Tổng chi ngân sách địa
phương 14,915,583 22,811,396 152.94%
- Chi đầu tư phát triển 5,030,740 7,715,672 153.37%
Tỷ trọng so với tổng chi NSĐP 33.73% 33.82% -
- Chi thường xuyên 5,257,830 9,262,336 176.16%
Tỷ trọng so với tổng chi NSĐP 35.25% 40.60% -
- Chi nguồn thu để lại 1,005,469 1,023 0.10%
Tỷ trọng so với tổng chi NSĐP 6.74% 0.004% -
- Chi chuyển nguồn 3,621,544 5,832,365 161.05%
Tỷ trọng so với tổng chi NSĐP 24.28% 25.57% -
(Nguồn: Sở tài chính Hà Nội)
Theo Bảng 2.3 Chi NSĐP hàng năm có quy mô ngày càng lớn, Năm 2008 đạt 22.811.396 triệu đồng, tăng 152,94% so với tổng chi ngân sách địa phương năm 2007. Tốc độ tăng chi ngân sách địa phương khá tương xứng với tốc độ tăng thu ngân sách địa phương.
hợp nhất của thành phố khi mở rộng địa giới hành chính. Song kinh phí cho việc hợp nhất các cơ quan của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây, sẽ không phát sinh nhiều như các trường hợp chia tách vì không phải xây dựng thêm trụ sở, mua sắm ô tô, tài sản mới; còn cấp huyện, cấp xã sẽ được giữ nguyên. Vì vậy chi đầu tư phát triển ko có sự biến động lớn.
Bên cạnh đó chi chuyển nguồn rất lớn, năm 2007 là 3.621 tỷ đồng chiếm 24,28 % so tổng chi, năm 2008 là 5.832 tỷ đồng chiếm 25.57% so tổng chi. Trong đó chủ yếu là chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư khoảng trên 3.000 tỷ đồng; chi chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 1.500 tỷ đồng (từ nguồn tăng thu, thưởng vượt thu hàng năm được bố trí cho các dự án vào thời kỳ cuối năm 2008)
Bảng 2.4: TỶ TRỌNG CHI NGÂN SÁCH CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2007-2008
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung Thực hiệnnăm 2007 Thực hiệnnăm 2008 Tổng chi ngân sách địa phương 14,915,583 22,811,396
- Chi ngân sách cấp thành phố 10,449,304 14,553,213 Tỷ trọng so với tổng chi NSĐP (%) 70.1 63.8 - Chi ngân sách cấp quận, huyện 3,574,498 6,805,362 Tỷ trọng so với tổng chi NSĐP (%) 24.0 29.8 - Chi ngân sách cấp xã, phường 891,781 1,452,821 Tỷ trọng so với tổng chi NSĐP (%) 6.0 6.4
(Nguồn: Sở tài chính Hà Nội)
Nhìn vào tỷ trọng chi ngân sách các cấp giai đoạn 2007-2008 cho thấy hàng năm chi ngân sách Thành phố vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong tổng chi ngân sách địa phương (70,1%; 63,8%) nhưng có xu hướng giảm. Bù vào đó, chi ngân sách cấp huyện tăng nhanh chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng chi
mạnh hơn về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho quận, huyện. Chi ngân sách cấp phường tiếp tục ổn định.Để rút ra những nhận định cụ thể hơn về các khoản chi cụ thể thông qua việc bóc tách cơ cấu chi những khoản chi trọng điểm từ bảng 2.5:
BẢNG 2.5: Tổng hợp chi ngân sách trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2007-2008
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung Tổng số Chia ra
Tỷ trọng chi của từng cấp
NSTP NSQH NSXP NSTP NSQH NSXP
Tổng chi năm 2007 14,915,583 10,449,30
4 3,574,498 891,781 70.1% 24.0% 6.0%
- Chi đầu tư phát triển 5,030,740 4,102,251 890,070 38,419 81.5% 17.7% 0.8% - Chi thường xuyên 5,257,830 2,600,478 1,890,288 767,064 49.5% 36.0% 14.6%
Tổng chi năm 2008 22,811,396 14,553,213 6,805,362 1,452,821 63.8% 29.8% 6.4%
- Chi đầu tư phát triển 7,715,672 5,256,255 2,023,112 436,305 68.1% 26.2% 5.7% - Chi thường xuyên 9,262,336 4,523,765 3,748,336 990,235 48.8% 40.5% 10.7%
(Nguồn: Sở tài chính Hà Nội)
- Chi xây dựng cơ bản: Chủ yếu do ngân sách cấp tỉnh quản lý nhưng đã có sự biến động về tỷ trọng chi của ngân sách cấp tỉnh va ngân sách cấp huyện trong hai năm 2007 và 2008. Tỷ trọng chi xây dựng cơ bản của cấp tỉnh trong tổng chi xây dựng cơ bản qua năm 2007, 2008 lần lượt là 81,5% và 68,1%; Tỷ trọng chi xây dựng cơ bản của cấp huyện trong hai năm 2007, 2008 là 17,7% và 26,2%.( do năm 2008, thành phố đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án gắn với công tác quản lý của quận, huyện, các nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế như vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng....)
cấp quản lý ngân sách với phân cấp quản lý chính quyền địa phương.