2.1.5.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011- 2013
* Tình hình doanh thu- chi phắ- lợi nhuận của công ty giai đoạn 2011- 2013
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta phát triển không ổn định và tăng trưởng chậm. Công ty TNHH Long Long Hà Nội cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nhờ có sự lãnh đạo tài tình và cố gắng của tập thể công nhân viên trong công ty, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn thu được kết quả khả quan. Kết quả hoạt động của công ty trong những năm gần đây (2011- 2013) được thế hiện thông qua bảng sau:
Bảng 1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3 năm 2011- 2013
ĐVT: Đồng (VNĐ)
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012
Số tiền Tỷ
lệ(%) Số tiềnTỷ lệ (%)
1.Doanh thu BH và CCDV 54.219.542.454 59.610.828.075 62.710.985.250 5.391.285.621 10,94 3.100.157.175 5,00 2.Các khoản giảm trừ doanh
thu 0 0 0 0 0 0 0
3.Doanh thu thuần từ bán
hàng và cung cấp dịch vụ 54.219.542.454 59.610.828.075 62.710.985.250 5.391.285.621 10,94 3.100.157.175 5,00
4.Giá vốn hàng bán 48.064.093.771 52.969.319.091 55.950.780.230 4.905.225.320 10,21 2.981.461.139 6,00
5.Lợi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp dịch vụ 6.155.448.683 6.641.508.984 6.760.205.020 486.060.301 7,90 118.696.036 2,00
6.Doanh thu hoạt động tài
chắnh 7.263.334 15.435.692 0 8.172.358 112,51 (15.435.692) (100.00)
7.Chi phắ tài chắnh 673.083.395 605.603.271 620.575.862 (67.480.124) (10,03) 14.972.591 2,47
8.Chi phắ bán hàng 0 0 0 0 0 0 0
9.Chi phắ quản lắ doanh
nghiệp 5.071.816.919 5.525.437.600 5.610.090.752 339.094.013 6,30 84.653.152 2,00
10.Lợi nhuận thuần từ
12.Chi phắ khác 0 0 0 0 0 0 0 13.Lợi nhuận khác 18.139.280 21.475.636 16.670.600 3.336.356 18.39 (4.805.036) (22,37)
14.Lợi nhuận kế toán
trước thuế 421.424.315 516.508.057 546.209.006 95.083.742 22,56 29.700.949 5,75
15.Chi phắ thuế TNDN hiện
hành 105.356.078 129.127.014 136.552.252 23.770.936 22,56 7.425.238 5,75
16.Lợi nhuận sau thuế 316.068.236 387.381.043 409.656.754 71.312.807 22,56 22.275.711 5,75
Từ bảng trên ta thấy:
Năm 2013 so với năm 2012 và năm 2011, các chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đều tăng, điều này cho thấy kết quả kinh doanh của công ty năm sau tốt hơn năm trước, nó thể hiện sự cố gắng của công ty trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời nó cũng cho thấy sự phát triển của công ty trong quá trình kinh doanh.
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013 tăng 3.100.157.175 đồng so với năm 2012 tương ứng tăng 5% thấp hơn so với tăng độ tăng từ năm 2011 đến 2012 (10,94% tương đương 5.391.285.621 đồng). Bên cạnh sự tăng lên của doanh thu là sự tăng lên của giá vốn hàng bán, giá vốn năm 2013 tăng so với năm 2012 là 2.981.461.139 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm là 6%, năm 2012 tăng so với năm 2011 là 4.905.225.320 đồng tương ứng 10,21% . Sự tăng lên của doanh thu lớn hơn sự tăng lên của giá vốn hàng bán nên lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn tăng lên 34.505.985 đồng tương đương tỷ lệ tăng 6,97% trong năm 2013 so với 2012 và tăng 22,75% (91.747.386 đòng) trong năm 2012 so với 2011. Nguyên nhân tăng lợi nhuận là do trong năm công ty nhập được hàng với gắa hợp lý và tìm được nhiều khách hàng ổn định hơn.
Doanh thu tăng lên là điều kiện cần để tăng lợi nhuận của công ty, còn điều kiện đủ là tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của chi phắ. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng so với năm 2012 là 5,75% và 2012 so với 2011 là 22,56%. Đây là một thành tắch đáng khắch lệ của công ty trong hoàn cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái.
Bảng 2. Khái quát tình hình tài chính của công ty
ĐVT: Đồng (VNĐ)
STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch
2012/2011
Chênh lệch 2013/2012(%)