Định hướng chung của Công ty cổ phần may và thương mại Tiên Lữ trong thời gian tới từ

Một phần của tài liệu Biện pháp quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May và thương mại Tiên Lữ (Trang 63 - 64)

thời gian tới từ 2013 – 2015.

Năm 2012 là một năm nền kinh tế quốc dân đứng trước nhiều khó khăn và thử thách. Các chính sách điều tiết nền kinh tế theo xu hướng ổn định vĩ mô của chính phủ được đồng loạt áp dụng. Hơn nữa các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế đã có hiệu lực thực hiện trong nước. Theo đó, giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất sẽ tăng mạnh ( từ 5% - 12% ). Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần may và thương mại Tiên Lữ nói riêng.

Trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó công ty cần tiếp tục tìm kiếm và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, tiến tới đa dạng háo nguồn vốn chủ sở hữu nhằm không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám đốc, toàn công ty quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2013. Cụ thể, phần đấu chỉ tiêu an toàn nguồn vốn phấn đấu đạt 0%.

Để hoạt động của Công ty ngày càng tốt hơn, căn cứ vào tình hình thực tế. Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Các chỉ tiêu kế hoạch được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Bảng 3.1. Bảng chỉ tiêu dự kiến

Một số chỉ tiêu dự kiến đạt được trong những năm tới

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

1. Doanh thu 7.255.680 7.590.792 8.501.247 2. Chi phí 4.381.208 3.489.165 2.056.195 3. Lợi nhuận 1.593.618 2.329.435 3.054.923

Một phần của tài liệu Biện pháp quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May và thương mại Tiên Lữ (Trang 63 - 64)