Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động.

Một phần của tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh làng quốc tế hướng dương GS hải phòng (Trang 115 - 120)

Vòng quay các khoản phải thu.

Doanh thu thuần

Vòng quay các khoản phải thu = Các khoản phải thu bình quân 360

Kỳ thu tiền bình quân = Vòng quay các khoản phải thu

Bảng 3.4: Phân tích luân chuyển các khoản phải thu

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Doanh thu thuần 49.815.121.575 56.026.721.115 12,47% Khoản phải thu đầu kỳ 3.085.672.157 2.661.231.098 13,76% Khoản phải thu cuối kỳ 2.661.231.098 3.401.092.494 27,8% Khoản phải thu bình quân 2.873.451.628 3.031.161.796 5,48%

Số vòng quay khoản phải thu 17 18 1

Kỳ thu tiền bình quân 21 19 -2

Vòng quay vốn lưu động.

Doanh thu thuần Vòng quay vốn lưu động =

Vốn lưu động bình quân

Bảng 3.5: Phân tích vòng quay vốn lưu động.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Doanh thu thuần 49.815.121.575 56.026.721.115 12,47%

Vốn lưu động đầu kỳ 6.643.034.482 8.318.788.560 25,23% Vốn lưu động cuối kỳ 8.318.788.560 14.088.805.659 69,36% Vốn lưu động bình quân 7.480.911.521 11.203.797.110 49,77%

Số vòng quay vốn lưu động 6,66 5,00 -1,66

(Nguồn:Phụ lục số 1,2 - Bảng cân đối kế toán năm 2008 và 2009 -Trang 126).

Hiệu quả sử dụng vốn cố định.

Doanh thu thuần Hiệu quả sử dụng vốn cố định =

Vốn cố định bình quân

Bảng 3.6: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Doanh thu thuần 49.815.121.575 56.026.721.115 12,47%

Vốn cố định đầu kỳ 164.215.553.798 169.367.090.063 3,14% Vốn cố định cuối kỳ 169.367.090.063 173.020.807.511 2,16% Vốn cố định bình quân 166.791.321.931 171.193.948.787 2,64%

Hiệu quả sử dụng vốn cố định 0,30 0,33 0,03

(Nguồn:Phụ lục số 1,2 - Bảng cân đối kế toán năm 2008 và 2009 -Trang 126).

Vòng quay toàn bộ vốn.

Doanh thu thuần Vòng quay toàn bộ vốn =

Bảng 3.7: Phân tích vòng quay toàn bộ vốn.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Doanh thu thuần 49.815.121.575 56.026.721.115 12,47%

Vốn sản xuất đầu kỳ 170.858.588.280 177.685.878.623 4,00% Vốn sản xuất cuối kỳ 177.685.878.623 187.109.613.170 5,30% Vốn sản xuất bình quân 174.272.233.452 182.397.745.897 4,66%

ROA 0,29 0,31 0,02

(Nguồn:Phụ lục số 1,2 - Bảng cân đối kế toán năm 2008 và 2009 -Trang 126).

B. Nhómcác chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời.

Hệ số lợi nhuận ròng (ROS).

Lợi nhuận sau thuế

Hệ số lợi nhuận ròng = x 100 Doanh thu thuần

Bảng 3.9: Phân tích hệ số lợi nhuận ròng.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Lợi nhuận sau thuế 9.978.956.778 11.050.198.516 10,74%

Doanh thu thuần 49.815.121.575 56.026.721.115 12,47%

Hệ số lợi nhuận ròng 20,03% 19,72% -0,31%

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 - Trang 78).

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ( ROA ).

Lợi nhuận trước thuế

ROA = x100 Tổng tài sản bình quân

Bảng 3.10: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Lợi nhuận trước thuế 13.859.662.191 14.733.598.021 6,31% Tổng tài sản đầu kỳ 170.858.588.280 177.685.878.623 4,00% Tổng tài sản cuối kỳ 177.685.878.623 187.109.613.170 5,30% Tổng tài sản bình quân 174.272.233.452 182.397.745.897 4,66%

ROA 7.95% 8,08% 0,13%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE ).

Lợi nhuận trước thuế

ROE = x100 Vốn chủ sở hữu bình quân

Bảng 3.11: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Lợi nhuận trước thuế 13.859.662.191 14.733.598.021 6,31% Vốn chủ sở hữu đầu kỳ 92.624.211.479 93.878.271.131 1,35% Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 93.878.271.131 99.370.686.060 5,85% Vốn chủ sở hữu bình quân 93.251.241.305 96.624.478.596 3,62%

ROE 14,96% 15,69% 0,73%

(Nguồn:Phụ lục số 1,2 - Bảng cân đối kế toán năm 2008 và 2009 -Trang 126).

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định.

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định = x100

Vốn cố định bình quân

Bảng 3.12: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Lợi nhuận trước thuế 13.859.662.191 14.733.598.021 6,31%

Vốn cố định đầu kỳ 164.215.553.798 169.367.090.063 3,14%

Vốn cố định cuối kỳ 169.367.090.063 173.020.807.511 2,16% Vốn cố định bình quân 166.791.321.931 171.193.948.787 2,64%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định 8,31% 8,61% 0,30%

(Nguồn:Phụ lục số 1,2 - Bảng cân đối kế toán năm 2008 và 2009 -Trang 126).

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động.

Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động =

Bảng 3.13: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Lợi nhuận trước thuế 13.859.662.191 14.733.598.021 6,31%

Vốn lưu động đầu kỳ 6.643.034.482 8.318.788.560 25,23%

Vốn lưu động cuối kỳ 8.318.788.560 14.088.805.659 69,36%

Vốn lưu động bình quân 7.480.911.521 11.203.797.110 49,77%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động 1,85 1,32 -0,53

(Nguồn:Phụ lục số 1,2 - Bảng cân đối kế toán năm 2008 và 2009 -Trang 126).

C. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí.

Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần.

Giá vốn hàng bán

Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần = x 100%

Doanh thu thuần

Bảng 3.14: Phân tích tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Giá vốn hàng bán 24.101.816.972 26.293.403.980 9,09%

Doanh thu thuần 49.815.121.575 56.026.721.115 12,47%

Tỷ lệ giá vốn hàng bán /doanh thu thuần 48,38% 46,93% -1,45%

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 - Trang 78).

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần = x 100%

Doanh thu thuần

Bảng 3.15: Phân tích tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần.

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.598.703.901 7.771.151.564 17,77%

Doanh thu thuần 49.815.121.575 56.026.721.115 12,47%

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp /doanh thu thuần 13,25% 13,87% 0,62%

Một phần của tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh làng quốc tế hướng dương GS hải phòng (Trang 115 - 120)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(132 trang)