Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bằng chỉ tiêu giá trị trong 3 năm (2006-2007-2008)

Một phần của tài liệu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TNHH TM &DV QUÝ HẠNH QUẢNG NINH (Trang 35 - 38)

3. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH TMDV QUÝ HẠNH HẠ LONG QUẢNG NINH

3.1 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bằng chỉ tiêu giá trị trong 3 năm (2006-2007-2008)

giá trị trong 3 năm (2006-2007-2008)

Từ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua chỉ tiêu giá trị ta thấy tổng lợi nhuận của Công ty tăng giảm không đều với tốc độ phát triển bình

quân là 96,31%. Năm 2006 lợi nhuận đạt cao nhất, năm 2007 giảm mạnh nhất nên Công ty đã khắc phục vào năm 2008 nhưng đạt hiệu quả thấp. Điều này do ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

* Doanh thu tăng với tốc độ phát triển bình quân là 113,12%, nhưng tăng giảm không đều vào các năm. Năm 2007 giảm so với năm 2006 là 0,9% nguyên nhân là do năm 2007 Công ty gặp phải khó khăn, vướng mắc trong việc nhập khẩu và bàn giao hàng hoá nên doanh thu cũng giảm. Trong năm này còn phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu là 42.753.247 đồng do hàng bán bị trả lại. Năm 2008 tăng so với năm 2007 là 29,25% là do Công ty đã có chiến lược mở rộng thị trường, biết cách chủ động giao nhận hàng hoá nên doanh thu đã cao hơn trước rất nhiều. Điều này cũng làm cho giá vốn hàng bán tăng giảm qua các năm. Lợi nhuận gộp tăng nhiều nhất với tốc độ phát triển bình quân là 127%.

* Chi phí quản lý kinh doanh tăng cao vào các năm 2007 và 2008 với tốc độ phát triển bình quân là 119,44%. Các khoản chi phí tài chính cũng phát sinh nhiều vào những năm sau chủ yếu là các khoản lãi vay và chiết khấu thanh toán cho khách hàng, mà doanh thu hoạt động tài chính lại không cao đã khiến cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh với tốc độ phát triển bình quân chỉ đạt là 77,37%. Điều này cho thấy Công ty đã có những bước đi, chiến lược không phù hợp.

Biểu 03: kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2007/2006 So sánh 2008/2007 Giá trị θLH(%) Giá trị θLH(%) 1.Doanh thu bán hàng

và cc dịch vụ 12.398.029.395 12.274.848.307 15.865.014.419 123.181.088 99,01 3.590.166.112 129,25 113,12 2.Các khoản giảm trừ - 42.753.247 - 42.753.247 - 42.753.247 - - 3.Doanh thu thuần 12.398.029.395 12.232.095.060 15.865.014.419 165.934.335 98,66 3.632.919.359 129,70 113,12 4.Giá vốn hàng bán 10.816.734.710 10.140.660.915 13.314.583.930 676.073.795 93,75 3.173.923.015 131,30 110,95 5.Lợi nhuận gộp 1.581.294.685 2.091.434.415 2.550.430.489 510.139.730 132,26 458.996.074 121,95 127,00 6.Doanh thu HĐTC - 9.913.158 10.177.355 9.913.158 - 264.197 102,67 - 7.Chi phí tài chính - 71.242.700 399.240.117 71.242.700 - 327.997.417 560,39 - 8. Chi phí QLKD 1.467.086.881 1.978.832.958 2.092.995;443 511.746.077 134,88 114.162.485 105,77 119,44 9.LN từ hoạt động KD 114.207.804 51.271.645 68.372.284 62.936.159 44,89 17.100.639 133,35 77,37 10.Thu nhập khác 135.520.091 312.252 - 135.207.839 0,23 312.255 - - 11.Chi phí khác 176.010.525 206.013 - 175.804.512 0,12 206.013 - - 12.Lợi nhuận khác (40.490.434) 106.239 - 40.596.673 - 106.239 - - 13.Tổng LN trước thuế 73.717.370 51.377.884 68.372.286 22.339.486 69,70 16.994.402 133,08 96,31 14.Thuế TNDN 20.640.864 14.385.808 19.144.240 6.255.056 69,70 4.758.432 133,08 96,31 15.Tổng LN sau thuế 53.076.506 36.992.076 49.228.046 16.084.430 69,70 12.235.970 133,08 96,31

Một phần của tài liệu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TNHH TM &DV QUÝ HẠNH QUẢNG NINH (Trang 35 - 38)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(73 trang)
w