1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

QT07.QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KPH

6 1,1K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 111 KB

Nội dung

QT07.QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KPH tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

CÔNG TY ABCDQUI TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI SẢN, HÀNG HÓA RA VÀO CỔNGMã tài liệu: HC - 21Hà Nội, 15/02/2008 QUY ĐỊNH KIỂM SỐT TÀI SẢN, HÀNG HĨA RA VÀO CỔNGMã tài liệu: HC - 21Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Bảng theo dõi sửa đổi tài liệuNgày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú Người biên soạn Phó ban ISO Giám đốcHọ và tênChữ ký________________________________________________________________________________________________Bản quyền tài liệu này thuộc Cơng ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm sốt. Tài liệu này khơng được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay tồn bộ mà khơng có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc cơng ty. Số trang 2 / 4 QUY ĐỊNH KIỂM SỐT TÀI SẢN, HÀNG HĨA RA VÀO CỔNGMã tài liệu: HC - 21Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08I/ MỤC ĐÍCH:- Hướng dẫn các bước kiểm sốt tài sản, hàng hố ra vào cổng của cơng ty.II/ PHẠM VI:- Áp dụng cho bộ phận bảo vệ của cơng ty./.III/ ĐỊNH NGHĨA:- Hàng hố là các loại ngun vật liệu sử dụng cho các bộ phận - Tài sản bao gồm các loại tài sản cố định, máy móc, thiết bị, cơng cụ dụng cụ…IV/ NỘI DUNG:1. Vào cổng.Các ngun tắc kiểm sốt:- Đối với các loại hàng hố đưa vào trong cơng ty thì bảo vệ khơng cần kiểm sốt số lượng mà chỉ cần ghi tên người, cơ quan, loại hàng hố, giờ vào.- Bảo vệ phải mở sổ riêng để theo dõi các loại hàng hố ra/vào cổng.- Đối với các loại tài sản thì bắt buộc phải mở sổ để ghi chép đầy đủ số lượng.- Đối với trường hợp khách hàng mang tài sản của họ ra vào thì phải ghi chép đầy đủ số lượng, tình trạng để khi họ mang ra còn kiểm tra.Các bước thực hiện:- u cầu người mang tài sản, hàng hố vào khai báo.- Kiểm tra thực tế số lượng (đối với tài sản).- Ghi thơng tin vào sổ theo dõi.2. Ra cổng:Các ngun tắc kiểm sốt:- Tất cả các loại hàng hố ra khỏi cổng (do nhà cung cấp đưa dư hay đưa khơng đúng chất lượng bị trả lại .) thì phải có giấy xác nhận của quản lý bộ phận trực tiếp nhận hàng.- Tất cả các loại tài sản ra khỏi cổng phải có giấy xác nhận của giám đốc lễ tân, giám đốc buống, các loại tài sản khác phải có giấy của Trưởng phòng hành chính.________________________________________________________________________________________________Bản quyền tài liệu này thuộc Cơng ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm sốt. Tài liệu này khơng được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay tồn bộ mà khơng có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc cơng ty. Số trang 3 / 4 QUY ĐỊNH KIỂM SỐT TÀI SẢN, HÀNG HĨA RA VÀO CỔNGMã tài liệu: HC - ISO 9001 - 2015 CÔNG TY CP TVĐT & XD HƯƠNG GIANG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Mã hiệu: QT07 Lần ban hành : 02 Ngày ban hành : 28/4/2017 Người soạn thảo Phê duyệt Họ tên Nguyễn Thu Trang Nguyễn Trọng Trung Chức vụ Văn phòng Chữ ký Tổng Giám đốc QT07 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI STT Ngày đổi sửa Vị trí sửa đổi (trang) Nội dung sửa đổi Ghi MỤC ĐÍCH Quy trình nhằm quy định quyền hạn, bước xử lý sản phẩm không phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động công việc đáp ứng yêu cầu mặt hệ thống quản lý chất lượng quy định PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho toàn Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sổ tay chất lượng - Quy định, nội quy công ty - Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 VIẾT TẮT- GIẢI THÍCH TỪ NGỮ: Các từ viết tắt: CĐT NT HĐQT CTCT TGĐ Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Chủ đầu tư Nhà thầu Hội đồng quản trị Chủ tịch công ty Tổng giám đốc Lần ban hành:02 Trang: 2/ QT07 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp P.TGĐ TCKT P.ĐQLDA KHKT VP TCLĐTL PBLQ ĐVSX ĐMCV Phó Tổng giám đốc Phòng Tài kế toán Phòng Đầu tư Quản lý dự án Phòng Kế hoạch sản xuất Văn phòng Công ty Phòng Tổ chức lao động tiền lương Các phòng ban liên quan Đơn vị SX Đầu mối công việc Sản phẩm không phù hợp : sản phẩm sau trình sản xuất, trình sản xuất, lưu thông sử dụng không đạt thông số tiêu theo tiêu chuẩn, không đáp ứng yêu cầu Hành động khắc phục: Là hành động thực nhắm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp ngăn ngừa tái diễn; Lỗi nhẹ: Là lỗi khách quan hay chủ quan, không xảy thường xuyên không ảnh hướng đến hệ thống Những lỗi nhẹ thường xử lý NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Lưu đồ : Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 3/ QT07 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Bước Trách nhiệm Phát Cán sản phẩm KPH Cánphẩm KPH Báo cáo sản chuyên trách Nội dung Tài liệu chuyên trách BM.07.01 Trưởng phận/lãnh đạo Biện pháp xử lý công ty BM.07.01 Thực Cán phân công BM.07.04 Trưởng phận Bộ phận có Lưu hồ sơ liên quan Kiểm tra QT06 5.2 Thuyết minh : Bước : Phát sản phẩm không phù hợp Tất CBCNV công ty Hương Giang phát sản phẩm không phù hợp trình hoạt động bên thi công phải báo cáo kịp thời cho người có trách nhiệm để có biện pháp xử lý Các nguồn thông tin đầu vào để xác định sản phẩm không phù hợp bao gồm: + Kết đánh giá chất lượng + Kết theo dõi nhà cung ứng + Phản hồi khách hàng + Các báo cáo, thống kê phân tích số liệu tình hình hoạt động bên thi công Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 4/ Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT07 Bước : Báo cáo sản phẩm KPH Trường hợp phát sản phẩm không phù hợp, người phát tự xử lý phạm vi quyền hạn cho phép sản phẩm không làm ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý chất lượng chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời người phát phải báo cáo kịp thời theo biểu mẫu báo cáo sản phẩm không phù hợp cho Trưởng phận để xem xét giải Trưởng phận có trách nhiệm xem xét sản phẩm không phù hợp phạm vi thẩm quyền cho phép đề xuất hướng xử lý Các Báo cáo sản phẩm không phù hợp chuyển báo cáo lên lãnh đạo Bước : Biện pháp xử lý Các Trưởng phận có trách nhiệm xem xét phân công xử lý sản phẩm không phù hợp giới hạn thẩm quyền cho phép Trường hợp sản phẩm không phù hợp không thuộc phạm vi thẩm quyền cho phép (hoặc có tính nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống hay mang tính tái diễn nhiều lần) Trưởng phận phát điểm không phù hợp có trách nhiệm lập Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục, phòng ngừa, sau báo cáo lên lãnh đạo xem xét đề xuất biện pháp xử lý theo quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa Trong trường hợp này, dựa báo cáo, lãnh đạo định lựa chọn biện pháp xử lý tối ưu hiệu Các hình thức xử lý sản phẩm không phù hợp: + Tiến hành loại bỏ không phù hợp phát + Lãnh đạo khách hàng thông qua chấp nhận có nhân nhượng sản phẩm không phù hợp .Bước : Thực Cán phân công có trách nhiệm tiến hành xử lý điểm không phù hợp Trường hợp có phát sinh vấn đề trình thực hiện, cán phải báo cáo tới Trưởng phận nhằm có biện pháp xử lý kịp thời Quá trình thực phải đảm bảo thời gian đặt ra, tránh không để sản phẩm không phù hợp kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động Nhà trường Bước : kiểm tra - Trưởng phận có trách nhiệm kiểm tra tình trạng sau hoàn thành việc xử lý sản phẩm không phù hợp đồng thời báo cáo lãnh đạo Trường hợp sản phẩm không phù hợp không khắc phục triệt để, Trưởng phận có trách nhiệm lập Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa cho sản phẩm không phù hợp đó, sau báo cáo lên Giám đốc xem xét đề xuất biện pháp xử lý theo Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa Bước : Lưu hồ sơ Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 5/ Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT07 Các phận có liên quan lưu hồ sơ theo quy trình 06 BIỂU MẪU KÈM THEO: BM.07.01: phiếu kiểm tra sản phẩm không phù hợp BM.07.02: Sô theo dõi sản phẩm không phù hợp Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 6/ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀ THANH QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT Mã số : QT- 13 Lần ban hành : 01 Ngày hiệu lực : 20/02/2012 BẢNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI Thời gian Vị trí Nội dung thay đổi Lần ban hành Xem xét Phê duyệt Chức vụ Giám đốc Chữ ký QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT Họ và tên PHẠM ĐỨC THỌ 1. MỤC ĐÍCH • Đảm bảo quá trình lập kế hoạch và triển khai quá trình tạo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu liên quan. Đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa quá trình tạo sản phẩm với các yêu cầu của các quá trình khác của hệ thống quản lý chất lượng. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG • Quá trình sản xuất kết cấu thép theo hợp đồng hoặc đơn đặt hàng Công ty đã ký kết với khách hàng. • Áp dụng đối với toàn bộ các bộ phận, cá nhân liên quan đến hoạt động tạo sản phẩm của Công ty. 3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN • Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Công ty; • Sổ tay chất lượng; • Các quy trình, quy định liên quan. 4. KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT • KH: Kế hoạch • LSX: Lệnh sản xuất • Phòng KT: phòng Kế Thuật 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Lưu đồ thực hiện công việc (Phụ Lục 1) 5.2 Thuyết minh lưu đồ 1. Yêu cầu về thép và vật liệu hàn: • Tất cả thép phải được kiểm tra đạt các tiêu chuẩn cơ lý tính mà thiết kế đã quy định. Thép phải được thí nghiệm tại các cơ quan có tư cách pháp nhân. Phải có chứng chỉ nguồn xuất sứ của thép. Thép phải được nắn thẳng, phẳng, xếp loại, ghi mác và sắp xếp theo tiết diện. Trước khi đem sử dụng, thép cần phải làm sạch gỉ, sạch dầu mỡ và các tạp chất khác. • Thép phải được xếp thành chồng chắc chắn trong nhà có mái che, trường hợp phải để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước, xếp các tấm thép kê lót phải được tạo góc lượn tránh tắc, đọng nước. Khi vận chuyển thép phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. • Que hàn dùng que hàn N42, hoặc que hàn Việt Đức, hoặc que hàn Hữu nghị hoặc loại que hàn, thuốc hàn có thông số kỹ thuật tương đương. Que hàn, dây hàn, thuốc hàn phải xếp theo lô, theo số hiệu và phải để nơi khô ráo. Riêng thuốc hàn phải để trong thùng kín. Trước khi sử dụng, phải kiểm tra chất lượng que hàn, dây hàn và Lưu hành nội bộ 2 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT thuốc hàn tương ứng với quy định trong các tiêu chuẩn hoặc điều kiện kỹ thuật. Que hàn, dây hàn và thuốc hàn phải sấy khô theo chế độ thích hợp cho từng loại. Lượng que hàn và thuốc hàn đã sấy khô lấy ở tủ sấy ra được dùng trong một ca. 2. Công đoạn phóng dạng - đánh dấu - cắt - săng vanh: - Đầu tiên tiến hành công tác đo đạc, đánh dấu: Trong quá trình đo đạc Thép để hạn chế sai số không nên dùng loại thước có độ co giãn như: Vải, nhựa, mà phải dùng thước cuộn hoặc thước kim loại, cần chú ý tới lượng dư do gia công cơ khí và co ngót khi hàn và vật liệu thép đưa vào sử dụng phải thẳng, phẳng, không cong vênh, biến dạng và đã được qua bước kiểm tra vật liệu. - Cắt thép: Tùy thuộc vào kích thước phôi thép từng chi tiết mà sử dụng loại thiết bị cắt thích hợp vừa đảm bảo tiến độ công việc mà ít sai số phát sinh phải gia công sửa chữa. Bước gia công này nhờ máy cắt thép 2m, 2,5m và 6m cùng với máy cắt tự động theo lập trình CNC. Phải dùng phương pháp gia công cơ khí (phay, mài) để gia công mép chi tiết. Gia công cơ khí phải loại trừ hết các khuyết tật, các vết sước hoặc các vết nứt ở mép các chi tiết. Khi gia công bằng máy mài tròn thie phải mài dọc theo mép chi tiết. Độ sai lệch về kích thước và hình dáng của các mép chi tiết khi gia công phải tuân theo sự sai lệch cho phép của các bản vẽ chi tiết kết cấu. Trước khi đưa sang công đoạn tổ hợp kết cấu phải tiến hành làm vệ sinh bề mặt các chi tiết và các phần tử kết cấu đảm bảo đã được nắn sửa, làm sạch gỉ, dầu mỡ và các chất bẩn khác. Chỉ tiêu kỹ thuật trong bước này để kiểm tra: - TỔNG CỤC HẢI QUAN TÊN CƠ QUAN QLHCNN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Mã số QT 04 Lần ban hành 01 Ngày ban hành ……/…/201 Trang 1/4 Soạn thảo Soát xét Phê duyệt Chức vụ Chữ ký Họ tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chú MỤC LỤC 1. MỤC ĐÍCH Quy định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết công việc. 2. PHẠM VI Quy trình được áp dụng đối với HTQLCL của … Tên cơ quan/ đơn vị … 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN ▪ Điều 7.5.1; 8.2.3; 8.2.4 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. ▪ Sổ tay chất lượng 4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA ▪ Sự không phù hợp: là việc giải quyết các thủ tục hành chính không đáp ứng yêu cầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của … tên cơ quan/ đơn vị … liên quan. ▪ QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH TT Hoạt động Trách nhiệm Mô tả Biểu mẫu 5.1 Nhận biết sự không phù hợp Mọi cán bộ, công chức … TÊN ĐƠN VỊ … Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm: • Sử dụng tài liệu không được phê duyệt • Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu • Dịch vụ không đáp ứng theo quy định • Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ • Thực hiện không đúng theo quy trình • Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện. BM 04.01 5.2 Xem xét mức độ không phù QMR/ Trưởng đơn vị liên quan Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản: BM 04.01 hợp - Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp. - Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác 5.3 Xử lý sự không phù hợp Đơn vị liên quan Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp BM 04.01 5.4 Kiểm tra xác nhận việc xử lý sự không phù hợp QMR/ người phát hiện Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực. - Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp - Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA HÓA PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DẦU MỎ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM DẦU MỎ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ASTM 10/2008 BÀI 1 : XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG, TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI (TRỌNG LƯỢNG RIÊNG) HOẶC TRỌNG LƯỢNG API BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỶ TRỌNG KẾ THEO TIÊU CHUẨN ASTM D1298 I. Phạm vi : Phép đo bao gồm việc sử dụng tỷ trọng kế chất lỏng bằng thủy tinh để xác định các tỷ trọng , tỷ trọng tương đối (trọng lượng riêng) hoặc trọng lượng API của dầu thô, sản phẩm dầu mỏ hoặc hỗn hợp của các sản phẩm dầu mỏ và không dầu mỏ là chất lỏng có áp suất hơi Reid ≤ 179 Kpa. Các giá trị đo được trên tỷ trọng kế chất lỏng ở các nhiệt độ được chuyển đổi về 15°C đối với tỷ trọng và 60°F đối với tỷ trọng tương đối (trọng lượng riêng) và trọng lượng API bằng cách sử dụng bảng tiêu chuẩn quốc tế. Cũng dùng bảng này có thể chuyển đổi giá trị đo được của một trong ba đại lượng thành giá trị tương ứng của hai đại lượng kia sao cho chúng trong cùng một hệ đơn vị . Một số thuật ngữ sử dụng trong phép đo: Tỷ trọng d 15 : là khối lượng của một thể tích chất lỏng ở 15°C (kg/l ở 15°C) Tỷ trọng tương đối (trọng lượng riêng) S: là tỷ số giữa khối lượng của một thể tích đã cho của chất lỏng ở 15°C và khối lượng của cùng một thể tích nước nguyên chất ở cùng nhiệt độ (60/60 0 F) Trọng lượng API là một hàm riêng của tỷ trọng tương đối 60/60 0 F, được biểu thị bằng biểu thức : 5,131 S 5,141 API −= Không cần ghi nhiệt độ vì 60°F chính là nhiệt độ xác định. Các giá trị quan sát được ở nhiệt độ khác với nhiệt độ tiêu chuẩn quy định, đó không phải là tỷ trọng, tỷ trọng tương đối hoặc trọng lượng API mà phải cần được hiệu chỉnh. II. Ý nghĩa và sử dụng . Việc xác định chính xác tỷ trọng, tỷ trọng tưong đối hoặc trọng lượng API của dầu thô và sản phẩm dầu mỏ là rất cần thiết để biến đổi thể tích đo được về thể tích ở nhiệt độ tiêu chuẩn 15°C hoặc 60°F. Phương pháp tỷ trọng kế là thích hợp nhất để xác định tỷ trọng, trọng lượng riêng hoặc trọng lượng API c ủa các chất lỏng trong suốt linh động. Nó cũng có thể được dùng cho dầu rất nhớt bằng cách để thời gian đủ dài để tỷ trọng kế đạt tới trạng thái cân bằng hoặc cho những dầu mờ đục bằng cách dùng sự hiệu chỉnh mặt chất lỏng phồng lên trong ống nghiệm thích hợp. III. Thiết bị . 1. Tỷ trọng kế : bằng thủy tinh chia vạch theo đơn vị tỷ trọng, trọng lượng riêng hoặc trọng lượng API như yêu cầu phù hợp với đặc điểm kỹ thuật ASTM hoặc đặc điểm kỹ thuật của viện tiêu chuẩn Anh : Đặc đi ể m kỹ thuật Loại Đơn vị Giới hạn thang vạch chia Tổng Mỗi đơn vị Khoảng cách Sai số Hiệu chỉnh mặt chất lỏng BS173 : 1960 L50 SP M50SP Dầu mỏ đặc biệt Tỷ trọng kg/l ở 15°C 0,600÷1,100 0,600÷1,100 0,050 0,050 0,0005 0,001 ±0,0003 ±0,0006 +0,0007 +0,0014 BS178 : 1960 L50 SP M50SP Dầu mỏ đặc biệt Trọng lượng riêng 0,600÷1,100 0,600÷1,100 0,050 0,050 0,0005 0,001 ±0,0003 ±0,0006 +0,0007 +0,0014 E100 82H- 90H Dài, đơn giản Trọng lượng riêng 0,650÷1,100 0,050 0,0005 ±0,0005 E100 1H-10H Dài, đơn giản -1÷+101 12 0,1 ±0,1 2. Nhiệt kế : phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn và có giới hạn như sau : Đặc điểm kỹ thuật Loại Thang chia Phạm vi đo Khoảng chia Thang sai số IP 64C E1 12C Tỷ trọng, phạm vi đo rộng Trọng lượng °C °C -20 ÷ +102 -20 ÷ +102 0,2 0,2 ±0,1 ±0,1 IP 64F E1 12F Trọng lượng riêng, phạm vi đo rộng Trọng lượng °F °F -5 ÷ +215 5 ÷ +215 0,5 0,5 ±0,25 ±0,25 3. Nhiệt độ thí nghiệm . Các kết quả thí nghiệm thu được chính xác nhất khi ở đúng hoặc ở gần nhiệt độ chuẩn 15°C hoặc 60°F. Các điều kiện giới hạn và nhiệt độ thử nghiệm tuân theo quy định cho trong bảng sau : Loại mẫu Điểm sôi đầu Các giới hạn Nhiệt độ thử nghiệm Bay hơi cao Áp suất hơi Reid < 26Ib Làm lạnh trong thùng kín xuống ± 2°C Bay hơi trung bình ≤ 120°C Làm lạnh trong thùng kín xuống 18°C Bay C.TY CỔ PHẦN FIVE STARS Số: /QĐ-CTCPFS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng ngãi, ngày tháng năm 2017 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT AN NINH BƯU PHẨM, BƯU KIỆN TẠI CÔNG TY I- Mục đích – yêu cầu Nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt an ninh, tránh hành vi lợi dụng kẻ xấu nhằm phát tán thông tin, vận chuyển hàng hóa phi pháp vào Công ty Các phận chức Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy trình kiểm tra, giám sát bưu phẩm, bưu kiện chuyển đến Công ty II- Quy trình kiểm tra, giám sát bưu phẩm, bưu kiện Khi bưu phẩm, bưu kiện chuyển đến Công ty tiếp nhận cổng Bảo vệ Công ty, sau bưu phẩm, bưu kiện chuyển đến phận tiếp nhận, ghi bưu phẩm, bưu kiện 1- Đối với bảo vệ Công ty a- Khi tiếp nhận bưu phẩm, bưu kiện người trực tiếp tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính nguyên vẹn bưu phẩm, bưu kiện (nguyên đai, nguyên kiện, dấu niêm phong) tất thông tin phải mô tả sổ ghi nhận ký nhận hai bên bên giao bên nhận Không tiếp nhận bưu phẩm bưu kiện không rõ nguồn gốc người gửi bưu kiện không nguyên niêm phong b- Khi tiếp nhận bưu phẩm, bưu kiện phận bảo vệ phải chuyển đến phận nhận bưu phẩm ghi bưu phẩm, bưu kiện để giải xử lý c- Khi chuyển đến phận nhận bưu phẩm, bưu kiện bảo vệ phải thông báo cho phận nhận biết tính an toàn bưu phẩm, bưu kiện tiếp nhận ký giao nhận hai bên 2- Đối với phận nhận bưu phẩm, bưu kiện, người trực tiếp nhận bưu phẩm, bưu kiện a- Khi nhận bưu phẩm, bưu kiện bưu phẩm, bưu kiện phận người nhận có trách nhiệm thông báo cho trưởng phận biết chuyển bưu phẩm, bưu kiện đến phòng, phận có liên quan đến bưu phẩm, bưu kiện phải ký xác nhận bàn giao b- Khi nhận bưu phẩm, bưu kiện giấy tờ có liên quan đến việc tuyên truyền kích động, phản động nhằm phá hoại Công ty, chống phá Nhà nước Việt Nam, người tiếp nhận, người xử lý cần báo cáo lãnh đạo phận lãnh đạo phận có trách nhiệm báo cáo với cấp để trình báo quan chức kịp thời giải c- Khi bưu phẩm, bưu kiện hàng quốc cấm, hàng cấm lưu hành…người tiếp nhận, người xử lý cần báo cáo lãnh đạo phận lãnh đạo phận có trách nhiệm báo cáo với cấp để trình quan chức kịp thời giải 3- Triển khai thực Trưởng phận Công ty có trách nhiệm triển khai cho cán bộ, công nhân viên phận mình, yêu cầu phận thực nghiêm túc quy định này./ Nơinhận: - Ban TGĐ; - Các đơnvị; - Lưu: VT GIÁM ĐỐC ... DUNG QUY TRÌNH 5.1 Lưu đồ : Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 3/ QT07 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Bước Trách nhiệm Phát Cán sản phẩm KPH Cánphẩm KPH Báo cáo sản chuyên... Trang: 4/ Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT07 Bước : Báo cáo sản phẩm KPH Trường hợp phát sản phẩm không phù hợp, người phát tự xử lý phạm vi quyền hạn cho phép sản phẩm không làm... Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT07 Các phận có liên quan lưu hồ sơ theo quy trình 06 BIỂU MẪU KÈM THEO: BM.07.01: phiếu kiểm tra sản phẩm không phù hợp BM.07.02: Sô theo dõi sản phẩm

Ngày đăng: 28/10/2017, 07:38

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w