Kết quả sản xuất kinh doanh bằng chỉ tiêu giá trị

Một phần của tài liệu Phát triển thương hiệu sản phẩm Công ty Cổ phần Trà Than Uyên (Trang 27 - 29)

Qua biểu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm (bảng 06), có thể thấy doanh thu thuần của Công ty tăng giảm không ổn định theo từng năm, nhưng tốc độ phát triển bình quân tăng 105,13%. Giá vốn hàng bán tăng 104,52% trong 3 năm do biến động về giá cả thị trường xăng dầu tăng, ảnh hưởng đến chi phí đầu vào cho sản xuất. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý hàng năm đều tăng, chứng tỏ Công ty luôn có sự đầu tư cho phát triển quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Lợi nhuận sau thuế hàng năm đều tăng với tốc độ khá ổn định, trung bình tăng 20,1%. Thu nhập bình quân của lao động hàng năm cũng tăng lên, hiện tại thu nhập bình quân khoảng trên 2.000.000 đồng/tháng. Từ đó đời sống của người lao động ngày càng cao. Mặc dù doanh thu tăng mạnh đồng thời với sự đầu tư thêm vào sản xuất nhưng lợi nhuận chỉ tăng 20,1% đây là kết quả của sự phát triển ổn định tuy nhiên chưa xứng với tiềm lực của Công ty. Nguyên nhân có thể do: chưa có hoạt động giới thiệu sản phẩm rộng rãi, hoạt động quảng bá thương hiệu; công tác cải tiến mẫu mã còn chưa tốt, sản phẩm chủ yếu ở dạng sơ chế; chi phí đầu vào sản xuất cao; cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Bảng 05: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD bằng chỉ tiêu giá trị trong 3 năm từ năm 2008 đến năm 2010:

Đơn vị tính: đồng

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 θlh1 Năm 2010 θlh2 θbq

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 41.053.981.780 39.794.833.401 96,93 45.373.644.018 114,02 105,13 2 Doanh thu thuần 41.053.981.780 39.794.833.401 96,93 45.373.644.018 114,02 105,13 3 Giá vốn hàng bán 36.427.762.182 35.968.653.159 98,74 39.794.309.769 110,64 104,52 4 Lợi nhuận gộp 4.626.219.598 3.826.180.242 82,71 5.579.334.249 145,82 109,82 5 Doanh thu hoạt động tài chính 31.806.714 239.538.553 753,11 47.414.426 19,79 122,08

6 Chi phí tài chính 22.115.167 100.156.750 452,89 73.783.332 73,67 182,65

7 Chi phí bán hàng 646.267.323 296.378.414 45,86 755.193.303 254,81 108,10 8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.424.596.420 3.137.526.577 91,62 3.942.214.072 125,65 107,29 9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 565.047.402 531.657.054 94,09 855.557.968 160,92 123,05

10 Thu nhập khác 142.832.824 245.455.579 171,85 347.883.296 141,3 156,7

11 Chi phí khác 55.356.080 49.618.500 89,64 299.22.63 604,6 232,7

12 Lợi nhuận khác 87.476.744 195.837.049 223,87 47.965.433 24,49 74,04

13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 652.524.146 727.494.133 111,49 903.523.401 124,20 117,67 14 Chi phí thuế TNDN hiện hành 182.706.761 181.873.534 99,54 225.880.850 124,20 111,19 15 Lợi nhuận sau thuế 469.817.385 545.620.599 116,13 677.642.551 124,20 120,10

Có thể nói, tốc độ tăng trưởng và phát triển của Công ty tương đối nhanh. Điều đó chứng tỏ Công ty đã không ngừng nỗ lực đàm phán, tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ kinh tế nhằm làm tăng doanh thu, đồng thời cũng thể hiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, tạo dựng được uy tín trên thị trường. Việc xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Pakistan, một thị trường khắt khe về yêu cầu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm một lần nữa khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm Trà Than Uyên.

Một phần của tài liệu Phát triển thương hiệu sản phẩm Công ty Cổ phần Trà Than Uyên (Trang 27 - 29)