4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1.1 Hoạt ựộng kinh doanh của VNPTBắc Ninh và các ựặc ựiểm của
kinh doanh liên quan ựến quản lý tài chắnh
Trong quá trình hoạt ựộng kinh doanh, doanh thu là một yếu tố quan trọng xác ựịnh quy mô hoạt ựộng, phản ánh hiệu quả hoạt ựộng sản xuất kinh doanh. Doanh thu cao chứng tỏ hoạt ựộng kinh doanh của doanh nghiệp ngày ựược mở rộng và phát triển hơn. Bảng 4.1 phản ánh tổng hợp tình hình thực hiện doanh thu của VNPT Bắc Ninh trong giai ựoạn 2010-2012.
Bảng 4.1 Bảng tổng hợp doanh thu của VNPT Bắc Ninh từ 2010-2012
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Chỉ tiêu
(trự) (trự) (trự) ổ % ổ %
I-Doanhthu KDDVVT phát sinh 358.153 446.262 505.401 88.109 24,60 59.139 13,25 Thu viễn thông 264.163 321.919 368.065 57.756 21,86 46.146 14,33 Hoà mạng,dịch chuyển TBVT 6.634 6.451 7.960 (183) (2,76) 1.509 23,39 Kinh doanh h.hoá thương mại 32.233 38.897 33.272 6.664 20,67 (5.625) (14,46) Doanh thu nội bộ 55.123 78.995 96.104 23.872 43,31 17.109 21,66 II- Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh 149 254 187 105 70,47 (67) (26,38) III- Thu nhập khác 446 379 345 (67) (15,02) (34) (8,97)
Tổng cộng 358.748 446.895 505.933 88.147 24,57 59.038 13,21
Nguồn: VNPT Bắc Ninh
Với sự nỗ lực cố gắng của VNPT Bắc Ninh trong việc ựáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng nên trong thời qua tổng doanh thu của ựơn vị năm sau tăng hơn năm trước, năm 2010 ựạt 446.895 triệu ựồng, năm 2011 ựạt 446.895 triệu ựồng tăng 88.147 triệu ựồng so với năm 2010 tương ựương với 24,57%. Năm 2012 ựạt 505.933 triệu ựồng, tăng 59.038 triệu ựồng tương ựương với 13,21%. Trong cơ cấu doanh thu của ựơn vị thì doanh thu kinh doanh dịch vụ
viễn thông là chủ yếu ựều trên 99% và có xu hướng tăng dần theo năm. Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh và thu nhập khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Doanh thu tăng là do sự tăng trưởng sản lượng thuê bao và cường ựộ sử dụng dịch vụ của khách hàng cũng ngày càng tăng, mức sống của người dân tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin di ựộng cao, giá cước và giá máy ựiện thoại di ựộng ngày càng rẻ. đơn vị ựã triển khai ựạt hiệu quả cao các dịch vụ mới như kê khai thuế qua mạng (VNPT-CA), dịch vụ VN-Tracking, dịch vụ 3G, MyTV, FiberVNN... Ngoài ra ựơn vị ựã ựẩy mạnh toàn diện, bài bản việc bán hàng hoá trên toàn hệ thống. Mở rộng và ựa dạng hàng hoá, ựặc biệt chú trọng các loại hàng hoá cung cấp có tác dụng kắch cầu thúc ựẩy phát triển dịch vụ VT- CNTT-TT. Và một ựiều không thể phủ nhận là ựơn vị ựã thực hiện ựồng bộ nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, thị phần của VNPT vẫn ựược giữ vững, tạo ựược niềm tin lâu dài cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của VNPT Bắc Ninh.
Trên phương diện tài chắnh, doanh nghiệp ựược gọi là hoạt ựộng có hiệu quả khi doanh nghiệp hoạt ựộng ổn ựịnh, kết quả lợi nhuận dương, thị phần doanh nghiệp có sự tăng trưởng và hiệu suất lợi nhuận trên vốn ngày càng tăng. Bảng 4.2 phản ánh kết quả hoạt ựộng kinh doanh của ựơn vị trong thời gian qua.
Bảng 4.2 Kết quả hoạt ựộng kinh doanh của VNPT Bắc Ninh từ 2010-2012
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Chỉ tiêu
(trự) (trự) (trự) ổ % ổ %
Tổng doanh thu 358.748 446.895 505.933 88.147 24,57 59.038 13,21
Tổng chi phắ 353.435 443.702 499.216 90.267 25,54 55.514 12,51
Tổng lợi nhuận trước thuế 5.313 3.193 6.717 -2.120 (39,90) 3.524 110,37
Nguồn: VNPT Bắc Ninh
Năm 2011 do trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác nên VNPT Bắc Ninh ựã ựẩy mạnh các chương trình quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị ựể giữ thị phần, thực hiện một số biện pháp giảm
giá các sản phẩm dịch vụ, khuyến mại tặng máy ựiện thoại, miễn cước thuê bao, không ngừng ựầu tư, mở rộng mạng lưới về quy mô và khả năng cung cấp các dịch vụ. Tập trung ựầu tư hạ tầng viễn thông tại các khu, cụm công nghiệp góp phần xây dựng hạ tầng các KCN của Bắc Ninh hiện ựại, ựồng bộ ựể thu hút ựầu tư nhanh nên chi phắ tăng 90,267 triệu ựồng tương ựương với tỷ lệ tăng là 25,54% làm cho lợi nhuận giảm. Ngoài ra do chắnh sách giảm cước viễn thông của Tập ựoàn nên dù sản lượng máy ựiện thoại mới tăng nhưng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu chưa cao dẫn ựến lợi nhuận giảm. Với những lý do trên mà lợi nhuận trong năm này giảm 2.120 triệu ựồng so với 2010, tương ứng với 39,90%.
Năm 2012, ựơn vị ựã thực hiện ựầu tư mở rộng mạng cáp quang, cống, bể, thiết bị truy nhập, phụ trợ, các dự án về nâng cấp cải tạo mạng lưới kịp thời phục vụ phát triển thuê bao và nâng cao chất lượng của mạng lưới. đã triển khai bảo dưỡng ngoài cho 172 trạm BTS và 36 NodeB của Vinaphone ựáp ứng nâng cao chất lượng dịch vụ, cài ựặt và khai thác chương trình A-OMC giúp nâng cao hiệu quả công tác ựiều hành xử lý sự cố. Chất lượng mạng lưới và các dịch vụ của VNPT Bắc Ninh duy trì ổn ựịnh và ngày càng ựược nâng cao, ựảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt các sự kiện chắnh trị, văn hóa lớn của tỉnh, ựảm bảo phục vụ tốt các phiên họp trực tuyến Ầ Với việc khai thác tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, chú trọng mở rộng ựiểm cung cấp dịch vụ nên doanh thu tăng kéo theo lợi nhuận tăng thêm 3.524 triệu ựồng tăng 110,37% so với năm 2011.
Như vậy với sự kết hợp giữa hoạt ựộng sản xuất kinh doanh với các hoạt ựộng khác ựặc biệt là hoạt ựộng tài chắnh, ựơn vị kinh doanh trong các năm ựều có lợi nhuận nhưng không ựều và còn rất ắt vì thế ựơn vị phải nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu ựề ra.
để ựánh giá ựiều kiện và hiệu quả tài chắnh của một doanh nghiệp thì công cụ ựược sử dụng phổ biến là các chỉ tiêu tài chắnh. Chỉ tiêu tài chắnh là sự kết nối hai dữ liệu tài chắnh bằng cách chia một số này cho một số khác. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của ựơn vị trong thời gian trước và căn cứ vào kế hoạch mà tập ựoàn giao cho ựơn vị ựề ra một số chỉ tiêu tài chắnh trong các năm 2011-2012 ựược thể hiện trong bảng 4.3.
Bảng 4.3 Một số chỉ tiêu tài chắnh VNPT Bắc Ninh ựề ra năm 2010-2012
Stt Chỉ tiêu đVT 2011 2012
1 Tỷ suất ựầu tư lần 0,88 0,84 2 Các thông số về khả năng thanh toán
Tỷ số thanh toán hiện thời lần 0,45 0,51 Tỷ số thanh toán nhanh lần 0,28 0,34 3 Các thông số ựánh giá năng lực k.doanh
Vòng quay hàng tồn kho vòng 21,67 24,45 Kỳ thu tiền bình quân ngày 34,00 34.78 Hiệu quả sử dụng TSCđ lần 0,98 1,09 Hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản lần 0,75 0,80 Tỷ suất lợi nhuận(TSLN) trên doanh thu % 1,75 2,00 TSLN trên vốn chủ sở hữu % 1,75 2,05 TSLN trên tổng tài sản % 1,30 1,51 4 Các thông số ựánh giá năng lực cân ựối vốn
Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lần 0,37 0,38 Nợ phải trả trên tổng tài sản lần 0,23 0,26 Hệ số nợ lần 24,00 28,08 Hệ số tự tài trợ lần 76,59 69,98
5 Tốc ựộ tăng trưởng doanh thu % 11,9 10
6 Tốc ựộ tăng trưởng lợi nhuận % 200 250
7 Tốc ựộ tăng trưởng PTTB % 15 25
Nguồn: VNPT Bắc Ninh