài chính 6.139.588.895 2.304.076.751 2.618.714.668 -3.835.512.144 -62,47 314.637.917 13,66 Thu nhập khác 514.365.427 1.235.874.960 633.829.420 721.509.533 140,27 -602.045.540 -48,71 Giá vốn hàng bán 90.472.228.300 123.700.773.500 151.494.278.300 33.228.545.200 36,73 27.793.504.800 22,47 Giá vốn hàng bán xuất khNu 86.552.412.210 117.630.917.450 142.984.903.834 31.078.505.240 35,91 25.353.986.384 21,55 Giá vốn hàng bán

kinh doanh trong nước

3.919.816.090 6.069.856.050 8.509.374.466 2.150.039.960 54,85 2.439.518.416 40,19 Chi phí bán hàng 3.799.137.760 5.195.224.597 6.622.451.756 1.396.086.837 36,75 1.427.227.159 27,47 Chi phí quản lý doanh

nghiệp 11.721.638.353 15.282.928.917 19.769.057.873 3.561.290.564 30,38 4.486.128.956 29,35 Tổng CPBH& QL

dùng cho xuất khNu 14.848.320.166 19.473.313.847 24.909.108.837 4.624.993.681 31,15 5.435.794.989 27,91 Tổng CPBH&QL

dùng cho kinh doanh trong nước

672.455.947 1.004.839.667 1.482.400.792 332.383.720 49,43 477.561.126 47,53 Chi phí tài chính 1.618.423.088 771.369.542 510.260.508 -847.053.546 -52,34 -261.109.034 -33,85 Chi phí khác 88.774.884 249.009.876 76.018.435 160.234.992 180,50 -172.991.441 -69,47 Lợi nhuận trước thuế 132.161.101.937 196.259.145.279 258.478.177.216 64.098.043.342 48,50 62.219.031.937 31,70 Thuế thu nhập DN 23.128.192.839 34.345.350.424 45.233.681.013 11.217.157.585 48,50 10.888.330.589 31,70 Lợi nhuận sau thuế 109.032.909.098 161.913.794.855 213.244.496.203 52.880.885.757 48,50 51.330.701.348 31,70

So sánh 2010/2009 So sánh 2011/2010

nước là 10.145.235.000VND, doanh thu từ hoạt động tài chính 6.139.588.895VND, các thu nhập khác là 514.365.427VND. Lợi nhuận sau thuế là 109.032.909.098VND. trong năm 2010 cơng ty có các chỉ tiêu với doanh thu thuần là 337.918.500.000VND đã tăng 104.711.150.000VND so với năm 2009 tương ứng với mức tăng là 44,9%. Doanh thu thuần từ xuất khNu trong năm 2010 là 321.471.600.000VND đã tăng 98.409.485.000VND so với năm 2009 tương ứng với mức tăng 44,12%. Doanh thu thuần từ kinh doanh trong nước 16.446.900.000VND đã tăng 6.301.665.000VND so với năm 2009 tương ứng với mức tăng 62,11%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính là 2.304.076.751VND đã giảm

3.835.512.144VND so với năm 2009 tương ứng với mức giảm 62,47%. Từ các thu nhập khác là 1.235.874.960VND đã tăng 721.509.533VND so với năm 2009 tương ứng với mức tăng 140,27%. Lợi nhuận sau thuế là 161.913.794.855VND đã tăng 52.880.885.757VND so với năm 2009 tương ứng với mức tăng 48,5%. Trong năm 2011 các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của công ty. Trong đó doanh thu thuần là 433.697.700.000VND đã tăng 95.779.200.000VND so với năm 2010 tương ứng với mức tăng 28,34%. Doanh thu từ hoạt động xuất khNu 409.563.330.000VND đã tăng

88.091.730.000VND so với năm 2010 tương ứng với mức tăng 27,4%. Doanh thu

thuần từ kinh doanh trong nước là 24.134.370.000VND đã tăng 7.687.470.000VND so với năm 2010 tương ứng với mức tăng 46,74%. Doanh thu từ hoạt động tài chính là 2.618.714.668VND đã tăng 314.637.917VND so với năm 2010 tương ứng

với mức tăng 13,66%. Từ các thu nhập khác là 633.829.420VND đã giảm

602.045.540VND so với năm 2010 tương ứng với mức giảm 48,71%. Lợi nhuận sau thuế là 213.244.496.203VND đã tăng 51.330.701.348VND so với năm 2010 tương ứng với mức tăng 31,7%.

2.1.6.Định hướng phát triển cơng ty đến năm 2015:

Tiếp tục hồn thiện tổ chức hoạt động theo mơ hình cơ ty mẹ - công ty con. Tiếp tục hướng đến các danh hiệu doanh nghiệp dệt tiêu biểu của ngành.

Đa dạng hóa sản phNm, chun mơn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, phát triển dịch vụ, kinh doanh tổng hợp.

Nâng cao năng lực quản lý toàn diện, đầu tư các nguồn lực, đặc biệt là đầu tư cho con người và môi trường làm việc.

Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối trong nước và quốc tế.

Xây dựng nên tài chính lành mạnh.

Bằng biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống và giữ người lao động.

Tiếp tục đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất. Đổi mới công nghệ có ý nghĩa then chốt. Chính nhờ thiết bị mới, cơng nghệ mới cơng ty mới có thể tạo ra những sản phNm đạt yêu cầu thâm nhập vào thị trường mới, tạo nguồn thu ngoại tệ góp phần đổi mới cơ sở hạ tầng tại cơng ty. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giữ vững và phát triển thị trường trong nước, đây là cơ sở cho chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài bằng thương hiệu của chính mình. Cơng ty ln phải củng cố mối quan hệ khách hàng cũ, mở rộng quan hệ giao dịch với khách hàng mới ở các thị trường khác nhau.

Hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới quản lý kinh doanh, đào tạo phát triển nhân lực theo hướng tiếp cận trình độ quốc tế, công ty chú trọng nâng cao kiến thức Marketing, đàm phán cho nhân viên.

Nâng cao chất lượng sản phNm đạt được tiêu chuNn quốc tế về quản lý hệ thống theo tiêu chuNn ISO 9002 & trách nhiệm xã hội SA8000, đạo đức trong kinh doanh theo tiêu chuNn WRAP.

Liên doanh liên kết: tìm hiểu kỹ đối tác trong và ngoài nước để liên doanh trong các lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành may – đặc biệt là ngun liệu chính- Từ đó, cơng ty sẽ có nguồn cung cấp ổn định phục vụ cho sản xuất xuất khNu & nội địa.

Tiến hành các biện pháp chống nạn làm nhái,hàng giả của công ty. Các biện pháp cụ thể là thông qua các cơ quan quyền lực chống lại việc làm nhái giả hàng công ty. Công ty đã cải tiến các dây viền, cúc áo, nhãn hiệu, một cách tinh xảo để chống giả

mạo, đăng báo, in brochute danh sách các đại lý chính thức, chỉ rõ phân biệt hàng giả, hàng thật.

2.2.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯNG:

Một phần của tài liệu một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần việt hưng đến năm 2015 (Trang 60 - 63)