1.3.2 .Thanh toán với khách hàng
2.1. 2 Khái quát về hoạt động kinh doanh tại công tyCổ phần Sông Hồng số 6-
2.1.5. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công tyCổ phần Sông Hồng số 6-Ch
công ty Cổ phần Sông Hồng số 6 giảm đều qua 3 năm. Năm 2014 công ty có 35 lao động nhƣng đến năm 2016 lao động của công ty chỉ còn 27 lao động. Tốc độ phát triển bình quân là 87.83%. Do đặc thù của chi nhánh là sản xuất kinh doanh vữa bê tông thƣơng phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và xây dựng công trình nên số lƣợng lao động nam chiếm đa số, tỷ lệ này luôn đạt trên 65% tổng lao động của công ty.
Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm và có những chính sách đãi ngộ và thu hút tốt đối với cán bộ công nhân viên trong công ty, chất lƣợng lao động của công ty ngày càng đƣợc nâng cao. Công ty đã tạo điều kiện cho công nhân viên trong công ty vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề. Qua các năm số lƣợng nhân viên trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học tăng lên, số lƣợng công nhân viên trình độ trung cấp và chƣa qua đào tạo giảm dần.
Bên cạnh đó công ty cũng không ngừng đổi mới trang thiết bị, máy móc và áp dụng nhiều tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng năng suất lao động và giảm bớt một số lao động thủ công có tay nghề thấp. Công nhân viên chƣa qua đào tạo giảm dần. Năm 2015 giảm 2 ngƣời so với năm 2014 tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 14.29%, năm 2016 giảm 4 ngƣời so với năm 2015 tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 33,33%. Tốc độ phát triển bình quân là 75.59%
Nhƣ vậy, cơ cấu lao động của Công ty qua 3 năm phản ánh thực trạng lao động có sự thay đổi về số lƣợng theo giới tính, trình độ và loại hình lao động theo hƣớng tích cực. Bên cạnh đó, trình độ lao động ngày càng đƣợc nâng cao, đầu tƣ phát triển theo chiều sâu,trang bị máy móc hiện đại nhằm giảm hao phí lao động, nâng cao hiệu quả lao động và chất lƣợng công trình.
2.1.5. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty Cổ phần Sông Hồng số 6- Chi nhánh số 1 nhánh số 1
Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn của chi nhánh từ năm 2014-2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh Biến động kết cấu(%)
Giá trị Tỷ trọng(%) Giá trị trọng(%) Tỷ Giá trị trọng(%) Tỷ 2015/2014 2016/2015 Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 TÀI SẢN 53,994,816,923 100.00 59,171,450,943 100.00 55,628,157,463 100.00 5,176,634,020 -3,543,293,480 0.00 0.00 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 53,913,936,923 99.85 59,090,570,943 99.86 55,547,277,463 99.85 5,176,634,020 -3,543,293,480 0.01 -0.01 I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng
tiền
548,634,774 1.02 648,622,580 1.10 996,643,555 1.79 99,987,806 348,020,975 0.08 0.70
II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 25,193,972,468 46.66 31,177,011,924 52.69 29,656,473,291 53.31 5,983,039,456 -1,520,538,633 6.03 0.62 IV, Hàng tồn kho 27,809,400,653 51.50 26,930,552,836 45.51 24,534,518,436 44.10 -878,847,817 -2,396,034,400 -5.99 -1.41 V. Tài sản ngắn hạn khác 361,928,828 0.6 334,383,603 0.57 359,642,181 0.65 -27,545,225 25,258,578 -0.11 0.08
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 80,880,000 0.15 80,880,000 0.14 80,880,000 0.15 0 0 -0.01 0.01
I, Các khoản phải thu dài hạn 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00
II, Tài sản cố định 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00
III, Bất động sản đầu tƣ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00
IV, Tài sản dơ dang dài hạn 80,880,000 0.15 80,880,000 0.14 80,880,000 0.15 0 0 -0.01 0.01
V, Đầu tƣ tài chính dài hạn 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00
VI, Tài sản dài hạn khác 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00
NGUỒN VỐN 53,994,816,923 100.00 59,171,450,943 100.00 55,628,157,463 100.00 5,176,634,020 -3,543,293,480 0.00 0.00 C - NỢ PHẢI TRẢ 49,920,607,132 92.45 54,750,664,428 92.53 50,935,671,827 91.56 4,830,057,296 -3,814,992,601 0.07 -0.96 I. Nợ ngắn hạn 46,711,189,394 86.51 54,750,664,428 92.53 50,935,671,827 91.56 8,039,475,034 -3,814,992,601 6.02 -0.96 II. Nợ dài hạn 3,209,417,738 5.94 0 0.00 0 0.00 - 3,209,417,738 0 -5.94 0.00 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,074,209,791 7.55 4,420,786,515 7.47 4,692,485,636 8.44 346,576,724 271,699,121 -0.07 0.96 I. Vốn chủ sở hữu 4,074,209,791 7.55 4,420,786,515 7.47 4,692,485,636 8.44 346,576,724 271,699,121 -0.07 0.96
40
Nhận xét:
Qua bảng bảng phân tích trên ta thấy tổng giá trị tài sản tăng lên chủ yếu là do sự gia tăng của tài sản ngắn hạn. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn qua 3 năm đều chiếm trên 99% tổng tài sản, trong đó thì hàng tồn kho và nợ phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, nguyên nhân là do các công trình xây lắp của công ty có giá trị lớn, thời gian xây lắp kéo dài nên khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang lớn chiếm đến 99% giá trị hàng tồn kho, nhiều khách hàng thƣờng chịu nợ cho đến khi công trình hoàn thành mới thanh toán. Tài sản ngắn hạn khác chỉ chiếm từ khoảng 0.5% đến 0.7% trong tổng tài sản. Trong khi đó tài sản dài dài hạn giữ nguyên trong 3 năm chiếm 0.15% tổng tài sản.
Nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn, qua 3 năm thì tỷ lệ nợ phải trả luôn chiếm hơn 90% tổng nguồn vốn, nguyên nhân là do nguồn vốn của công ty là nguồn vốn vay bao gồm cả vay ngắn hạn và vay dài hạn, nhƣng chủ yếu là vay ngắn hạn, đến năm 2015, 2016 chi nhánh công ty đã thanh toán đƣợc toàn bộ khoản vay dài hạn và chỉ còn lại số nợ Ngắn hạn.