Các khoản phải thu khác 8,6 127,20 84,36 40,22 118,60 1379,

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY hòa THỌ QUẢNG NAM (Trang 52)

7 -42,84 -33,68 -44,14 -52,32III. Hàng tồn kho 4.315,37 7.624,71 9.273,61 6.224,17 3.309,34 76,69 1.648,90 21,63 -3.049,44 -32,88 III. Hàng tồn kho 4.315,37 7.624,71 9.273,61 6.224,17 3.309,34 76,69 1.648,90 21,63 -3.049,44 -32,88 IV. TSNH khác 103,72 156,22 262,43 415,75 52,49 50,61 106,22 68,00 153,31 58,42 1. Chi phí trả trước NH 0 36,46 127,1 11,75 36,45 90,65 248,70 -115,35 -90,76 2. Tài sản ngắn hạn khác 103,72 119,76 135,33 403,99 16,04 15,46 15,57 13,00 268,66 198,52 B. TSDH 14.440,39 16.740,43 22.296,34 21.528,4 2 2.300,04 15,93 5.555,91 33,19 -767,92 -3,44 I. TSCĐ 13.661,94 16.556,75 17.630,66 16.558,52 2.894,81 21,19 1.073,91 6,49 -1.072,14 -6,08 1. TSCĐ hữu hình 13.539,51 13.630,51 17.550,34 15.620,37 91,00 0,67 3.919,83 28,76 -1.929,97 -11,00 2. TSCĐ vô hình 122,43 117,35 80,32 36,346 -5,08 -4,15 -37,03 -31,56 -43,97 -54,75 3. Chi phí xây dựng CBDD 0 2.808,89 0 901,8 2.808,89 -2.808,89 -100 901,80

II. Các khoản đầu tư TCDH 500 0 4.500,00 4.500,00 -500,00 -100,00 4.500,00 0,00 0,00III. Tài sản dài hạn khác 278,45 183,68 165,68 469,9 -94,77 -34,03 -18,00 -9,80 304,22 183,62 III. Tài sản dài hạn khác 278,45 183,68 165,68 469,9 -94,77 -34,03 -18,00 -9,80 304,22 183,62

5 8

Biểu đồ 2.3. Kết cấu vốn cố định của Công ty

ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn: Bảng cân đối kế toán)

Dựa vào bảng 2.9 và biểu đồ 2.3 ta thấy, xét về vốn cố định của Công ty qua các năm có sự tăng lên qua các năm từ 2010 đến năm 2012, vốn cố định tăng lên chủ yếu là do TSCĐ của Công ty tăng lên. Riêng năm 2013 thì vốn cố định lại giảm nhẹ. Mặc dù, vốn cố định của Công ty có sự thay đổi qua các năm tuy nhiên mức độ thay đổi không lớn như các loại tài sản ngắn hạn.

Năm 2010: Vốn cố định là 14.440,39 triệu đồng, chiếm tỷ trọng

59,97% trong tổng nguồn vốn. Trong đó, TSCĐ là 13.661,94 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất 94,61%, tiếp đến là các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng 3,46% và tài sản dài hạn khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn cố định.

Năm 2011: Quy mô tài sản của Công ty tiếp tục tăng lên, tổng tài sản

tăng lên 46,41% nhưng trong đó vốn cố định tăng 2.300,04 triệu đồng (tăng 15,93%) so với năm 2010, vốn cố định tăng chủ yếu vẫn là TSCĐ, Công ty

chú trọng xây dựng TSCĐ hữu hình và vô hình, bên cạnh đó chi phí XDCB dở dang cũng tăng đáng kể.

Năm 2012: Quy mô tài sản tăng lên, tổng vốn cố định cũng tiếp tục

tăng thêm 5.555,91 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 33,19% so với năm 2011, làm cho tỷ trọng của TSCĐ cũng tăng 6,49%, trong năm Công ty đã chú trọng vào đầu tư các khoản đầu tư tài chính dài hạn thêm 4.500 triệu đồng nên giá trị của vốn cố định có phần tăng lên. Đây là biểu hiện tốt, có thể Công ty đang chú trọng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Năm 2013: Quy mô tài sản tăng lên nhưng tổng vốn cố định lại giảm

xuống, giảm 767,92 triệu đồng, giảm 3,44% so với năm 2012. Giá trị vốn cố định giảm xuống cũng làm cho tỷ trọng giảm theo, bình quân trong 100 đồng tài sản có 49,47 đồng vốn cố định, giảm 4,87 đồng so với thời điểm cuối năm 2012. Sự giảm xuống của vốn cố định là do TSCĐ giảm 1.072,14 triệu đồng, giảm 6,08%. Bên cạnh đó, tài sản dài hạn khác cũng giảm xuống. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty chú trọng tăng đầu tư cho TSNH nhiều hơn nên giá trị của vốn cố định có phần giảm xuống.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY hòa THỌ QUẢNG NAM (Trang 52)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(98 trang)
w