I/ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘ
b. Tình hình chi phí của công ty
Bảng 6: Bảng các yếu tố chi phí của Công ty XNK và đầu tư Hà Nội
Đơn vị: Triệu VNĐ
Chỉ tiêu 2000 2001 01/00 2002 02/01
Tiền lương + Phụ cấp 1.198 1.295 108,1 1.937 149,6
BHXH, BHYT, KPCĐ 300 324 108 484 149,4
Khấu hao TSCĐ 354 369 104,23 630 170,7
Tiền thuê đất đai 384 292 76,04 440 150,68 Chi phí điện nước, điện
thoại 200 191 95,5 540 282,72 Chi phí dịch vụ mua ngoài 151 132 87,41 184 139,39 Thủ tục phí ngân hàng, lãi vay ngân hàng
885 943 106,55 1.893 200,74
Phí uỷ thác XNK 832 1.040 125 1.694 162,88
Tổng 5.177 5.411 104,52 8.600 158,94
Nguồn: Báo cáo quyết toán hàng năm của Công ty XNK và đầu tư Hà Nội
Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy ngay rằng trong năm 2002, mọi khoản chi phí của công ty đều tăng lên, có khoản tăng lên rất cao. Điều ấy chứng tỏ rằng công ty đang tích cực mở rộng quy mô hoạt động của mình. Những khoản chi phí như tiền lãi vay ngân hàng tăng lên gấp đôi là chuyện rất bình thường khi doanh thu của công ty tăng lên cũng với tốc độ tương tự như vậy. Điều này chứng tỏ công ty đã tìm kiếm được những thị trường mới, có thêm những hợp đồng có giá trị cao, nên mới cần nhiều vốn như vậy. Một trong những khoản chi phí tăng lên gấp rưỡi là chi phí nhân công. Chi phí về nhân công tăng trong khi số lượng nhân viên trong năm 2002 không tăng lên, điều ấy chứng tỏ rằng mức sống của nhân viên trong công ty đã tăng lên tương đối cao, công ty đã cố gắng chăm lo cho người lao động trong công ty mình. Có thể nói đây là một tín hiệu đáng mừng cho bản thân những người lao động trong công ty nói riêng và cho xã hội nói chung.
Bảng 7: Tình hình nộp ngân sách của công ty
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu 2000 2001 2002
1. Nộp ngân sách 14.036 21.680 15.6862. Thuế giá trị gia tăng 512 817 703