Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của công ty một số

Một phần của tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu (Trang 28)

một số năm gần đây.

Nhìn vào bảng 1 ta thấy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 so với năm 2010 khá tốt, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ , lợi nhuận của doanh nghiệp. Cụ thể.

- Tổng doanh thu năm 2010 đạt 39.694.089.406đ, đến năm 2011 là 74.492.602.620đ, tăng 34.798.513.214đ tương ứng với tỷ lệ tăng 87, 67% thể hiện sự cố gắng của doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm và làm cho daonh thu năm 2011 tăng lên tương đối so với năm 2010.

Trong đó: + Doanh thu bán hàng xuất khẩu năm 2011 là 3,475,602,620đ giảm 2,468,786đ so với năm 2010 tương ứng với tỷ kệ giảm 41.53%.

+ Doanh thu hàng hóa nội địa năm 2011 tăng mạnh đạt 71,035,000,000đ so với năm 2010 tương ứng tỷ lệ tăng 110.47%. Doanh thu hàng nội địa tăng lớn so với năm 2010, đây là một dấu hiệu chứng tỏ công ty đã quan tâm đến thị trường trong nước. Điều này là rất tốt vì thị trường trong nước rất gần gũi với doanh nghiệp, tạo điều kiện trong việc nắm bắt thông tin từ thị trường phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giá vốn hàng bán của công ty năm 2011 là 61,506,286,548đ tăng 26,741,612,564đ so với năm 2010 tương ứng tỷ lệ tăng 76,92%. Ta nhận thấy tỷ lệ tăng lên của doanh thu thuần lớn hơn tỷ lệ tăng giá vốn hàng bán, điều này thể hiện việc sản xuất kinh doanh của công ty rất hiệu quả.

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng lên 8,056,900,650đ so với năm 2010 tương ứng tỷ lệ tăng 163,45%.

- Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 228,81%, một sự tăng lên đáng kể trong khi chi phí tài chính tăng chậm. Hàng năm, doanh thu từ hoạt động tài chính thu được chủ yếu từ các hoạt động: Cho thuê tài sản ( cho thuê mặt bằng sản xuất), các khoản chiết khấu thanh toán được hưởng, các khoản thu được từ lãi tiền gửi, các khoản thu được từ hoạt động liên doanh liên kết,…Nhưng năm nay, doanh thu từ hoạt động liên doanh liên kết, các khoản chiết khấu được hưởng tăng lên đáng kể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.

- Chi phí quản lý kinh doanh năm 2011 tăng 100.49% so với năm 2010. Ta thấy tỷ lệ tăng lên của chi phí kinh doanh cao hơn so với tỷ lệ tăng lên của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Điều này thể hiện quản lý công tác bán hàng và công tác quản lý doanh nghiệp của công ty là chưa tốt, ảnh hưởng không tốt đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Lợi nhuân khác của công ty năm 2011 đạt 61,789,090đ tăng 87.68% so với năm 2010 là do khoản thu nhập khác tăng 90%, mặc dù khoản chi phí khác tăng 100%.

- Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty đạt 13,580,918,589đ tăng 9,733,616,978đ so với năm 2010 tương ứng tỷ lệ tăng 253%. Đây là một sự tăng đáng kể của lợi nhuận sau thuế.

- Thu nhập bình quân đầu người của công ty tăng lên cho thấy đời sống của công nhân viên ngày càng được cải thiện.

Có thể đánh giá khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 là rất tốt. Điều này thể hiện ở doanh thu năm 2011 cao hơn so với năm 2010 do công ty trong năm 2011 đã đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa ở thị trường nội địa, thể hiện sự cố gắng của công ty trong việc thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường trong nước đầy tiềm năng, kết hợp với hoạt động tài chính của công ty đa dạng hớn.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2010 - 2011

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch

Tăng, giảm %

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch

vụ 39,694,089,406 74,492,602,620 34,798,513,214 87.67

Trong đó: Doanh thu xuất khẩu 5,944,089,406 3,475,602,620 (2,468,486,786) -41.53 Doanh thu nội địa 33,750,000,000 71,035,000,000 37,285,000,000 110.47 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch

vụ 39,649,089,406 74,492,602,620 34,798,513,214 87.67

4. Giá vốn hàng bán 34,764,673,984 61,506,286,548 26,741,612,564 76.92

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch

vụ 4,929,415,422 12,986,316,072 8,056,900,650 163.45

6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,024,325,271 9,944,253,713 6,919,928,442 228.81

7. Chi phí tài chính 1,113,488,818 1,817,617,451 704,128,633 63.24

8. Chi phí bán hàng 1,082,006,231 1,947,611,215 865,609,989 100

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 447,669,103 1,119,247,757 671,548,659 150

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,310,546,542 18,046,093,362 12,735,546,820 239.81

10. Thu nhập khác 40,577,458 77,097,170 36,519,712 90 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

11. Chi phí khác 7,649,540 15,299,080 7,649,540 100

12. Lợi nhuận khác 32,927,918 61,798,090 28,870,172 87.68

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,343,474,460 18,107,891,452 12,764,416,992 238.88 14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1,496,172,849 4,526,972,863 3,030,800,014 202.57 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,847,301,611 13,580,918,589 9,733,616,978 253

Một phần của tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu (Trang 28)