2Nguồn kinh phớ

Một phần của tài liệu báo cáo thực tập nghiệp vụ kế toán tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại bắc thăng long (Trang 40 - 44)

- - 3 Nguồn kinh phớ đó hỡnh thành TSCĐ 433 - - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 8,997,553,774.00 100.00% 8,211,195,1 33 100.00% (7 86,358,641. 00) -8.74% -

Cỏc số liệu đú cho ta thấy cuối năm 2012 tổng tài sản là: 8,211,195,133đ, giảm đi 786,358,641đ, tương ứng tỷ lệ giảm là: 8,74% so với đầu năm.

Tài sản ngắm hạn cuối năm giảm từ 8,300,742,888đ xuống cũn 7,321,718,283đ, tương ứng với tỷ lệ giảm là 11,79%. Hàng tồn kho thỡ tăng lờn 7,099,000đ, tương ứng tỷ lệ 39,26%. Nguyờn nhõn chủ yếu là do:

- Trong năm cụng ty thu được gần hết nợ ngắn hạn cửa khỏch hàng.

-Lượng nguyờn liệu nhập kho đó nhập nhiều hơn so với lượng sản xuất nờn hàng tồn kho đó tăng cao, mà sau khi nhập kho thỡ mới thanh toỏn tiền cho khỏch hàng.

Tài sản dài hạn cuối năm đó tăng lờn với tỷ lệ tăng là: 10,53% nguyờn nhõn là do tài sản cố định tăng với tỷ lệ tương đương. Vỡ tài sản cố định chiếm hết phần trăm số tài sản dài hạn.

Mặc dự cỏc khoản như phải trả người lao động tăng, nhưng cỏc khoản như nợ ngắn hạn cuối năm cú xu hướng giảm so với đầu năm là: 1,332,824,874đ, tương ứng tỷ lệ giảm là: 20.36% so với đầu năm.

Cỏc khoản nợ dài hạn cũng tăng lờn đỏng kể, cuối năm tăng lờn 61,565,322đ, tương ứng tỷ lệ tăng là 25,85% so với đầu năm. Nợ dài hạn tăng lờn là do cụng ty bổ sung nguồn vốn vay dài hạn và phải trả dài hạn khỏc.

Vốn chủ sở hữu cửa cụng ty cuối năm so với đầu năm cú sự thay đổi rừ rệt, tăng 346,466,233đ tương ứng với tỷ lệ là: 7.87%. Nguồn vốn tăng lờn chủ yếu là do vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phõn phối tăng. Nhỡn vào bảng kết cấu nguồn vốn ta thấy tỷ trọng của cỏc khoản nợ phải trả gần xấp xỉ với tỷ lệ 40:60. Như vậy, chỳng ta cú thể thấy tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty tương đối độc lập.

2.2.4 Phõn tớch mối quan hệ và tỡnh hỡnh biến động của cỏc chỉ tiờu trong bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là bỏo cỏo tài chớnh tổng hợp, phản ỏnh tỡnh hỡnh và kết quả hoạt động tài chớnh tổng hợp, phản ỏnh tỡnh hỡnh và kết quả hoạt đụng sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời cũng như tỡnh hỡnh thực

hiện trỏch nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước trong một kỳ kế toỏn.

Thụng qua cỏc chỉ tiờu trờn bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh cú thể kiểm tra phõn tớch đỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch, dự toỏn chi phớ sản xuất, giỏ vốn, doanh thu sản phẩm, vật tư hàng húa sản phẩm vật tư hàng húa đó tiờu thụ, tỡnh hỡnh chi phớ thu nhập của hoạt động khỏc và nghĩa vụ của cụng ty đối với nhà nước, đỏnh giỏ xu hướng phất triển của cụng ty qua cỏc thời kỳ khỏc nhau.

Đỏnh giỏ chung kết quả kinh doanh của cụng ty được tiến hành thụng qua phõn tớch xem xột sự biến động của từng chỉ tiờu trờn bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ này với kỳ trước dựa vào số lệu so sỏnh cả về số tuyệt đối và số tương đối trờn từng chỉ tiờu phõn tớch. Kết quả sản xuất kinh doanh của cụng ty năm 2012 đươc phản ỏnh qua phõn tớch dưới đõy (bảng 2.7):

Bảng mối quan hệ và tỡnh hỡnh biến động của cỏc chỉ tiờu trong bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảng mối quan hệ và tỡnh hỡnh biến động của cỏc chỉ tiờu trong bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 2.7

Đơn vị tớnh: Đồng

STT Chỉ tiờu Thực hiện năm

2011

Thực hiện năm 20112

So sỏnh thực hiện năm 2011 với thực hiện năm 2012

Chờnh lệch số tiền

± %

1 Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ dịch vụ 24,398,042,523.00 25,150,364,513.00 752,321,990.00 3.08% 2 Cỏc khoản giảm trừ doanh thu

(52,337,000.00)

-

52,337,000.00 -100.00%3 Doanh thu thuần từ bỏn hàng và 3 Doanh thu thuần từ bỏn hàng và

cunng cấp dịch vụ(01-02) 24,450,379,523.00 25,150,364,513.00 699,984,990.00 2.86% 4 Giỏ vốn hàng bỏn 21,562,692,130.00 21,795,588,727.00 232,896,597.00 1.08% 5 Lợi nhuận gộp từ bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 2,887,687,393.00 3,354,775,786.00 467,088,393.00 16.18% 6 Doanh thu hoạt động tài chớnh

4,879,429.00 9,246,291.00 4,366,862.00 89.50% 7 Chi phớ tài chớnh 209,640,000.00 242,550,000.00 32,910,000.00 15.70% 8 Chi phớ bỏn hàng 92,581,261.00 98,319,662.00 5,738,401.00 6.20% 9 Chi phớ quản lý doanh nghiệp

2,262,895,158.00 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2,695,749,805.00

432,854,647.00 19.13%10 Lợi nhuõn thuần từ hoạt động 10 Lợi nhuõn thuần từ hoạt động

kinh doanh 327,450,403.00 327,402,610.00 (47,793.00) -0.01%

11 Thu nhập khỏc 4,076,292.00 4,076,292.00 7,664,089.00 3,587,797.00 88.02% 12 Chi phớ khỏc 2,965,882.00 4,181,000.00 1,215,118.00 40.97% 13 Lợi nhuận khỏc 1,110,410.00 3,483,089.00 2,372,679.00 213.68% 14 Tổng lợi nhuận trước thuế

328,560,813.00

330,885,699.00

2,324,886.00 0.71%15 Chi phớ thuế TNDN hiện hành 15 Chi phớ thuế TNDN hiện hành

-

85,421,164.00

85,421,164.00 - 16 Chi phớ thuế TNDN hoàn lại 16 Chi phớ thuế TNDN hoàn lại

-

-

- - 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN

Một phần của tài liệu báo cáo thực tập nghiệp vụ kế toán tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại bắc thăng long (Trang 40 - 44)