C Zn xQ TP
Q TP + “Dn + DSn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triể n:
Cơng ty TNHH Minh C-ờng đ-ợc thành lập ngày 28/81997 theo giấy phép thành lập số 3191 GP/TLDN do uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp, đăng ký kinh doanh số 053183 do sở kế hoạch đầu t- Hà Nội cấp ngày 4/9/1997 . Trú sở chớnh cõng ty : KM10 – Quoỏc loọ 3 Cầu ủõi – Uy Noĩ – ẹõng Anh
– Haứ Noọi.
Điện thoại : 04.8833289 – 04.8835397 Fax : 04.8832305
Taứi khoaỷn : 102010000064020-Tái ngãn haứng cõng thửụng ẹõng Anh Taứi khoaỷn : 102010000064020-Tái ngãn haứng cõng thửụng ẹõng Anh
Taứi khoaỷn : 21410000002545- Tái ngãn haứng ủầu tử phaựt trieồn ẹõng Anh.
Taứi khoaỷn : 16000315- Ngãn haứng coồ phần quoỏc teỏ – Chi nhaựnh Hoaứn Kieỏm Haứ Noọi
Maừ sồ thueỏ : 0110766140.
Ngay từ khi thành lập cơng ty đã b-ớc đầu thu hút đ-ợc nhiều khách hàng bằng chính những sản phẩm làm ra cĩ chất l-ợng, đáp ứng đ-ợc nhu cầu của khách hàng. phát huy đ-ợc thế mạnh đĩ cơng ty đã khơng ngừng liên tục cải tiến và nâng cao cơng nghệ sản xuất kinh doanh của mình trong mọi mặt, quy mơ của cơng ty hiện nay khong ngừng lớn mạnh phát triển kịp thời với sự phát triển chung của nền kinh tế địa ph-ơng và trong n-ớc theo quy luật chung của nền kinh tế thi tr-ờng .
Năm 1998: Doanh thu mà cơng ty đạt đ-ợc là 3,5 tỷ đồng . Tổng số cán bộ cơng nhân viên là 35 ng-ời. Thu nhập bình quân là 380952 đồng/ ng-ời/ tháng. Tổng quỹ l-ơng cả năm 160 triệu .
Năm 1999 : Doanh thu của cơng ty đạt 7,6 tỷ đồng. Tổng CBCNV là 100 ng-ời, thu nhập ng-ời lao động là 535714 đồng 1 ng-ời /tháng. Tổng quỹ l-ơng cả năm là 450 triệu .
Năm 2000 : Doanh thu của cơng ty tăng lên là 15,6 tỷ đồng. Tổng số lao động của cơng ty lúc này là 147 ng-ời, thu nhập bình quân ng-ời lao động 650 000 đồng. Tổng quỹ l-ơng cả năm lúc này 816 triệu .
Năm 2001 : Doanh thu đạt 23 tỷ đồng, tổng số lao động 190 ng-ời,thu nhập bình quân 720 000 1ng-ời/ tháng. Tổng quỹ l-ơng cả năm 1 296 triệu đồng. Năm 2002 : Doanh thu đạt 27 tỷ, tổng số lao động 263 ng-ời, thu nhập bình quân ng-ời lao động là 850 000 đồng 1 ng-ời / tháng. Tổng quỹ l-ơng că năm là 2040 triệu .
Năm 2005 : Doanh thu đạt đ-ợc là 50.914.901 đồng . Tổng số CBCNV 420 ng-ời, thu nhập bìmh quân ng-ời lao động là 1.200.000 đồng .
Với đội ngũ cán bộ quản lý cĩ trình độ và cơng nhân cĩ tay nghề cao với các ph-ơng tiện và cơng nghệ sản xuất hiện đại. Cơng ty TNHH Ming C-ờng luơn cố gắng nâng cao chất l-ợng sản phẩm , đáp ứng nhu cầu của thị tr-ờng .
Bảng số 1:
Kết quả hoạt động sản xuất của cơng ty năm 2004 – 2005
Chỉ tiêu Năm 2004 ( Đồng ) Năm 2005 (Đồng) So sánh Tuyệt đối % Tổng DT 39.920.762.410 50.914.125.901 +10.993.363.491 +28 Giảm trừ 99.223.030 672.957.991 +573.752.961 +578 DT thuần 39.821.539.380 50.241.149.910 +10.419.610.350 +26 Giá vốn hàng bán 33.587.074.130 41.947.729.128 +8.360.654.998 +25 Lãi gộp 6.234.465.250 8.239.420.782 +2.058.955.532 +33 Chi phí bán hàng 1.636.439.858 2.466.737.751 +830.297.893 +51 Chi phí QLDN 2.839.208.176 3.470.641.956 +631.433.780 +22 Lợi nhuận từ SXKD 1.758.817.216 2.356.041.075 +597.223.859 +34 Thu nhập từ HĐTC 5.098.105 28.743.453 +23.645.348 +464 Chi phí từ HĐTC 746.069.149 917.132.025 +171.062.876 +23
Lợi nhuận từ HĐTC (740.971.044) (888.388.572) +147.471.528 +20 Thu nhập bất th-ờng 35.076.000 34.599.891 - 476.109 -1,36
Chi phí bất th-ờng 14.675.272 - - -
Lợi nhuận bất th-ờng 20.400.728 34.599.891 +14.199.163 +70 Lợi nhuận tr-ớc thuế 1.038.246.900 1.502.252.394 +464.005.494 +45 Thuế thu nhập DN 259.561.725 375.563.100 +116.001.375 +45 Lợi nhuận sau thuế 778.685.175 1.126.689.294 +348.004.119 +45
Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty cho thấy: - Tổng doanh thu năm 2004 đạt 39.920.762.410 đồng đến năm2005 doanh thu là 50.914.125.901 đồng tăng so với năm 2004 là 10.993.363.491 đồng hay tăng 28%.
- Doanh thu thuần năm 2005 so với năm 2004 tăng 42% t-ơng ứng với giá trị là 16.645.075.780 đồng. Sở dĩ doanh thu tăng lên là do Cơng ty khơng ngừng đầu t- tăng năng suất , mở rộng thị tr-ờng tiêu thụ nh- thành lập các chi nhánh tại miền Nam , miền Trung . Sản phẩm của cơng ty ngày càng cĩ uy tín đối với khách hàng.
- Giá vốn hàng bán năm 2005 so với năm 2004 tăng 25% t-ơng ứng 8.360.654.998 đồng do số l-ợng hàng hố bán ra tăng .
- Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng cũng tăng lên t-ơng ứng 631.433.780 đồng (22%) và 830.297.893 (51%) . Chi phí bán hàng tăng lên khá cao là do chi phí cho việc tiêu thụ sản phẩm nhiều .
- Cùng với việc tăng doanh thu, lợi nhuận thực hiện của Cơng ty năm 2005 so với năm 2004 tăng 348.004.119 t-ơng ứng 45%
Tính chỉ tiêu:
GVHB/DTT năm 2004 = 33.587.074.130/ 39.821.539.380 = 0,84 GVHB/DTT năm 2005 = 41.947.729.128/ 50.214.149.910 = 0,83
Tỷ trọng giá vốn hàng bán (GVHB) trên Doanh thu thuần (DTT) năm 2005 giảm hơn so với năm 2004, trong khi đĩ , DTT và GVHB năm 2005 đều tăng so với năm 2004 . GVHB tăng do số l-ợng sản phẩm sản xuất tăng, mặt khác, tốc độ tăng DTT cao hơn tốc độ tăng GVHB, chứng tỏ doanh nghiệp đã tiết liệm đ-ợc chi phí ngồi sản xuất . Điều đĩ cho thấy l-ợng sản phẩm tiêu thụ tăng, Cơng ty mở rộng đ-ợc thị tr-ờng, đồng thời sử dụng hiệu quả các chi phí GVHB và QLDN .
CPBH/ DTT năm 2004 = 1.636.439.858/ 39.821.539.380 = 0,04 CPBH/ DTT năm 2005 = 2.466.737.751/ 50.214.149.910 = 0,05
Tỷ lệ CPBH/DTT năm 2005 cao hơn năm 2004 là do : năm 2005, để thực hiện chiến l-ợc mở rơng thị tr-ờng và thị phần , Cơng ty đã mở thêm một số chi nhánh tại miền Trung, do vậy, chi phí tiếp thị, quảng cáo tăng lên đáng kể . Đồng thời, chi phí hỗ trợ chi nhánh miền Nam cịn non trẻ cĩ thể đứng vững và mở rộng thị tr-ờng cũng cần phải kể đến . So sánh giữa năm 2005 và năm 2004 thì CPBH là tăng nh-ng xét trong dài hạn thì sự biến động này là hợp lý và cần thiết .
Tính chỉ tiêu :
CPQLDN/ DTT năm 2004 = 2.839.208.176/ 39.821.539.380 = 0,07 CPQLDN/ DTT năm 2005 = 3.470.641.956/ 50.214.149.910 = 0,07
Về cơ bản tỷ lệ CPQLDN/ DTT giữa 2 năm 2004 và 2005 là khơng cĩ biến động . Điều này cho thấy tốc độ biến động CPQLDN tăng hợp lý với tốc độ tăng doanh thu thuần qua các năm .
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của đơn vị kế tốn :