- Khối Bưu chính Viễn thông: Tổng công ty Bưu chính Viễn thông, (VNPT), Công công ty Thông thông tin Di di động (VMS – Mobifone),, Cc ông ty
2.3.1. Nhóm yếu tố về kinh doanh
2.3.1.1.Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Đánh giá năng lực cạnh tranh của FPT- IS qua các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh.
Về doanh thu
Công ty có tốc độ phát triển về doanh thu nhanh chóng và không ngừng. Doanh thu trong những năm 2005-2008 tăng trung bình mỗi năm trên 120%. Nhìn vào bảng cơ cấu doanh thu của FPT- IS ta thấy: Trung tâm HTTT số 1, Trung tâm HTTT số 4 chuyên phụ trách về mảng ngân hàng là có doanh thu lớn nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất trên 22%. Bên cạnh đó Khối Tài chính, an ninh giáo dục do Trung tâm
HTTT số 3 phụ trách và khối doanh nghiệp do Trung tâm HTTT số 5 và 9 và 15 cũng đem lại doanh thu khá cao chiếm trên 17% tổng doanh thu. Các Trung tâm HTTT số 6 và số 8 do phụ trách xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin hỗ trợ cho các trung tâm khác nên doanh thu của các trung tâm số 6 và 8 được tính và phân bổ cho doanh thu của các trung tâm.
Riêng khối dịch vụ công nghệ thông tin (Trung tâm HTTT số 7) mới đi vào hoạt động được vài năm gần đây tuy chưa đem lại doanh thu lớn nhưng đã có xu hướng phát triển tốt. Các hoạt động dịch vụ ngày càng hoàn thiện và mang tính chuyên nghiệp hơn. Đem lại sự hài lòng cho khách hàng và đối tác.
Doanh thu tăng nhanh và đều qua các năm thể hiện hoạt động của công ty phát triển không ngừng. Công ty đã có hướng đi đúng đắn cho mình trên thị trường phần mềm.
FPT - IS đóng góp vào doanh số của tập đoàn FPT rất lớn chiếm hơn 20% doanh số tập đoàn, sau công ty TNHH phân phối FPT.
Bảng 2.3: Cơ cấu doanh thu FPT- IS năm 2003-2006
Đơn vị: triệu đồng
TT Trung tâm Doanh thu
2004 2005 2006 2007 2008 1 FPT- IS 1 186.043,43 317.248,49 352.317,68 445.518,06 623.725,28 2 FPT- IS 2 135.658,31 225.317,13 265.040,87 311.862,64 498.980,22 3 FPT- IS 3 82.968,29 155.127,70 180.200,65 222.954,03 370.103,69 4 FPT- IS 4 104.884,44 168.053,93 204.398,91 233.896,58 353.183,84 5 FPT- IS 5 5.034,58 6.980,16 10.060,01 14.850,60 21.096,82 6 FPT- IS 6 - - - - - 7 FPT- IS 7 3.933,27 6.592,38 7.789,68 8.425,30 9.267,83 8 FPT- IS 8 - - - - - 9 FPT- IS 15 4.562,59 6.049,48 7.319,72 8.094,99 9.077,54 10 FPT- IS 9 31.883,05 51.730,78 65.008,75 83.532,64 109.578,50 11 FPT- IS 11, 12,13(HCM) 231.685,04 355.471,35 429.709,97 527.190,37 678.575,58 Tổng 786.653,00 1.292.571,4 0 1.521.846,2 4 1.856.325,2 0 2.673.589,30
(Nguồn: Ban TCKT, năm 2008)
Được coi là quả đấm thép và lực lượng nòng cốt của tập đoàn, FPT - IS đã liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình trên 150% liên tục từ năm 2000 tới 2008, góp phần vào sự tăng trưởng nhanh và mạnh của tập đoàn FPT trong những năm qua.
(Nguồn: Phòng kinh doanh, năm 2008)
Bảng 2.4: K ết quả kinh doanh của F PT- I S qua các năm 2005-2008
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2005 Năm 2006 2007Năm 2008Năm DT thuần bán hàng và cung cấp dịch
vụ
1.229,4 1.521,8 1.856,3 2.673,5
Giá vốn hàng bán 1.096,6 1.293,9 1.583,9 2.276,0
Tổng LN trước thuế 61,3 95,3 125,5 208,6
LN sau thuế thu nhập DN 52,7 81,1 108,0 179,5
(Nguồn: Phòng kinh doanh, năm 2008)
Theo báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm qua, ta có thể thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng đều qua các năm. Nếu như năm 2004 doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty là 1.229,4 tỷ thì đến năm 2008 con số này lên tới 2.673,5 tỷ đồng tăng 1.444,1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2004 là 52,8 tỷ đồng thì đến 2008 con số này lên tới 179,4 tỷ đồng, tăng 144,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng đều qua các năm từ 52,7 tỷ đồng năm 2005 lên 72, 1 tỷ đồng năm 2006, 108 tỷ năm 2007 và đạt con số 179,5 tỷ đồng năm 2008.
Các con số này chứng tỏ hoạt động của công ty đang phát triển rất tốt. Ban lãnh đạo công ty đã có những định hướng đúng đắn cho sản phẩm và dịch vụ của
mình. Với qui mô doanh thu ngày càng tăng, công ty có thể mở rộng hoạt động của mình trên lĩnh vực phần mềm.
Việc tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận qua các năm là tổng hợp của nhiều yếu tố: chất lượng dịch vụ tốt, chính sách kinh doanh của ban lãnh đạo công ty đúng đắn, nguồn nhân lực với trình độ cao và nhiệt tình với công việc.
2.3.1.2.Hoạt động xuất khẩu
Một yếu tố đảm bảo tăng trưởng doanh thu cho FPT-IS trong lĩnh vực này, đó là chiến lược xuất khẩu dịch vụ tích hợp hệ thống ra nước ngoài, một chiến lược mà chưa một doanh nghiệp Việt Nam nào dám đặt ra trước năm 2007. Muốn phát triển hơn nữa phải tìm đến một thị trường rộng lớn hơn bên ngoài biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện và nhân lực đạt trình độ để hướng dịch vụ tích hợp ra nước ngoài. Dần hiện thực hóa định hướng, cuối tháng 1/2008, FPT-IS đã ký với Dell một thỏa thuận hợp tác chiến lược cho thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Theo đó, FPT-IS sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn và triển khai cho nhóm kinh doanh dịch vụ của Dell, tập trung vào năm lĩnh vực chính: thiết lập môi trường làm việc cộng tác, quản trị hệ thống, ảo hóa, hợp nhất hệ thống và lưu trữ. Với các đối tác khác, FPT-IS cũng đã có những bước tiếp cận cụ thể để cung cấp các dịch vụ hạ tầng CNTT, chuyển đổi hệ thống, phát triển giải pháp phần mềm ứng dụng, dịch vụ triển khai và tích hợp các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp
2.3.1.3.
2.3.1.4.Nộp ngân sách nhà nước
FPT- IS đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước qua các năm và nộp tập trung cùng với Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Công Nghệ FPT. Báo cáo tài chính của FPT- IS là một bộ phận không thể tách rời, cấu thành nên Báo cáo tài chính của Công ty FPT, tuân theo đúng điều lệ của Công ty FPT và quy định của pháp luật.
là 14,2 tỷ đồng năm 2007, năm 2007 là 17,5 tỷ đồng và đến năm 2008 công ty đã nộp 29,1 tỷ đồng.
Có được ngân sách nộp thuế cho nhà nước tăng đều qua các năm là do công ty phát triển không ngừng về doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
2.3.1.5.Tốc độ tăng trưởng trung bình
Tốc độ tăng trưởng về doanh thu của FPT- IS khá cao qua các năm.
Bảng 2. 5 : Tốc độ tăng trưởng doanh thu của FPT- IS giai đoạn 2005-2008
Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm 2006/2005 Năm 2007/2006 Năm 2008/2007
Tốc độ tăng trưởng về doanh thu 23 22 44
(Nguồn: Phòng kinh doanh, năm 2008)
Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình giai đoanh 200 5 - 2008 của FPT- IS đạt 3 0 % . Tốc độ tăng trưởng của 2006/2005 và 2007/2006 đặt hơn 20%. Đặc biệt, trong năm 2008 do yêu cầu của các cơ quan quản lý, các công ty trong lĩnh vực tài chính phải chi nhiều cho việc phát triển phần mềm tài chính như Core Bank ở các ngân hàng hoặc như các phần mềm giao dịch của các công ty chứng khoán là nguyên nhân chính giúp doanh thu của FPT- IS tăng cao và tốc độ tăng trưởng của 2008/2007 lên tới 44%.
2.3.1.6.Nộp ngân sách nhà nước
FPT- IS đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước qua các năm và nộp tập trung cùng với Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Công Nghệ FPT. Báo cáo tài chính của FPT- IS là một bộ phận không thể tách rời, cấu thành nên Báo cáo tài chính của Công ty FPT, tuân theo đúng điều lệ của Công ty FPT và quy định của pháp luật.
FPT- IS nộp thuế tăng qua các năm, trong năm 2005 là 8,1 tỷ đồng, năm 2006 là 14,2 tỷ đồng năm 2007, năm 2007 là 17,5 tỷ đồng và đến năm 2008 công ty đã nộp 29,1 tỷ đồng.
phát triển không ngừng về doanh thu và lợi nhuận sau thuế.