thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Để bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ của Vietinbank theo yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập, đóng góp tính cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu hoạt động kinh doanh, thực hiện thành công chủ trương hiện đại hóa Vietinbank, mục tiêu phát triên công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ năm 2020 đặt ra đối với công tác kiểm tra, kiểm soát của Vietinbank như sau:
- Tiếp tục củng cố Bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo yêu cầu mới của NHNN. Cơ cấu lại khối quản lý rủi ro, tăng cường giám sát, quản lý rủi ro điều kiện, khoản tín dụng trước giải ngân, giảm thiểu công việc kiểm tra sau khi giải ngân. Đổi mới phương pháp kiểm tra; tăng cường chất lượng thông tin nắm tình hình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ đã đảm bảo ban hành đảm bảo phù hợp các yêu cầu và nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
- Rà soát chỉnh soát bổ sung chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại Trụ sở chính, Sở giao dịch, Chi nhánh Vietinbank đảm bảo hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ đuợc thiết kế, cài đặt, tổ chức thực hiện ngay trong từng bộ phận nghiệp vụ ở tất cả các đơn vị trong hệ thống Vietinbank.
- Gắn hoạt động của kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao trách nhiệm nguời đứng đầu đơn vị giúp Ban lãnh đạo điều hành thông suốt, an toàn, đúng pháp luật mọi hoạt động của Vietinbank.
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂMSOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG