2.1.3.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
VNPT Bình Dương hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ viễn thông công nghệ thơng tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương ở các lĩnh vực cụ thể:
+ Tổ chức, xây dựng, vận hành lắp đặt, bảo dưỡng và khai thác mạng lưới bưu chính - viễn thơng để kinh doanh và phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch và phương hướng phát triển do Tập đoàn trực tiếp giao.
+ Cung cấp các dịch vụ viễn thơng cơng ích, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, phục vụ các yêu cầu thông tin đời sống kinh tế, xã hội của ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm hồn thành chỉ tiêu được giao từ Tập đoàn.
+ Tổ chức quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;
+ Tư vấn, khảo sát thiết kế, xây dựng chuyên ngành thông tin liên lạc; + Sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật tư, thiết bị chuyên ngành viễn thông; + Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thơng, cho th văn phịng,
kinh doanh bất động sản và các ngành nghề khác trong phạm vi pháp luật
cho phép cũng như thực hiện các nhiệm vụ Tập đoàn giao; + Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của đơn vị.
2.1.3.3. Giới thiệu khái quát về sản phẩm
Viễn thơng Bình Dương cung cấp các dịch vụ về viễn thông công nghệ thông tin: điện thoại cố định, Fax, điện thoại di động vinaphone, mobifone, dịch vụ MyTv, dịch vụ internet, dịch vụ 1080 – 1088, dịch vụ truyền số liệu, chữ ký số VNPT-CA, dịch vụ mobile VNN, dịch vụ Mega VNN, dịch vụ Fiber VNN, dịch vụ VNTracking, dịch vụ điện thoại thẻ IFone-VNN, dịch vụ điện thoại thẻ 178...
2.1.3.4. Hệ thống phân phối
Có 8 cửa hàng giao dịch theo tiêu chuẩn của tập đồn Bưu Chính Viễn Thơng ViỆT Nam (VNPT) tại 7 TP/huyện/thị xã, khoảng 1.000 điểm bán lẻ và
nghệ thông tin của VNPT. Với slogan “chất lượng, đổi mới, phát triển bền vững“, Viễn thơng Bình dương ln ln chăm chút từng khách hàng của mình nhằm làm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng thông qua hệ thống kênh phân phối và đội ngũ nhân viên.
2.1.3.5. Kết quả kinh doanh năm 2011,2012
Bảng 2.1: Số liệu kết quả kinh doanh của Viễn Thơng Bình Dương qua các năm
Năm 2011 Đến tháng 11/2012 1/ Doanh thu phát sinh (tỉ) 557,9 810,443 2/ Doanh thu viễn thông công nghệ thông tin chiều đi (tỉ) 383,3 632,114 3/ Chênh lệch thu chi (tỉ) 24,827 77,684 4/ Năng suất lao động (triệu/người/năm) 1.263,903 Chưa tính 5/ Chi phí hiệu quả 1,14 Chưa tính 6/ Nộp ngân sách nhà nước (tỉ) 30,864 Chưa tính 7/ Tổng thuê bao phát triển 418.580 145.826 8/ Thuê bao vinaphone trả sau (thuê bao) 2684 4.698 9/ Thuê bao Mega VNN (thuê bao) 12.268 -8.499
(Nguồn: VNPT Bình Dương, báo cáo thường niên)[22]
Qua bảng số liệu kết quả kinh doanh qua các năm, chúng ta nhận thấy rằng doanh thu tăng so với năm trước, mặc dù tổng số thuê bao phát triển giảm, thậm chí thuê bao Mega VNN phát triển âm, chỉ có thuê bao vinaphone trả sau phát triển tăng gấp hai lần so với năm trước, điều đó cho thấy doanh thu mang lại từ dịch vụ vinaphone là rất lớn, do đó doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm và có nhiều giải pháp hơn nữa để phát triển dịch vụ này.
Bảng 3.3. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 (ĐVT: triệu đồng).
Stt Tên chỉ tiêu Kế hoạch năm Kết quả thực hiện Tỷ lệ % so với kế hoạch
A DOANH THU 828.240 702.302 84,79
I Doanh thu VTCNTT 758.840 624.190 82,26
1 Doanh thu từ khách hàng 621.440 486.683 78,32
1.1 Dịch vụ trên thuê bao cố định 138.000 135.566 98,24
1.2 Dịch vụ trên thuê bao Gphone 6.800 6.218 91,44
1.3 Dịch vụ trên thuê bao di động trả sau 82.000 75.234 91,75 1.4 Doanh thu sim thẻ trả trước VNP 220.000 111.729 50,79 1.5 Dịch vụ trên thuê bao băng rộng 129.000 116.496 90,31
1.6 Dịch vụ trên thuê bao MyTV 8.000 7.617 95,22
1.7 Doanh thu kênh thuê riêng 13.000 16.484 126,8
1.8 Doanh thu kết nối 2.040 2.043 100,16
1.9 Doanh thu các dịch vụ còn lại 22.600 15.295 67,68
2 Doanh thu nội bộ 137.400 137.507 100,08
2.1 Thu từ Vinaphone 113.560 110.383 97,2
2.1.1 Doanh thu phối hợp kinh doanh 21.148 25.328 119,77
2.1.2 Cho thuê hạ tầng 89.108 81.789 91,79
2.1.3 Doanh thu kết nối 3.304 3.266 98,84
2.2 Thu từ VDC 3.960 3.375 85,22
2.2.1 Cho thuê hạ tầng 3.000 2.557 85,24
2.2.2 Doanh thu kết nối 960 786 81,89
2.3 Thu từ VTI 2.100 935 44,51
2.3.1 Cho thuê hạ tầng 770 239 31,04
2.3.2 Doanh thu kết nối 1.330 696 52,3
2.4 Thu từ VTN 17.420 22.495 129,13
2.4.1 Doanh thu phối hợp kinh doanh 974 1.082 111,13
2.4.2 Cho thuê hạ tầng 2.915 5.446 186,83
2.4.3 Doanh thu kết nối 13.531 15.967 118,0
2.5 Thu từ VASC 360 320 88.76
2.5.1 Doanh thu phối hợp kinh doanh 974 1.082 111,13
2.5.2 Cho thuê hạ tầng 2.915 5.446 186,83
2.5.3 Doanh thu kết nối 360 320 88,76
II Kinh doanh thương mại 69.000 77.014 111,62
III Doanh thu hoạt động tài chính 200 441 220,67
IV Thu nhập khác 200 657 328,37
B CHI PHÍ 807.237 676.368 83,79
I Chi phí VTCNTT 739.437 594.559 80,41
1 Chi phí trực tiếp 376.027 352.117 93,64
2 Chi phí nội bộ 363.410 242.442 66,71
II Chi phí kinh doanh thương mại 65.550 76.355 116,48
III Chi phí hoạt động tài chính 2.100 5.232 249,13
IV Chi khác 150 222 147,93
C CHÊNH LỆCH THU CHI 21.003 25.934 123,48
I VTCNTT 19.403 29.631 152,71
II Kinh doanh thương mại 3.450 659 19,1
III Hoạt động tài chính -1.900 -4.790 252,12
D DOANH THU TÍNH LƯƠNG 389.430 366.943 94,23
E CHỈ TIÊU THUÊ BAO
I Thuê bao phát triển mới 418.580
II Thuê bao hủy bỏ 8.674
III Thuê bao thực tăng 409.757
IV Thuê bao hoạt động 201.763
F Nộp ngân sách 25.244
1 Thuế GTGT đã nộp 22.717
2 Nộp ngân sách khác 2.527
Hiện nay, Viễn thơng Bình dương ln phấn đấu giữ vị trí là nhà cung cấp các dịch vụ về viễn thông công nghệ thông tin số một tại tỉnh Bình Dương, khi nói đến các dịch vụ về viễn thơng cơng nghệ thơng tin là phải nói đến Viễn thơng Bình dương đây là mong ước và là mục tiêu phấn đấu của tồn thể cán bộ cơng nhân viên Viễn thơng Bình dương.
2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỄN THƠNG BÌNH DƯƠNG DƯƠNG
Tập đồn Bưu chính Viễn thơng giao kế hoạch kinh doanh từng năm cho VNPT Bình Dương. Mặc dù kế hoạch hàng năm đều hoàn thành, nhưng khơng có tính bền vững trong tương lai, nhất là thị trường cạnh ngày càng gay gắt. Do đó, vấn đề cấp bách hiện nay là VNPT Bình Dương phải tăng cường năng lực cạnh tranh. Có thể thấy được thực trạng năng lực cạnh tranh của VNPT Bình Dương thơng qua các yếu tố sau:
2.2.1. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu của VNPT Bình Dương đã được trình bày tại hình 2.1 (Mơ hình hệ thống cấu trúc tổ chức Viễn Thơng Bình dương ) gồm: ban giám đốc, 9 phòng ban và 10 trung tâm trực thuộc. Theo phiếu khảo sát thì đây là cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nhưng hiện nay số lượng tham gia trực tiếp kinh doanh chỉ có 8 trung tâm, 2 trung tâm còn lại làm nhiệm vụ hỗ trợ, các phịng, ban có vai trị tham mưu. Trong 8 trung tâm này, chưa quá 50% CBCNV tham gia trực tiếp bán hàng, số cịn lại làm cơng tác kỹ thuật và quản lý. Qua đó cho thấy số người tham gia bán hàng quá ít, chiếm khoảng 20% CBCNV tồn VNPT Bình Dương. Các đối thủ khác như FPT, Viettel hơn 50% CBCNV làm công tác kinh doanh – bán hàng. Đây là điểm yếu của VNPT Bình Dương.
Hiện nay hoạt động kinh doanh của VNPT Bình Dương chưa có nhiều đổi mới sáng tạo, chưa tạo ra cái mới, trong các hoạt động kinh doanh cịn thụ động, chưa chủ động tìm kiếm khách hàng. Do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do tập đoàn giao.
Đội ngũ nhân viên bán hàng chưa thật sự đổi mới trong cách suy nghĩ, cách làm. Chưa có hoạt động marketing mạnh, hiệu quả để thúc đẩy công tác bán hàng.
Đa phần CBCNV còn làm việc theo sự phân công nhiệm vụ, không tự chủ động tư duy trong cơng việc. Cịn thói quen làm việc cho doanh nghiệp nhà nước. Và một số lao động lớn tuổi còn là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cần có giải pháp xây dựng đội ngũ bán hàng hiệu quả.
2.2.2. Kết quả kinh doanh
VNPT Bình Dương là đơn vị thành viên tập đoàn VNPT, hạch toán phụ thuộc. Theo phân tích trong ma trận các yếu tố bên trong, VNPT Bình Dương có năng lực tài chính mạnh, chính sách lương, thưởng tốt. Ngồi ra, doanh nghiệp cũng chi phí nhiều cho hoạt động kinh doanh như: quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc các đại lý, điểm bán lẻ... Tuy nhiên các chi phí hoạt động là do tập đồn giao, hơn nữa trong những năm gần đây, do khó khăn về kinh tế, VNPT Bình Dương liên tục tiết kiệm chi phí, do đó cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy, doanh thu bình quân vẫn liên tục tăng qua các năm, cụ thể thể hiện qua các thông tin ở bảng 2.2:
Bảng 2.2: Số liệu kết quả kinh doanh của Viễn Thơng Bình Dương qua các năm
Năm 2008 2009 2010 2011 Đến tháng 11/2012 1/ Doanh thu phát sinh (tỉ) 391,4 586 509 557,9 810,443 2/ Doanh thu viễn thông công nghệ
thông tin chiều đi (tỉ) 387,5 534,972 385,082 383,3 632,114 3/ Chênh lệch thu chi (tỉ) 540,4 765,6 104,551 24,827 77,684 4/ Năng suất lao động
(triệu/người/năm) 603,5 704,698 704,839 1.263,903 Chưa tính 5/ Chi phí hiệu quả 1,03 1,14 1,14 1,14 Chưa tính 6/ Nộp ngân sách nhà nước (tỉ) 21,612 23,163 25,248 30,864 Chưa tính 7/ Tổng thuê bao phát triển 38.201 49.715 29.448 418.580 145.826 8/ Thuê bao vinaphone trả sau (thuê
bao) 1.471 18.5 2.557 2684 4.698 9/ Thuê bao Mega VNN (thuê bao) 12.029 42.052 11.684 12.268 -8.499
(Nguồn: VNPT Bình Dương, báo cáo thường niên)[22]
Doanh thu phát sinh: đây là doanh thu do VNPT Bình Dương thu từ khách hàng, bao gồm các khoản thu như: phí lắp đặt dịch vụ, doanh thu bán sim, thẻ cào, bán hàng hóa...Đây là nguồn doanh thu lớn, Viễn Thơng Bình Dương cần có nhiều giải pháp để ổn định nguồn doanh thu này. Hiện nay, do cạnh tranh gay gắt giữa các nhà mạng nên doanh thu này biến động liên tục, các đối thủ cạnh tranh dùng nhiều hình thức khuyến mại nhằm thu hút khách hàng, do đó thị phần của doanh thu này cũng giảm dần.
(Nguồn: VNPT Bình Dương, báo cáo thường niên)[22]