Về hiệu quả hoạt động kinh doanh

Một phần của tài liệu Phân tích hoạt động kinh doanh của tập đoàn y tế AMV giai đoạn 2008 đến 2012 (Trang 81)

Doanh thu thuần của Công ty tăng với tốc độ nhanh (đạt 109.579 triệu đồng năm 2008 lên 314.532 triệu đồng năm 2012) nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu ở mức cao chiếm 75,81% (83.067 triệu đồng) năm 2008 tăng lên 81,58% (222.140 triệu đồng) năm 2011 và giảm xuống chiếm 78,16% (245.846 triệu đồng) năm 2012 là do các mặt hàng đều có giá thành cao và chi phí bảo quản lớn (hệ thống dây truyền lạnh bảo quản, xe lạnh để vận chuyển). Trong giai đoạn 2008-2012 Công ty không thêm về chủng loại vaccine nhưng lại tăng về đầu sản phẩm trong mỗi chủng loại [35] để bắt kịp với thị hiếu của khách hàng đồng thời các vaccine cũ ít được ưa chuộng hơn mặc dù vẫn được sử dụng làm tổng doanh thu của vaccine từ số tuyệt đối là 74.294 triệu đồng năm 2008 tăng lên thành 160.096 triệu đồng năm 2012 nhưng lại giảm về số tương đối từ 67,8% năm 2008 còn 50,9% năm 2012 do công ty mở rộng thêm các ngành hàng khác nữa. Ngành hàng sinh phẩm chẩn đoán có tăng thêm 5 chủng loại trong cả giai đoạn [34] mặc dù không làm cho tỷ lệ %/tổng doanh thu của sinh phẩm chẩn đoán tăng lên nhưng về con số

tuyệt đối vẫn cho thấy sự tăng đáng kể từ 29.038 triệu đồng năm 2008 lên 69.826 triệu đồng năm 2012. Sự xuất hiện của ngành hàng dịch vụ y tế làm cho tổng doanh thu tăng đáng kể từ 4,8%/ tổng doanh thu (với con số tuyệt đối là 45.259 triệu đồng) năm 2008 tăng mạnh lên đạt 21,3% (66.995 triệu đồng) năm 2012 và trở thành 1 trong 3 ngành hàng chủ chốt của Công ty. Cùng với sự tăng nhẹ và dần đều của 2 ngành hàng dược phẩm và thực phẩm chức năng mặc dù chỉ chiếm khoảng 5%/ tổng doanh thu nhưng cũng là những ngành hàng tiềm năng và đang dần có chỗ đứng trên thị trường. Lợi nhuận của Công ty cũng có xu hướng tăng đáng kể nhưng không đều với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 882 triệu đồng năm 2008, tăng vọt đạt 2.007 triệu đồng năm 2009 và đến 2012 thì đạt 2.912 triệu đồng. Điều đó chứng tỏ trong giai đoạn này hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt nhưng chưa thực sựổn định.

Tổng doanh thu của công ty dược phẩm Hà Tây giai đoạn 2008-2012 tăng từ 524.654 triệu đồng năm 2008 tăng 10,5% lên 586.599 triệu đồng năm 2009 và giảm 7,40% năm 2010 sau đó tiếp tục tăng trở lại đạt 677.031 triệu đồng năm 2012 có sự dao động này là do công ty đã chủ động được một phần nguyên liệu đầu vào do có quan hệ tốt với một số nhà cung ứng nguyên liệu dược trên thế giới, bên cạnh đó công ty cũng đã xây dựng được quy phạm thực hành sản xuất tốt liên quan đến việc quản lý và đảm bảo chất lượng và thực hiện sản xuất theo chuẩn mực quốc tế theo lộ trình hiện đại hóa công nghiệp Dược. Tuy nhiên, Dược Hà Tây cũng gặp những khó khăn nhất định khi giá các loại nguyên liệu, hóa chất dược tăng do khan hiếm nguồn cung, cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước với nhau về giá đối với các sản phẩm thuốc generic. Mặc dù doanh thu thuần vẫn tăng nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của dược Hà Tây lại giản 14,8% năm 2012 so với 2011 [7]. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng bình quân của Traphaco được duy trì khá ổn định trong các năm gần đây, Cụ

thể trong năm 2010, tổng doanh thu công ty đạt gần 870 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận ròng của imexpharm đạt 66,24 tỷ đồng, tăng đáng kể 29,8% so với cùng kỳ. Trong năm 2011, mặc dù đạt chỉ 99,38% kế hoạch năm, doanh thu hợp nhất của Traphaco đã lên đến 1.073 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ hệ thống phân phối lớn, đặc biệt là các chi nhánh mới thành lập, công ty đã mở rộng sản phẩm tới thị trường miền Nam. Ngoài ra, nhờ tăng tỷ trọng doanh thu hàng tự sản xuất, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty liên tục được cải thiện, từ 29% trong năm 2009 lên 38% trong năm 2011. Bên cạnh đó, nhờ chính sách đầu tư hàng tồn kho hợp lý, giá vốn bán hàng của công ty đã giảm đáng kể, tương ứng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Từ những thay đổi tích cực trên, LNST của Imexpharm đạt 88,68 tỷ đồng, tăng mạnh 33,87%, tương ứng 111% kế hoạch năm. Năm 2012, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Traphaco tăng 431, 2% so với năm 2011. Trong đó, doanh thu hàng tự sản xuất tăng hơn 45%. Nhờ chiến lược mở rộng thị trường đúng hướng cùng việc chú trọng tìm kiếm các nguồn nguyên dược liệu ổn định giá cả cạnh tranh, LNST của doanh nghiệp đã tăng 12,10% so với 2011 [38].

Một phần của tài liệu Phân tích hoạt động kinh doanh của tập đoàn y tế AMV giai đoạn 2008 đến 2012 (Trang 81)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(90 trang)