- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103016889 do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp.
2.2.4 Kết quả kinh doanh
STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 168.117.515.230 217.785.417.168 185.900.167.7432 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 237.097.534 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 237.097.534 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 168.117.515.230 217.785.417.168 185.613.070.209
4 Giá vốn hàng bán và DV cung cấp 145.966.390.834 186.973.775.426 150.754.160.042
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 22.151.124.396 30.811.641.742 34.858.910.167
6 Doanh thu hoạt động tài chính 6.724.621.229 4.103.811.747 3.185.566.043
7 Chi phí tài chính 1.814.569.977 2.401.760.955 3.358.236.691
8 Chi phí bán hàng 1.850.878.521 1.558.774.607 1.388.143.293
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 12.522.527.204 14.174.308.926 18.251.176.511
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12.687.769.923 16.780.609.001 15.046.919.715
11 Lợi nhuận khác 429.912.059 -140.059.025 -273.785.186
12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13.117.681.982 16.640.549.976 27.381.648.278
13 Thuế TNDN hiện hành 2.103.268.472 2.490.938.921 2.985.958.632
14 Lợi nhuận sau thuế THDN 11.014.413.510 14.149.611.055 11.787.175.897
Bảng 54: Bảng báo cáo kết quả SX-KD từ 2008-2010 ( ĐVT: VNĐ)
* Nhận xét sơ lược về kết quả kinh doanh của công ty
Bảng đánh giá sơ lược kết quả sản xuất kinh doanh
Chỉ tiêu đvt 2010/2008 2010/2009
Lượng Tỉ trọng (%) Lượng Tỉ trọng (%)
Doanh thu thuần đ 17.782.652.513 129,54 -31.885.249.425 85,36
Lợi nhuận trước
thuế đ 2.515.276.665 135,75 -1.867.415.447 88,78
Lợi nhuận sau thuế
TNDN đ 1.632.586.505 139,34 -2.362.435.158 83,30 Tổng VKD bình quân đ 173.325.228.66 1 112,23 147.478.850.327 162,17 VCSH bình quân đ 9.394.310.735 98,48 11.074.169.185 110,16 TSLN/VKD đ 1,5 125,00 0,3 105,00 TSLN/VCSH đ 11,1 141,30 7,3 156,15 (ĐVT:VNĐ)
Bảng 6 5: Đánh giá sơ lược hoạt động SX-KD
(Nguồn: tự tổng hợp từ bảng 1)
Từ bảng 5,6 cho thấy : Các chỉ tiêu Doanh thu thuần, Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2008-2009 tăng. Tuy nhiên năm 2010 lại giảm, chứng tỏ trước tình hình khủng hoảng và cạnh tranh, công ty đã chưa có nhiều chính sách phù hợp để thích ứng với điều kiện biến động.
Về khả năng sinh lời:
+TSLN/VKD (2008)=4,8% + TSLN/VCSH(2008)= 9,2% +TSLN/VKD (2009)=6,0% + TSLN/VCSH (2009)=13,0% +TSLN/VKD(2010)= 6,3% + TSLN/VCSH (2010)=20,3%
Các chỉ tiêu về TSLN/VKD từ năm 2008 đến 2010 đều tăng. Tuy nhiên năm 2010 tăng tương đối ít mặc dù TSLN/VCSH tăng cao. Nguyên nhân do nguồn vốn CSH tăng ít, nguồn vốn đi vay tăng nên hệ số TSLN/VKD tăng ít.