- Thẩm định kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh Thẩm định các phương pháp đảm bảo tín dụng.
2005 2006 2007 2008 Tăng, giảm tương đối (%) Số
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
Qua bảng 2.4 ta thấy được tình hình thu chi của chi nhánh Nam Hà Nội trong những năm vừa qua. Nhìn chung tổng thu của chi nhánh có xu hướng tăng giảm qua các năm. Năm 2006 tổng thu của chi nhánh Nam Hà Nội là 550,6 tỷ đồng thì đến năm 2007 đã tăng lên đạt 720,6 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2006 là 30,9%. Tuy nhiên, đến năm 2008 tổng thu của chi nhánh lại giảm xuống còn 647,8 tỷ đồng giảm hơn so với năm 2007 là 10,1%. Trong tổng chi của chi nhánh lại có xu hướng tăng dần, năm 2006 tổng chi của chi nhánh là 468,9 tỷ đồng, thì đến năm 2008 tổng chi của chi nhánh đã tăng lên là 582,8 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2006 là 113,9 tỷ đồng. Với sự tăng lên của tổng chi như vậy, đã làm cho lợi nhuận trước thuế của chi nhánh trong 3 năm qua có xu hướng tăng, giảm dần. Cụ thể năm 2006 lợi nhuận trước thuế của chi nhánh là 81,7 tỷ đồng, đến năm 2007 tăng lên là 141,4 tỷ đồng, nhưng lại giảm xuống còn 65 tỷ đồng vào năm 2008, giảm so với năm 2007 là 54%.
Đây là dấu hiệu không tốt cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới.
Bảng 2.4: Tình hình thu, chi của chi nhánh Nam Hà Nội từ 2006 - 2008
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm tương đối (%)Tăng, giảm 2006 2007 2008 07/06 08/07 Tổng thu 550.6 720.6 647.8 30.9 -10.1 Thu từ cho vay và đầu tư 529.3 691.7 624.4 30.7 -9.7 Thu từ hoạt động dịch vụ 21.3 28.9 23.4 35.7 -19.0 Tổng chi 468.9 579.2 582.8 23.5 0.6 Lợi nhuận trước thuế 81.7 141.4 65 73.1 -54.0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội)