18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế
2.2.2.1. Đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty năm 2014-
a) Tình hình thực hiện thu nhập.
Dựa vào bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014 và 2015, chúng ta đi xem xét tình hình thực hiện lợi nhuận của cơng ty.
Bảng 2.4: Tình hình thực hiện thu nhập của doanh nghiệp năm 2014-2015
Đơn vị tính; Việt Nam đờng
CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2014
so sánh
soố tiền tỷ lệ % 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ
121,345,781,237 81,237
118
,604,517,926 2,741,263,311 2.262. Các khoản giảm trừ doanh thu 6,236, 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 6,236,
885
1,47
5,113,643 (1,468,876,758) -23551.453. Doanh thu thuần về bán hàng và cung 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 121,339,5 44,352 117 ,129,404,283 4,210,140,069 3.47 4. Giá vốn hàng bán 112,360,8 47,015 108 ,262,283,278 4,098,563,737 3.65 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 97,337 ,867,121,005 6. Doanh thu hoạt đợng tài chính 913,7
26,468 881,363,103 32,363,365 3.547. Chi phí tài chính 136,2 7. Chi phí tài chính 136,2
78,964 246,096,816 (109,817,852) -80.58
Trong đó: Chi phí lãi vay 64,87 2,412 2 26,838,656 (161,966,244) -249.67 8. Chi phí bán hàng 1,570,4 43,173 1 ,678,086,946 (107,643,773) -6.85 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,865,1
45,299
3
,697,286,430 167,858,869 4.3410. Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động 10. Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động
kinh doanh 4,320,5 56,369 4 ,127,013,916 193,542,453 4. 48 11. Thu nhập khác 443,2 21,748 319,478,523 123,743,225 27.92 12. Chi phí khác 298,2 02,758 240,964,593 57,238,165 19.19 13. Lợi nhuận (lỗ) khác 145,0
18,990 78,513,930 66,505,060 45.8614. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước 14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước
thuế
4,465,575,359 75,359
4
,205,527,847 260,047,513 5.8215. Chi phí thuế TNDN hiện hành 992,7 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 992,7
20,537 955,934,183 36,786,354 3.7118. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN 3,472,8 18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN 3,472,8
54,822
3
,249,593,664 223,261,159 6.43
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2015 là 8,978,697,337 đồng, đã tăng 111,576,332 đồng ứng với mức tăng là 1.24%, đây là mức tăng nhẹ, nguyên nhân làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng lên là do doanh thu thuần về bán hang và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2015 tăng so với năm 2014 là 4,210,140,069 đồng tương ứng tăng 3.47%. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán của công ty năm 2015 tăng so với năm 2014 là 4,098,563,737 đồng tương ứng tăng 3.65% . Tuy nhiên, tốc độ tăng của doanh
thu thuần về bán hang và cung cấp dịch vụ tăng nhanh hơn so với giá vốn hang bán khiến cho lợi nhuận gộp của công ty năm 2015 tăng so với năm 2014. Đây là tín hiệu tốt cho thấy năm 2015, công ty đã hoạt động tốt hơn so với năm 2014.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 tăng lên 193,542,253 đồng với mức tăng là 4,48%, nguyên nhân do chi phí tài chính của cơng ty năm 2015 đã giảm đi 109,817,852 đờng với mức giảm là 80.58%, và chi phí bán hang của cơng ty năm 2015 giảm 107,643,773 đồng tương ứng giảm 6.85%. Điều này chứng tỏ năm 2015 công ty đã thực hiện tốt được cơng tác quản lý chi phí kinh doanh, đặc biệt là chi phí tài chính.
Lợi nhuận khác của cơng ty năm 2015 tăng 66,505,060 đồng tương ứng tăng 45.86%.
b) Các hệ số tài chính của cơng ty trong năm 2014-2015
Bảng 2.5: Bảng các hệ số tài chính cơ bản của cơng ty năm 2014-2015
CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015
So sánh Chênh
lệch Tỷ lệ(%) I. Nhóm hệ số khả năng thanh toán
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 2,56 1,69 -0,87 -34,16%
Hệ số khả năng thanh toán nhanh 1,58 1,28 -0,31 -19,31%
Hệ số khả năng thanh toán tức thời 1,00 0,17 -0,83 -83,32%