Thẩm định năng lực tài chính, tình hình hoạt động của khách hàng

Một phần của tài liệu 135 CÔNG tác THẨM ĐỊNH dự án đầu tư VAY vốn tại NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH hải PHÒNG (Trang 48 - 53)

Đánh giá:

Công ty thành lập từ đầu năm 2010 chủ yếu hoạt động kinh doanh thương mại mặt hàng vật liệu xây dựng. Thời điểm giữa và cuối năm 2010 Công ty bắt đầu tham gia vào lĩnh vực xây dựng , trong năm 2011 công ty đã xây dựng hoàn thiện công trình Trường THCS Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; dự án Sân Golf Long Biên; dự án xây trường THCS,THPT dân tộc nội trú Tiên Yên. Hiện nay, công ty đang triển khai dự án khu nhà ở xã hội & nhà ở thương mại chung cư Him Lam – Hùng Vương, dự án khu hậu cần nghỉ dưỡng Hòn Dấu tại Hải Phòng và dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An tại TPHCM.

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty, Công ty kinh doanh đa dạng các loại vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình, tuy nhiên mặt hàng công ty kinh doanh chủ yếu là xi măng.

Phương thức nhập hàng chủ yếu của khách hàng là nhập hàng theo đơn đặt hàng đầu ra, ngoài ra khách hàng cũng nhập một số lượng hàng về dự trữ để bán khi có khách mua hàng. Thông thường, công y sẽ nhập các loại hàng mà công ty thường tiêu thụ để đảm bảo việc luân chuyển hàng hóa với một tỷ lệ nhất định hoặc khi có nguồn hàng chất lượng đảm bảo mà giá tốt.

- Thị trường đầu vào:

Với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, sau gần 9 năm hoạt động, công ty đã tạo dựng được uy tín trên thị trường và có quan hệ tốt với một số

đối tác lớn trên địa bàn Hải Phòng cũng như một số tỉnh thành trên miền Bắc. Công ty hiện đang là đại lý cấp 1 cho 2 nhà máy xi măng lớn là: Vicem Hải Phòng và Công ty CP Xi măng X18 (Ninh Bình). Do các mặt hàng kinh doanh của công ty là xi măng, sắt thép – đây là các mặt hàng thông dụng, có nhiều nhà cung ứng trên thị trường nên công ty không bị phụ thuộc vào một hay một nhóm các nhà cung cấp nào. Do công ty thường nhập hàng với số lượng lớn và thương thanh toán ngay trước khi nhận hàng nên công ty được các nhà cung cấp áp dụng các mức chiết khấu cao,góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách thanh toán tiền hàng cũng khá linh hoạt, tùy từng đối tượng khách hàng mà công ty áp dụng thanh toán ngay hoặc thnah toán chậm tận dụng nguồn vốn thương mại để tái đầu tư. Trong suốt thời gian hoạt động từ ngày thành lập đến nay công ty luôn nhận được sự đánh giá cao của các đối tác về uy tín, khả năng thanh toán, mức tiêu thụ sản phẩm. Nhiều đơn vị kinh doanh trên địa bàn chủ động đặ quan hệ mua bán với công ty tuy vậy công ty luôn có sự lựa chọn kĩ lưỡng các nhà cung cấp có uy tín về mặt hàng kinh doanh, chất lượng sản phẩm cung ứng cao, có thương hiệu và có tiềm lực tài chính ổn định.

- Thị trường đầu ra:

Với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty có hệ thống các đại lý cấp 2 khá đông đảo trên địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh thành miền Bắc. Ngoài ra, công ty còn bán trực tiếp cho các công ty xây dựng. Một số khách hàng lớn của công ty: Công ty TNHH Hưng Thịnh, công ty CP Him Lam – CN Bắc Ninh, công ty CP LIGOGI 166, công ty thi công cơ giới 1 – CN Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông – Công ty cp, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Yên.

Đối với các đại lý cấp 2 Công ty thường bán hàng và thu tiền theo phương thức gối đầu: khi nhận hàng lần 2 thì sẽ thanh toán tiền cho lô hàng

lần 1. Với các công ty xây dựng thì tùy từng khách hàng và giá trị lô hàng mà Công ty có thể cho trả chậm với thời gian từ 1- 2 tháng.

- Ngành hàng:

+ Năm 2018, ngành BĐS đang phục hồi trở lại cùng với các chủ trương đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng của Chính phủ, kéo theo ngành vật liệu xây dựng sẽ phát triển thuận lợi hơn. Do nhu cầu đầu tư BĐS , xây dựng cơ sở hạ tầng tăng mạnh dần tới giá nguyên vật liệu tăng mạnh trong các năm gần đây

+ Nguồn cung mặt hàng vật liệu xây dựng tại thị trường Hải Phòng tương đối dồi dào, phụ thuộc ở mức khá

+ Tiềm năng thị trường đầu ra: Nhu cầu của thị trường đầu ra la tương đối lớn, nhu cầu sử dụng các sản phẩm sắt thép là tương đối thường xuyên.

+ Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của doanh nghiệp là các công ty kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng lớn trên thị trường khu vực. So với các đối thủ cạnh tranh, công ty có lợi thế về kinh nghiệm hoạt động, đến hiện nay công ty đã hoạt động 10 năm trong ngành, có nhiều đối tác hợp tác lâu năm, Ngoài ra, so với các doanh nghiệp tỉnh khác, công ty cũng có thuận lợi khi tại thị trường Hải Phòng có nhiều nhà cung cấp lớn, công ty có được mức chiết khấu và hạn mức mua hàng lớn.

+ Lợi nhuận: Công ty đạt mức lợi nhuận khoảng 0,4-0,5%, đây là mức tương đối so với bình quân ngành.

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Bàng đăng ký thành lập ngày 05/11/2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng chẵn). Đến ngày 28/06/2016 Công ty thay đổi đăng ký tăng số vốn điều lệ lên 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn). Ngày 19/08/2013, Công ty quyết định và chính thức đổi tên từ Công ty CP Him Lam Hải Phòng thành Công ty CP Đầu Tư Hồng Bàng.

+ Thiết bị và văn phòng

Bảng 2.6: Thiết bị và văn phòng của Công ty CP ĐT Hồng Bàng

Văn phòng/ mặt bằng kinh doanh/

kho bãi

Sở hữu Xuất xứ Năm sảnxuất Giá trị còn lại/giá thuê

Văn phòng Đi thuê

Số 1 Lô 6 Khu tập thể An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Tình hình nhân viên

Nhân viên văn phòng: 22 người

Nhân viên thi công: Phụ thuộc vào từng công trình, từng thời

điểm

(Nguồn: Tờ trình thẩm định Công ty CP ĐT Hồng Bàng)

+ Cơ cấu nhân sự các phòng ban:

Bảng 2.7: Cơ cấu nhân sự các phòng ban Công ty CP ĐT Hồng Bàng

ST

T Phòng ban Số nhân viên

1 Phòng kinh doanh 8 2 Phòng dự án 2 3 Phòng kế toán tài chính 4 4 Phòng tổ chức hành chính 6 5 Bộ phận Marketing 2 Tổng 22 (Nguồn: Tờ trình thẩm định Công ty CP ĐT Hồng Bàng)

- Cạnh tranh:

+ Công ty có các đối tác cạnh tranh chủ yếu tại khu vực Hải Phòng, Hà Nội và một số tinh lân cận. Một số đối tác cạnh tranh có thể kể đến như công ty: Công ty CP Bê tông và xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH Phúc Tiến....Các đối tác này có quy mô và doanh thu hàng năm khoảng 70-80% so với Công ty. Sản phẩm cạnh tranh của công ty là các sản phẩm sắt thép, giá bán tương đương hoặc cao hơn so với công ty.

+ Khả năng duy trì hoạt động bình thường: Tại thời điểm thẩm định công ty của khách hàng hoạt động bình thường, trạng thái cơ sở vật chất đáp ứng việc vận hành bình thường của doanh nghiệp.

- Kết luận: Sản phẩm mà công ty kinh doanh có tính ổn định và đa dạng, ít biến động về sản phẩm nhưng có biến động về giá, tuy nhiên với hình thức kinh doanh theo đơn đặt hàng công ty hạn chế được biến động này. Các đối tác đầu vào, đầu ra của công ty là các đối tác lớn, có mối quan hệ lâu dài với công ty, tạo thuận lợi trong việc kinh doanh của khách hàng. Năng lực hoạt động của khách hàng tốt, phương hướng phát triển kinh doanh hợp lý, việc kinh doanh của khách hàng ngày càng phát triển.

c. Thẩm định về tình hình tài chính của khách hàng

Bảng 2.8: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị : triệu đồng Chỉ tiêu/năm Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm2018/2017

Một phần của tài liệu 135 CÔNG tác THẨM ĐỊNH dự án đầu tư VAY vốn tại NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH hải PHÒNG (Trang 48 - 53)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(84 trang)
w