1 Thu học phí 3.166 6.212 6.741 8.318 196 108 123
2 Thu viện phí và BHYT 7.878 14.481 15.417 15.422 183 106 100
B Thu bổ sung từ NS cấp trên 224.538 233.382 306.960 325.775 103 131 106
Cụ thể: - Trợ cấp cân đối NS 183.210 186.432 256.510 268.879 101 137 104
- Trợ cấp có mục tiêu 41.328 46.950 50.450 56.896 113 107 112 Nguồn: UBND huyện Hưng Nguyên, năm 2012, 2013, 2014. Nguồn: UBND huyện Hưng Nguyên, năm 2012, 2013, 2014.
Qua số liệu tổng hợp, so sánh với số thu ngân sách năm 2010 cho thấy liên tục trong các năm từ 2011 đến 2013, thu NSNN trên địa bàn đều hoàn
thành và vượt dự toán được giao, cụ thể:
Tổng thu NSNN tăng dần theo các năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là: 321.945 triệu đồng; 353.762 triệu đồng; 407.214 triệu đồng, gồm các khoản thu cân đối ngân sách và thu bổ sung từ ngân sách tỉnh. Cụ thể như sau:
Các khoản thu cân đối ngân sách:
- Thuế, phí, lệ phí tăng từ 48.850 triệu đồng năm 2011 lên 50.877 triệu đồng năm 2012 tăng 4%; năm 2013 đạt 55.248 triệu đồng tăng 8,5% so với năm 2012. Một số chỉ tiêu thu tăng mạnh như: Thuế CTN ngoài quốc doanh; Thuế thu nhập cá nhân...
- Thu cấp quyền sử dụng đất chiếm tỷ lệ cao trong thu cân đối NSNN, số thu cơ bản giữ ổn định trong các năm 2011 và 2012, tăng trong năm 2013, đạt 29.526 triệu đồng, vượt 15% so với năm 2011. Tuy nhiên tăng không đáng kể so với năm 2010, do đây là giai đoạn giá bất động sản giảm sâu trên cả nước, ảnh hưởng đến việc giao đất, cho thuê đất.
- Thu tại xã có xu hướng giảm qua các năm, số thu năm 2011 đạt 3.152 triệu đồng. Năm 2013 số thu giảm xuống còn 2.450 triệu đồng, bằng 77% so với năm 2011.
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Số thu đều tăng qua từng năm, trong đó tăng mạnh vào năm 2012 đạt 306.960 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2011; năm 2013 đạt 325.775 triệu đồng, tăng 6% so với năm 2012.
- Chi ngân sách huyện: Chi ngân sách huyện bao gồm các khoản chi cho đầu tư phát triển (chi XDCB theo phân cấp, chi từ nguồn thu đấu giá đất); chi thường xuyên (chi lương, phụ cấp; chi hoạt động của Đảng, các đoàn thể; chi sự nghiệp kinh tế; sự nghiệp xã hội; an ninh quốc phòng; quản lý Nhà nước...). Các khoản chi trên cần đảm bảo cho các cấp chính quyền, bộ máy hành chính thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình.
qua các năm. Năm 2011, số chi NSĐP là 285.359 triệu đồng, đạt 129% so dự toán giao. Năm 2012, chi NSĐP là 353.200 triệu đồng, đạt 154% so dự toán giao. Năm 2013, số chi đạt tới 387.425 triệu đồng, đạt 143% so dự toán giao (Bảng 3.7).
Bảng 3.7. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách huyện qua các năm
ĐVT: Triệu đồng
Nội dung
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dự toán Thực hiện TH/D T (%) Dự toán Thực hiện TH/D T (%) Dự toán Thực hiện TH/ DT (%) Tổng chi ngân sách 220.884 285.359 129 228.200 353.435 154 270.770 387.425 143
1 Chi đầu tư phát triển 61.636 25.241 40 27.100 19.148 70 17.000 30.989 182
2 Chi thường xuyên 159.248 260.118 163 201.100 334.287 166 253.770 356.436 140
Chi sự nghiệp kinh tế 3.920 10.524 268 4.440 9.185 206 4.191 8.836 210
Chi sự nghiệp GD-ĐT 87.982 103.792 117 114.611 152.976 133 143.638 160.002 111
Chi sự nghiệp Y tế 11.888 32.005 269 14.583 33.070 226 19.105 48.806 255
Chi quản lý hành chính
11.919 19.772 165 15.319 26.388 172 17.916 29.500 164