Phơng hớng phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới

Một phần của tài liệu Một số biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh (Trang 32 - 36)

những năm tới

1. Mục tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2005 - 2008 của Công Ty Cớng Thịnh Ty Cớng Thịnh

Trớc thực trạng của Công ty Cớng Thịnh nh em đã phân tích tại chơng II, xuÍt khỈu giai đoạn 2005-2008 phải đạt đợc các thay đưi về chÍt so với thới kỳ 1999 – 2003. Mục tiêu này đã đợc Công Ty. Tuy nhiên trong giai đoạn 1999- 2003 xuÍt khỈu mƯt hàng thủ công mỹ nghệ cha cờ sự thay đưi đáng kể. Tưng kim ngạch xuÍt khỈu giai đoạn 1999-2003 đạt 62.531.000 $ . Trớc những tơn tại và kết quả nh đã phân tích, xuÍt khỈu phải cờ sự thay đưi về chÍt, thể hiện trên các phơng diện sau :

-Mục tiêu của Công ty Cớng Thịnh là nâng cao chÍt lợng, hiệu quả và từ đờ là sức cạnh tranh cèn đợc đạt lên hàng đèu.

-Chú ý đa dạng hoá chủng loại hàng hoá xuÍt khỈu và thay đưi cơ cÍu xuÍt khỈu bằng cách nâng cao tỷ trụng hàng xuÍt khỈu, hàng cờ giá trị cao.

-Chủ đĩng thâm nhỊp thị trớng quỉc tế theo nguyên tắc đa phơng hoá quan hệ thơng mại.

-Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2005 nh sau :

Về kim ngạch xuÍt khỈu : ( Đơn vị tính 1000USD)

Kế hoạch kim ngạch xuÍt khỈu 2005 đạt 12.800

Trong đờ : + XuÍt khỈu trực tiếp : 4.800 chiếm 37.5% + XuÍt khỈu ụ thác : 8.000 chiếm 62.5%

Nh vỊy, so với năm 2003 thì kim ngạch xuÍt khỈu tăng 8.8% cụ thể nh sau: - Hàng lứa lá : 2.800

- Hàng SMMN : 2.600

- Hàng tre vèu : 400

- Hàng chiếu, sơ, dừa : 1.100

- Hàng khác : 1.400

Trong năm 2003 mƯt hàng chủ lực của Công Ty là hàng song mây chiếm 35.16% tưng kim ngạch xuÍt khỈu, sau đờ là hàng SMMN chiếm 20.3% tưng kim ngạch xuÍt khỈu.

Các chỉ tiêu về tài chính: (Đơn vị tính : Triệu USD) Tưng doanh thu : 110.00

Trong đờ:

+ Doanh thu xuÍt khỈu quy ra VNĐ : 58.000 + Doanh thu hoa hơng ụ thác XNK và dịch vụ : 4.600

+ Doanh thu bán hàng (NK) : 47.000

+ Doanh thu khác : 400

Các khoản nĩp ngân sách ( Đơn vị tính : Triệu VNĐ)

Tưng nĩp ngân sách : 5.750 Trong đờ: + Thuế GTGT : 1.800 + Thuế XNK : 5.000 + Thuế thu nhỊp DN : 352 + Thuế vỉn : 748 + Các khoản nĩp khác : 450 + Nĩp cho năm trớc : 1000

Kế hoạch lao đĩng tiền lơng ( Đơn vị tính : Triệu VNĐ)

Trong đờ : + Lao đĩng BQ : 340 ngới + Tưng quỹ lơng : 4.800

Xét tưng thể, các chỉ tiêu kế hoạch 2005 đều tăng, xong doanh thu giảm và lao đĩng bình quân tăng do nhu cèu chuyên viên, cán bĩ giõi , xắp xếp lại bĩ máy của Công Ty.

2. Phơng hớng phát triển kinh doanh trong những năm tới

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Công Ty đã cờ chủ trơng :

-Tăng cớng tự tư chức sản xuÍt, gắn bờ chƯt chẽ với các cơ quan sản xuÍt, chủ đĩng tham gia quản lý chÍt lợng, giá cả hàng xuÍt khỈu.

-Nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách chế đĩ hiện hành của Nhà Nớc đƯc biệt là luỊt thơng mại và luỊt thuế giá trị gia tăng.

-Sử dụng tưng hợp các hình thức kinh doanh xuÍt nhỊp khỈu, tự doanh, ụ thác, gia công, tạm nhỊp khỈu, tái xuÍt khỈu, chuyển khỈu …

-ĐỈy mạnh xuÍt khỈu hàng thủ công mỹ nghệ truyền thỉng gờp phèn tăng khả năng xuÍt khỈu từ 10-15% so với năm 2000, tăng cớng việc gia công xuÍt khỈu cho các khách hàng cũ và khác hàng mới, mị rĩng mƯt hàng xuÍt khỈu các mƯt hàng Nhà Nớc cho phép.

-Nghiên cứu tư chức để chÍn chỉnh lại các mƯt hàng của các làng nghề truyền thỉng, các cơ sị sản xuÍt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thỉng cho phù hợp với chủ trơng và chính sách của Nhà Nớc.

Cụ thể mục tiêu kinh doanh từ 2005-2008: Năm

Chỉ tiêu

Đơn vị 2005 2006 2007 2008

1. Tưng kim ngạch xuÍt khỈu Tr. USD 13.300 13.800 15.300 15.800 Tr đờ : XuÍt khỈu theo H-Thức

xuÍt khỈu

+ XuÍt khỈu ụ thác 8.200 8.400 9.200 9.400

+ XuÍt khỈu trực tiếp 4.800 5.000 5.400 5.600

+ XuÍt khỈu theo hình thức khác

300 400 700 800

Cơ cÍu các mƯt hàng Tr. USD + Hàng thủ công MN truyền

thỉng

11.200 11.500 12.800 13.200

+ MƯt hàng khác 2.100 2.300 2.500 2.600

2. Tưng doanh thu Tr.VNĐ 123.700 128.500 140.000 145.000 Trong đờ :

+ Bán hàng trên TT nĩi địa 58.700 58.400 52.800 51.200 + Doanh thu từ xuÍt khỈu 60.000 65.000 78.200 90.000

+ Doanh thu dịch vụ 4.600 4.600 4.800 5.200

+ Doanh thu khác 400 500 800 700

3. Các khoản nĩp NSNN Tr.VNĐ 5.800 6.450 4.620 7.850 Trong đờ :

+ Thuế GTGT -2.200 -2.500 -3.200 -3.400

+ Thuế XuÍt khỈu 5.500 6.000 7500 8.000

+ Thuế thu nhỊp doanh nghiệp 370 400 700 800

+ Thuế vỉn 830 850 900 950

+ Nĩp cho năm trớc 1000 1.200 1600 1700

+ Các khoản nĩp khác 300 500 600 700

4. Chỉ tiêu lao đĩng tiền lơng

+ Mức định biên lao đĩng Ngới 340 335 340 345

Tưng quỹ lơng Tr.VNĐ 5000 5.500 7.000 7500

Một phần của tài liệu Một số biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh (Trang 32 - 36)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(48 trang)
w