III. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
5. Kết quả hoạt động huy động vốn và hoạt động kinh doanh của NH:
Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Đan Phượng thúc đẩy việc hạch toán kinh doanh với phương châm tăng thu giảm chi, thực hiện tiết kiệm, nâng cao tính hiệu quả và lựa chọn các phương án tối ưu nhất để kinh doanh đạt kết quả cao nhất.
Giám đốc NHNo&PTNT huyện Đan Phượng trực tiếp nhận khoán với NH cấp trên, thực hiện phân phối quỹ thu nhập cho tập thể cán bộ công nhân viên dựa trên kết quả kinh doanh của chính bản thân chi nhánh và theo nguyên tắc: Có quỹ thu nhập mới tiến hành chi lương cho cán bộ công nhân viên.
Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2009 là 581.871 triệu, tăng 76.333 triệu so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng là 15.1% đạt 95.69% kế hoạch trong đó:
Trung tâm: 424.046 triệu tăng 35.534 triệu tốc độ tăng trưởng 9.15%. PGD Thọ An:28.311 triệu tăng 4.416 triệu tốc độ tăng trưởng 18.48%. PGD Tân Hội: 129.460 triệu tăng 36.383 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 39.09%.
* Công tác thanh toán: + Kế toán tiền gửi, tiền vay:
Quản lý khối lượng nguồn vốn lớn, tính đến 31/12/2009 là 581.817 triệu với 7.073 thẻ tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu… số tài khoản tiền gửi của khách hàng là 3.547 tài khoản, bình quân 1 các bộ kế toán quản lý 707 thẻ tiết kiệm và 355 tài khoản tiền gửi, số tiền là 55.182 triệu đồng.
Trong năm khối lượng thanh toán không dung tiền mặt tương đối lớn song công tác kế toán được thực hiện khá nề nếp thể hiện sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ kế toán đã nêu cao tinh thành trách nhiệm, ngày đêm tận tụy với công việc, phục vụ tận tình, chu đáo mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng.
Tổng thu dịch vụ năm 2009: 1.119 triệu đồng
Trong đó: Dịch vụ chuyển tiền trong nước: 788 triệu Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài: 5 triệu
Dịch vụ chi trả kiều hối, Western union: 231 triệu
Dịch vụ thẻ ATM 18 triệu
Dịch vụ bảo lãnh 11 triệu
Thu từ ngân quỹ và dịch vụ khác 66 triệu
Kết quả thực hiện các chi tiêu tài chính cơ bản:
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Tăng giảm
Tổng thu 226 63.900 63.850 -50
Tổng chi 226 47.261 47.641 +380
Quỹ tiền lương làm ra 5.105 5.313 -+208
Hệ số tiền lương Trong đó: Trung tâm PGD Thọ An PGD Tân Hội 2.07 3.63 1.00 1.75 1.79 2.47 1.32 1.71 -0.28 -1.16 -0.32 -0.04 Bảng tính tỉ lệ thu dịch vụ năm 2009 Đơn vị: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu 2008 2009 Chênh lệch
1 Thu lãi và có tính chất lãi 61.308 57.336 -3.972
2 Chi lãi và có tính chất lãi 38.251 43.292 +5.041
3 Thu từ HĐ dịch vụ 840 1.119 +279
4 Chi từ HĐ dịch vụ 375 307 -68
5 Thu từ kinh doanh ngoại tệ 198 13 -185
6 Chi từ kinh doanh ngoại tệ 105 4 -101
7 Thu từ KDCK và DV khác 65 95 +30
8 Chi từ KDCK và DV khác 636 356 -280
Thu dịch vụ tăng hơn năm trước 279 triệu, phát hành 2.283 thẻ ATM tăng 691 khách hàng đăng ký sử dụng trong năm qua đã thực hiện tốc công tác tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đồng thời chú trọng đến chất lượng phục vụ khách hàng, từ đó tạo sự tín nhiệm và niềm tin với khách hàng đến giao dịch.
* Công tác báo cáo cuối ngày tại NHNo & PTNT huyện Đan Phượng:
Công tác khóa sổ tại NHNo&PTNT huyện Đan Phượng được thực hiện vào cuối ngày giao dịch. Số liệu thông tin hàng ngày sẽ được chuyển về tỉnh theo mạng nội bộ tại NH giúp lãnh đạo nắm bắt được tình hình để kịp thời đưa ra những chỉ đạo, chủ trương, đúng đắn mang lại hiệu quả kinh doanh cao, phục vụ KH một cách tốt nhất.
* Kết luận:
Kế toán, chi phí và TSCĐ, CCLĐ là những nghiệp vụ kế toán được hạch toán thu chi nội bộ của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Đan Phượng cũng như các chi nhánh khác trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Qua quá trình thực tập tại phòng kế toán – ngân quỹ em đã hiểu được những khoản thu chi trong NH và từ đó phần nào có thể giúp em đánh giá được kết
quả kinh doanh của NH và kết chuyển lỗ lãi của chi nhánh.