2. Mục tiêu nghiên cứu
3.1.1. Phân tích tình hình tổng doanh thu
Tổng doanh thu của Chi nhánh bao gồm doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (DT thuần BH), thu lãi quá hạn và thu nhập khác.
Bảng 3.1: Tổng doanh thu năm 2012 Đơn vị tính: Nghìn đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 %
DT thuần BH 2.987.660 99.36
Thu lãi quá hạn 5.060 0.17
Thu nhập khác 14.120 0.47
Tổng doanh thu 3.006.840 100
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán)
Trong năm 2012, tổng doanh thu của Chi nhánh tiếp tục tăng mạnh, đạt 3.006.840 nghìn đồng, tăng hơn so với cùng kì năm 2011 là 19,33%.
Sự tăng trưởng của tổng doanh thu trong năm 2012 là do cả 3 nguồn doanh thu của Chi nhánh tăng mạnh. Trong đó, doanh thu thuần bán hàng, chiếm hơn 99,4% tổng doanh thu, tiếp tục tăng trưởng cao, đạt hơn 19,29%.
Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh tiếp tục phát triển, khối lượng bán và giá bán tăng mạnh, bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, thị trường tiêu thụ của Chi nhánh được mở rộng, đặc biệt là tại miền Bắc, đồng thời Chi nhánh có thêm nhiều đối tác làm ăn mới. Các khoản làm giảm trừ doanh thu bán hàng cũng khá thấp, không làm doanh thu thuần bán hàng giảm nhiều. Chi nhánh cũng đẩy mạnh nguồn thu từ hoạt động tài chính, đặc biệt là từ lãi tiền gửi. Bên cạnh đó, trong năm 2012, các nguồn thu nhập khác của Chi nhánh cũng tăng đến 29,42%, do các khoản nhập thừa hàng hóa, nguyên vật liệu, thanh lý tài sản cố định, vật tư, thu tiền bán hồ sơ đầu thầu, kết chuyển chênh lệch tỷ giá công nợ đều tăng cao so năm 2011. Như vậy, trong năm 2012, tổng doanh thu của Chi nhánh tiếp tục có sự tăng trưởng cao, điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh không ngừng phát triển.