7. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp xx
2.1. Khát quát về công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây
Bảng 2.2: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây (2013-2015) Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Chênh lệch 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 1. Tổng tài sản 31.952 62.770 90.181 30.818 27.411 2. Giá vốn hàng bán 21.395 37.020 41.776 15.625 4.756 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15.891 13.358 16.468 -2.533 3.110 4. Doanh thu 26.278 28.294 42.744 2.016 14.450
5. Lợi nhuận trước thuế 383 372 874 -11 502
6. Lợi nhuận trước thuế 276 267 655 -9 388
Qua bảng báo cáo trên ta thấy sự tăng trưởng khá rõ nét trong 3 năm 2013-2015. Năm 2013 doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tương đối lớn trên 26 tỷ. Đến năm 2015, doanh thu thuần đạt hơn 42 tỷ, tăng 162% so với năm 2013. Sự tăng được thể hiện khá rõ nét từ năm 2014-2015. Tốc độ tăng trưởng so với ngành như vậy là chưa lớn, mặc dù doanh thu như vậy về con số tuyệt đối là ở mức cao.
Cụ thể doanh thu cho từng nhóm sản phẩm của cơng ty như sau: những năm đầu khi mới thành lập cơng ty chọn nhóm sản phẩm tủ giá và thiết bị trường học làm mặt hàng chính nên tập trung nguồn lực để sản xuất. Do đó doanh thu năm 2005 của nhóm sản phẩm này chiếm xấp xỉ 70% doanh thu của cơng ty, trong khi đó sản phẩm ổn áp và thiết bị điện chỉ chiếm gần 30%. Nhưng hiện nay, với sự phát triển chung của nền kinh tế và của ngành thì nhóm sản phẩm tủ giá và thiết bị trường học đã khơng cịn là nhóm hàng chủ lực. Thay vào đó là thiết bị điện và ổn áp đem lại doanh thu chủ yếu cho công ty. Việc phát triển thêm thương hiệu điều hòa NISHU cũng được kỳ vọng chiếm 10% trong tổng doanh thu những năm tới.
Bảng 2.3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần đây
Đơn vi: VNĐ
Chỉ tiêu 2014 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.377.576.443 42.744.159.293
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 43.159.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.294.417.443 42.744.159.293
4. Giá vốn hàng bán 25.148.881.211 39.015.903.940
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.145.536.232 3.728.255.353
6. Doanh thu hoạt động tài chính 22.278.589 45.875.155
7. Chi phí tài chính 608.944.945 228.643.134
- Chi phí lãi vay 608.944.945 228.643.134
8. Chi phí bán hàng 1.504.002.063 2.009.852.920
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 681.984.022 661.312.595
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 372.883.782 874.321.859
11. Lợi nhuận trước thuế 372.883.782 874.321.859
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 105.822.845 218.580.465
13. Lợi nhuận sau thuế 267.060.937 655.741.395
Nhìn vào bảng trên ta thấy tỉ suất lợi nhuận gộp của công ty năm 2015 là 8,7% (3.728.255.353/42.744.159.293) thấp hơn năm 2014 với 11,12%. Con số này phản ánh mức độ cạnh tranh lớn của các sản phẩm công ty. Điều này buộc công ty phải đem ra những mức giá phù hợp, đủ sức cạnh tranh và đảm bảo được lợi nhuận. Sự cạnh tranh cịn được thể hiện qua chi phí bán hàng với 53% lợi nhuận gộp được dành cho việc bán hàng, đây cũng là dấu hiệu nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của công ty cho hoạt động xúc tiến bán hàng. Công ty đang dần dần mở rộng thị trường. Trong năm 2015 công ty đã chủ động hơn trong nguồn vốn khi chi phí lãi vay chỉ còn hơn 228 triệu so với hơn 680 triệu trong năm 2014. Để có được lợi thế cạnh tranh bền vững, công ty cần quản lý chặt chẽ từng mục trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giảm thiểu tối đa các chi phí khơng cần thiết.
Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015 là 655.741.395 đồng tăng hơn 75,8% so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng là rất cao song con số tuyệt đối ở đây vẫn cịn thấp trong ngành. Điều này cho thấy cơng tác quản lý chi phí rất hiệu quả làm cho hiệu suất trên một đơn vị chi phí cao hơn.