II. Dự báo nhu cầu tiêu dùng điện trong thời gian tới (2000-2005 2010).
3. Kế hoạch đầu t kỹ thuật.
a. Dự kiến vốn cho hoạt động sửa chữa:
Năm 2001: 45 tỷ đồng. Năm 2004: 40 tỷ. Năm 2002: 45 tỷ. Năm 2005: 35 tỷ. Năm 2003: 40 tỷ.
Để phục vụ công tác quản lý đợc thuận lợi, tạo điều kiện phát triển sản xuất- kinh doanh, công ty đã tiến hành nâng cấp, thay thế dần các trang thiết bị, dụng cụ sản xuất cũ, hỏng, hiệu quả sử dụng kém bằng các thiết bị mới có chất lợng tốt, phù hợp với công tác hiện đại hoá lới điện.
Công ty dự kiến sử dụng vốn đầu t phát triển để mua sắm trang thiết bị cho các năm nh sau:
Năm 2001: 24.102 triệu đồng. Năm 2004: 16.788 triệu đồng. Năm 2002: 17.170 triệu đồng. Năm 2005: 16.451 triệu đồng. Năm 2003: 16.182 triệu đồng.
Bảng 31: kế hoạch sử dụng vốn tái đầu t năm 2001-2005
Đơn vị: triệu đồng.
Danh mục 2001 2002 2003 2004 2005
1. Nhà xởng 250 250 2.500 2.000
2.Phơng tiện vận tải. 6.090 1.900 2.950 1.500 1.550 3. Máy tính. 12.100 5.400 4.000 4.000 4.000 4. Thiết bị văn phòng 1.520 2.020 855 645 580 5. Thiết bị thông tin
liên lạc 210 6. Trang thiết bị PCCC 0 300 270 210 300 7. Trang bị và dụng cụ sản xuất 4.182 7.300 7.857 7.933 8.021 Tổng 24.102 17.170 16.182 16.788 16.451
Nguồn: điều chỉnh quy hoạch cải tạo và phát triển lới điện thành phố Hà Nội đến 2005.
c. Kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Công ty có kế hoạch nghiên cứu, phát triển hệ thống mạng LAN cho các điện lực, xởng, đội và hoàn chỉnh mạng WAN của toàn công ty. Sử dụng và phát triển các chơng trình phần mềm ứng dụng trên mạng. áp dụng kỹ thuật số tự động hoá, công nghệ điều khiển đo lờng, tự động hoá bằng máy tính.