6. Kết cấu của luận văn
3.2.2. Quản lý công tác chi ngân sách
Việc thực hiện quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện những năm qua có nhiều cố gắng, đã đảm bảo theo đúng chế độ, định mức quy định. (Bảng 3.6)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Dự toán Thực hiện TH/ DT (%) Dự toán Thực hiện TH/ DT (%) Dự toán Thực hiện TH/ DT (%) */Tổng chi: 82,418 96,817 117,5 113,92 142,19 124,8 180,58 190,22 105,3
I. Chi đầu tư 9,102 7,038 77,3 10,364 10,396 100,3 30,055 30,069 100,0 II. Chi T. xuyên 71,787 88,484 123,3 100,71 130,50 129,6 144,90 154,53 106,6 III. Chi dự phòng 1,529 1,295 84,7 2,846 1,294 45,5 5,619 5,619 100,0
(Nguồn: Báo cáo Quyết toán ngân sách năm 2009, 2010, 2011 của UBND huyện)
Số liệu tại Bảng 3.6 cho thấy việc bố trí ngân sách đảm bảo cho các nhiệm vụ chi thường xuyên và các chỉ đạo đột xuất của cấp có thẩm quyền, đồng thời tập trung cho chi đầu tư phát triển với cơ cấu ngày càng tăng trong tổng chi ngân sách. Tăng đầu tư cho chiến lược con người như giáo dục đào tạo, y tế, an sinh xã hội. Quá trình phân phối trên cho ta thấy nguồn thu tăng thì tổng chi ngân sách huyện cũng tăng, tốc độ tăng chi trung bình qua các năm khoảng 16%.
+ Chi đầu tư phát triển: Chi đầu tư phát triển tăng nhanh, chiếm tỷ trọng lớn, do huyện mới tái lập nhu cầu về kết cấu hạ tầng để phát triển kinh tế là rất cấp thiết, nên huyện đã tập trung nguồn lực để xây dựng, đặc biệt là đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, đề án chương trình nông thôn mới… Đến nay cơ bản các công trình đã phát huy tác dụng, tạo tiền đề vật chất kỹ thuật cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2009 thực hiện 7.038 triệu đồng đạt 77,3% kế hoạch; năm 2010 thực hiện 10.396 triệu đồng đạt 100,3% kế hoạch; năm 2011 thực hiện 30.069 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.
+ Chi thường xuyên: Đây là những khoản chi hết sức cần thiết, không thể trì hoãn và có xu hướng ngày càng tăng nhằm duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước, các sự nghiệp kinh tế, văn hoá, xã hội...để phát huy những thế mạnh, ưu thế và tiềm năng vốn có trên địa bàn huyện. Năm 2009 thực hiện 88.484 triệu đồng đạt 123,3% kế hoạch; năm 2010 thực hiện 130.500 triệu đồng đạt 129,6% kế hoạch; năm 2011 thực hiện 154.535 triệu đồng đạt 106,6% kế hoạch.
năm 2010 thực hiện 1.294 triệu đồng đạt 45,5% kế hoạch; năm 2011 thực hiện 5.619 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.