IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lờ
Tình hình tài chính
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 2013 so với 2012
1 Tổng giá trị tài sản Đồng 145.495.972.118 138.520.102.473 95,21% 2 Doanh thu thuần Đồng 158.188.776.065 146.905.086.196 92,87% 3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Đồng 45.262.499.065 28.132.166.300 62,15% 4 Lợi nhuận khác Đồng 173.764.112 -170.084.207 -97,88% 5 Lợi nhuận trước thuế Đồng 45.436.263.177 27.962.082.093 61,54% 6 Lợi nhuận sau thuế Đồng 33.824.875.324 20.648.622.255 61,05% 7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 75 75 (Dự kiến)
(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013)
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 Tỷ lệ 2013 so
2012I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) Lần 1,81 0,79 43,68% Hệ số thanh toán nhanh
(TSLĐ – HTK)/Nợ ngắn hạn Lần 1,75 0,74 42,58%
II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 18,23 22,48 123,28% Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 22,30 28,99 130,03%
III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân) Vòng 68,42 70,34 102,80% Vòng quay tổng tài sản
(DT thuần/Tổng TS bình quân) Vòng 1,08 1,03 96,06%
IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 21,38 14,06 65,73% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 28,50 18,24 64,01% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 23,03 14,54 63,14% Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 28,61 19,15 66,93%
Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều giảm mạnh so với năm 2012 chủ yếu do lợi nhuận sau thuế giảm. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó khăn Công ty vừa kinh doanh vừa cải tạo nhưng vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh, đảm bảo cổ tức và thu nhập cho người lao động, đồng thời vẫn thực hiện nghĩa vụ cộng đồng làm tốt công tác xã hội từ thiện. Đây thực sự là thành tích đáng được ghi nhận và là nổ lực của tập thể đã và đang gắn bó