nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những u điểm để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đơn vị mình.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CễNG TY ĐIỆN LỰC I.
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY ĐIỆN LỰC I TRONG THỜI GIAN TỚI. THỜI GIAN TỚI.
Sản phẩm điện năng là một hàng hoỏ khụng thể thiếu được trong mọi quỏ trỡnh kinh tế, trong sinh hoạt của nhõn dõn, trong sự nghiệp đổi mới cụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoỏ đất nước. Cụng ty điện lực I với tư cỏch là thành viờn của Tổng cụng ty điện lực Việt Nam quản lý toàn bộ cỏc điện lực ở cỏc tỉnh thành phớa Bắc trừ Hà Nội và Hải Phũng nờn nhiệm vụ của Cụng ty rất lớn lao. Bước sang nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2005, cỏn bộ cụng nhõn viờn của Cụng ty điện lực I vụ cựng phấn khởi tự hào nguyện đoàn kết, nhất trớ dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban giỏm đốc Cụng ty, sự quan tõm giỳp đỡ của chớnh quyền địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trờn giao cho, xõy dựng Cụng ty điện lực I khụng ngừng phỏt triển vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo cải thiện việc làm và đời sống của người lao động. Mục tiờu cụ thể của Cụng ty điện lực I trong năm 2004 là:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện:
1.1. Cỏc chỉ tiờu kinh doanh điện năng:
-Cỏc chỉ tiờu Tổng cụng ty giao cho Cụng ty:
+Điện đầu nguồn (tr.kWh): 11.229
+Điện thương phẩm (tr.kWh): 10.230
+Tỷ lệ tổn thất bỡnh quõn (%): 8.9%
+Giỏ bỏn điện bỡnh quõn (đ/kWh): 650.02 đ/kWh
-Cỏc chỉ tiờu Cụng ty phấn đấu thực hiện
+Điện đầu nguồn (tr.kWh): 11.140
+Điện thương phẩm (tr.kWh): 10.360
+Tỷ lệ tổn thất bỡnh quõn (%): giảm 0.2 - 0.3 % so với năm 2003.
+Giỏ bỏn điện bỡnh quõn (đ/kWh): 653 đ/kWh
1.2. Về kế hoạch sửa chữa lớn:
Phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao là 185,807 triệu đồng. Tập trung đại tu sửa chữa lưới điện cao thế, trung thế và cỏc trạm biến ỏp, ĐZ hạ thế.
Đối với cỏc trạm 110 - 35 kV đó cũ nỏt, phải tiếp tục đầu tư nõng cấp hiện đại hoỏ thiết bị, đặc biệt chương trỡnh hiện đại hoỏ cỏc trạm TG.
1.3. Về đầu tư xõy dựng:
Để đạt được mục tiờu tăng trưởng điện thương phẩm 16% và giỏ bỏn bỡnh quõn 653 đ/kWh, Cụng ty phải thực hiện cụng tỏc ĐTXD như sau:
- Phấn đấu thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư đỳng tiến độ và khai thỏc cú hiệu quả ngay sau khi đúng điện đưa vào vận hành. Trong kế hoạch ĐTXD gồm cú: 20 cụng trỡnh chuyển tiếp, 12 cụng trỡnh khởi cụng mới, 17 cụng trỡnh chuẩn bị xõy dựng và 23 cụng trỡnh chuẩn bị đầu tư thuộc lưới điện 110kV; chống quỏ tải TBA TG 35 kV; cấp điện cho cỏc khu cụng nghiệp, chống quỏ tải lưới điện trung ỏp nụng thụn…; cỏc dự ỏn vay vốn nước ngoài đang lập thủ tục đầu tư như DA REH, DA JBIC… Tổng số vốn dự kiến là 475,600 triệu đồng, vốn trong nước là 1,246,322 triệu đồng.
1.4. Về an toàn lao động:
Kiờn quyết thực hiện cỏc biện phỏp để giảm số vụ tai nạn, đặc biệt là khụng để xảy ra tai nạn chết người.
Đảm bảo năng suất lao động tăng 10% trở lờn, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và phấn đấu cú mức thu nhập tăng từ 8% trở lờn so với năm 2004.
Đối với cỏc đơn vị sản xuất khỏc phải phấn đấu thu nhập của người lao động đạt xấp xỉ bằng hoặc tối thiểu 80% của phần sản xuất kinh doanh điện.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đa ngành.
-Để chủ động về nguồn cung cấp VTTB với chất lượng và giỏ cả cú tớnh cạnh tranh, đồng thời để chuyển đổi cơ cấu doanh thu giữa kinh doanh điện với kinh doanh cỏc ngành nghề khỏc, Cụng ty đó lập thủ tục đầu tư một số dự ỏn chế tạo, sản xuất VTTB và phụ kiện điện. Trong năm 2005 Cụng ty phải hoàn thiện xong thủ tục đầu tư để thực hiện đầu tư xõy dựng cỏc dự ỏn gồm:
+Liờn doanh với điện lực Hà Nam - Trung Quốc chế tạo tủ bảng điện trung hạ thế.
+Dự ỏn nhà mỏy sản xuất cỏp điện tạ VICADI và ĐL Hà Tĩnh.
+Dự ỏn nhà mỏy sản xuất sứ cỏch điện, kể cả sứ Silicon tại XN sứ thuỷ tinh cỏch điện Quế Vừ.
+Dự ỏn nhà mỏy lắp rỏp và chế tạo cụng tơ đếm điện tại TTTNĐ (hợp đồng hợp tỏc kinh doanh với OMNI - Hàn Quốc).
+Dự ỏn đầu tư mạng VTCC tại 18 tỉnh.
-Cỏc dự ỏn đầu tư khỏch sạn: Trong năm 2005 hoàn thành xong thủ tục cụng trỡnh khỏch sạn Bói Chỏy, triển khai thủ tục cụng trỡnh khỏch sạn Nhật Tõn, nhà điều dưỡng Sầm Sơn…