Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 25 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
25
Dung lượng
317 KB
Nội dung
Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com PHẦN TỔNG QUAN VỀ CƠNGTYTNHHMTVCẤP THỐT NƯỚCQUẢNGBÌNH Tên viết tắt: Tên giao dịch tiếng Anh: CÔNGTYCẤP THỐT NƯỚCQUẢNGBÌNHQUANGBINH WATER SUPPLY ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY Trụ sở chính: 81 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - QuảngBình Điện thoại: 0523822354 Fax: 0523823292 1.1 Lịch sử hình thành phát triển CơngtyTNHHMTVCấpnướcQuảngBìnhdoanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng QuảngBình với nhiệm vụ sảnxuất cung cấpnước Tiền thân Côngty Xí nghiệp nướcĐồng Hới, thành lập năm 1973, với trạm bơm nhỏ km đường ống, khai thác nước hồ Bàu Tró khơng qua xử lý (nước hồ thời kỳ chưa bị ô nhiễm, chất lượng tốt) nhằm cấpnước sinh hoạt cho khoảng 200 hộ gia đình trở lại thị xã sau đế quốc Mĩ ngừng bắn phá miền Bắc số quan Sau tách tỉnh từ tỉnh Bình Trị Thiên năm 1989, Đồng Hới thị tỉnh Quảng Bình, đầu tư xây dựng mặt, dân số tăng nhanh, số sở cơng nghiệp hình thành Thị xã Đồng Hới đầu tư xây dựng hệ thống cấpnước có cơng suất 4.000 m3/ngày, hồn thành đưa vào sử dụng từ năm 1992 Để đảm bảo lực quản lý vận hành hệ thống đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạtsản xuất, UBND Tỉnh Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 01/10/1992 thành lập CơngtyCấpnướcQuảngBình Chủ tịch trọng tàikinh tế tỉnh QuảngBìnhcấp giấy chứng nhận Đăng ký kinhdoanh số: 105379 ngày 28/10/1992 Tốc độ phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố nhanh đòi hỏi phải nâng công suất hệ thống cấpnước Năm 1998 Côngty hoàn thành việc cải tạo Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com nâng cơng suất nhà máy nước Bàu Tró lên 9.000 m 3/ngày đưa vào sử dụng Đồng thời chuẩn bị xây dựng nhà máy nước Phú Vinh với công suất 19.000 m3/ngày Bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á, dự án thực từ năm 1998 đến năm 2005 hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng phục vụ nhu cầu nước sinh hoạtsảnxuấtcông nghiệp cho thành phố Đồng Hới đến năm 2015 Từ năm 1995 với phát triển cấpnước thành phố Đồng Hới, Côngty tiến hành nghiên cứu phương án, lập dự án cấpnước cho thị trấn, huyện lỵ thuộc Tỉnh Lần lượt xây dựng hoàn thành, đưa nhà máy nước vào vận hành phục vụ cấpnước cho thị trấn: - Thị trấn Đồng Lê: Năm 1997 - Công suất 700 m3/ngày - Thị trấn Quán Hàu: Năm 1998 - Công suất 1000 m3/ngày - Thị trấn Ba Đồn: Năm 2000 - Công suất 2000 m3/ngày - Thị trấn Kiến Giang: Năm 2004 - Công suất 1000 m3/ngày - Thị trấn Quy Đạt: Năm 2005 - Công suất 1000 m3/ngày - Thị trấn Nông trường Việt Trung: Năm 2008 khởi công xây dựng nhà máy nướccông suất 1000 m3/ngày, hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm 2009 - Đang tìm nguồn vốn xây dựng nhà máy nước thị trấn Hồn Lão với cơng suất 1000 m3/ngày Song song với mở rộng quy mơ q trình phát triển tổ chức, xây dựng lực lượng sảnxuấtkinhdoanh qua giaiđoạn Từ năm 1973 đến 1990 với quy mô hệ thống cấpnước nhỏ số lượng khách hàng sử dụng nước máy ít, hệ thống tổ chức quản lý giản đơn với mơ hình Xí nghiệp quản lý trực tiếp đến phận nghiệp vụ văn phòng Tổ, Đội trực tiếp sảnxuất Cùng với phát triển đầu tư xây dựng hệ thống cấpnước tăng trưởng SXKD, từ năm 1991 máy tổ chức củng cố, nâng cấp phận quản lý nghiệp vụ thành phòng: Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch - Kỹ thuật; Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Tài vụ - Kế toán Bổ nhiệm đủ chức danh trưởng, phó phòng để nâng cao trách nhiệm cá nhân quản lý sảnxuấtkinhdoanh Năm 1998 thành lập phòng Quan hệ khách hàng tạo điều kiện giải tốt mối quan hệ khách hàng với Côngty việc phát triển hộ sử dụng nước máy quan hệ mua bán sản phẩm hàng hoá nước máy Năm 2004 thành lập phòng Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh Các phận sảnxuất trực tiếp trì mơ hình Tổ - Đội Thực chủ trương Đảng Chính phủ việc xếp, đổi doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao lực hiệu quản lý SXKD, năm 2006 Cơngty hồn thành việc chuyển đổi từ Côngty Nhà nước sang CôngtyTNHH thành viên theo: - Quyết định số: 3659/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 phê duyệt phương án chuyển Cơngty Nhà nước: CơngtyCấpnướcQuảngBình thành CơngtyTNHHMTVCấpnướcQuảngBình - Quyết định số: 708/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 phê duyệt điều lệ tổ chức hoạtđộngCôngtyTNHHMTVCấpnướcQuảngBình - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh QuảngBìnhcấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số: 2904000002 ngày 28/3/2006 Để phân cấp quản lý, nhằm nâng cao lực quản lý điều hành tính chủ độngcấpsảnxuấtkinh doanh, năm 2007 Chủ tịch Cơngty định số 05/QĐ-CT thành lập Xí nghiệp Cấpnước Ba Đồn, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép kinhdoanh số 2914000173 Tiếp đó, đầu năm 2008 Xí nghiệp CấpnướcĐồng Hới thành lập theo định số 79/QĐ-CT Chủ tịch Côngty Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số 2914000240 Năm 2008 Côngty bắt đầu thực trình chuyển đổi từ TNHH thành viên thành Cơngty cổ phần, nhờ có điều kiện việc tự chủ SXKD, đồng thời nâng cao trách nhiệm cá nhân đội ngũ cán chủ chốt quản lý doanh nghiệp Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ Theo định số 708/QĐ-UB ban hành ngày 16/3/2006 UBND tỉnh QuảngBình Điều lệ tổ chức hoạt động, Cơngty có chức sảnxuấtnước xây lắp cơng trình cấpnước Để hồn thành chức Cơngtythực nhiệm vụ sau: - Lắp đặt vận hành hệ thống dây chuyền công nghệ sảnxuất cung cấpnước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sảnxuấtcông nghiệp, dịch vụ sản lượng chất lượng - Xây dựng hệ thống cấpnước để đảm bảo vệ sinh môi trường xã hội - Kinhdoanh vật liệu, thiết bị chuyên dùng cho ngành nước - Tiếp nhận, quản lý, sử dụng vận hành hệ thống thoátnước thành phố Đồng Hới Lập kế hoạch xây dựng tu nhằm ổn định vận hành - Xây dựng thêm số tuyến mương để đảm bảo thoátnước mùa mưa lũ - Quản lý sử dụng vốn phù hợp với chế thị trường để đạt hiệu cao SXKD bảo toàn vốn Nhà nước 1.2.2 Đặc điểm sản phẩm CôngtyTNHHMTVCấpnướcQuảngBìnhhoạtđộngsảnxuất với sản phẩm chủ yếu nước để phục vụ cho nhân dân nhu cầu khác xã hội Nướctài nguyên thiên nhiên, Côngty bơm đưa vào xử lý, bán thị trường có quản lý giá Sở TàiQuảngBình Vì sản phẩm Cơngty có đặc thù riêng, tiêu thụ khơng qua khâu nhập kho thành phẩm Sản phẩm mang tính phục vụ, chất lượng sản phẩm quan chức (Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh) kiểm tra xác nhận đảm bảo theo quy định Bộ Y tế Côngty tự kiểm tra theo tiêu để chủ động điều hành sảnxuất hàng ngày Nướcsảnxuất theo quy trình cơng nghệ khép kín, liên tục qua giaiđoạn lắng, lọc, xử lý mô tả sơ đồ 1.1 Từ hồ Bàu Tró nước bơm vào bể lọc buồng để xử lý nhờ trạm bơm I Sau nước qua xử lý đưa vào bể chứa để dẫn đến Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com trạm bơm II Tạinước tiếp tục khử trùng nhờ hệ thống máy châm hóa chất clo quay lại bể chứa Nước cung cấp đến khách hàng thông qua trạm bơm II trạm bơm tăng áp mạng lưới ống dẫn Việc cấp điện cho trạm bơm I II thực hai trạm biến áp 250KVA Sơ đồ 1.1: Quy trình cơng nghệ sảnxuấtnước Khử trùng máy châm clo Trạm bơm I Bể lọc buồng Bể chứa Trạm bơm II Khách hàng Hồ Trạm bơm tăng áp Bàu Tró Khách hàng (Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật CơngtyTNHHMTVCấpnướcQuảng Bình) Ngồi Cơngty triển khai cơng trình xây lắp kinhdoanh loại vật liệu, thiết bị chuyên dùng, phụ kiện kèm ngành nước Số lượng mặt hàng phong phú, đa dạng (gần 200 loại) 1.3 Cơ cấu tổ chức Sau chuyển đổi thành côngtyTNHH thành viên, Côngty lựa chọn phương án tổ chức quản lý theo mơ hình Chủ tịch kiêm Giám đốc cơngty với cấu tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với quy mô doanh nghiệp việc tổ chức điều hành SXKD, giúp cho việc triển khai, thực định nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức CôngtyCấpnướcQuảngBình Chủ tịch kiêm Giám đốc Phó Giám đốc Kinhdoanh Phòng Tổ chức Hành Phó Giám đốc Kỹ thuật Phòng Kế hoạch Kỹ thuật XN CấpnướcĐồng Hới Tổ Vận hành Tổ Điều độ đọc số Trạm cấpnướcĐồng Lê Phòng Kế tốn Tài vụ Phòng Quan hệ khách hàng XN Cấpnước Ba Đồn Tổ Thu ngân Trạm Cấpnước Quy Đạt Tổ Vận hành Đội Xây lắp Tổ Điều độ đọc số Trạm Cấpnước Kiến Giang Website: http://www.docs.vn Email : 6lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổ Thu ngân Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com (Nguồn: Phòng Tổ chức Hành Cơng ty) Website: http://www.docs.vn Email : 7lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com 1.3.1 Chức nhiệm vụ phận - Ban giám đốc côngty + Chủ tịch kiêm Giám đốc người đại diện trước pháp luật, điều hành chung hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhCôngty theo mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đề + Các Phó giám đốc trợ giúp điều hành Côngty theo phân công ủy quyền Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước pháp luật nhiệm vụ phân cơng ủy quyền - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật + Xây dựng kế hoạch sảnxuấtkinhdoanh tiêu thụ sản phẩm Côngty Xí nghiệp trực thuộc + Xây dựng kế hoạch tiến độ phát triển hộ dùng nước + Lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị đáp ứng cho nhu cầu sảnxuất + Thiết lập theo dõi trình thực hợp đồngkinh tế, hợp đồng tiêu thụ nước + Xây dựng định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp với thực tế đơn vị + Nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch nguồn nước nhằm đề xuấtgiải pháp công nghệ + Nghiên cứu kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cấpnước khu đô thị, khu cơng nghiệp, khu dân cư + Hướng dẫn quy trình khai thác vận hành chuyển giao công nghệ sản xuất, xử lý nước + Lập dự án đầu tư, thiết kế cơng trình cấpnước + Lập kế hoạch giám sát việc tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp nước, máy móc, thiết bị cho đơn vị + Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm + Kiểm tra việc thực kế hoạch đơn vị - Phòng Tổ chức hành + Xây dựng, thực chiến lược phương án quản lý nhân sở chiến lược phát triển Côngty + Xây dựng định mức lao động, giải chế độ tiền lương, thưởng chế độ sách cho người lao động Website: http://www.docs.vn Email : 8lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com + Hướng dẫn, kiểm tra việc thực an toàn lao động, y tế sức khỏe vệ sinh môi trường + Quản lý văn thư lưu trữ, thựccơng tác hành lễ tân, phục vụ + Bảo vệ tài sản, an ninh trật tự quan, đơn vị - Phòng Kế tốn Tài vụ + Xây dựng kế hoạch tàiCơngty theo kỳ ngắn hạn, trung hạn dài hạn + Thực chế độ hạch toán kinh tế tồn Cơngty theo Luật Kế tốn doanh nghiệp + Tạo nguồn vốn, huy động vốn đảm bảo cho hoạtđộngCôngty + Xây dựng phương án giá thành nướcCôngty theo thời kỳ đảm bảo kinhdoanh có hiệu + Kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế tốn đơn vị trực thuộc Côngty theo Pháp lệnh kế toán thống kê + Quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn Cơngty - Phòng Quan hệ khách hàng + Điều tra, nắm bắt ý kiến, nguyện vọng khách hàng + Kiểm tra việc sử dụng nước, thay thế, sửa chữa bảo dưỡng đồng hồ cho khách hàng + Tiếp nhận xử lý yêu cầu khách hàng trình thực hợp đồng cung ứng - tiêu thụ nước máy + Tuyên truyền, hướng dẫn việc thực quy chế sử dụng nước bảo vệ hệ thống cấpnước + Tổ chức tra định kỳ, đột xuấtcông tác quản lý khách hàng - Xí nghiệp cấpnước + Quản lý khai thác đảm bảo an toàn cho nguồn cung cấp nước, vệ sinh môi trường thuộc trách nhiệm quản lý + Khai thác, cung cấpnước theo tiêu chuẩn quy định + Quản lý vận hành bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị dây chuyền cơng nghệ, đảm bảo an tồn lao động + Lập tổ chức thực phương án hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên liệu + Bảo vệ tàisản thuộc phạm vi quản lý Côngty thời kỳ chuyển đổi nên cấu tổ chức chưa hoàn toàn ổn định thay đổi theo hướng hiệu tương lai Website: http://www.docs.vn Email : 9lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com 1.3.2 Cơ cấu nguồn nhân lực Đến cuối năm 2009Cơngty có đội ngũ cán cơng nhân viên gồm 159 người có cấu thể bảng tổng kết sau: Bảng 1.1: Cơ cấu lao độngCơngtyCấpnướcQuảngBìnhgiaiđoạn2007 - 2009 Đơn vị tính: người Chỉ tiêu Tồn cơngty Ban Giám đốc Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Phòng Kế tốn Tài vụ Phòng Tổ chức hành Phòng Quan hệ khách hàng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 SL % SL SL 125 100 144 2.40 4.80 5.60 4.00 1.60 46.4 64 Xí nghiệp CấpnướcĐồng Hới 58 Xí nghiệp Cấpnước Ba Đồn 12 Đội Xây lắp Trạm cấpnướcĐồng Lê Trạm cấpnước Quy Đạt Trạm cấpnước Kiến Giang Giới tính 19 9.60 15.2 3.20 4.00 3.20 17 25 5 % 100 159 2.08 4.17 4.86 3.47 2.08 44.4 72 11.81 17.3 3.47 3.47 2.78 10 83.20 122 84.72 Nam Nữ Trình độ 21 16.80 22 15.28 23 21 6 % 100 1.89 4.40 3.77 3.14 2.52 45.2 14.4 13.2 3.77 3.77 3.77 13 86.16 13.8 22 ĐH ĐH Cao đẳng 22 17.60 0.00 27 18.75 2.78 31 Trung cấp 27 21.60 47.2 59 13.6 17 40 27.78 42.3 61 53 60 19.5 2.52 33.3 37.7 12 11 6.92 Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông 8.33 So sánh 08/07 Tuyệt % đối 19 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 So sánh 09/08 Tuyệt % đối 15 10.42 0.00 16.67 -1 -14.29 0.00 33.33 10.34 12.50 41.67 35.29 0 31.58 25.00 0.00 0.00 -4 1 -16.00 20.00 20.00 50.00 18 17.31 15 12.30 4.76 0.00 22.73 - 14.81 0.00 13 48.15 13 32.50 3.39 -1 -1.64 -5 -29.41 -1 -8.33 (Nguồn: Phòng Tổ chức Hành Cơng ty) Do đặc thù lĩnh vực kinhdoanhsảnxuấtnước nên lao động nam chiếm tỷ trọng lớn cấu nhân lực, khoảng 85% tập trung chủ yếu xí nghiệp, trạm cấp nước, đội xây lắp Lao động nữ Côngty đa số làm Website: http://www.docs.vn Email :10 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com việc phận thu ngân, kế toán, tạp vụ Do yếu tố lịch sử đồng thời số lao động có trình độ cao đẳng, đại học đại học thường có xu hướng đảm nhận cơng việc văn phòng, quản lý tỷ lệ thấp so với lao động trung cấp, công nhân kỹ thuật lao động phổ thông Tuy nhiên phần lớn đội ngũ lao động luyện sản xuất, có nhiều kinh nghiệm tận tâm với cơng việc, gắn bó với Cơngty Cùng với gia tăng khách hàng mở rộng sản xuất, lao độngCôngty ba năm 2007, 2008, 2009 có biến động tăng Trong tăng mạnh phận sảnxuất số lượng lao động nam, đồng thời có điều chuyển cơng tác phận Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động nên Côngtythực nhiều biện pháp tuyển dụng đào tạo Tỷ lệ lao động trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đại học tăng, công nhân kỹ thuật lao động phổ thông giảm xuống Cơ cấu lao động dần cải thiện mặt chất lượng 1.3.3 Tổ chức phòng Kế tốn Tài vụ Phòng Kế tốn Tài vụ Cơngty có thành viên, gồm kế tốn trưởng kiêm trưởng phòng; kế tốn tổng hợp kiêm phó phòng; kế tốn vật tư, tài sản, thống kê; kế tốn tốn; kế tốn cơng nợ thủ quỹ Các thành viên chịu trách nhiệm lĩnh vực khác nhau, cụ thể là: - Kế tốn trưởng kiêm trưởng phòng điều hành cơng việc chung phòng đạo trực tiếp Giám đốc Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế tốn phương pháp tính giá phù hợp với đặc điểm kinhdoanh đơn vị Tổng hợp kiểm tra báo cáo tài chính, khoản phải nộp ngân sách, công nợ phải thu, phải trả Tổ chức thực kiểm tra kế toán nội doanh nghiệp, hướng dẫn kịp thời thay đổi chế độ kế toán Nhà nước Phân tích tình hình hoạtđộng để đánh giá thựctrạng hiệu sảnxuấtkinh doanh, phát đưa giải pháp khắc phục hạn chế… - Kế tốn tổng hợp kiêm phó phòng thực nhiệm vụ kế tốn trưởng phân cơng, định khoản kế tốn, lập sổ sách, báo cáo tài định kỳ theo quy định Website: http://www.docs.vn Email :11 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com - Kế toán vật tư, tài sản, thống kê theo dõi tình hình nhập, xuất vật tư, tình hình tăng giảm tàisản hàng kỳ Thu thập thống kê số liệu tình hình lao động, bảng chấm cơng… phục vụ cho cơng tác phòng - Kế tốn tốn chịu trách nhiệm thực tất khoản toán ngồi Cơngty tốn với cán công nhân viên, người bán, ngân hàng… - Kế tốn cơng nợ theo dõi quản lý khoản công nợ phải thu, phải trả hàng tháng vào loại hoá đơn, chứng từ Tổng kết báo cáo công nợ hàng năm Côngty - Thủ quỹ thựchoạtđộng thu chi tiền mặt hàng ngày sở phiếu thu, phiếu chi Tiến hành giao dịch với ngân hàng nhập quỹ hay rút tiền mặt Bảo quản chứng từ để cung cấp cho kế toán toán Hoạtđộng thành viên phòng Kế tốn Tài vụ khác thống nhất, bổ trợ cho để hồn thành nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời cơng tác quản lý Côngty Website: http://www.docs.vn Email :12 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com PHẦN THỰCTRẠNGHOẠTĐỘNGSẢNXUẤTKINHDOANHTẠICƠNGTYTNHHMTVCẤP THỐT NƯỚCQUẢNGBÌNHGIAIĐOẠN2007–2009 2.1 Một số thuận lợi khó khăn q trình SXKD Cơngty 2.1.1 Thuận lợi Cơ sở vật chất kỹ thuật đầu tư xây dựng tương đối đồng Nhằm nâng cao lực tồn diện Cơngtyhoạtđộng SXKD đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển cấpnước tỉnh, Côngty tiến hành đầu tư số cơng trình cấpnước đưa vào sử dụng Điển dự án cấpnước vệ sinh thành phố Đồng Hới, dự án cấpnước thị trấn Quy Đạt, dự án cấpnước thị trấn Ba Đồn, dự án cấpnước thị trấn Kiến Giang, dự án cấpnước thị trấn Đồng Lê, dự án cấpnước thị trấn Quán Hàu Ngày mở rộng phạm vi cung cấpnước địa bàn toàn tỉnh Từ năm 2000 đến năm 2006, Côngty đạt mức tăng trưởng ổn định, tỷ lệ tăng trưởng từ 10% đến 12% năm, tạo đà phát triển cho thời gian tới Phạm vi hoạtđộng mở rộng lĩnh vực sảnxuấtcấpnước xây lắp, tư vấn Đời sống cán công nhân viên khơng ngừng cải thiện, thu nhập bình quân người lao động nâng cao Côngty nhận quan tâm đạo tích cực kịp thời cấp quyền Nhờ Cơngty bước hồn thành nhiệm vụ cung cấpnước máy phục vụ sinh hoạtsảnxuất 2.1.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi nêu trên, Cơngty phải đối mặt với số vấn đề khó khăn cần phải vượt qua thời gian tới Website: http://www.docs.vn Email :13 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Mặc dù sở vật chất kỹ thuật đầu tư vào hoạtđộng thị trấn, khu công nghiệp hiệu suất khai thác hệ thống cấpnước thấp Trung bình đạt 20 đến 25% cơng suất thiết kế Khả phát triển khách hàng chậm, lượng nước sử dụng hạn chế dẫn đến kết SXKD thị trấn chưa cao Một phận sở hạ tầng xây dựng từ lâu cần nâng cấp sửa chữa Chính sách vay vốn để đầu tư phát triển hệ thống cấpnước Nhà nước chưa thực ưu tiên cho phù hợp với thực tế Việc phát triển mạng lưới đường ống dẫn nước khách hàng khu đô thị mới, khu vực ngoại thành gặp nhiều khó khăn đầu tư phát triển không đồng bộ, mật độ dân cư thấp, phân bố khơng Thói quen, tập quán sử dụng nước khả chi trả hạn chế khách hàng trở ngại lớn CôngtyCông tác lập quy hoạch chi tiết khu dân cư chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư mở rộng hệ thống cấpnước gây tác động định đến kết hoạtđộngCôngty 2.2 Thựctrạnghoạtđộng SXKD Côngtygiaiđoạn2007 - 2009 2.2.1 Nguồn vốn sảnxuấtkinhdoanh Vốn sảnxuất nhân tố định khả hiệu sảnxuấtkinhdoanhdoanh nghiệp Tổng vốn Côngty khoảng 200 tỷđồng Cơ cấu huy động nguồn để hình thành vốn thể cụ thể bảng sau: Bảng 2.1: Cơ cấu vốn Côngtygiaiđoạn2007 - 2009 Đơn vị tính: nghìn đồng Năm 2007 95,952,635 Tỷ trọng (%) 48.25 Nợ ngắn hạn 3,616,541 Phải trả người bán Người mua trả trước Thuế phải nộp Phải trả người lao động Chi phí phải trả Năm 2009 80,925,146 Tỷ trọng (%) 40.35 80,481,405 Tỷ trọng (%) 39.26 1.82 3,872,564 1.93 6,468,670 234,850 0.12 596,741 0.30 4,740 0.00 11,364 32,123 0.02 382,055 Giá trị Chỉ tiêu I NỢ PHẢI TRẢ Năm 2008 Giá trị Giá trị So sánh 08/07 (%) So sánh 09/08 (%) -15.66 -0.55 3.16 7.08 67.04 1,187,707 0.58 154.09 99.03 0.01 13,542 0.01 139.75 19.17 94 0.00 1,912 0.00 -99.71 1934.04 0.19 364,149 0.18 1,120,134 0.55 -4.69 207.60 326,130 0.16 2,140,910 1.07 3,270,174 1.60 556.46 52.75 2,636,642 1.33 759,303 0.38 875,198 0.43 -71.20 15.26 Nợ dài hạn 92,336,093 46.43 77,052,582 38.41 74,012,734 36.10 -16.55 -3.95 Vay nợ dài hạn 92,290,956 46.41 76,949,532 38.36 73,909,598 36.05 -16.62 -3.95 Nợ ngắn hạn khác Website: http://www.docs.vn Email :14 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Dự phòng trợ cấp việc làm 45,136 0.02 103,050 0.05 103,136 0.05 128.31 0.08 II VỐN CHỦ SỞ HỮU 102,901,902 51.75 119,655,417 59.65 124,514,973 60.74 16.28 4.06 Vốn chủ sở hữu 102,685,875 51.64 112,335,265 56.01 124,292,688 60.63 9.40 10.64 Vốn đầu tư chủ sở hữu 99,078,705 49.82 108,363,458 54.02 111,716,732 54.50 9.37 3.09 Quỹ Đầu tư phát triển 1,145,377 0.58 789,316 0.39 46,967 0.02 -31.09 -94.05 368,517 0.19 345,164 0.17 0.00 -6.34 -100.00 2,093,275 1.05 2,837,325 1.41 9,843,862 4.80 35.54 246.94 Chênh lệch đánh giá lại tàisản 0.00 0.00 2,685,125 1.31 - - Nguồn kinh phí quỹ khác 216,026 0.11 100.0 7,320,151 3.65 100.0 222,285 0.11 100.0 3288.55 -96.96 0.87 2.20 Quỹ dự phòng tài Vốn đầu tư xây dựng TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 198,854,537 200,580,564 204,996,378 (Nguồn: Phòng Kế tốn Tài vụ Cơng ty) Nhìn chung tổng vốn Cơngty ngày tăng Nhưng sách tài trợ có xu hướng thay đổi Trong tỷ trọng nợ phải trả giảm mạnh, từ 48% xuống 39% Đồng thời vốn chủ sở hữu tăng lên gần 61% Cho thấy Côngtygiải tốt khoản nợ, mức độ tự chủ an tồn tài nâng cao Tuy nhiên chi phí vốn chủ sở hữu cao vốn nợ, việc giảm tỷ lệ nợ lâu dài làm cho Côngty không tận dụng vốn người khác để tạo hiệu cho hoạtđộngsảnxuất Trong khoản nợ phải trả nợ dài hạn chiếm phần lớn, 90%, áp lực trả nợ nặng nề Tuy nhiên tỷ trọng giảm dần Côngty bắt đầu trả khoản nợ vay lớn (vay lại Bộ Tài chính) từ năm 2006 Nợ ngắn hạn tăng ảnh hưởng mạnh khoản phải trả người lao động chi phí phải trả Khoản phải trả người bán có tăng thấp phải thu khách hàng, cho thấy mức độ bị chiếm dụng vốn Côngty lớn Vốn đầu tư chủ sở hữu hoàn toàn Nhà nướctài trợ chiếm gần 51% tổng vốn Côngty Vốn đầu tư xây dựng tăng mạnh sử dụng cho cơng trình dự án Cơngty 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn sảnxuấtkinhdoanh Sau huy động vốn việc đầu tư vào tàisản cho phù hợp với mục tiêu Cơngty tình hình thực tế có ý nghĩa quan trọng Từ số liệu bảng 2.2 ta thấy tàisản ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ cấu tàisảnCông ty, khoảng từ 15-20%, có xu hướng tăng dần qua năm, phải kể đến tác động mạnh mẽ khoản phải thu ngắn hạn hàng tồn kho Website: http://www.docs.vn Email :15 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Các khoản phải thu khách hàng tăng mạnh (năm 2009 tăng gấp lần so với năm 2007) chứng tỏ Cơngty khơng thực sách thắt chặt tín dụng thương mại Một phần quan hệ lâu dài tin cậy với đối tác Mặt khác khả ý thức chi trả tỷ lệ khách hàng, khách hàng cá nhân, hộ gia đình hạn chế Điều ảnh hưởng khơng tốt tới tình hình tàiCơng ty, làm giảm vốn tiền gây áp lực lên khả tốn Do tình hình giá thị trường tăng, Cơngty lại có nhu cầu mua sắm nguyên vật liệu nên khoản trả trước cho người bán tăng Hàng tồn kho Cơngty tăng qua năm, điều khơng có nghĩa khả tiêu thụ hàng hóa giảm sút, đặc thù sản phẩm nước không qua nhập kho thành phẩm Sự gia tăng hàng tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ thường xuyên cho trình sảnxuất thi cơngcơng trình xây lắp Chứng tỏ hoạtđộngCôngty ngày mở rộng Bảng 2.2: Cơ cấu tàisảnCôngtygiaiđoạn 2007-2009 Đơn vị tính: nghìn đồng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 15.47 29,025,487 Tiền, khoản TĐ tiền 9,012,008 4.53 7,483,318 3.73 11,020,156 5.38 -16.96 47.26 59,126 0.03 75,738 0.04 266,170 0.13 28.09 251.44 Tiền gửi ngân hàng 8,952,882 4.50 7,407,580 3.69 10,753,986 5.25 -17.26 45.18 Đầu tư tài ngắn hạn 6,000,000 3.02 11,000,000 5.48 11,000,000 5.37 83.33 Các khoản phải thu ng hạn 1,310,028 0.66 2,296,452 1.14 3,721,942 1.82 75.3 62.07 - Phải thu khách hàng 1,172,017 0.59 1,994,567 0.99 3,025,294 1.48 70.18 51.68 35,893 0.02 165,421 0.08 376,100 0.18 360.87 127.36 102,118 0.05 136,463 0.07 320,547 0.16 33.63 134.9 12,630,241 6.35 12,892,450 6.43 13,365,685 6.52 2.08 3.67 73,208 0.04 317,211 0.16 138,629 0.07 333.3 -56.3 169,829,050 85.4 166,591,132 83.05 165,749,965 80.86 -1.91 -0.5 169,790,05 39,000 0 - - 83.05 80.83 -1.9 -0.53 0.02 0.01 165,695,73 9,000 85.38 166,572,13 19,000 -51.28 -52.63 0 0 45,231 0.02 - - 198,854,537 100 200,580,564 100 204,996,378 100 0.87 2.2 - Trả trước cho người bán - Phải thu khác Hàng tồn kho TSNH khác II TÀISẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn TSCĐ Đầu tư tài dài hạn TSDH khác TỔNG TÀISẢN 39,246,413 17.1 Chỉ tiêu I TÀISẢN NGẮN HẠN Tiền mặt 33,989,432 Tỷ trọng (%) 19.14 So sánh 09/08 (%) Tỷ trọng (%) 14.6 Giá trị Tỷ trọng (%) 16.95 So sánh 08/07 (%) Giá trị Giá trị (Nguồn: Phòng Kế tốn Tài vụ Cơng ty) Website: http://www.docs.vn Email :16 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Tiền khoản tương đương tiền có tăng khơng lớn Trong tiền gửi ngân hàng chiếm khoảng 99% Cơngty giữ lại lượng tiền mặt nhỏ để chi trả Côngty chưa tham gia vào đầu tư thị trường chứng khốn Khoản đầu tư tài ngắn hạn khoản tiết kiệm có kỳ hạn ngân hàng, chiếm tỷ trọng tiền khoản tương đương tiền Tàisản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng tàisản có xu hướng giảm dần Nguyên nhân sở vật chất, máy móc thiết bị đầu tư đồnggiaiđoạn đầu khai thác Hàng năm có tàisản cố định tăng đầu tư xây dựng hồn thành chuyển giao khơng đủ bù đắp giá trị tàisản cố định giảm hao mòn nguyên nhân khác Khoản đầu tư tài dài hạn vào trái phiếu Chính phủ năm 2008, 2009 giảm so với năm 2007 Có thể thấy Côngty tăng đầu tư ngắn hạn phần vốn dài hạn dư thừa sau đầu tư vào tàisản dài hạn Chính sách tài trợ giúp Cơngty có khả tốn tốt hạn chế khả sinh lời tương lai 2.2.3 Kết hoạtđộng SXKD Côngtygiaiđoạn 2007-2009 Mặc dù nhiều khó khăn nhờ biện pháp quản lý chặt chẽ, cải tiến công nghệ, tiếp cận khách hàng nên ba năm qua Cơngty ln hồn thành vượt kế hoạch sản lượng nước máy thương phẩm: - Năm 2007: 2920000m3 - Năm 2008: 3329397m3 - Năm 2009: 4100000m3 Đồng thời số hộ khách hàng sử dụng nước máy tăng 2322 hộ năm 2007; 2149 hộ năm 2008; 2266 hộ năm 2009 Nâng phạm vi bao quát thị trường lên gần 90% Do doanh thu sảnxuấtnước máy tăng mạnh, góp phần nâng cao tổng doanh thu số liệu thể bảng sau: Bảng 2.3: Kết hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhgiaiđoạn2007 - 2009 Đơn vị tính: nghìn đồng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 18,099,68 28,601 18,071,08 21,698,15 32,206 21,665,94 27,445,65 41,439 27,404,21 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ So sánh 08/07 (%) So sánh 09/08 (%) 19.88 26.49 12.60 28.67 19.89 26.49 Website: http://www.docs.vn Email :17 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Giá vốn hàng bán 14,292,715 18,114,628 3,778,369 3,551,319 23,222,75 4,181,468 622,316 1,079,052 3,560,052 26.74 28.20 -6.01 17.74 1,348,565 73.39 24.98 3,574,635 4,407,458 0.41 23.30 843,325 1,034,742 1,044,500 22.70 0.94 -2,692 20,994 78,075 271.89 2,692 888,962 -100.00 846,119 -879.87 32922.3 - 2,692 42,843 1491.49 -100.00 13 Tổng lợi nhuận trước thuế 63,837 78,075 - 22.30 14 Thuế TNDN 15,959 19,519 - 22.30 15 Lợi nhuận sau thuế TNDN 47,878 58,556 - 22.30 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạtđộngtài Chi phí hoạtđộngtài Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạtđộngkinhdoanh 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác -100.00 (Nguồn: Phòng Kế tốn Tài vụ Cơng ty) Tuy lợi nhuận gộp cao năm 2007Cơngty khơng có lãi khơng đủ bù đắp chi phí tài Trong phải kể đến việc trả lãi khoản vay lại Bộ Tài từ năm 2006 đẩy chi phí tài tăng cao Mặt khác giá nước lại chưa kết cấu chi phí nợ vay lãi khoản vay Từ năm 2008 Côngty bắt đầu có lãi Năm 2009 lợi nhuận gộp tăng mạnh nên dù lợi nhuận khác không lợi nhuận sau thuế Côngty tăng Dưới số tiêu sử dụng để phân tích cụ thể kết hoạtđộng SXKD Công ty: Bảng 2.4: Một số tỷ số tài Chỉ tiêu Cơngthức tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Vòng quay TSCĐ Doanh thu / TSCĐ ròng (lần) 0.11 0.13 0.16 Vòng quay Tổng TS Doanh thu / Tổng TS (lần) 0.09 0.11 0.13 Kỳ thu tiền bình quân Phải thu / Doanh thu bình quân ngày (ngày) 23.7 33.6 40.3 Kỳ trả tiền bình quân Phải trả / Giá vốn hàng bán bình quân ngày (ngày) 6.0 12.0 18.7 ROA Lợi nhuận ròng / Tổng TS (%) 0.00 0.02 0.03 ROE Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu (%) 0.00 0.04 0.05 (Nguồn: Phòng Kế tốn Tài vụ Cơng ty) Các tiêu vòng quay TSCĐ (vòng quay tổng TS) cho thấy hiệu sử dụng TSCĐ (tổng TS) Cơngty thấp dần cải thiện tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng TSCĐ (tổng TS) Kỳ thu tiền bình qn Cơngty mức cao chưa có xu hướng giảm Điều dẫn đến rủi ro không thu hồi nợ tăng, Cơngty cần có biện pháp điều chỉnh sách tín dụng thương mại Kỳ trả tiền bình qn Website: http://www.docs.vn Email :18 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com năm 2007 thấp, đến năm 2009 tăng gấp ba lần Kỳ trả tiền bình quân dài cho phép Côngty sử dụng khoản chưa phải trả cho mục đích khác cần thiết Hệ số sinh lời tàisản vốn chủ sở hữu thấp khoản đầu tư xây dựng cho sảnxuất trọng, sảnxuấtdoanh thu tăng qua năm Nguyên nhân năm 2006 Côngty tiến hành khoản vay dài hạn lớn để đầu tư cho TSCĐ, nâng giá trị tổng tàisản lên gấp ba lần so với năm 2005 Trong chưa thể khai thác hết công suất thiết kế, không kịp thu hồi vốn Nhìn chung tỷ số phản ánh hiệu hoạtđộng thấp, Cơngtythực nhiều biện pháp để nâng cao hiệu tương lai 2.3 Phương hướng hoạtđộngCôngty thời gian tới Xác định nhiệm vụ trọng tâm nâng cao điều kiện khả phục vụ nước đến đối tượng khách hàng, Côngty trọng đề nhiều nhiệm vụ cần thực hiện: - Mở rộng mạng đường ống phân phối đến khu dân cư, khuyến khích khách hàng sử dụng nước - Ngày nâng cao chất lượng hàng hoá, chất lượng dịch vụ cấp nước, thái độ phục vụ khách hàng chất lượng cơng trình xây lắp - Thành lập Xí nghiệp Xây lắp cấpnước để có điều kiện cạnh tranh thị trường, nâng cao tính chủ động đơn vị thựccơng tác xây lắp - Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, trình độ tay nghề cho người lao động Lựa chọn công nghệ để áp dụng vào sảnxuất - Tích cực cơng tác chống thất nước máy, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm - Tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấpnước cho thị trấn khu cơng nghiệp, khu dân cư tập trung chưa có hệ thống cấpnước - Thực Cổ phần hoá doanh nghiệp để nâng cao trách nhiệm cá nhân cơng tác quản lý Tăng thêm tính chủ động việc định vấn đề quan trọng sảnxuấtkinhdoanh 2.4 Một số đề xuấtCôngty Bên cạnh phương hướng phát triển sảnxuấtCôngty nên lưu ý đến số vấn đề tài để phát huy hiệu hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh Website: http://www.docs.vn Email :19 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com - Hiện kinh tế có xu hướng ổn định nên việc tăng sử dụng nợ không tiềm ẩn nhiều rủi ro Côngty điều chỉnh cấu vốn tỷ lệ định - Thay đổi sách tín dụng thương mại, đặc biệt khâu tiêu thụ sản phẩm Cơngty xây dựng điều khoản hạn chế toán chậm Ngược lại nhà cung cấp thời gian trả tiền dài có lợi cho Cơngty - Việc Cơngty theo đuổi sách tài trợ bảo thủ làm hạn chế khả sinh lời tương lai Vì tăng cường đầu tư phát triển tìm kiếm hội cần thiết Đồng thời có biện pháp quản lý, tăng suất, công suất khai thác để góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Website: http://www.docs.vn Email :20 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ… DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNGTYTNHHMTVCẤP THỐT NƯỚCQUẢNGBÌNH 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ .4 1.2.2 Đặc điểm sản phẩm 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.3.1 Chức nhiệm vụ phận 1.3.2 Cơ cấu nguồn nhân lực 1.3.3 Tổ chức phòng Kế tốn Tài vụ .10 PHẦN 2: THỰCTRẠNGHOẠTĐỘNGSẢNXUẤTKINHDOANHTẠICƠNGTYTNHHMTVCẤP THỐT NƯỚCQUẢNGBÌNHGIAIĐOẠN2007–2009 12 2.1 Một số thuận lợi khó khăn q trình SXKD Cơngty 12 2.1.1 Thuận lợi 12 2.1.2 Khó khăn 12 2.2 Thựctrạnghoạtđộng SXKD Côngtygiaiđoạn2007 - 2009 .13 2.2.1 Nguồn vốn sảnxuấtkinhdoanh 13 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn sảnxuấtkinhdoanh 14 2.2.3 Kết hoạtđộng SXKD Côngtygiaiđoạn 2007-2009 16 2.3 Phương hướng hoạtđộngCôngty thời gian tới .18 2.4 Một số đề xuấtCôngty 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com TÀI LIỆU THAM KHẢO - Điều lệ Tổ chức hoạtđộngCôngtyTNHHMTVCấpnướcQuảngBình - Các báo cáo tài năm 2007, 2008, 2009Cơngty - Các văn phòng Tổ chức Hành chính, phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty: phân công nhiệm vụ phòng ban, quy trình cơng nghệ… - Báo cáo tổng kết năm 2007, 2008, 2009Côngty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com LỜI NĨI ĐẦU Sau q trình học tập trang bị hệ thống kiến thức chuyên ngành tàidoanh nghiệp đợt thực tập cuối khóa khoảng thời gian quan trọng giúp cho sinh viên có hội vận dụng kiến thức có để tìm hiểu, nghiên cứu hoạtđộngthực tiễn quan, doanh nghiệp Từ có hướng tiếp cận, giải vấn đề thuộc chuyên ngành, tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao, hoàn thiện kiến thức mình, chuẩn bị cho việc thựccơng việc tương lai Để đạt mục đích em đăng ký thực tập phòng Kế tốn Tài vụ Cơngty trách nhiệm hữu hạn thành viên CấpthoátnướcQuảng Bình, gọi tắt CơngtyCấpnướcQuảngBìnhCơngtyCấpnướcQuảngBình trực thuộc sở Xây dựng QuảngBìnhcơngty lâu năm, có uy tín lĩnh vực cung cấpnước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sảnxuất cá nhân, tổ chức thành phố Dưới hướng dẫn cô giáo giúp đỡ, bảo cơ, chú, anh chị phòng, sau bốn tuần thực tập tổng hợp em thu thập số thông tin ban đầu Côngty làm sở để hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp Báo cáo chia làm hai phần chính: - Phần 1: Tổng quan CơngtyTNHHMTVCấpnướcQuảngBình - Phần 2: ThựctrạnghoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhCôngtyTNHHMTVCấpnướcQuảngBìnhgiaiđoạn2007–2009 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ… Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Quy trình cơng nghệ sảnxuấtnước Cơ cấu tổ chức CơngtyCấpnướcQuảngBình Cơ cấu lao độngCơngtyCấpnướcQuảngBìnhgiaiđoạn2007–2009 Cơ cấu vốn Côngtygiaiđoạn2007–2009 Cơ cấu tàisảnCôngtygiaiđoạn2007–2009 Kết hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhgiaiđoạn2007–2009 Một số tỷ số tài Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 15 16 17 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHHMTV UBND SXKD TS TSCĐ TSDH TNDN ĐH Trách nhiệm hữu hạn thành viên Uỷ ban nhân dân SảnxuấtkinhdoanhTàisảnTàisản cố định Tàisản dài hạn Thu nhập doanh nghiệp Đại học Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ... nghệ sản xuất nước Cơ cấu tổ chức Cơng ty Cấp nước Quảng Bình Cơ cấu lao động Cơng ty Cấp nước Quảng Bình giai đoạn 2007 – 2009 Cơ cấu vốn Công ty giai đoạn 2007 – 2009 Cơ cấu tài sản Công ty giai. .. hoạt động Công ty 2.2 Thực trạng hoạt động SXKD Công ty giai đoạn 2007 - 2009 2.2.1 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Vốn sản xuất nhân tố định khả hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tổng vốn Công. .. PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 12 2.1 Một số thuận lợi khó khăn q trình SXKD Công ty 12 2.1.1