Thực trạng việc khai thỏc cỏc nguồn tài chớnh phục vụ hoạt động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Quản lý tài chính tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh (Trang 39 - 47)

NHÂN VIấN B VIỆN

2.2. Thực trạng quản lý tài chớnh tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh

2.2.2. Thực trạng việc khai thỏc cỏc nguồn tài chớnh phục vụ hoạt động

Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh.

2.2.2.1. Nguồn NSNN cấp

NSNN cho y tế đƣợc định nghĩa là khoản chi cho y tế nhà nƣớc từ NSNN cấp cho sự nghiệp y tế, cõn đối từ nguồn thuế trực thu và thuế giỏn thu. Với tốc độ phỏt triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm qua, thu ngõn sỏch cũng tăng mạnh. Do đú nhà nƣớc tăng chi nhiều hơn cho đầu tƣ phỏt triển sự nghiệp kinh tế – xó hội của đất nƣớc. Trong xu hƣớng tăng chi cho phỏt triển sự nghiệp kinh tế- xó hội, mức chi NSNN cho y tế từ năm 2008 – 2013 ổn định. Tuy nhiờn sau năm 2013, trong khi tổng chi NSNN vẫn tăng mạnh thỡ chi ngõn sỏch cho y tế hầu nhƣ khụng tăng.

Bảng 2.2: Tỷ lệ chi NSNN cho y tế so với GDP từ năm 2003 đến 2013 Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tỉ lệ%

GDP 0,92 1,02 1,28 1,25 1,15 1,21 1,23 1,006 1,02 0,92 0,93

So với cỏc nƣớc lỏng giềng cựng cú thu nhập thấp thỡ tỉ lệ chi NSNN cho y tế của Việt Nam là thấp hơn, ở cỏc nƣớc này là từ 1,3 – 2,5%GDP. Trong điều kiện dõn số nƣớc ta gia tăng với tốc độ ổn định và ngày càng già đi, mụ hỡnh bệnh tật thay đổi, nhu cầu khỏm chữa bệnh ngày càng cao, thỡ mức đầu tƣ của NSNN cho y tế là chƣa phự hợp. Tuy nhiờn để khắc phục khú khăn này, cỏc bệnh viện cụng ở Việt Nam ngày càng cú xu hƣớng dựa vào nguồn thu từ viện phớ và BHYT để trang trải cho cỏc khoản chi do NSNN cũn hạn hẹp.

Riờng đối với Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2008 đến nay đƣợc sự quan tõm của Đảng và Nhà nƣớc để phỏt triển thành Trung tõm y tế chuyờn sõu kỹ thuật cao, quy mụ bệnh viện khụng ngừng mở rộng. Từ bệnh viện 350 giƣờng bệnh năm 2008 đó tăng thành 500 giƣờng kế hoạch năm 2013. Nguồn kinh phớ NSNN cấp khụng ngừng tăng.

Bảng 2.3: Kinh phớ NSNN cấp cho Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2008-2013

Đơn vị: triệu đồng Năm Nội dung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. Kinh phớ sự nghiệp (KPTX) 24.747 24.464 34.757,7 44.160,5 47.017 48.679 2. Kinh phớ XDCB 6.450 8.470 12.378 2.680 3.287 5.023,6 3.Chƣơng trỡnh MTQG 6.163,2 6.057 3.661,5 4.706,6 3.172 3.117 Tổng cộng 37.360,2 38.911 50.797,2 51.547,1 53.476 56.819,6

Nguồn: Bỏo cỏo quyết toỏn tài chớnh của BVHT từ năm 2008 đến 2013

Nguồn kinh phớ thƣờng xuyờn ( KPTX) do NSNN cấp cho Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh hàng năm tăng. Kinh phớ sự nghiệp tăng do giƣờng bệnh kế

hoạch tăng. Đặc biệt từ năm 2008 khi dự ỏn “Cải tạo và nõng cấp Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh” và Dự ỏn “Nõng cấp Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh” bằng vốn ODA khụng hoàn lại của Chớnh phủ Nhật Bản kết thỳc, số giƣờng bệnh tăng lờn 500 giƣờng đó làm cho kinh phớ thƣờng xuyờn tăng từ 34,7 tỷ đồng năm 2012 lờn 44,1 tỷ đồng năm 2013. Và tăng ổn định cho đến nay.

Về kinh phớ xõy dựng cơ bản, đõy là kinh phớ nằm trong “ Dự ỏn cải tạo và nõng cấp Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh”. Năm 2013 là năm kết thỳc nờn kinh phớ xõy dựng cơ bản cú tăng hơn hẳn so với năm 2008 và năm 2009. Từ năm 2010 đến nay, bệnh viện đang thực hiện “ Dự ỏn đầu tƣ bổ sung hoàn chỉnh Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh” nờn nguồn kinh phớ này giảm hẳn so với năm 2000 và tăng chậm lại. Dự ỏn bổ sung đƣợc Bộ y tế phờ duyệt thực hiện từ năm 2008 đến năm 2013 với tổng vốn dự ỏn đầu tƣ là 350 tỷ đồng. Tuy nhiờn cho đến nay tiến độ thực hiện dự ỏn cũn chậm do nhiều nguyờn nhõn chủ quan cũng nhƣ khỏch quan.

Riờng kinh phớ NSNN cho hoạt động chƣơng trỡnh mục tiờu quốc gia cú xu hƣớng giảm dần từ năm 1998 đến nay. Kinh phớ này tập trung vào Mục tiờu phũng chống phong. Mục tiờu này bắt đầu từ năm 1996 và đang đi vào giai đoạn kết thỳc vào năm 2005 khi đó loại trừ bệnh phong trờn toàn quốc. Do vậy nguồn kinh phớ này cú xu hƣớng giảm dần và chuyển thành kinh phớ thƣờng xuyờn sau năm 2005.

Nhỡn chung trong tổng nguồn kinh phớ NSNN thỡ kinh phớ thƣờng xuyờn chiếm tỷ trọng lớn: từ 60- 85% tổng kinh phớ NSNN cấp. Riờng kinh phớ XDCB và chƣơng trỡnh mục tiờu quốc gia nằm trong cỏc dự ỏn lớn và giải ngõn qua cỏc năm nờn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch và tiến độ thực hiện dự ỏn.

Tuy nhiờn cần núi thờm rằng, tuy chi cho XDCB những năm gần đõy cú tỷ trọng giảm nhƣng vẫn là nguồn bao cấp khỏ lớn cho bệnh viện. Nguồn kinh

phớ này tập trung chủ yếu cho xõy dựng cơ sở hạ tầng: cải tạo, xõy mới nhà cửa; mua sắm cỏc trang thiết bị chuyờn dựng… Đõy chớnh là nguồn đầu tƣ của Nhà nƣớc cho Bệnh viện và Bệnh viện là ngƣời khai thỏc và sử dụng. Việc thu hồi giỏ trị cỏc tài sản này nhƣ hiện nay ở nƣớc ta là chƣa đƣợc thực hiện trong giỏ viện phớ mà do Nhà nƣớc bao cấp hoàn toàn. Vấn đề này sẽ đƣợc bàn kỹ ở phần sau.

Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn kinh phớ do NSNN cấp

Đơn vị: triệu đồng

Năm Tổng NSNN cấp

Chi thƣờng xuyờn Chi XDCB Chi CTMTQG Tổng số % Tổng số % Tổng số % 2008 37.360,2 24.747 62,4 6.450 17,26 6.136,2 16,50 2009 35.911 24.464 67,97 5.470 15,20 6.057 16,83 2010 50.797,2 34.757,7 68,42 12.378 24,37 3.661,5 7,21 2011 51.547,1 44.160,5 85,67 2.680 5,20 4.706,6 9,13 2012 53.476 47.017 87,92 3.287 6,15 3.172 5,93 2013 56.819,6 48.679 85,67 5.023,6 8,84 3.117 5,49

Nguồn: Bỏo cỏo quyết toỏn tài chớnh của BVHT từ năm 2008 đến 2013

Mặc dự NSNN cấp cho chi thƣờng xuyờn chiếm tỷ trọng lớn song mới chỉ đỏp ứng khoảng 40% nhu cầu. Theo kế hoạch, chi phớ cho một giƣờng bệnh khoảng 50 triệu đồng/năm thỡ kinh phớ thƣờng xuyờn mới đỏp ứng khoảng 20 đến 25 triệu/năm, chiếm 40 – 45% nhu cầu. Số cũn lại Bệnh viện phải bổ sung từ nguồn kinh phớ khỏc mà chủ yếu là thu viện phớ và BHYT.

2.2.2.2. Nguồn viện phớ và bảo hiểm y tế

Hỡnh thức thu phớ dịch vụ bắt đầu ỏp dụng ở cỏc bệnh viện cụng nƣớc ta từ năm 1989. Thiếu đầu tƣ NSNN cho bệnh viện trong giai đoạn lạm phỏt cuối thập

kỷ 80 đó khiến cỏc dịch vụ y tế cụng khụng thể đỏp ứng đƣợc nhu cầu khỏm chữa bệnh của nhõn dõn đó buộc Nhà nƣớc phải ỏp dụng cơ chế thu phớ tại cỏc cơ sở y tế cụng. Một hệ thống cỏc chớnh sỏch đó đƣợc xõy dựng để xó hội húa, đa dạng húa cỏc dịch vụ y tế và phõn cấp trỏch nhiệm. Chớnh sỏch thu hồi chi phớ đƣợc thụng qua nhƣ một sự lựa chọn nhằm huy động mọi nguồn lực cho chăm súc sức khỏe dƣới hỡnh thức thu một phần viện phớ và bảo hiểm y tế.

Nguồn thu từ viện phớ và bảo hiểm y tế đó tăng nhanh qua cỏc năm. Theo niờn giỏm thống kờ y tế 2000: trong giai đoạn 1990 – 1995, nguồn thu này chiếm từ 5 %– 7% thỡ dến năm 2000 đó tăng lờn 15,69% so với chi NSNN cho y tế. Theo bỏo cỏo của Bộ y tế năm 2002, chi từ nguồn thu viện phớ và BHYT cho chăm súc sức khỏe và điều trị tại cỏc bệnh viện trờn cả nƣớc so với khoản ngõn sỏch phõn bố cho cỏc bệnh viện cụng tăng từ 10% năm 1991 lờn đến 58,2% năm 2002

Nguồn thu viện phớ và BHYT của Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh khụng ngừng tăng trong những năm qua và trở thành nguồn kinh phớ chủ yếu cho hoạt động thƣờng xuyờn của bệnh viện: chiếm khoảng 50-60% tổng kinh phớ hoạt động của Bệnh viện.

Bảng 2.5: Nguồn thu viện phớ và BHYT của BVHT từ năm 2008 đến nay

Đơn vị: triệu đồng Năm Nội dung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Viện phớ 14.851,1 25.551,3 33.894,1 43.735,4 64.915,9 66.265,8 Thu BHYT 11.741,8 13.798,7 18.050,7 25.774,6 36.877,8 39.076,6 Tổng cộng 25.592,9 39.350 52.944,8 69.510 101.793,7 52.641,2

Qua bảng số liệu ta thấy, số tiền thu từ viện phớ và BHYT của Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh năm sau cao hơn năm trƣớc khoảng 13% - 15%. Đặc biệt là từ năm 2002 tới nay, nguồn thu này cú tốc độ tăng khỏ lớn. So với năm 2008, số thu viện phớ và BHYT năm 2013 đó tăng 32,3 triệu (khoảng 46,4%). Nguyờn nhõn chớnh là do năm 2013 là những năm đầu Bệnh viện cú quy mụ mở rộng lờn 500 giƣờng bệnh. Dự ỏn đầu tƣ nõng cấp cải tạo Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh về cơ bản đó kết thỳc, trang thiết bị và cơ sở vật chất đƣợc nõng cấp với nhiều mỏy múc mới, cụng nghệ y học hiện đại. Số bệnh nhõn đến khỏm, điều trị và xột nghiệm tăng lờn rừ rệt.

Thờm nữa, cú một số dịch vụ y tế trong khỏm chữa bệnh đó bắt đầu đƣa vào sử dụng cụng nghệ hiện đại nờn mức giỏ dịch vụ cao. Đồng thời Bệnh viện đó tổ chức thu viện phớ đồng bộ, sử dụng tin học trong việc quản lý viện phớ tới từng giƣờng bệnh theo từng ngày điều trị và từng dịch vụ sử dụng. Chớnh cỏc yếu tố này đó làm cho nguồn thu từ viện phớ tăng đỏng kể.

Ngay trong 6 thỏng đầu năm 2013, mặc dự do nhiều nguyờn nhõn khỏch quan: dịch bệnh…nhƣng tổng số thu viện phớ và BHYT là 52,6 triệu (bằng 51,7% so với năm 2012) và đạt 50,1% kế hạch năm 2003. Nguồn thu viện phớ và BHYT đó gúp phần khụng nhỏ vào việc cải thiện chất lƣợng dịch vụ, đỏp ứng nhu cầu khỏm chữa bệnh của nhõn dõn, đồng thời gúp phần nõng cao đời sống cụng nhõn viờn trong bệnh viện. Bệnh viện cần duy trỡ tốc độ tăng thu nhƣ hiện nay. Trờn thực tế cho đến nay, bệnh viện khụng ngừng củng cố, hoàn thiện và phỏt triển hệ thống quản lý thu viện phớ theo hƣớng thu đỳng, thu dủ nhằm đảm bảo cụng bằng hiệu quả.

2.2.2.3. Nguồn viện trợ và cỏc nguồn thu khỏc

Nhỡn chung đõy là nguồn tài chớnh khụng liờn tục, khụng chủ động. Nguồn viện trợ đƣợc hỡnh thành thụng qua quan hệ hợp tỏc quốc tế của bệnh viện, cỏc tổ

chức quốc tế cú thể viện trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Hàng năm Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh nhận đƣợc khoản tài trợ khỏ lớn bao gồm cả tiền và hiện vật dƣới dạng cấp mỏy múc, đào tạo nghiờn cứu, sinh hoạt khoa học… Ngoài ra cũn chƣa kể đến cỏc loại hàng xỏch tay cho cỏc cỏ nhõn cụng tỏc trong bệnh viện để nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn và phục vụ khỏm chữa. Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh cũn đƣợc Chớnh phủ Nhật Bản viện trợ khụng hoàn lại cho dự ỏn “ Nõng cấp Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh” với tổng vốn viện trợ ƣớc tớnh 184 tỷ VND. Tuy nhiờn cho đến nay mặc dự khối lƣợng đầu tƣ đó hoàn thành và đó đƣa vào sử dụng nhƣng chƣa cú biờn bản bàn giao. Do vậy số liệu về nguồn viện trợ đƣợc đề cập trong luận văn này khụng bao gồm nguồn tài trợ của dự ỏn này .

Mặc dự nguồn vốn viện trợ cho Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh hằng năm khỏ lớn: 5 – 7 tỷ đồng nhƣng khụng hoàn toàn chi tại Bệnh viện mà Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh là đầu mối trung chuyển nguồn vốn viện trợ tới cỏc địa bàn trong toàn tỉnh với khoảng mƣời dự ỏn mỗi năm với nhiều tổ chức tài trợ: Tổ chức y tế thế giới WHO, Hội chống phong Hà lan, Đức, Hàn quốc… Số chi tiờu tại Bệnh viện hàng năm từ cỏc Dự ỏn chỉ chiếm từ 25% - 35%.

Bảng 2.6: Nguồn kinh phớ viện trợ của BVHT từ năm 2009 đến 2013

Đơn vị: triệu đồng Năm Nhúm 2009 2010 2011 2012 2013 T.số % T.số % T. số % T. số % T. số % Tổng số viện trợ 8.733,7 100 7.539,2 100 5.143,6 100 7.475,5 100 8.639,2 100 Chi tại bệnh viện 2.356,8 26,9 2.066,6 27,4 1.925,4 36,4 2.616,4 35,0 2.981,1 34,5 Chi tại địa

phƣơng 6.416,9 73,1 5.472,6 72,6 3.218,2 63,6 4.859,1 65,0 5.568,1 65,5

Rừ ràng nguồn viện trợ của Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh hàng năm khỏ lớn song chủ yếu chi tiờu tại cỏc địa phƣơng. Mức chi tiờu và sử dụng của nguồn vốn này dựa vào khung Dự ỏn mà nhà tài trợ phờ duyệt. Tuy nhiờn cần phải núi rằng Bệnh viện cũn bỏ ngỏ việc khai thỏc nguồn vốn này. Với tầm vúc, uy tớn của Bệnh viện cựng với đội ngũ giỏo sƣ, bỏc sỹ của Bệnh viện nhƣ hiện nay, Bệnh viện cũn rất nhiều tiềm năng trong việc kờu gọi tài trợ, đầu tƣ từ nƣớc ngoài. Đặc biệt là dƣới hỡnh thức tài trợ cho nghiờn cứu khoa học, đào tạo nõng cao kiến thức…

Ngoài ra, Bệnh viện cũn cú nguồn thu khỏc. Nguồn thu khỏc này đƣợc tổng hợp từ nhiều dịch vụ thu khỏc nhau: thu ngƣời nhà bệnh nhõn ở lại Bệnh viện; thu từ thuốc, vật tƣ khuyến mại; kiểm nghiệm… Nguồn thu này tuy khụng lớn nhƣng cũng khụng ngừng tăng trong những năm qua và đƣợc bổ sung vào kinh phớ hoạt động thƣờng xuyờn của Bệnh viện. Cú thể núi đõy là nguồn thu cũn nhiều tiềm năng. Khi Bệnh viện thực hiện khoỏn thỡ cần tận dụng và tăng cƣờng thu từ nguồn này, đặc biệt là từ cỏc dịch vụ phi y tế bổ trợ cho cụng tỏc khỏm chữa bệnh.

Bảng 2.7: Nguồn thu khỏc của BVTHT từ năm 2009 đến 2013

Đơn vị : triệu đồng

Năm

Nội dung 2009 2010 2011 2012 2013

Thu ngƣời nhà BN ở lại 1.092,3 1.639,9

Thuốc, VT khuyến mói 298,3 625,4 879,5 391,8 654,6

Khỏc 865,7 1.006,4 1.011,5 433,5 -

Tổng cộng 1.164,0 1.631,8 1.891,0 1.917,6 2.294,5

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Quản lý tài chính tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh (Trang 39 - 47)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(84 trang)