Công tác điều hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ (Trang 64)

- Hệ số lương lũy kế đạt 1

8- Công tác điều hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh:

Trong năm 2012 Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ đã thực hiện 40 cuộc kiểm tra tại Chi nhánh. Nội dung kiểm tra gồm:

- Phối hợp với phòng Kế toán Ngân quỹ thực hiện kiểm tra đột xuất công tác chấp hành chế độ an toàn kho quỹ, tồn quỹ tiền mặt; kiểm kê tài sản, giấy tờ có giá thế chấp cầm cố, kiểm tra ấn chỉ trắng cuối tháng, quỹ hoặc trước ngày nghỉ lễ, Tết tại Chi nhánh.

- Thực hiện kiểm tra chứng từ kế toán ngân quỹ; kiểm tra hồ sơ tín dụng;... theo chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, quý... được Giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh tại chi nhánh theo nội dung chuyên đề 1719/NHNo-KTNB ngày 21/03/2012 của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Kiểm tra kiểm soát NHNo&PTNT Việt Nam giao tại kế hoạch công tác tháng, quý và các công việc do Giám đốc giao.

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin tài sản bảo đảm theo văn bản số 2368/NHN-TDDN ngày 20/4/2011 của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam.

- Kiểm tra tài khoản phải thu, phải trả nội bộ, tạm ứng, trích khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, lãi dự thu, dự chi...

- Kiểm tra hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp tại chi nhánh; việc quản lý, sử dụng con dấu; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ...

nhánh.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo kết quả thực hiện.

Trong năm 2012, chi nhánh được đoàn kiểm tra theo đề cương 1719 của NHNo&PTNT Việt Nam kiểm tra các mặt nghiệp vụ chính, đã có kết luận kiểm tra. Chi nhánh đang tập trung chấn chỉnh hồ sơ theo kiến nghị của đoàn kiểm tra.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ (Trang 64)