Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHH MTV Cơ Khí Đạ

Một phần của tài liệu Kế toán thuế tại công ty tnhh mtv cơ khí đại lợi (Trang 45 - 50)

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ

2.1. Giới thiệu khái qt về Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Đại Lợi

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHH MTV Cơ Khí Đạ

Nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã đem lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội cho Đất Nước. Nhiều lĩnh vực kinh tế được đẩy mạnh, giao thông vận tải là cầu nối mua bán giữa các khu vực, đời sống nhân dân và nhu cầu đi lại càng được nâng cao. Trong q trình phát triển đó, ngành bán xe tải nhẹ đã và đang chứng minh được vai trị tích cực của mình đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và độ an tồn đối với người tiêu dùng nói chung.

Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm Đồng bằng Sông Cửu Long, nằm giữa sơng Tiền và sơng Hậu, có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý và khí hậu vì vậy tiềm năng phát triển kinh tế rất là lớn. Hệ thống giao thông đối ngoại khá thuận lợi, là tỉnh có thế mạnh về ngành nơng nghiệp, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc...Nền kinh tế càng phát triển, lượng hàng hóa ngày càng tăng cao cùng với qui định khắt khe về tải trọng của xe khi lưu thông khiến nhu cầu sử dụng các dịng xe tải nhẹ ngày càng cao. Vì thế dòng xe tải nhẹ là sự ưu tiên lựa chọn của khách hàng với lợi thế vào được thành phố và các con phố nhỏ, đường nông thôn. Xe tải nhẹ là những dòng xe tải nhỏ với trọng lượng thấp thường dùng cho các cá nhân, DN vận tải có đặc thù đường xá nhỏ hẹp mà các xe tải hạng trung và hạng lớn không đi vào được. Chính vì thế, dịng xe tải nhẹ được Cơng ty TNHH MTV Cơ Khí Đại Lợi đã tiêu thụ là loại xe có hiệu năng mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường và đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng với mức giá rất phù hợp cùng với các chương trình bảo hành, bảo dưỡng xe. Dòng xe tải nhẹ là một phương tiện giúp họ vận chuyển hàng hóa dễ dàng, tiện ích giúp cho việc giao nhận hàng hóa thường xuyên, liên tục trong nội thành hoặc phạm vi hẹp phù hợp với hệ thống giao thông tại Vĩnh Long, đảm bảo chất lượng không bị hư hỏng, hao hụt trong q trình vận chuyển và cũng có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Vì vậy, việc kinh doanh các dòng xe tải nhẹ đã giúp giữ vững được vị thế của Công ty trong những năm qua.

TNHH MTV Cơ Khí Đại Lợi thì kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2019 có nhiều biến động, cụ thể tại bảng 2.1 cho ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty có xu hướng biến động qua từng năm nhưng Công ty đã điều hướng ổn định trở lại và có xu hướng tăng về lợi nhuận và doanh thu, đây cũng là một dấu hiệu tốt để Cơng ty có thể khẳng định được vị thế trên thị trường khốc liệt và đầy cạnh tranh như hiện nay. Bên cạnh đó chi phí cũng tăng lên đáng kể qua 3 năm.

Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh một số năm gần đây

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU

số Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Chênh lệch (2018 / 2017) Chênh lệch (2019 / 2018) Số tiền % Số tiền % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ 01 67.210.221.307 89.300.230.648 101.719.991.792 22.090.009.341 32,87 12.419.761.144 13,91

2. Các khoản giảm trừ 02 3. Doanh thu thuần về bán hàng và

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 67.210.221.307 89.300.230.648 101.719.991.792 22.090.009.341 32,87 12.419.761.144 13,91 4. Giá vốn hàng bán 11 63.763.187.184 86.383.580.503 97.734.645.279 22.620.393.319 35,48 11.351.064.766 13,14 5. Lợi nhuận gộp bán hàng cung

cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 3.447.034.123 2.916.650.145 3.985.346.513 (530.383.978) (15,39) 1.068.696.368 36,64

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 501.110 981.817 1.023.259 480.707 95,93 41.442 4,22

7. Chi phí tài chính 22 1.792.000.000 1.968.000.000 2.351.818.704 176.000.000 8,92 383.818.704 19,50 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1.792.000.000 1.968.000.000 2.351.818.704 176.000.000 8,92 383.818.704 19,50

8. Chi phí bán hang 24 0 0 0 0 0 0 0

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.802.218.574 2.759.813.230 2.986.407.855 (42.405.344) (1,51) 226.594.625 8,21 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) – (25 + 26)} 30 (1.146.683.341) (1.810.181.268) (1.351.856.787) (663.497.927) 57,86 458.324.481 (25,32) 11. Thu nhập khác 31 1.278.308.000 1.921.532.300 1.586.238.393 643.244.300 50,32 (335.293.907) (17,45) 12. Chi phí khác 32 0 0 0 0 0 0 0 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 1.278.308.000 1.921.532.300 1.586.238.393 643.244.300 50,32 (335.293.907) (17,45

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước

thuế (50 = 30 + 40) 50 131.624.659 111.351.032 234.381.606 (20.273.627) (15,40) 123.030.574 110,49 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 26.324.932 22.270.206 46.876.321 (4.054.726) (15,40) 24.606.115 24,54 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN

Qua bảng 2.1 ta có thể nhận xét về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Đại Lợi trong 3 năm như sau:

Doanh thu là kết quả đầu ra của quá trình sản xuất kinh doanh, là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá về tình hình kinh doanh của cơng ty. Doanh thu được hình thành từ 3 nguồn là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Nhìn chung tình hình kinh doanh của Cơng ty qua các năm có sự thay đổi tăng giảm khơng ổn định như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm có sự biến động tích cực, năm 2018 đạt 89.300.230.648 đồng so với năm 2017 đạt 67.210.221.307 đồng, tăng 22.090.009.341 đồng tương ứng tăng 32,87%, đến năm 2019 đạt 101.719.991.792 đồng so với năm 2018, tăng 12.419.761.144 đồng tương ứng tăng 13,91%. Sự biến động này cho thấy công ty đã có nhiều cố gắng phát triển trong việc kinh doanh. Để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh và thích nghi với sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh của Cơng ty TNHH MTV Cơ Khí Đại Lợi đã tìm kiếm cho mình chiến lược kinh doanh phù hợp hơn, phát huy tối đa năng lực hoạt động của bộ phận bán hàng và kinh doanh, mở rộng thị trường tìm tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, tích cực tìm kiếm khách hàng mới. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty năm 2019 tăng nhưng không cao là do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh trong năm vừa qua. Bên cạnh đó khách hàng vẫn cịn tâm lý chạy theo những cơng nghệ mới với giá thành rẻ, các sản phẩm tại Cơng ty đều có xuất xứ từ Nhật Bản chú trọng vào chất lượng và thời gian sử dụng nên giá cao, ngược lại các sản phẩm mạnh thương hiệu khác trên thị trường thì tập trung vào thiết kế mẫu mã và các công nghệ đi kèm nên giá sẽ rẻ hơn và được nhiều người yêu thích dẫn đến mức doanh thu của Công ty trong năm này không được cao. Đối với sản phẩm máy nông nghiệp, khách hàng chủ yếu của sản phẩm này là các hợp tác xã, nơng dân có thu nhập trung bình nhưng giá sản phẩm lại cao, song song với đó các thương hiệu Veam, Dongben,...cũng tham gia vào thị trường máy nơng nghiệp, diện tích vùng trồng lúa trong khu vực tiếp tục bị thu hẹp do người dân có xu hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang loại hình

khác làm cho việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ đối với sản phẩm này gặp nhiều khó khăn nên cũng ảnh hưởng đến doanh thu chung của tồn Cơng ty.

Cũng trong 3 năm gần đây Công ty không ngừng tham gia các hoạt động tài chính cụ thể doanh thu hoạt động tài chính tăng liên tục qua 3 năm, năm 2018 đạt 981.817 đồng so với năm 2017 đạt 501.110 đồng, tăng 480.707 đồng tương ứng tăng 95,93%. Năm 2019 đạt 1.023.259 đồng so với năm 2018 tăng 41.442 đồng tương ứng tăng 4,22%. Nguyên nhân là do cơng ty có thêm các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn và các khoản đầu tư khác.

Về thu nhập khác qua 3 năm cũng có sự biến động, năm 2018 đạt 1.921.532.300 đồng so với năm 2017 đạt 1.278.308.000 đồng, tăng 643.244.300 đồng tương ứng tăng 50,32%. Nhưng năm 2019 chỉ đạt 1.586.238.393 đồng, giảm 335.293.907 đồng tương ứng giảm 17,45% so với năm 2018. Khoản thu nhập này được thu về từ các hoạt động như cho thuê tài sản, chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

Giá vốn hàng bán qua các năm tăng liên tục do nguồn xe nhập về tăng giá nên giá vốn tăng cụ thể năm 2018 đạt 86.383.580.503 đồng so với năm 2017 chỉ đạt 63.763.187.184 đồng, tức tăng 22.620.393.319 đồng tương ứng tăng 35,48%. Năm 2019 đạt 97.734.645.279 đồng tức tăng 11.351.064.766 đồng so với năm 2018 tương ứng tăng 13,14%; Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 chỉ là 2.759.813.230 đồng so với năm 2017 là 2.802.218.574 đồng, giảm 42.405.344 đồng tức 1,51%, nhưng năm tăng lên 2.986.407.855 đồng, tương ứng tăng 226.594.625 đồng tức 8,21%. Về chi phí quản lý doanh nghiệp có sự tăng giảm do có sự thay đổi về các chi phí phát sinh như tiền điện, tiền nước sử dụng trong cơng ty, chi phí tiếp khách để chăm sóc khách hàng...

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018 chỉ đạt 111.351.032 đồng so với năm 2017 đạt 131.624.659 đồng đã giảm 20.273.627 đồng tức 15,40%. Năm 2019 đạt 234.381.606 đồng so với năm 2018 lợi nhuận trước thuế đã tăng lên được 123.030.574 đồng tương ứng với 110,49%. Với những biến động trên đã làm lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 chỉ đạt 89.080.826 đồng so với năm 2017 đạt

nhuận sau thuế đạt 206.647.108 đồng so với năm 2018 đã tăng lên 117.566.282 đồng tức 131,98%.

Mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều biến động, Cơng ty vẫn ln hồn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ do cấp trên, Tổng công ty giao. Ngồi ra cơng ty cịn nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của các cấp chính quyền.

Một phần của tài liệu Kế toán thuế tại công ty tnhh mtv cơ khí đại lợi (Trang 45 - 50)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(97 trang)