Một số khuyến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành:

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty CP mía đường sơn dương (Trang 116)

Một số nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự điều chỉnh của các doanh nghiệp nhƣ đã nêu trong nguyên nhân khách quan. Để giải quyết tồn tại khách quan này em xin đề xuất một số khuyến nghị sau:

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cần xem xét lại quy hoạch phát triển ngành mía đƣờng, hạn chế xây dựng thêm các nhà máy sản xuất mía đƣờng. Hiện nay sản lƣợng trong nƣớc đã vƣợt cầu, trong khi trình độ sản xuất của các doanh nghiệp còn hạn chế dẫn đến giá thành sản phẩm cao khó cạnh tranh với thị trƣờng quốc tế nên việc xây dựng thêm các doanh nghiệp mới là việc không khả thi và gây khó khăn thêm cho các doanh nghiệp đang hoạt động.

Các ngành chức năng cần có biện pháp hữu hiệu hạn chế đƣờng nhập khẩu và chống hàng nhập lậu, khuyến khích tiêu dùng trong nƣớc. Đứng trƣớc những thách thức về giá thị trƣờng, để bảo vệ một ngành công nghiệp còn non trẻ nhƣ ngành mía đƣờng Nhà nƣớc cần có những chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho nông dân trồng mía, tổ chức nghiên cứu giống mía và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ giúp đồng bào ổn định sản xuất , xóa đói giảm nghèo.

Ngân hàng nhà nƣớc cần có chính sách lãi suất ổn định, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất lấy nguyên liệu từ nông nghiệp qua đó làm giảm chi phí

tài chính, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất và góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp nông thôn.

Đối với những tỉnh miền núi thì giao thông vận tải gặp rất nhiều khó khăn, nằm ngoài khả năng đầu tƣ của công ty. Nhà nƣớc cần có chính sách đầu tƣ cơ sở hạ tầng giao thông miền núi để việc vận tải nguyên liệu hàng hóa đƣợc thông suốt góp phần đƣa kinh tế miền núi tiến kịp miền xuôi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quản trị tài chính doanh nghiệp – TS. Nguyễn Đăng Nam, PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm – Nhà xuất bản tài chính 2001.

2. Phân tích hoạt động kinh doanh – GVC. Nguyễn Thị Mỵ, TS. Phan Đức Dũng – Nhà xuất bản thống kê 2008.

3. Tài chính doanh nghiệp – PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng, PGS.TS Vũ Duy Hảo – Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân 2006

4. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học do PGS.TS Vũ Ngọc Pha – NXB Lao Động – Xã Hội.

5. Giáo trình: Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức – Nxb. Giáo dục Việt nam, năm 2009, do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân và Ths. Nguyễn Tấn Thịnh biên soạn, giáo trình dành một chƣơng nói về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (chƣơng 9).

6. Các Website :

sonsuco.com.vn – Công ty CP Mía đƣờng Sơn Dƣơng, Tuyên Quang lasuco.com.vn – Công ty CP Mía đƣờng Lam Sơn, Thanh Hóa vinasugar.vn – Hiệp hội Mía đƣờng Việt Nam

fao.org - Tổ chức lƣơng thực thế giới

7. Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ II(2011-2016) tháng 5/2011 Công ty cổ phần mía đƣờng Sơn Dƣơng.

8. Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên năm 2013 tháng 6/2011 Công ty cổ phần mía đƣờng Sơn Dƣơng.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2008 - 2012 ) Công ty Cổ Phần Mía đƣờng Sơn Dƣơng

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

A B 1 2 3 4 5

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 203.024.666.000 175.629.456.000 281.851.570.000 566.480.015.000 818.482.200.000

2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ 202.918.648.000 174.836.591.000 281.534.829.000 566.216.414.000 818.330.257.000

3 Giá vốn hàng bán 177.084.412.000 148.547.183.000 200.026.984.000 440.804.057.000 721.177.932.000

4 Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ 25.834.235.000 26.289.408.000 81.507.845.000 125.412.356.000 97.152.325.000

5 Doanh thu doạt động tài chính 4.111.640.000 3.266.627.000 2.497.080.000 7.182.154.000 8.880.039.000

6 Chi phí tài chính 5.257.148.000 5.126.704.000 4.447.365.000 10.185.778.000 24.904.843.000

- Trong đó: chi phí lãi vay 5.257.148.000 5.126.704.000 4.447.365.000 10.185.778.000 24.077.406.000

7 Chi phí bán hàng 1.616.239.000 1.152.568.000 1.504.727.000 5.512.063.000 3.700.077.000

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.853.096.000 9.533.743.000 18.163.056.000 37.749.417.000 35.055.848.000

9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14.219.392.000 13.743.020.000 59.889.777.000 79.147.252.000 42.421.595.000

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

A B 1 2 3 4 5

11 Chi phí khác 1.190.195.000 56.326.000 288.658.000 159.766.000 0

12 Lợi nhuận khác -862.808.000 -1.579.000 -216.327.000 -55.842.000 2.295.714.000

13 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 13.356.584.000 13.741.441.000 59.673.450.000 79.091.410.000 44.717.309.000

14 Chi phí thuế TNDN hiện hành 127.375.000 1.374.144.000 5.967.345.000 5.702.242.000 3.332.147.000

15 Lợi nhuận sau thuế TNDN 13.229.210.000 12.367.297.000 53.706.705.000 73.389.167.000 41.385.162.000

16 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7.355 6.876 29.860 40.805 23.010

Phụ lục 2: Tóm tắt bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phàn Mía đƣờng Sơn Dƣơng Thời điểm 31/12/2008 đến 31/12/2012

STT Chỉ tiêu Thời điểm

31/12/2008 Thời điểm 31/12/2009 Thời điểm 31/12/2010 Thời điểm 31/12/2011 Thời điểm 31/12/2012 A B 1 2 3 4 5 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 703.232.644.340 102.106.043.207 196.172.467.752 258.048.431.516 295.319.147.445 I

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng

tiền 13.577.106.139 15.336.570.533 58.532.190.156 15.034.844.035 73.333.895.569 II Các khoản ĐT ngăn hạn 20.063.115.703 30.670.214.738 43.949.627.480 98.899.923.109 128.883.009.721

1 Đầu tƣ ngắn hạn 20.291.938.592 30.899.037.627 44.151.770.429 99.091.446.394 129.074.533.006 2

Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn

hạn (228.822.889) (288.822.889) (202.142.949) (191.523.285) (191.532.285)

III Các khoản phải thu 16256646737 21.393.355.542 24.010.541.062 56.371.300.303 47.818.059.329

1 Phải thu khách hàng 12.310.163.806 14.443.543.596 18.150.911.052 47.928.160.272 21.860.653.947 2 Trả trƣớc cho ngƣời bán 1.470.709.435 2.026.058.406 1.161.102.333 4.824.190.156 22.797.181.420

STT Chỉ tiêu Thời điểm 31/12/2008 Thời điểm 31/12/2009 Thời điểm 31/12/2010 Thời điểm 31/12/2011 Thời điểm 31/12/2012

4 Phải thu theo kế hoạch HĐXD

5 Các khoản phải thu khác 2.773.168.979 5.221.149.023 4.796.431.428 3.705.328.691 3.258.128.713 6

Dự phòng các khoản phải thu khó

đòi (397.880.014) (397.880.014) (97.903.751) (97.903.751) (97.903.751)

IV Hàng tồn kho 19.808.978.645 34.224.676.438 67.341.133.935 84.596.225.279 33.796.225.092

1 Hàng tồn kho 19.881.736.164 34.297.433.957 67.385.489.443 84.658.726.432 33.831.341.295 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (72.757.519) (72.757.519) (44.375.508) (62.501.153) (62.116.203)

B TÀI SẢN DÀI HẠN 78.775.440.807 65.968.564.670 94.119.868.212 145.814.119.523 417.627.238.515 II Tài sản cố định 76.313.534.963 59.520.702.011 78.471.680.959 120.717.305.184 400.266.167.971

1 Tài sản cố định hữu hình 76.010.954.138 59.176.064.430 46.160.175.793 99.238.655.011 85.502.283.360 Nguyên giá 190.477.908.336 193.445.963.413 195.417.521.579 266.943.413.295 274.751.870.436 Giá trị hao mòn lũy kế (*) (114.466.954.198) (134.269.898.983) (149.257.345.786) (167.704.758.284) (189.231.587.076) 3 Tài sản cố định vô hình 162.445.635 247.445.635 247.445.635 247.445.635 696.126.191

Nguyên giá 213.744.255 298.744.255 298.744.255 198.744.255 753.744.255 Giá trị hao mòn lũy kế (*) (51.298.620) (51.298.620) (51.298.620) (51.298.620) (57.618.064) 4

Chi phí xây dựng cơ bản dở

dang 140.135.190 97.191.946 32.064.059.531 21.231.204.538 314.067.758.420

IV

Các khoản đầu tƣ tài chính

dài hạn 2.280.652.000 6.065.600.000 9.532.629.178 13.732.817.198 9.722.708.322 V Tài sản dài hạn khác 181.253.844 382.262.659 6.115.558.075 11.363.997.141 7.638.361.858 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 149.008.105.147 168.074.607.877 290.292.335.964 403.862.551.039 712.946.385.596 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 115.872.432.035 130.198.597.896 207.460.282.071 277.013.237.266 551.067.448.698 I Nợ ngắn hạn 42.150.541.567 75.430.733.147 162.888.539.897 233.811.313.794 389.775.363.929 Trong đó Vay và nợ ngắn hạn 20.208.720.000 31.717.440.000 52.438.922.575 78.249.865.150 208.320.864.183

Ngƣời mua trả tiền trƣớc 277.330.999 64.941.103.011 61.507.816.556 18.324.272.701

II Nợ dài hạn 73.721.890.468 54.767.864.749 44.571.742.174 43.201.923.472 161.292.084.769

Trong đó

Vay và nợ dài hạn 73.185.992.925 53.977.272.925 39.247.070.350 33.981.847.775 161.292.084.769 Dự phòng mất việc làm 535.897.543 790.591.824 1.154.671.824 1.642.771.152

Quĩ phát triển khoa học công nghệ 4.170.000.000 7.640.304.545

B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 32.912.852.945 37.876.009.981 82.832.053.893 126.849.313.776 161.878.936.898 I Nguồn vốn, quỹ 32.895.145 37.858.498.181 82.814.524.093 26.831.801.973 161.861.425.098

1 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 17.985.500.000 17.985.500.000 17.985.500.000 17.985.500.000 32.373.900.000 7 Quỹ đầu tƣ phát triển 1.440.541.295 4.562.391.990 5.936.536.128 19.064.695.077 39.074.467.744 8 Quỹ dự phòng tài chính 240.090.216 760.398.665 1.310.056.320 3.696.994.311 3.696.994.311 10 Lợi nhuận chƣa phân phối 13.229.209.634 14.550.207.526 57.582.449.645 86.084.612.585 86.716.023.043

II Nguồn kinh phí , quỹ khác 17.511.800 17.511.800 17.511.800 17.511.800 17.511.800

2 Nguồn kinh phí 17.511.800 17.511.800 17.511.800 17.511.800 17.511.800

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 149.008.105.147 168.074.607.877 290.292.335.964 403.862.551.039 712.946.385.596

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty CP mía đường sơn dương (Trang 116)