7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ ỨNG DỤNG KPI
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng KPI vào đánh giá nhân viên và thực hiện có hiệu quả quy trình đánh giá nhân viên, tác giả đề xuất một số giải pháp hỗ trợ sau đây:
3.3.1. B n lãn đạo duy trì sự cam kết mạnh mẽ
Để triển khai thành công việc áp dụng KPI vào đánh giá nhân viên, Ban lãnh đạo Trung tâm phải có sự cam kết mạnh mẽ và thực hiện cam kết qua các hành động cụ thể:
Tổ chức truyền thông nội bộ nhiều hơn nữa về KPI: để toàn bộ cán bộ nhân viên thuộc Trung tâm hiểu đƣợc mục đích, ý nghĩa, lợi ích, phƣơng pháp của việc áp dụng KPI cũng nhƣ quyết tâm thực hiện áp dụng KPI tại Trung tâm của Ban giám đốc.
Dành thời gian xem xét các báo cáo, tham gia các hội thảo tập huấn đào tạo. Nếu lãnh đạo chỉ cam kết bằng lời nói mà không dành thời gian quan tâm đến vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thì xem nhƣ không cam kết. Do đó, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cần dành thời gian xem các báo cáo, tiến độ công việc và tham gia các buổi đào tạo/hội thảo đầy đủ.
Giải quyết phát sinh, kiến nghị liên quan đến quá trình thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời: Khi kiểm soát quá trình áp dụng KPI, những phát sinh nhƣ không đồng thuận về các chỉ số, chỉ tiêu giữa các đơn vị, cá nhân, chậm tiến độ, thiếu nguồn lực, thiếu sự phối hợp… thƣờng dễ xảy ra. Bản chất của việc áp dụng KPI là phải điều chỉnh thƣờng xuyên các hoạt động có thể ảnh hƣởng đến kết quả cuối cùng, do đó Ban lãnh đạo trung tâm cần xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề vƣớng mắc để đảm bảo các hoạt động hƣớng đến kết quả cuối cùng sẽ đƣợc tiến hành đúng theo kế hoạch.
3.3.2. Hoàn thiện BSC của Trung tâm
Ban lãnh đạo Trung tâm cần xem xét điều chỉnh bổ sung BSC hằng năm gồm cả chiến lƣợc và các yếu tố thành công then chốt. Khi BSC của Trung tâm thay đổi, thì BSC cấp phòng ban/ đơn vị cũng cần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp. Đây là cầu nối quan trọng để triển khai chiến lƣợc từ cấp Trung tâm đến từng nhân viên. BSC cấp phòng ban/ đơn vị cũng là cơ sở để lập bản mô tả công việc theo KPI cho nhân viên.
3.3.3. T ƣờng xuyên cập nhật phân tích và mô tả công việc theo KPI
Xây dựng MTCV cho toàn thể quản lý và nhân viên theo phƣơng pháp KPI là điều kiện cần thiết để áp dụng phƣơng pháp đánh giá nhân viên theo KPI. Khi chức năng nhiệm vụ và BSC của Trung tâm thay đổi, thì MTCV thay đổi, khi đó KPI vẫn phải đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ cá nhân, chức năng của bộ phận và 4 viễn cảnh chiến lƣợc của Trung tâm.
3.3.4. Đo lƣờng KPI thử nghiệm để lấy các chỉ số phù hợp
Việc xác định các chỉ tiêu phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau, để chọn ra tỷ trọng và chỉ số phù hợp cho một chỉ tiêu là điều hết sức khó khăn. Khi quyết định lựa chọn 01 chỉ tiêu đo lƣờng theo BSC và KPI, Ban lãnh đạo phải đo đƣợc mức độ thực hiện của chỉ tiêu này vào các thời điểm khác nhau
trong quá khứ, từ đó, lựa chọn một chỉ số phù hợp cho chỉ tiêu, đảm bảo chỉ số này vừa mang lại hiệu quả cho Trung tâm mà không triệt tiêu động lực phấn đấu của nhân viên.
3.3.5. Thực hiện đo lƣờn t ƣờn xuyên để cải tiến hiệu suất KPI
Kinh nghiệm triển khai BSC và KPI tại một số doanh nghiệp đã triển khai cho thấy, các chỉ tiêu KPI chỉ phát huy tác dụng gia tăng hiệu suất khi đƣợc tác động một cách thƣờng xuyên. Ban giám đốc, Trƣởng các phòng ban phải theo dõi quá trình thực hiện công việc của nhân viên và có những điều chỉnh hợp lý khi kết quả công việc không đạt kế hoạch. Các điều chỉnh cần thiết này sẽ giúp nhân viên có những thay đổi cần thiết trong cách thức tiến hành công việc, từ đó tác động đến kết quả cuối cùng.
3.3.6. Đƣ ơ sở dữ liệu đán á n ân v ên t eo KPI lên p ần mềm ERP
Quá trình triển khai áp dụng KPI sẽ tốn nhiều thời gian và cần phải có đủ cơ sở dữ liệu. Do đó cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu để lƣu các chỉ số đo lƣờng hiệu suất hỗ trợ cho việc hoạch định và đánh giá. Trung tâm nên nghiên cứu triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp tích hợp (ERP). Giải pháp ERP sẽ bao gồm công cụ hỗ trợ cho việc tính toán các chỉ số KPI và đánh giá nhân viên. Từ đó giúp tiện lợi cho việc cập nhật, lƣu trữ, truy xuất các chỉ số một cách nhanh chóng; tránh trùng lắp việc cập nhật thông tin. Trong ngắn hạn, Trung tâm tạm thời xây dựng cở sở dữ liệu trên excel để lƣu giữ các chỉ số đo lƣờng.
3.4. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
KPI không còn là nội dung mới mẻ đối với các doanh nghiệp, đa số đã dùng KPI để đo lƣờng và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên, đặc biệt là nhân viên bán hàng. Qua kết quả khảo sát tại Trung tâm kinh doanh VNPT Đăk Lăk cho thấy, KPI chƣa thể hiện đầy đủ vai trò và ý nghĩa trong việc cải
thiện năng suất làm việc. Việc triển khai và áp dụng KPI do vậy mới dừng lại ở bƣớc “làm quen” chứ chƣa mang lại hiệu quả kỳ vọng.
Hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài là làm thế nào để áp dụng một chính sách KPI đúng cách và hợp lý sẽ giúp nâng cao trách nhiệm cá nhân, cải thiện hiệu quả và tăng năng lực quản lý – từ đó hƣớng đến hình thành văn hóa bán hàng chuyên nghiệp trong tổ chức.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trong chƣơng 3, tác giả đã tập trung xây dựng quy trình triển khai ứng dụng KPI vào đánh giá thành tích nhân viên tại TTKD VNPT Đăk Lăk. Trong chƣơng này, tác giả cũng đã đƣa ra các giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên. Đồng thời cũng đã kiến nghị các giải pháp cơ bản nhằm triển khai áp dụng KPI vào đánh giá thành tích nhân viên có hiệu quả. Trong đó, sự cam kết của lãnh đạo để triển khai thực hiện là điều kiện quan trọng nhất.
Để có thể áp dụng thành công KPI vào đánh giá thành tích nhân viên tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đăk Lăk, Trung tâm cần tập trung thực hiện những giải pháp sau:
- Một là: thực hiện tốt công tác truyền thông công tác đánh giá thành tích nhân viên và KPI trong toàn Trung tâm.
- Hai là: Ban hành các chính sách, thủ tục và các quy trình liên quan để thúc đẩy và tạo điều kiện môi trƣờng áp dụng KPI.
- Ba là: Thƣờng xuyên rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đo lƣờng KPI để điều chỉnh kịp thời.
- Bốn là: Giao nhiệm vụ cho trƣởng nhóm chuyên trách và các thành viên trong nhóm thực hiện và theo dõi đánh giá KPI của toàn Trung tâm.
KẾT LUẬN
Đầu tƣ vào nguồn nhân lực là một đầu tƣ mang tính chiến lƣợc và lâu dài, nó có ảnh hƣởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.
Trong những năm qua, tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Đăk Lăk có nhiều thay đổi về mặt nhân sự chủ chốt, về cơ cấu tổ chức, về mô hình hoạt động. Trƣớc hết, lãnh đạo doanh nghiệp đã dành nhiều quan tâm đến ngƣời lao động, coi trọng công tác đào tạo và duy trì lực lƣợng lao động tại các vị trí chủ chốt bằng cách xây dựng hệ thống lƣơng theo từng vị trí cụ thể. Từ đó giao nhiệm vụ và thực hiện giao ƣớc đến từng phòng ban, đơn vị nhằm mục đích phát huy năng lực của ngƣời lao động và góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh của Trung tâm. Tuy nhiên trong công tác tổ chức, thực hiện và đánh giá thành tích nhân viên còn hạn chế và tồn tại, để khắc phục tình trạng này và phát triển nguồn nhân lực tại TTKD VNPT - Đăk Lăk tác giả mạnh dạn đề xuất một số nội dung hoàn thiện công tác đánh giá thành tích, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm đánh giá đúng ngƣời, đúng việc đồng thời làm cơ sở cho công tác quản trị nguồn nhân lực của Trung tâm ngày càng hiệu quả hơn.
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tác giả không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và ngƣời đọc nhằm giúp cho tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu.
PHỤ LỤC 1 : MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO KPI
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG BÁN HÀNG … Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THÁNG CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TRẢ SAU
MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC (KPO) CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG (KPI ) Mã chỉ tiêu Chi tiết ĐVT Tỷ trọng T n đ ểm đán iá CHỈ TIÊU GIAO NV A Hệ số năn lực : 520 NV B Hệ số năn lực: 430 NV C Hệ số năn lực : 475 I. Viễn cảnh tài chính (F) 32% Tăn trƣởng doanh thu
Doanh thu VT-CNTT trên địa bàn quản lý F1
= DT cƣớc VT-CNTT từ KH trừ sim thẻ trên địa bàn quản lý
trđ 20%
+/-1 điểm / 0,2% DT tăng/giảm so với bình quân ngày của
tháng trƣớc liền lề 419 349 373 DT tăng mới từ khách hàng phát triển F2 = DT cƣớc tăng mới từ khách hàng phát triển trong tháng
trđ 10% +/- 1 điểm /1% tăng hoặc giảm 10 10 10
Doanh thu KDTM F3 = DT KDTM trđ 2% +/- 1 điểm /1% tăng hoặc giảm - - -
II. Viễn cảnh khách hàng (C) 43%
Phát triển KH
mới Phát triển thuê bao mới
C1 = Điểm phát triển thuê bao
các dịch vụ trả sau Điểm 33% +/- 1 điểm /1% tăng hoặc giảm 1.422 1.299 1.179
MegaVNN mới TB 7 7 6
MyTV mới TB 47 43 39
DĐTS mới TB 27 25 23
Chuyển đồng sang quang ADSL chuyển sang FTTH TB Cộng điểm khuyến khích phát
triển thuê bao 5 điểm/TB 36 33 30
Số thuê bao phát sinh cƣớc thực tăng trên địa bàn quản lý
C2
= Số thuê bao phát sinh cƣớc tăng thêm trong tháng so với tháng trƣớc liền kề
TB 10% +/-1 điểm /1% tăng hoặc giảm 74 61 67
III.Viễn cảnh quy trình nội bộ (I) 20%
Nộp tiền bán àn , t u ƣớc
đầy đủ, đún quy định
Tiền nộp trong kỳ từ hoạt động kinh doanh, thu
cƣớc I1
= Số tiền đã nộp/Số tiền phải nộp; Thời gian nộp so với
quy định trđ 5%
-1 điểm/2% tiền nộp thiếu hoặc 1 ngày nộp trễ hạn. Nộp đủ 100% Nộp đủ 100% Nộp đủ 100% Đảm bảo quy trình, nghiệp vụ Hợp đồng khách hàng I2 = Số lƣợng hợp đồng nộp về
BP kế toán theo quy định HĐ 5% -2 điểm/01 hợp đồng thiếu hoặc sai sót Nộp đủ 100% Nộp đủ 100% Nộp đủ 100% Mức độ tuân thủ quy trình, quy định nội bộ, phản ánh khiếu nại của KH
I3
+ Số lỗi vi phạm quy trình, quy định và nghiệp vụ, phản ánh, khiếu nại của KH
Lỗi 10%
-5 đến 20 điểm/1 lỗi vi phạm tùy mức độ nghiêm trọng (hoặc
trừ theo số điểm phạt chất lƣợng do Giám đốc chỉ đạo). Không vi phạm Không vi phạm Không vi phạm
IV.Viễn cản đào tạo phát triển (L) 5%
Phát triển nguồn nhân lực
Đào tạo, phát triển năn
lực cá nhân L1 = Số khóa học tham gia,
hoàn thành theo yêu cầu 5%
-1 đến 5 điểm /mỗi khóa học không hoàn thành Tham gia đủ 100% Tham gia đủ 100% Tham gia đủ 100%
V. Thực hiện nhiệm vụ o đố PBH o, đảm bảo quy trìn quy định
Trừ điểm trực tiếp vào BSC từ 1 – 10 điểm tùy vào lỗi vi phạm hoặc mức độ tuân thủ Không vi phạm Không vi phạm Không vi phạm
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG BÁN HÀNG … Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THÁNG CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TRẢ TRƢỚC MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC (KPO) CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG (KPI ) Mã chỉ tiêu Chi tiết ĐVT Tỷ trọng T n đ ểm đán á CHỈ TIÊU GIAO NV D Hệ số năn lực : 430 NV E Hệ số năn lực : 430 I. Viễn cảnh tài chính (F) 35% Tăn trƣởng doanh thu
Duy trì Doanh thu nạp thẻ trên
địa bàn quản lý F1
= DT nạp thẻ duy trì bq ngày tháng trƣớc x số ngày của tháng
trđ 10% -1 điểm/1% DT giảm 595 605
Gia tăng Doanh thu nạp thẻ trên địa bàn quản lý F2
= DT nạp thẻ tăng mới trên địa
bàn trđ 30% +/- 2 điểm /1% tăng hoặc giảm 27 28
Tăng cƣờng bán thẻ trên địa bàn F3
= tỷ lệ DT bán thẻ thực hiện trong tháng của cá nhân so với DT nạp thẻ trên địa bàn quản lý
% 5% -1 điểm/2% không đạt 595 605
II. Viễn cảnh khách hàng (C) 35%
Phát triển KH mới
Phát triển thuê bao mới
C1 = Số lƣợng SIM bán ra TB 15% +/- 1 điểm /1% tăng hoặc giảm 1500 1500
Trong đó Sim 088 TB +/- 1 điểm/10% tăng hoặc
giảm, cộng trừ tối đa 5 điểm 50 50
Số thuê bao phát sinh cƣớc (> 5k) thực tăng trên địa bàn quản lý C2
= Thuê bao PSC (> 5k) tăng thêm của tháng thực hiện so với tháng trƣớc liền kề
III.Viễn cảnh quy trình nội bộ (I) 25%
Phát triển kênh bán hàng
Công tác chăm sóc điểm bán I1 = Tần suất chăm sóc điểm bán theo quy định CV 5%
+2 điểm nếu >=8 lần Dƣới 6 lần: -0,5 điểm/1 lần thiếu 8 8 07 tiêu chí đánh giá chất lƣợng kênh bán hàng I2 = kết quả đạt đƣợc của 7 chỉ tiêu (ĐBL bán Sim, ĐBL/1.000 dân, ĐBL PS DS, ĐBL có Eload, ĐBL Phƣờng xã, Tần suất CS ĐBL, ĐBL liên lạc đƣợc) TC 10%
+ 20 điểm nếu hoàn thành cả 07 tiêu chí, -10 điểm/01 tiêu chí không
hoàn thành
7/7 7/7
Đảm bảo quy trình, nghiệp vụ
Mức độ tuân thủ quy trình, quy
định nội bộ I4
+ Số lỗi vi phạm quy trình, quy định và nghiệp vụ, phản ánh, khiếu nại của KH
Lỗi 10%
-5 đến 20 điểm/1 lỗi vi phạm tùy mức độ nghiêm trọng (hoặc
trừ theo số điểm phạt chất lƣợng do Giám đốc chỉ đạo).
Không vi
phạm Không vi phạm
IV.Viễn cản đào tạo phát triển (L) 5%
Phát triển nguồn nhân lực
Đào tạo, phát triển năn lực cá
nhân L1 = Số khóa học tham gia, hoàn
thành theo yêu cầu 5%
-100 điểm /mỗi khóa học không hoàn thành Tham gia 100% khóa học do TT yêu cầu Tham gia 100% khóa học do TT yêu cầu
V. Thực hiện nhiệm vụ o đố PBH o, đảm bảo quy trìn quy định
Trừ điểm trực tiếp vào BSC từ 1 – 10 điểm tùy vào lỗi vi phạm hoặc mức độ tuân thủ nhiệm vụ giao đốc PBH giao
Không vi
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG BÁN HÀNG … Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THÁNG CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC (KPO) CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG (KPI ) Mã chỉ
tiêu Chi tiết ĐVT trọngTỷ T n đ ểm đán á
CHỈ TIÊU GIAO NV F Hệ số năn lực : 455 I. Viễn cảnh tài chính (F) 40% G tăn tỷ lệ thu ƣớc
Tỷ lệ thu phát sinh lũy kế qua
các tháng F1 = Tỷ lệ thu phát sinh bình quân năm % 10% +/-3 điểm / 0,1% tăng hoặc giảm 99,6
Tỷ lệ thu phát sinh trong tháng F2 = Tỷ lệ thu phát sinh tháng % 20% +/-2 điểm / 0,05% tăng hoặc giảm 99,6