Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 86 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
86
Dung lượng
4,2 MB
Nội dung
R
Toøa nhaø
Toøa FPT
nhaøCaà
FPT
u Caà
GiaáuyGiaá
, y,
ÑöôønÑöôø
g Phaï
ngm
Phaï
Huøm
ng,
Huøng,
Quaän
Quaä
Caàn
u Caà
GiaáuyGiaá
, HaøyNoä
, Haø
i Noäi
Ñieän Ñieä
thoaï
n ithoaï
: (84-4)
i 730: 1515
(84-4) 730 1515
Fax: (84-4)
Fax
7689 079 : (84-4) 768 7410
Web:Web
www.fpt.com.vn
: www.fpt.com.vn
KEÁT TNOÁ
NOÁ
KEÁ
I I
COÂ
NN
GGDAÂ
NN
COÂ
DAÂ
ÑIEÄ
ÑIEÄ
NNTÖÛ
TÖÛ
BAÙO CAÙO
THÖÔØBAÙ
NGONIEÂ
CAÙNO
2007
THÖÔØNG NIEÂ
N
2007
COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN ÑAÀU TÖ COÂNG NGHEÄ FPT
Tầm nhìn
“FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu
mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng
tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm
khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh
quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình
điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một
cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về
tinh thần”.
v
NỘI DUNG
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2
Lịch sử hoạt động của Công ty FPT
4
Công ty FPT năm 2007
12
Báo cáo của Hội đồng Quản trị
23
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
29
Báo cáo tài chính hợp nhất
35
Tổ chức và nhân sự
70
Thông tin thành viên góp vốn và Quản trị Công ty
72
Các sự kiện nổi bật của FPT năm 2007
74
Trách nhiệm xã hội FPT năm 2007
78
Danh bạ công ty FPT
80
Thông điệp của
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2
Báo cáo thường niên 2007
THƯA QUÝ CỔ ĐÔNG!
Năm 2007 là năm FPT đổi mới với những vận động
mạnh mẽ về chiều rộng và chiều sâu, FPT bước vào
các lĩnh vực hoạt động mới, thu hút thêm nhiều nguồn
nhân lực mới và tiến một bước dài mạnh mẽ trên con
đường trở thành Tập đoàn Kinh tế Công nghệ hàng
đầu Việt Nam.
MỘT NĂM NỖ LỰC VÀ KINH DOANH THÀNH CÔNG
CỦA TẬP ĐOÀN FPT
Các hướng kinh doanh truyền thống vẫn tiếp tục đà
tăng trưởng bền vững với kết quả đầy ấn tượng về
lợi nhuận. Trong các lĩnh vực mới như đại học, bất
động sản, chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư cũng
đã đạt những kết quả nhất định.
Năm 2007, 9.344 cán bộ nhân viên FPT đã nỗ
lực để đạt doanh thu 13.872 tỷ đồng, tăng trưởng
18,6% so với 2006, đặc biệt mảng truyền thống
là kinh doanh phần mềm và dịch vụ vẫn phát trên
đà tăng trưởng cao với mức tăng tới 39,3%, vượt
ngưỡng 100 triệu USD.
Trong năm 2007, lợi nhuận trước thuế toàn Tập
đoàn đạt 1.029 tỷ đồng, tăng 68,9%, lợi nhuận sau
thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 737,5 tỷ đồng
với mức tăng trưởng ấn tượng 63,7% so với năm
2006, đem lại cho cổ đông mức lãi cơ bản trên mỗi
cổ phiếu đạt 8.043 đồng, nộp vào ngân sách nhà
nước 1.915 tỷ đồng
2007 cũng là năm ghi nhận những thành quả của
Tập đoàn FPT bằng các giải thưởng có giá trị. FPT
đứng vào top 20 doanh nghiệp hàng đầu của Việt
nam do Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc
(UNDP) bình chọn, giành giải thưởng Công ty phát
triển nhanh nhất trong các công ty trên toàn thế
giới - giải thưởng dành cho các công ty có vốn đầu
tư của công ty TPG (Mỹ) trong năm 2007. Tháng
12/2007, FPT được vào danh sách 10 doanh
nghiệp niêm yết tiêu biểu tại Sở giao dịch chứng
khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) do Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và Hãng thông tin D&B Hoa Kỳ tổ chức.
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ FPT có
một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và
cán bộ nhân viên đoàn kết, một lòng phấn đấu và
cống hiến vì sự phát triển của Tập đoàn, sự ủng hộ
và tin yêu của đông đảo cổ đông ở khắp ba miền
đất nước, của các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước
và đặc biệt là của khách hàng thuộc mọi thành
phần kinh tế, mọi tầng lớp dân cư.
CHIẾN LƯỢC MỚI HỨA HẸN THÀNH CÔNG
VƯỢT TRỘI
Năm 2008, FPT tròn 20 tuổi. Tập đoàn tự hào
chào đón năm thứ 20 liên tục phát triển. Tập
đoàn tự hào về FPT như biểu tượng ngành
CNTT Việt Nam. Chiến lược “Vì Công dân điện
tử” sẽ là một bước tiến dài quan trọng trên con
đường tiến tới “Hội tụ số”.
Chiến lược này dựa trên nhận định Internet đã,
đang và sẽ làm thay đổi sâu sắc Thế giới và là cơ
hội của Việt Nam trên con đường hội nhập quốc
tế. Những công dân và tổ chức của thời đại mới
sử dụng điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ cá nhân
PDA, Ipod, ADSL, WiFi, WiMax... mọi nơi, mọi lúc.
Họ được kết nối với nhau, với công việc, sử dụng
các dịch vụ được cá nhân hóa, thực hiện các giao
dịch được tự động hóa.
Những tổ chức và người tiêu dùng này được FPT
đặt tên là Công dân điện tử (e-citizen). Và chiến
lược của FPT là tạo ra hệ thống giá trị gia tăng
nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của các Công dân
điện tử. FPT cam kết nỗ lực kết nối mọi công dân
tiện tử, mang lại cho họ thông tin, tri thức và dịch
vụ một cách tiện lợi nhất, hiệu quả nhất dựa trên
sức mạnh cốt lõi: con người, công nghệ thông tin viễn thông và tri thức kinh doanh.
Năm 2008, cùng bối cảnh và tình hình mới với
nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, HĐQT
vẫn đặt mục tiêu cao về hiệu quả kinh doanh của
Tập đoàn nói chung và các công ty thành viên nói
riêng, đồng thời đổi mới về công tác quản trị doanh
nghiệp để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định với
tốc độ cao như những năm qua, tập trung vào hai
nhiệm vụ: tăng chiều sâu và dịch vụ giá trị gia tăng
cho các hướng kinh doanh truyền thống và tạo nền
tảng bền vững cho các hướng kinh doanh mới.
Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng cảm
ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ của các Quý
Cổ đông, các nhà đầu tư trong và ngoài nước,
cám ơn những nỗ lực của Ban điều hành Tập đoàn
FPT và đặc biệt cám ơn sự lao động sáng tạo của
cán bộ nhân viên FPT, những người đã có đóng
góp quan trọng nhất cho thành công của FPT hôm
nay. Và đặc biệt, tôi tin tưởng rằng quý cổ đông sẽ
tục ủng hộ HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn. Cá
nhân tôi và HĐQT tin rằng trong năm thứ 20 của
Tập đoàn, với chiến lược “Vì công dân điện tử”
cũng như các chính sách, trọng tâm kinh doanh,
quản trị như trên sẽ giúp FPT hoàn thành thắng
lợi mục tiêu kinh doanh 2008 và nâng thương hiệu
FPT lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi
ích lâu dài của quý cổ đông và đóng góp nhiều hơn
nữa cho xã hội.
Trân trọng,
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT
Trương Gia Bình
LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG
4
Báo cáo thường niên 2007
5
Những sự kiện quan trọng
Thành lập công ty
Thành lập ngày 13/09/1988, tiền thân của Công ty FPT là Công ty Công
nghệ Thực phẩm (The Food Processing Technology Company)
Ngày 27/10/1990, Công ty đã đổi tên thành Công ty Phát triển Đầu tư Công
nghệ. Tên giao dịch quốc tế là The Corporation for Financing and Promoting
Technology (FPT Corp.)
Tháng 03/2002, Công ty cổ phần hóa, tên Công ty được thay đổi thành
Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (tên tiếng Anh vẫn giữ
nguyên).
Ngày 13/12/2006, Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên Sở giao
dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán: “FPT”
Quá trình phát triển
2007
Công bố chiến lược “Vì công dân điện tử” (e-citizen)
Thành lập Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Á - Thái Bình Dương tại
Singapore
Hợp nhất Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty TNHH Giải pháp
Phần mềm FPT và TT dịch vụ ERP
Thành lập Công ty TNHH Bán lẻ FPT, Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT,
Công ty TNHH Phát triển Khu CNC Hòa Lạc FPT, Công ty TNHH Truyền
thông Giải trí FPT, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT, Công ty Cổ phần Dịch
vụ Trực tuyến FPT.
Tham gia thành lập các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài chính (Chứng
khoán, Quản lý Quỹ Đầu tư và Ngân hàng Thương mại)
6
Báo cáo thường niên 2007
2006
Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Thành lập trường Đại học FPT
Thành lập công ty TNHH Bất Động Sản FPT
Tham gia phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Khu Công nghệ cao TP HCM
Tiếp nhận 36,5 triệu USD đầu tư chiến lược từ Texas Pacific Group và Intel Capital
2005
Thành lập Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Thành lập Công ty TNHH FPT Software Nhật Bản
2004
Thành lập Công ty Cổ phần Phần mềm FPT
2003
Thành lập 6 công ty chi nhánh: Công ty Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Phân
phối FPT, Công ty Phần mềm FPT, Công ty Truyền thông FPT, Công ty Giải pháp
Phần mềm FPT, Công nghệ Di động FPT
2002
Cổ phần hóa, trở thành Công ty cổ phần
2001
Ra mắt tờ báo trực tuyến VnExpress
2000
Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
1999
Thành lập Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech
1998
Cung cấp dịch vụ ISP và ICP tại Việt Nam
C
Ự
V
ĨNH
L
CÁC
ĐỘNG
T
Ạ
O
H
8
Báo cáo thường niên 2007
9
Định hướng phát triển
Các mục tiêu
10
thế giới.
Thông qua các hoạt động kinh doanh và xã
hội, là một tập đoàn kinh tế - công nghệ,
FPT có trách nhiệm cao với cộng đồng,
đóng góp thiết thực một phần vào những
chương trình hoạt động xã hội.
Ngay từ khi ra đời, FPT đã có tầm nhìn:
“FPT mong muốn trở thành một tổ chức
kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động
sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công
nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần Chiến lược phát triển trung và dài hạn
hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi
thành viên của mình điều kiện phát triển
Trong những năm tới, FPT tập trung các
tốt nhất tài năng và một cuộc sống đầy đủ
nguồn lực để triển khai những chiến lược
về vật chất, phong phú về tinh thần”.
và mục tiêu sau:
FPT sẽ là một tập đoàn kinh tế - công nghệ Nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ
hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, phát
của ngành CNTT và Viễn thông, phấn đấu
triển kinh doanh dựa trên nền tảng công
nâng tỷ trọng dịch vụ lên 30% trên tổng
nghệ thông tin, trên Internet, cung cấp
doanh thu.
những sản phẩm điện tử và dịch vụ gia
Giữ vững vị trí hàng đầu về Xuất khẩu
tăng cho người sử dụng tại thị trường Việt
phần mềm sang các thị trường Bắc Mỹ,
Nam và khu vực.
châu Âu, Nhật bản và châu Á Thái Bình
Tập đoàn FPT sẽ là một tập đoàn có
Dương. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng
doanh thu hàng tỷ USD, chiếm vị trí hàng
doanh thu 50% đến 60% một năm, cùng
đầu trên những lĩnh vực sau:
một đội ngũ cán bộ chuyên sâu nhiều lĩnh
Dich vụ phần mềm
vực và lực lượng lên đến 10 nghìn người.
Dịch vụ viễn thông gia tăng và nội dung
Tăng cường dịch vụ kết nối trên một hạ
trên nền Internet
tầng cáp quang sâu rộng kết hợp WiFi,
Dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT
Wimax,.. và khai thác tối đa trên đó các
Phân phối thiết bị CNTT, phần mềm và
dịch vụ gia tăng và nội dung trên Internet
điện thoại di động
như quảng cáo điện tử, thanh toán điện
Đào tạo nguồn nhân lực CNTT
tử, nhạc số, game online, IPTV, IPphone,
Tham gia mạnh mẽ vào quá trình toàn cầu
SMS, data center... đảm bảo FPT giữ vị trí
hóa, đưa dịch vụ của mình ra khu vực và
Báo cáo thường niên 2007
kinh doanh hiệu quả nhất trong lĩnh vực
viễn thông và nội dung.
Nâng cao sức mạnh công nghệ bởi đội
ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về
mạng máy tính, bảo mật, trung tâm máy
chủ.... hợp tác chặt chẽ với các nhà cung
cấp giải pháp hàng đầu thế giới trong các
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chính phủ,
doanh nghiệp, viễn thông... đảm bảo FPT
là công ty có dịch vụ tích hợp uy tín nhất
trong các dự án ở Việt Nam và vươn ra
khu vực với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Giữ vững và mở rộng mạng lưới đại lý,
đa dạng hóa hình thức cấp hàng dựa trên
sự hỗ trợ, hợp tác lâu dài của các hãng
hàng đầu thế giới, đảm bảo FPT là một
nhà phân phối lớn nhất, uy tín nhất tại thị
trường CNTT và Viễn thông ở Việt Nam về
các thiết bị CNTT, phần mềm và điện thoại
di động.
Xây dựng Đại học FPT thành một trường
đào tạo CNTT định hướng nghề nghiệp
ứng dụng, có đông sinh viên nhất khu vực,
với các cơ sở đào tạo lớn tại Hà Nội, Tp
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Bằng cách thức
đào tạo tiên tiến theo chuẩn quốc tế về
chuyên môn và ngoại ngữ, chú trọng thực
hành và phát triển nhân cách, trên nền
tảng cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo
hàng năm đào tạo được hàng nghìn sinh
viên ra trường, đáp ứng nguồn nhân lực
CNTT với kỹ năng cao về quản trị dự án,
thiết kế, triển khai thực tế, xây dựng các
hệ thống CNTT phục vụ tốt cho xã hội,
cho các tổ chức, doanh nghiệp, cho ngành
công nghiệp phần mềm định hướng xuất
khẩu.
Xây dựng các đô thị công nghệ FPT - City
tại Hà Nôi, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng,
tạo điều kiện cho Đại học FPT, các trung
tâm, phòng thí nghiệm phần mềm của FPT
có một cơ ngơi rộng rãi, hiện đại, xứng
tầm với vị trí đào tạo và sản xuất phần
mềm hàng đầu tại khu vực. Ngoài ra, các
FPT - City sẵn sàng đón nhận các nhà
đầu tư công nghệ của khu vực, của thế
giới cùng tham gia phát triển nền sản xuất,
nghiên cứu công nghệ cao của Việt Nam.
Triển khai chiến lược “Vì công dân điện tử”
(e-citizen) trên nền công nghệ Internet và
thiết bị di động nhằm tạo ra một hạ tầng hỗ
trợ mạnh cho việc trao đổi thông tin, thực
hiện dễ dàng thương mại điện tử và thanh
toán điện tử, tạo ra các cộng đồng đông
đảo công dân điện tử, giúp họ khai thác tốt
hơn tiến bộ công nghệ vào mục đích nâng
cao cuộc sống, khai thác hiệu quả hơn
các sản phẩm và dịch vụ FPT cung cấp.
Qua đó nâng tầm cung cấp sản phẩm và
dịch vụ của FPT lên tầm cao mới.
11
CÔNG TY FPT
NĂM 2007
Sánh bước cùng hội nhập
của nền kinh tế, đổi mới về
chiều sâu và chiều rộng,
tiếp tục thành công trong
lĩnh vực công nghệ thông
tin và viễn thông, khẳng
định vai trò và trách nhiệm
của một công ty công
nghệ hàng đầu Việt Nam
trên thị trường niêm yết.
12
Báo cáo thường niên 2007
13
• Ban Nhân sự (FHR)
• Ban Quan hệ Cổ đông (FIR)
• Ban Truyền thông (FCC)
• Ban Công nghệ Thông tin (FIM)
• Văn phòng Công ty (FAD)
• Ban Đảm bảo Chất lượng (FQA)
• Văn phòng Tổng hội (FTH)
• Ban Kế hoạch và Tài chính (FPF) • Trung tâm Phát triển Công nghệ (FTD)
Cty Hệ thống
Thông tin (FIS)
Cty CP Phần mềm
(FPT Software)
Cty CP Viễn thông
(FPT Telecom)
Cty CP Dịch vụ
Trực tuyến
(FPT Online)
Cty FPT Software
Asia Pacific (FAPAC)
Cty Truyền thông
Và Giải trí (FMD)
Cty FPT Software
Japan (FSJ)
Cty CP Quảng cáo
(FPT Promo)
Cty Phân phối
(FDC)
Cty Công nghệ
Di động (FMB)
Cty Bán lẻ
(FRT)
Cty Dịch vụ
Tin học (FSC)
Công Nghệ Thông Tin
Viễn thông và Nội dung
Phân phối
Cty CP Chứng khoán
FPT
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Đại hội đồng Cổ Đông
Ban Kiểm soát
Hội đồng Quản trị
Ban Tổng Giám đốc
Chi nhánh FPT Tp. Hồ Chí Minh
VP Đại diện FPT Đà nẵng
Cty Bất động sản
(FPT Land)
Cty Phát triển Khu
Công nghệ cao
Hòa Lạc (FHL)
Đại học FPT
(FPT University)
Trung tâm Đào tạo
Lập trình viên
Quốc tế (FPT Aptech)
Trung tâm Đào tạo
Mỹ thuật Đa phương
tiện (FPT Arena)
Bất động sản
Cty CP Quản lý Quỹ
đầu tư FPT
Các Công ty liên kết
Giáo dục và Đào tạo
Ngân hàng TMCP
FPT
Trương Gia Bình
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bùi Quang Ngọc
Lê Quang Tiến
Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc
Trương Thị Thanh Thanh
Kế toán trưởng
Ban Kiểm soát
Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng
Giám đốc
Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Minh Châu
Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc
Phan Ngô Tống Hưng
Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc
Đỗ Cao Bảo
Ủy viên HĐQT
16
Báo cáo thường niên 2007
Nguyễn Thành Nam
Ủy viên HĐQT
Nguyễn Điệp Tùng
Ủy viên HĐQT
Trương Đình Anh
Ủy viên HĐQT
Hoàng Nam Tiến
Ủy viên HĐQT
Nguyễn
Khải Hoàn
Thành viên
Ban Kiểm soát
Lê Thế Hùng
Trưởng Ban Kiểm soát
Thang Đức Thắng
Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thế Phương
Kế toán trưởng
17
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
18
Báo cáo thường niên 2007
19
Ông
Trương Gia Bình
Ông
Lê Quang Tiến
Là một trong 13 thành viên sáng lập FPT vào năm
Là thành viên sáng lập và gắn bó với FPT từ
1988, ông Trương Gia Bình là người đề ra những
những ngày đầu, ông Lê Quang Tiến cùng với
mục tiêu phát triển quan trọng của FPT qua các
đồng nghiệp đã xây dựng được một hệ thống
giai đoạn, là người dẫn dắt FPT vượt qua những
quản trị tài chính tập trung, tiên tiến và minh
thách thức trong quản trị, kinh doanh và duy trì
bạch. Hệ thống này linh hoạt, phù hợp với
sự tăng trưởng vượt bậc trong suốt những năm
mọi lĩnh vực hoạt động đa ngành nghề của
qua, đưa FPT trở thành một trong những công
FPT đồng thời có cơ chế kiểm soát và phòng
ty CNTT hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.
ngừa rủi ro chặt chẽ, nhằm bảo vệ quyền lợi
Ông đã có những ảnh hưởng lớn đến những
của nhà đầu tư và các cổ đông của công ty.
chính sách của Chính phủ Việt nam trong việc
Ông Lê Quang Tiến tốt nghiệp Khoa Vật lý, Đại
phát triển ngành Công nghệ thông tin Việt nam.
học Tổng hợp Kishinhov, Cộng hòa Moldova
Ông Trương Gia Bình tốt nghiệp Khoa Toán
(Liên Xô cũ); Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại
cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva năm
ngữ, Đại học Thương mại Hà Nội, Khóa Quản
1979. Năm 1982, cũng tại trường Đại học này,
trị kinh doanh cao cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ.
Chủ tịch Hội đồng Quản
trị kiêm Tổng Giám đốc
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
kiêm Phó Tổng giám đốc
phụ trách tài chính
ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và
được nhà nước phong tặng danh hiệu Phó Giáo
sư năm 1991. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm
TGĐ Công ty FPT. Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh
doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội và Chủ
tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA).
20
Báo cáo thường niên 2007
Ông
Bùi Quang Ngọc
Phó Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Phó Tổng
giám đốc
Ông
Hoàng Minh Châu
Phó Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Phó Tổng
giám đốc
Ông
Phan Ngô
Tống Hưng
Phó Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Phó Tổng
giám đốc
Đi cùng FPT từ những ngày
Là giám đốc FPT thành phố Hồ
Với tài năng và nhiệt huyết,
đầu phát triển, Ông Bùi Quang
Chí Minh từ ngày đầu thành lập
cùng với hiểu biết sâu rộng về
Ngọc là một trong những lãnh
năm 1990 đến nay, ông đã xây
công nghệ và kinh doanh, Ông
đạo chủ chốt của Tập đoàn,
dựng FPT thành phố Hồ Chí
đã chung sức cùng FPT tạo nên
đóng góp to lớn tạo nên giá trị
Minh từ một tổ chức nhỏ bé, lần
tốc độ tăng trưởng cao không
cốt lõi của FPT hiện nay. Ông
lượt vượt qua những công ty
ngừng của toàn bộ Tập đoàn
là một trong những chuyên gia
nổi tiếng trong lĩnh vực tin học
trong suốt chặng đường phát
hàng đầu về Công nghệ thông
tại thành phố Hồ Chí Minh để
triển. Ông là người phụ trách
tin của Việt Nam và là nhà
trở thành một đơn vị hàng đầu
các dự án khu công nghệ cao
Quản trị dự án xuất sắc nhất
tại đây. Ông được coi là linh hồn
của FPT tại Hà Nội, thành phố
trong tập đoàn. Ông đã quản trị
của Văn hoá doanh nghiệp FPT,
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng như
nhiều dự án phần mềm và tin
một trong những yếu tố quan
dự án Khu Công nghệ cao Hòa
học hóa của Việt Nam từ những
trọng trong chiến lược phát
Lạc, dự án khu Công nghiệp
năm 1990 cho chính phủ, an
triển con người của Tập đoàn.
Đà Nẵng… với tổng đầu tư lên
ninh quốc phòng, các ngân
Ông Hoàng Minh Châu tốt
đến hàng trăm triệu Đô la Mỹ.
hàng và doanh nghiệp. Năm
nghiệp Khoa Toán, Đại học
Ông Hưng tốt nghiệp Đại
2005, Ông được trao giải là 1
tổng
Cộng
học Bách khoa, Praha, CH
trong 10 Lãnh đạo Công nghệ
hoà Moldova (Liên Xô cũ);
Séc (Tiệp Khắc), tốt nghiệp
Thông tin (CIO) xuất sắc nhất
Khoa Quản trị kinh doanh cao
Khóa Quản trị kinh doanh cao
Đông Dương do IDG trao tặng.
cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ.
cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ.
Ông
tốt
Hiện tại ông giữ các chức vụ
nghiệp Khoa Toán, Đại học
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó
tổng
Cộng
Tổng Giám đốc, Trưởng ban
hoà Moldova (Liên Xô cũ),
Truyền thông Tập đoàn FPT.
Bùi
hợp
Quang
Ngọc
Kishinhov,
hợp
Kishinhov,
Ông bảo vệ luận án tiến sĩ
về Cơ sở dữ liệu tại Đại học
Grenoble, CH Pháp năm 1986.
Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm
các chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc, Trưởng
Ban Quan hệ cổ đông, Trưởng
Ban Công nghệ Thông tin và
Giám đốc Chất lượng của FPT.
21
22
Báo cáo thường niên 2007
BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
23
BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tình hình chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh
Môi trường chính sách vĩ mô
2007 là năm Việt Nam đánh dấu nhiều mốc quan trọng, Việt Nam được bầu
làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng định
uy tín và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Song song với đó,
Kinh tế đạt mức tăng trưởng 8,5%, cao nhất trong vòng 10 năm qua; nguồn
vốn đầu tư phát triển được huy động ở mức kỷ lục. Vốn đầu tư toàn xã hội
ước đạt 464.500 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 20 tỷ USD (Theo
Thông tấn xã Việt Nam).
Môi trường chính sách vĩ mô cũng như môi trường kinh doanh có rất nhiều
sự thay đổi. Tập đoàn FPT phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không
chỉ từ các công ty trong nước mà còn từ các Tập đoàn nước ngoài sau khi
Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong bối cảnh
đó, cơ hội kinh doanh mở ra là rất lớn nhưng những thách thức thì không
hề nhỏ.
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, FPT đã gặt hái
được nhiều thành công trong năm tài chính 2007 vừa qua trong các lĩnh
vực quan trọng: Phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin và điện thoại
di động, tích hợp hệ thống, xuất khẩu phần mềm, dịch vụ ERP, cung cấp
các giải pháp và dịch vụ viễn thông và Internet, lắp ráp máy tính, cung cấp
dịch vụ truyền thông và giải trí, đào tạo nguồn nhân lực v.v.
24
Báo cáo thường niên 2007
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2007
(Đơn vị: triệu VNĐ)
Thời cơ kinh doanh
Sánh bước cùng hội nhập của nền kinh tế, Tập đoàn
FPT đã có sự chuẩn bị để đón những cơ hội mới.
Những lĩnh vực đã và đang là thế mạnh của Tập đoàn
sẽ vẫn được chú trọng phát huy. Bên cạnh đó, trong
năm qua, Tập đoàn đã mở ra những hướng phát triển
mới đưa FPT trở thành một Tập đoàn kinh tế-công
nghệ với kết quả kinh doanh và những thế mạnh vượt
trội.
Những hướng phát triển mới trong năm 2007 qua là
đầu tư kinh doanh Bất động sản, Tài chính, Đào tạo
nhân lực chất lượng cao, Phân phối, Bán lẻ, Quảng
cáo tương tác, Truyền hình v.v. đã có những thành
quả đầu tiên rất đáng khích lệ. Đó sẽ là những bước
đi chiến lược của Tập đoàn FPT trên con đường trở
thành Tập đoàn toàn cầu.
Những nét nổi bật trong kết quả
hoạt động và tình hình thực hiện so
với kế hoạch năm 2007
Doanh thu và lợi nhuận
Với tổng doanh thu 13.872 tỷ VNĐ, FPT đã hoàn
thành 98,9% kế hoạch năm 2007, tăng trưởng 18,6%
so với năm 2006.
Điểm nổi bật nhất trong kết quả kinh doanh 2007 là
mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với
mức tăng trưởng doanh thu. Nếu như doanh thu năm
2007 chỉ tăng 18,6% so với 2006 thì lợi nhuận trước
thuế tăng 68,9% so với cùng kì năm ngoái. Trong năm
2007, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 1.029 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt
737,5 tỷ đồng với mức tăng trưởng ấn tượng 63,7%
so với năm 2006, đem lại cho cổ đông mức lãi cơ bản
trên mỗi cổ phiếu đạt 8.043 đồng.
Chỉ tiêu
Thực hiện
2006
Thực hiện
2007
Tăng
trưởng
Doanh thu
toàn Tập đoàn
11.692.753
13.871.910
18,6%
Lợi nhuận sau
thuế của cổ
đông công ty
mẹ
450.436
737.469
63,7%
8.008
8.043
0,44%
Lãi cơ bản
trên cổ phiếu
Các hoạt động tài chính khác
Trong năm tài chính 2007 không có các hoạt động tài
chính khác.
Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước
Trong năm 2007, Tập đoàn FPT đã nộp vào Ngân sách
Nhà nước 1.915 tỷ đồng.
Những thay đổi chủ yếu và sự kiện
tiêu biểu trong năm 2007
Năm 2007 đã trở thành bước ngoặt của Tập đoàn
FPT trên chặng đường phát triển 19 năm qua của
FPT. Nhiều vấn đề quan trọng đã được Tập đoàn triển
khai.
Thành lập các công ty thành viên và liên kết trong
Tập đoàn
Trong năm 2007, FPT đã mở ra các hướng mới về
Tài chính, Bất động sản, Quảng cáo trưc tuyến và
Bán lẻ. Đây là năm Tập đoàn mở thêm 8 công ty
thành viên và liên kết.
Ngày 6/01/2007, Công ty TNHH Truyền thông giải trí
FPT nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và mở
ra những cơ hội kinh doanh mới nhiều hứa hẹn.
Được thành lập ngày 12/01/2007, Công ty TNHH Bán
lẻ FPT (FPT Retail) chuyên kinh doanh các sản phẩm
tin học viễn thông thông qua mạng lưới các Trung tâm
bán lẻ cao cấp. Đến nay, chuỗi cửa hàng của FPT
Retail đã xuất hiện ở 9 tỉnh thành cả nước.
25
Ngày 13/3/2007, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT
(FPT Promo) - công ty đầu tiên của Việt Nam hoạt
động trong lĩnh vực quảng cáo tương tác trên môi
trường số - được thành lập. FPT Promo chính là cánh
cửa mở ra thị trường quảng cáo tương tác môi trường
số đầy tiềm năng.
Ngày 24/5/2007, Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT
được thành lập trên nền tảng của Trung tâm Bảo
hành FPT đã khẳng định uy tín nhiều năm.
Ngày 21/6/2007, Công ty cổ phần trực tuyến FPT
nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và chính
thức đi vào hoạt động.
Ngày 13/7/2007, Công ty cổ phần chứng khoán FPT
(FPT Securities) được Ủy ban chứng khoán Nhà
nước cấp phép hoạt động với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.
Tháng 12/2007, FPT Securities tăng vốn điều lệ lên
440 tỷ đồng và có lãi sau chưa đầy nửa năm được
cấp phép hoạt động.
mạnh kinh doanh tại thị trường Châu Á - Thái Bình
Dương. Đây là công ty phần mềm Việt Nam đầu tiên
mở chi nhánh tại Singapore.
Với việc mở thêm các chi nhánh trong nước và quốc
tế, FPT đã và đang tiếp tục mở rộng hoạt động kinh
doanh và vững chắc trên con đường Toàn cầu hóa
của Tập đoàn.
Tháng 10/2007, FPT ký kết hai hợp đồng lắp ráp máy
tính để bàn với hai thương hiệu lớn của Nhật Bản
và Mỹ là NEC và HP. Hai thỏa thuận quan trọng này
đánh dấu một bước ngoặt lớn của FPT Elead trong
việc mở rộng thị trường lắp ráp máy tính và phân phối
các sản phẩm máy tính thương hiệu lớn tại thị trường
Việt Nam.
Ngày 18/10/2007, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
(FPT Telecom) được Bộ Thông tin và Truyền thông
trao giấy phép “Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ
viễn thông”. Như vậy, với giấy phép trên FPT Telecom
đã được trao những quyền hạn cao nhất trong lĩnh
vực viễn thông và sẽ hoàn toàn chủ động trong việc
Ngày 25/7/2007, Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu
đầu tư, xây dựng hệ thống mạng viễn thông liên tỉnh
tư FPT (FPT Capital) được thành lập. Tháng 11, tại
trên toàn quốc và mạng viễn thông quốc tế kết nối các
Tokyo, FPT Capital đã cùng SBI Holdings Inc. ký kết
nước nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhằm cung cấp
thành lập Quỹ đầu tư Việt-Nhật 100 triệu USD.
Ngày 29/11/2007, đề án thành lập Ngân hàng Thương trực tiếp cũng như bán lại các dịch vụ viễn thông.
Năm đổi mới
mại cổ phần FPT được Ngân hàng Nhà nước chấp
thuận về nguyên tắc với số vốn điều lệ là 1.000 tỷ
2007 là năm được Ban Lãnh đạo FPT chọn là năm
đồng.
đổi mới: đổi mới về chính sách, đổi mới về quản trị
Tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH bất động sản FPT và đổi mới về phương pháp kinh doanh. Và trên thực
tế FPT đang có những bước đi mạnh mẽ trên con
(FPT Land) đã hoàn tất và đưa vào sử dụng công
đường trở thành Tập đoàn Kinh tế Công nghệ hàng
trình đầu tiên là Tòa nhà FPT Cầu Giấy. Dự án Khu
đầu Việt Nam.
đô thị công nghệ FPT Đà nẵng rộng 181 ha mở đầu
cho việc xây dựng những thành phố công nghệ cao
tại Việt Nam. Tháng 5/2007, FPT đã thành lập Công ty Kế hoạch dự kiến trong tương lai
TNHH Phát triển khu công nghệ cao Hoà lạc để phát
triển hạ tầng với diện tích 1.650 ha. Tập đoàn FPT đã Cùng dự báo khả quan về tăng trưởng của kinh tế
Việt Nam, FPT tiếp tục xây dựng kế hoạch với đà tăng
và sẽ tiếp tục xây dựng những thành phố công nghệ
trưởng cao trong năm 2008 và các năm tiếp theo.
cao trên toàn quốc với chuẩn mực ngày càng đáp
Định hướng và mục tiêu kinh doanh
ứng tốt hơn những nhu cầu của công dân Việt Nam
thời đại Internet
FPT nhanh chóng khai thác các giấy phép viễn thông
đã được cấp, trở thành nhà cung cấp đầy đủ các
Mở thêm các chi nhánh và các sự kiện tiêu biểu
dịch vụ viễn thông, đồng thời mở chi nhánh ở các địa
Trong năm 2007, FPT đã mở thêm 15 Văn phòng đại phương trên cả nước, cũng như đưa nhiều dịch vụ
gia tăng mới đảm bảo FPT Telecom vị trí kinh doanh
diện và Chi nhánh trong nước và quốc tế.
hiệu quả nhất trong lĩnh vực viễn thông và nội dung.
Ngày 13/3/2007, Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Về xuất khẩu phần mềm: FPT đã và đang tiếp tục giữ
vững vị trí hàng đầu về xuất khẩu phần mềm tại Việt
Á - Thái Bình Dương đã được khai trương tại Singapore, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Tập đoàn đẩy Nam sang các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật bản
26
Báo cáo thường niên 2007
và châu Á Thái Bình Dương. FPT sẽ phấn đấu để
đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu ít nhất 50% 80%/năm, cùng một đội ngũ cán bộ chuyên sâu nhiều
lĩnh vực và lực lượng đủ trình độ đạo đức và năng lực
công việc để hoàn thành nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, FPT tiếp tục giữ vững vị trí và thị phần
trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm IT, điện thoại
di động. Xây dựng phần mềm phân phối như giá trị
gia tăng khác biệt của hoạt động phân phối.
Về giáo dục đào tạo: Tập đoàn sẽ xây dựng Khu Đại
học FPT lớn, hiện đại tại Hoà Lạc, Đà Nẵng có định
hướng nghề nghiệp ứng dụng đông sinh viên nhất
khu vực và chuẩn bị cho Đồng Nai. Bắt đầu tiếp nhận
khoá sinh viên đầu tiên tại TP HCM và Đà Nẵng trong
2008.
Về lĩnh vực bất động sản: chủ trương của Tập đoàn
là hướng đến đầu tư hiệu quả vào các đề án bất động
sản lớn để năm 2012 chúng ta có 3 FPT - City cho
công dân điện tử tại Hoà Lạc, Đà Nẵng, Đồng Nai.
Về lĩnh vực bán lẻ: FPT nhanh chóng hoàn thiện mô
hình bán lẻ trong năm nay để nhanh chóng mở rộng
trong các năm sau.
Năm 2008 là năm FPT tập trung cho chiến lược “Vì
công dân điện tử” (e-citizen). Chiến lược mới của Tập
đoàn được xác định là cung cấp các sản phẩm và giải
pháp có giá trị gia tăng cao một cách tiện lợi nhất cho
các công dân điện tử dựa trên nền tảng công nghệ
tiên tiến nhằm tạo ra một hệ thống tích hợp và liên kết
các sản phẩm dịch vụ đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu
của khách hàng là công dân điện tử trong tương lai.
Kế hoạch tăng trưởng 2008
Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến
tình hình thị trường năm 2008, Hội đồng quản trị trình
Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2008 với các chỉ tiêu tài chính như sau:
(Đơn vị: triệu VNĐ)
Chỉ tiêu
Doanh thu
toàn Tập đoàn
Kế hoạch
2008
Đổi mới Quản trị công ty
Cùng với các mục tiêu kinh doanh mới, Ban điều hành
cũng thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất
lượng và hiệu quả điều hành để đạt mục tiêu kinh
doanh trong năm 2008:
Đưa ra hệ thống giá trị cốt lõi FPT, quảng bá rộng rãi
và đưa vào hệ thống quy trình quản trị FPT.
Hoàn thiện chiến lược và kế hoạch tài chính dài hạn,
minh bạch làm cơ sở tin cậy cho các nhà đầu tư, các
đối tác tài chính.
Phát huy các kết quả đạt được trong 2007, từng bước
tiếp tục cắt giảm lãng phí trong mọi hoạt động dựa
trên phương pháp tinh gọn và six sigma.
Đưa ra hình ảnh mới về Tập đoàn FPT gắn với chiến
lược “Vì Công dân điện tử”.
Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin của Tập đoàn
FPT và kết nối hệ thống đã có với công nghệ áp dụng
trong chiến lược “Vì Công dân điện tử”.
Kết luận
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm
2007 đã đạt kết quả ấn tượng. Năm 2008 sẽ là năm
“Vì công dân điện tử”. Phát huy những lợi thế cạnh
tranh bền vững, Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều
hướng kinh doanh chiến lược mang tính đột phá
nhằm vươn tới Tập đoàn kinh tế - công nghệ toàn
cầu.
Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những
mục tiêu chung, Tập đoàn FPT mong muốn nhận
được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các
Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể Cán bộ công
nhân viên. Hơn lúc nào hết, Tập đoàn FPT đã sẵn
sàng tinh thần và tổ chức, lực lượng và tài chính, uy tín
và năng lực để nắm bắt các cơ hội vô cùng to lớn đang
mở ra cho FPT và Việt Nam.
Tăng trưởng
18.455.600
33%
Lợi nhuận trước thuế toàn
tập đoàn
1.304.000
27%
Lợi nhuận sau thuế của
cổ đông công ty mẹ
896.429
22%
27
28
Báo cáo thường niên 2007
BÁO CÁO
CỦA BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC
29
BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tình hình tài chính
Khả năng sinh lời
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
11,2%
12,0%
14,5%
Lợi nhuận thuần/Doanh
thu
4,1%
5,1%
7,1%
Lãi ròng/Doanh thu
3,7%
4,7%
6,5%
Lãi ròng/Tổng tài sản
(ROA)
15,8%
19,0%
20,1%
Lãi ròng/Vốn chủ sở
hữu (ROE)
62,9%
48,4%
49,7%
Lãi gộp/Doanh thu
Các chỉ tiêu sinh lời của FPT năm 2007 đều cao hơn so với năm 2006 thể hiện sự
gia tăng hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn trong năm. Suất sinh lời ROE cũng có
sự gia tăng đáng kể, tăng 9% so với năm 2006. Kết quả này phản ánh sự chuyển
dịch tăng lên của mảng dịch vụ trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.
Hệ số thanh toán
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
Hệ số thanh toán
hiện thời
1,44
1,78
1,43
Hệ số thanh toán
nhanh
1,16
1,45
0,96
Số liệu qua các thời kỳ cho thấy FPT luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an
toàn. Vấn đề quản lý công nợ và hàng tồn kho luôn được giám sát chặt chẽ. Năm
2007, số ngày tồn kho bình quân của Công ty là 33 ngày, công nợ bình quân là 30
ngày luôn đảm bảo yếu tố an toàn trong quá trình tăng trưởng nhanh của Công ty.
30
Báo cáo thường niên 2007
Thay đổi về vốn cổ phần
Trong năm 2007, cùng với sự tăng trưởng nhanh
chóng về quy mô hoạt động, FPT đã thực hiện
3 lần tăng vốn: thực hiện chia cổ tức bằng cổ
phiếu từ lợi nhuận để lại năm 2006 là 304 tỷ đồng,
phát hành 684.115 cổ phiếu phổ thông thưởng
cho cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp cho tập
đoàn và 453.120 cổ phiếu ưu đãi nhân viên, đưa
mức vốn điều lệ từ 608.102.300.000 đồng lên
923.525.790.000 đồng.
Tổng số cổ phiếu của FPT (ngày 30/01/2008)
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu ưu đãi nhân viên
Cổ phiếu quỹ
Tổng số cổ phiếu
Mệnh giá
Quyền biểu
quyết
99,51%
10.000
1:1
430.820
0,47%
10.000
1:1
22.300
0,02%
10.000
1:0
92.352.579
100.00%
Số lượng
Tỷ trọng
91.899.459
31
Kết quả hoạt động
16000
Năm 2007 tiếp tục là một năm
thành công của FPT. Công
ty đã hoàn thành 98,9% kế
hoạch doanh thu đề ra, tiếp
tục duy trì vị trí Công ty hàng
đầu Việt Nam về Công nghệ
thông tin và Viễn thông. Tổng
doanh số toàn công ty đạt
13.872 tỷ VNĐ, tăng 18,6% so
với năm 2006.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Biểu đồ tăng trưởng doanh
thu của FPT từ năm 2000
đến năm 2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Doanh thu và lợi nhuận của các mảng kinh doanh truyền thống 2007
(Đơn vị: triệu VNĐ)
STT
Lĩnh vực
Doanh số
Tăng trưởng
Lãi trước thuế
Tăng trưởng
1
Tích hợp hệ
thống
1,843,541
-7.5%
180,748
1.0%
2
Xuất khẩu
phần mềm
476,484
78.4%
172,748
111.2%
3
Telecom
868,719
49.5%
227,660
70.0%
4
Đào tạo
67,252
57.0%
20,508
16.0%
5
Phân phối
10,447,236
20.1%
474,363
136.5%
125.0%
Nổi bật trong kết quả kinh
doanh 2007 là lợi nhuận
tăng trưởng rất lớn và vượt
mức kế hoạch đề ra. Lợi
nhuận trước thuế của FPT
đạt 1.029 tỷ VNĐ, tăng
68,9% so với năm 2006 và
đạt 129,7% kế hoạch. Lợi
nhuận sau thuế của cổ đông
Công ty mẹ cũng tăng 63,7%
đạt 737,5 tỷ VNĐ.
32
100.0%
99.6%
97.0%
Media
Telecom
104.3%
106.4%
110.3%
98.9%
80.6%
75.0%
50.0%
25.0%
24.5%
0.0%
FPT
Báo cáo thường niên 2007
Bên cạnh những thành công chung của tập đoàn, vẫn
còn một số công ty thành viên không đạt được các chỉ
tiêu kế hoạch kinh doanh. Năm 2007, là năm đầu tiên
Công ty Bán lẻ FPT đi vào hoạt động. Do khởi đầu
khá muộn, tháng 8/2007, và cần nhiều thời gian làm
marketing, tạo lập vị thế và chiếm lĩnh thị phần trong
lĩnh vực kinh doanh nên đã không hoàn thành chỉ tiêu
kế hoạch.
Từ 2007, FPT thay đổi cách thức ghi nhận doanh thu.
Trước kia, doanh thu được ghi nhận theo hóa đơn tài
chính đã xuất trong kỳ. Từ 2007, doanh thu được ghi
nhận đúng với khối lượng công việc được thực hiện
trong kỳ. Do cách ghi nhận này nên Công ty Hệ thống
thông tin FPT chỉ đạt 80% kế hoạch doanh thu.
Đổi mới trong công tác quản trị Công ty
Trong 2007 FPT đã có tiến hành nhiều hoạt động nhằm
tăng cường chất lượng công tác quản trị công ty.
Các ngành dọc của các ban đảm bảo kinh doanh như
nhân sự, tài chính, chất lượng, truyền thông, CNTT,
văn phòng đã được hoàn thiện hơn ở các cấp, đảm
bảo có đầy đủ cán bộ chuyên trách hoặc phòng ban ở
tất cả các cấp cần thiết. Các ban ở tập đoàn được đặt
dưới sự điều phối của một Phó TGĐ và họp giao ban
định kỳ hàng tháng.
Để công tác quản trị được tiến hành sát thực tế và
tối ưu hơn về thời gian, HĐQT đã tiến hành thành lập
các Hội đồng tư vấn theo các khối: Dịch vụ CNTT,
Phân phối, Viến thông và nội dung, Tài chính và Bất
động sản nhằm hỗ trợ công tác hoạch định, quản lý
của FPT và các công ty thành viên.
Bổ nhiệm Trưởng ban Nhân sự mới.
Tháng 8/2007 thành lập Ban Quan hệ cổ đông với
nhiệm vụ chia sẻ với cổ đông, các nhà đầu tư các
thông tin phản ánh tình hình kinh doanh, sản xuất của
công ty FPT, duy trì các mối liên hệ của họ với công
ty, cũng như phản ánh ý kiến, suy nghĩ của các cổ
đông, các nhà đầu tư đến với lãnh đạo FPT.
Trong năm 2007 FPT đã đưa hệ thống các chỉ số
quản trị vào vận hành thực tế. Các lĩnh vực hoạt động
nhân sự, tài chính, chất lượng,.. đều được đo định kỳ
với nhiều chỉ số từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó
giúp cho công tác quản trị công ty được sát hơn, đúng
trọng tâm hơn. Đặc biệt các chỉ số này đã là một phần
cơ sở cho việc đánh giá thành tích tổng thể của các
đơn vị trong tập đoàn.
Đưa vào sử dụng thống nhất toàn tập đoàn hệ thống
ERP mới (trên nền phần mềm Oracle ERP) nhằm
quản lý tập trung hệ thống tác nghiệp kinh doanh,
sản xuất và quản lý của cả tập đoàn FPT. Hệ thống
mới đã đáp ứng được việc quản lý tập trung của một
tập đoàn lớn đa ngành nghề, trải rộng trên toàn quốc
cũng như trên nhiều khu vực của thế giới.
Trong 2007, Ban Nhân sự cũng đã khởi động dự án
PeopleSoft nhằm triển khai phần mềm vào loại tốt
nhất trên thế giới vào công tác quản trị nhân sự của
FPT.
Cũng trong 2007, Ban Đảm bảo Chất lượng FPT đã
cho tiến hành thử nghiệm một số dự án cải tiến dựa
trên phương pháp luận six sigma. Các dự án đã mang
lại nhiều kết quả và sẽ được triển khai rộng trong
2008.
Mục tiêu năm 2008
Ngành CNTT và viễn thông Việt nam vẫn đang ở
trong giai đoạn phát triển nhanh với rất nhiều tiềm
năng rất to lớn, tăng trưởng bình quân của thị trường
trong 3 năm trở lại đây là 26% (Theo số liệu của Hội
tin học Thành phố Hồ Chí Minh), cao hơn nhiều tốc độ
tăng GDP của đất nước cũng như mức trung bình của
Châu Á và Thế giới.
Trong sự phát triển nhanh chóng của khoa học công
nghệ đặc biệt là ngành công nghệ thông tin và viễn
thông, Công ty FPT tin tưởng mọi doanh nghiệp,
mọi cá nhân sẽ kết nối với Internet. Điều này tạo ra
xu hướng hội tụ lớn giữa các thiết bị và các ngành
khác nhau như Tin học, viễn thông, giáo dục, y tế...
Bởi vậy, chiến lược của FPT vẫn tiếp tục duy trì vị trí
tập đoàn kinh tế - công nghệ hàng đầu Việt Nam, lấy
CNTT làm sức mạnh cốt lõi, phục vụ cho các nhu cầu
của công dân điện tử (e-citizen). Mục tiêu cụ thể của
Công ty năm 2008 sẽ là:
a. Doanh thu toàn tập đoàn dự kiến đạt 18.445 tỷ VNĐ,
tăng 33% so với năm 2007;
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.304 tỷ đồng, tăng
27% so với năm 2007;
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 896 tỷ
đồng, tăng 22% so với năm 2007.
b. Dẫn đầu về CNTT và đào tạo CNTT:
Sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển cao của các lĩnh vực
Tích hợp hệ thống, phần mềm trong nước và xuất
khẩu trong đó tăng cường vào Embedded và ERP.
Đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm đặc biệt sang thị
trường Nhật Bản, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu
và thị trường Mỹ.
Mở rộng quy mô đào tạo của trường đại học FPT
thông qua việc mở thêm cơ sở tại Đà Nẵng và thành
phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu tuyển sinh
1.200 sinh viên trong năm 2008.
c. Dẫn đầu về băng thông và các dịch vụ: ADSL, Wifi,
Game online, IPTV, e-Media, Quảng cáo trực tuyến,
Online content,..
d. Dẫn đầu về sản xuất lắp ráp và phân phối sản phẩm
số: Tiếp tục duy trì sự phát triển của các lĩnh vực:
Phân phối Điện thoại di động, sản phẩm CNTT và
Viễn Thông, sản xuất lắp ráp máy tính Elead, máy
tính thương hiệu nổi tiếng thế giới NEC và HP.
e. Triển khai các dự án bất động sản phục vụ cho nhu
cầu của Công ty và kinh doanh.
“Ghi chú: Các số liệu về doanh thu trong các báo cáo phân tích,
đánh giá ở trên là doanh thu kinh doanh, bao gồm doanh thu bán cho
khách hàng bên ngoài và phần doanh thu bán cho các đơn vị trong
tập đoàn với mục đích kinh doanh (ví dụ như doanh thu FPT Telecom
bán dịch vụ Internet cho các đơn vị khác trong Tập đoàn FPT)”.
33
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trích lục từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2007
được kiểm toán bởi KPMG ngày 19/03/2007
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
Giấy đăng ký kinh doanh số
8593 QĐTC/VCN
0103001041
ngày 25 tháng 6 năm 1993
ngày 13 tháng 5 năm 2002
Giấy đăng ký kinh doanh do Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia cấp. Giấy
đăng ký kinh doanh sửa đổi do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp..
Hội đồng Quản trị
Trương Gia Bình
Lê Quang Tiến
Bùi Quang Ngọc
Phan Ngô Tống Hưng
Hoàng Minh Châu
Trương Thị Thanh Thanh
Đỗ Cao Bảo
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Điệp Tùng
Hoàng Nam Tiến
Trương Đình Anh
Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Ban Giám đốc
Trương Gia Bình
Lê Quang Tiến
Bùi Quang Ngọc
Hoàng Minh Châu
Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Trụ sở đăng ký
89 Láng Hạ, Quận Đống Đa
Hà Nội
Việt Nam
Trụ sở chính
Toà nhà FPT Cầu Giấy
B2, Khu Công nghiệp Cầu Giấy
Đường Phạm Hùng
Quận Cầu Giấy
Đơn vị kiểm toán
Công ty TNHH KPMG
Việt Nam
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
36
BÁO CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đối với các báo cáo tài chính hợp nhất của từng năm tài chính. Các báo cáo
này được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được
chấp nhận chung tại Việt Nam (“VAS”), trình bày trung thực và hợp lý tình hình hoạt động hợp nhất của Công ty
Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”); kết quả hoạt động kinh
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Để lập các báo cáo tài chính hợp nhất
này, Hội đồng Quản trị cần phải:
•
lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán này;
•
đưa ra các đánh giá và ước tính hợp lý và thận trọng;
•
khẳng định rằng các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ, ngoại trừ bất kỳ khác biệt trọng yếu nào
được công bố và giải trình trong các báo cáo tài chính hợp nhất; và
•
lập các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi việc giả định Tập đoàn sẽ tiếp tục
hoạt động kinh doanh là không thích hợp.
Hội đồng Quản trị đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các sổ sách kế toán thích hợp được lập, trong đó trình bày,
với sự chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn, và đảm bảo rằng các
sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của VAS. Hội đồng Quản trị cũng chịu trách nhiệm bảo toàn tài sản của Tập
đoàn và theo đó có trách nhiệm thực hiện các bước thích hợp để ngăn chặn và phát hiện gian lận và những hành
vi trái quy định khác.
Hội đồng Quản trị xác nhận rằng Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và các công ty con đã tuân
thủ các yêu cầu trên khi lập các báo cáo tài chính hợp nhất.
PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chúng tôi, qua văn bản này, phê duyệt các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. Các báo cáo này đã phản ánh
trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và các
công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, những thay đổi về vốn chủ sở
hữu và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm kết thúc cùng ngày phù hợp với VAS.
Thay mặt Hội đồng Quản trị
Trương Gia Bình
Chủ tịch
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 19 tháng 03 năm 2008
37
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP
Kính gửi các Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (“Công ty FPT”)
Phạm vi kiểm toán
Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ
FPT (“Công ty FPT” hoặc “Công ty”) và các công ty con (“được gọi chung là Tập đoàn”) bao gồm bảng cân đối kế
toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo thay đổi
vốn chủ sở hữu hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12
năm 2007. Các báo cáo này được trình bày từ trang 5 đến trang 35. Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính
hợp nhất này là trách nhiệm của ban lãnh đạo Tập đoàn. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo
cáo tài chính hợp nhất này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Các báo cáo tài chính hợp nhất của Tập
đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán khác. Báo cáo kiểm
toán của họ ngày 24 tháng 3 năm 2007 trình bày ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với các báo cáo tài chính hợp nhất
do sự hạn chế về phạm vi kiểm toán liên quan đến một số vấn đề.
Ngoại trừ những vấn đề được nêu trong các vấn đề ngoại trừ, chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các
Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế được chấp thuận tại Việt Nam. Các chuẩn
mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng
các báo cáo tài chính hợp nhất không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên
cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính hợp nhất.
Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các ước tính trọng yếu
của ban lãnh đạo Tập đoàn, cũng như việc đánh giá cách trình bày tổng quan của các báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
Cơ sở trình bày các vấn đề ngoại trừ
Số dư đầu năm
Khi kiểm toán các số dư đầu kỳ, chúng tôi không thể xác định được liệu các giao dịch nội bộ cùng với lợi nhuận
hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ này trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 có
được loại trừ toàn bộ không và liệu hàng mua đang đi đường được ghi nhận trong hàng tồn kho tại ngày 31 tháng
12 năm 2006 có đầy đủ, thực sự hiện hữu và chính xác không. Ngoài ra, một vài thông tin liên quan đến các số
liệu so sánh không có sẵn cho mục đích trình bày các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi chỉ được
chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho Tập đoàn sau ngày 31 tháng 12 năm 2006, do đó chúng tôi đã không có mặt để
chứng kiến việc kiểm kê hàng tồn kho tại ngày này.
Báo cáo thư ng niên 2007
38
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP (tiếp theo)
Chúng tôi không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán nào khác để xác định:
•
việc loại trừ các giao dịch nội bộ trong năm 2006 và ảnh hưởng, nếu có, đến lợi nhuận thuần và lưu chuyển
tiền của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007;
•
tính đầy đủ, sự hiện hữu và tính chính xác của hàng mua đang đi đường tại ngày 31 tháng 12 năm 2006;
•
việc phân loại một số số liệu so sánh được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất;
và
•
số lượng hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 và ảnh hưởng, nếu có, đến lợi nhuận thuần và lưu
chuyển tiền của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.
Hơn nữa, trong năm trước, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT và Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT đã ghi
nhận doanh thu và giá vốn hàng bán khi phát hành và nhận được hóa đơn mà không ghi nhận theo tiến độ hoàn
thành của dịch vụ. Nếu các khoản doanh thu này được ghi nhận trên cơ sở xem xét tiến độ hoàn thành, lợi nhuận
sau thuế cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31 tháng 12 năm
2006 sẽ giảm đi dẫn đến sự tăng lên tương ứng của các số dư tài khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng và người
mua trả tiền trước. Trong năm 2007, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận chưa phân phối sẽ tăng lên cùng với sự giảm
đi tương ứng của các số dư tài khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng và người mua trả tiền trước.
Ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng, nếu có, của các vấn đề được nêu trong các vấn đề ngoại
trừ nêu trên đối với các báo cáo tài chính hợp nhất, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp
lý, trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ
FPT và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu
chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt
Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.
________________________________
Công ty TNHH KPMG
Việt Nam
Giấy phép đầu tư số: 863/GP
Báo cáo kiểm toán số: 07-02-005
________________________________
John T. Ditty
Chứng chỉ kiểm toán viên số N.0555/KTV
Tổng Giám đốc
________________________________
Trần Hằng Thu
Chứng chỉ kiểm toán viên số N.0877/KTV
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 19 tháng 03 năm 2008
39
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007
Mã số
Thuyết
minh
2007
VNĐ
TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn
100
4.342.621.864.908
Tiền và các khoản tương đương tiền
110
4
895.514.803.431
Tiền
111
815.402.303.431
Các khoản tương đương tiền
112
80.112.500.000
Các khoản phải thu
130
1.849.283.013.633
Phải thu khách hàng
131
1.511.116.511.987
Trả trước cho người bán
132
160.983.722.210
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134
61.417.792.020
Các khoản phải thu ngắn hạn khác
135
5
122.559.890.500
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
139
5
(6.794.903.084)
Hàng tồn kho
140
6
1.428.218.348.569
Hàng tồn kho
141
1.430.100.351.304
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
149
(1.882.002.735)
Tài sản ngắn hạn khác
150
169.605.699.275
Chi phí trả trước ngắn hạn
151
35.806.669.927
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
152
130.809.485.421
Thuế và các khoản khác phải thu
Nhà nước
154
-
Tài sản ngắn hạn khác
158
2.989.543.927
Tài sản dài hạn
200
1.013.430.480.154
Tài sản cố định
220
641.607.535.448
Tài sản cố định hữu hình
221
7
598.227.349.892
Nguyên giá
222
954.246.329.790
Giá trị hao mòn lũy kế
223
(356.018.979.898)
Tài sản cố định vô hình
227
8
34.571.052.492
Nguyên giá
228
55.249.810.480
Giá trị hao mòn lũy kế
229
(20.678.757.988)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
230
9
8.809.133.064
Đầu tư dài hạn
250
321.827.414.410
Đầu tư vào công ty liên kết
252
10
299.211.461.910
Các khoản đầu tư dài hạn khác
258
23.795.852.500
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
259
(1.179.900.000)
Tài sản dài hạn khác
260
49.995.530.296
Chi phí trả trước dài hạn
261
11
41.168.799.336
Tài sản dài hạn khác
268
8.826.730.960
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
270
5.356.052.345.062
2006
VNĐ
3.044.564.000.892
669.451.697.346
669.451.697.346
1.756.845.240.064
1.509.767.129.454
162.099.376.201
84.997.204.409
(18.470.000)
554.668.876.542
554.668.876.542
63.598.186.940
17.262.964.358
40.847.030.591
1.284.084.462
4.204.107.529
364.655.503.543
329.468.612.613
276.837.024.963
481.440.832.928
(204.603.807.965)
15.938.727.374
25.682.093.461
(9.743.366.087)
36.692.860.276
13.295.852.500
13.295.852.500
21.891.038.430
19.903.812.430
1.987.226.000
3.409.219.504.435
Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT)
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
40
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007
Mã số
Thuyết
minh
2007
VNĐ
NGUỒN VỐN
NỢ PHẢI TRẢ
300
3.094.037.392.967
Nợ ngắn hạn
310
3.027.491.761.076
Vay ngắn hạn
311
12
1.249.346.229.823
Phải trả ngắn hạn cho người bán
312
1.060.378.510.836
Người mua trả tiền trước
313
160.212.032.853
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
314
13
242.917.140.667
Phải trả công nhân viên
315
72.644.756.270
Chi phí phải trả
316
78.376.658.967
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318
10.432.220.698
Các khoản ứng trước của các cổ đông
14
86.757.990.600
Các khoản phải trả, phải nộp khác
319
15
43.592.479.849
Dự phòng bảo hành
320
16
22.833.740.513
Vay và nợ dài hạn
330
66.545.631.891
Nợ dài hạn khác
333
10.984.589.993
Vay dài hạn
334
17
54.500.667.513
Dự phòng trợ cấp thôi việc
336
16
614.494.465
Dự phòng cho bảo lãnh các khoản
ngân hàng cho sinh viên vay
337
16
445.879.920
VỐN CHỦ SỞ HỮU
400
2.262.014.952.095
Vốn chủ sở hữu
410
1.979.408.622.819
Vốn cổ phần
411
18
923.525.790.000
Thặng dư vốn
412
524.865.861.360
Cổ phiếu quỹ
414
18
(176.000.000)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
416
(1.024.332.674)
Quỹ đầu tư và phát triển
417
103.009.261
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
418
60.270.389.599
Lợi nhuận chưa phân phối
420
431.916.797.566
Quỹ phúc lợi và khen thưởng
431
37.177.107.707
Nguồn kinh phí sự nghiệp
432
2.750.000.000
Lợi ích cổ đông thiểu số
439
282.606.329.276
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
500
5.356.052.345.062
2006
VNĐ
1.720.207.153.018
1.713.288.553.018
778.038.988.407
626.707.305.363
71.236.498.237
82.471.454.156
67.208.378.634
459.678.582
67.426.954.368
19.739.295.271
6.918.600.000
6.918.600.000
1.689.012.351.417
1.565.842.208.518
608.102.300.000
524.865.861.360
(10.455.488)
13.010.863.598
37.502.533.397
353.294.463.416
26.326.642.235
2.750.000.000
123.170.142.899
3.409.219.504.435
Người lập: Người duyệt:
Nguyễn Thế Phương
Kế toán trưởng
Lê Quang Tiến
Phó Tổng Giám đốc
Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT)
41
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
Mã số
Thuyết
minh
Tổng doanh thu
01
18
Các khoản giảm trừ doanh thu
02
18
Doanh thu thuần
10
Giá vốn hàng bán
11
19
Lợi nhuận gộp
20
Doanh thu hoạt động tài chính
21
20
Chi phí hoạt động tài chính
22
21
Chi phí bán hàng
24
Chi phí quản lý doanh nghiệp
25
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30
2007
VNĐ
2006
VNĐ
13.518.396.514.258 11.412.177.922.078
(19.505.744.417)
13.498.890.769.841 11.398.004.870.668
(11.537.442.806.276) (10.031.488.771.628)
1.961.447.963.565
48.935.986.199
(72.344.115.885)
(384.773.203.149)
(600.167.811.674)
1.366.516.099.040
11.277.770.522
(74.258.888.827)
(357.567.307.328)
(367.691.100.900)
953.098.819.056
578.276.572.507
Kết quả của các hoạt động khác
40
Thu nhập khác
31
22
100.711.660.272
Chi phí khác
32
23
(28.868.285.483)
Lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết 45
4.043.113.890
Lợi nhuận trước thuế
50
1.028.985.307.735
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện hành 51
24
(14.173.051.410)
57.037.461.810
(26.015.457.052)
609.298.577.265
(148.714.637.609)
(73.686.819.439)
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hoãn lại
52
-
-
Lợi nhuận thuần sau thuế
60
880.270.670.126
535.611.757.826
Lợi nhuận thuần sau thuế thuộc về:
Chủ sở hữu của Công ty mẹ
737.469.456.063
450.435.891.190
Lợi ích cổ đông thiểu số
142.801.214.063
85.175.866.636
880.270.670.126
535.611.757.826
Lãi trên cổ phiếu
26
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
70
8.043
8.008
Người lập: Người duyệt:
Nguyễn Thế Phương
Lê Quang Tiến
Kế toán trưởng
Phó Tổng Giám đốc
Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT)
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
42
Lê Quang Tiến
Phó Tổng Giám đốc
Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 35 là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này
Nguyễn Thế Phương
Kế toán trưởng
Người lập: Người duyệt:
2.262.014.952.095
Số dư tại ngày 31
tháng 12 năm 2007
923.525.790.000 524.865.861.360 (176.000.000) (1.024.332.674)
103.009.261
60.270.389.599
37.177.107.707 431.916.797.566 2.750.000.000 1.979.408.622.819
282.606.329.276
(75.854.499.222)
(280.496.149.434)
(5.000.000.000)
17.405.574.586
37.281.104.622
880.270.670.126
(604.100.000)
1.689.012.351.417
(87.316.900.363)
(32.837.520.000)
(3.528.837.125)
590.676.161.360
535.611.757.826
(26.600.000)
686.434.289.719
Tổng cộng
VNĐ
Vốn góp
315.423.490.000
-
-
-
-
-
- (304.051.140.000)
-
11.372.350.000
25.908.754.622
Lợi nhuận thuần trong năm
-
-
-
-
-
-
- 737.469.456.063
-
737.469.456.063
142.801.214.063
Mua cổ phiếu quỹ
-
- (176.000.000)
-
-
-
-
-
-
(176.000.000)
(428.100.000)
Trích lập các quỹ từ
lợi nhuận
-
-
-
-
-
26.755.000.784
66.365.985.180 (93.120.985.964)
-
-
-
Sử dụng các quỹ
-
-
-
- (12.548.749.817) (3.918.022.275)
(52.160.132.617)
-
-
(68.626.904.709)
(7.227.594.513)
Cổ tức
-
-
-
-
-
-
- (276.776.142.400)
- (276.776.142.400)
(3.720.007.034)
Mua lại lợi ích cổ đông thiểu số
-
-
-
-
-
-
-
1.056.953.035
-
1.056.953.035
(6.056.953.035)
Lỗ từ tăng lợi ích cổ đông thiểu số
-
-
-
231.488
(360.953.317)
(103.463.585)
(54.006.856)
(4.780.237.205)
-
(5.298.429.475)
5.298.429.475
Biến động khác
-
-
- (1.014.108.674)
1.848.797
34.341.278
(3.301.380.235)
18.824.430.621
-
14.545.131.787
2.860.442.799
Vốn góp
60.810.300.000 524.865.861.360
-
-
-
-
-
-
-
585.676.161.360
5.000.000.000
Lợi nhuận thuần trong năm
-
-
-
-
-
-
- 450.435.891.190
-
450.435.891.190
85.175.866.636
Mua cổ phiếu quỹ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(26.600.000)
Trích lập các quỹ từ
lợi nhuận
-
-
-
- 12.901.732.080
15.767.625.360
38.739.492.434 (67.408.849.874)
-
-
-
Sử dụng các quỹ
-
-
-
-
-
-
(87.316.900.363)
-
-
(87.316.900.363)
-
Cổ tức
-
-
-
-
-
-
- (32.837.520.000)
-
(32.837.520.000)
-
Biến động khác
-
-
-
(10.455.488)
-
-
-
3.104.942.100
-
3.094.486.612
(6.623.323.737)
Số dư tại ngày 1
tháng 1 năm 2007
608.102.300.000 524.865.861.360
-
(10.455.488) 13.010.863.598
37.502.533.397
26.326.642.235 353.294.463.416 2.750.000.000 1.565.842.208.518
123.170.142.899
Chênh lệch
Quỹ
Quỹ
Quỹ
Lợi nhuận Nguồn
Vốn chủ sở hữu
Vốn
Thặng dư Cổ phiếu
tỷ giá
đầu tư và
dự trữ bổ sung
phúc lợi và
chưa
kinh phí
thuộc về lợi ích cổ
điều lệ
vốn
quỹ
hối đoái
phát triển
vốn điều lệ
khen thưởng
phân phối
sự nghiệp Cộng
đông thiểu số
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
Số dư tại ngày 1
tháng 1 năm 2006
547.292.000.000
-
-
-
109.131.518
21.734.908.037
74.904.050.164
- 2.750.000.000
646.790.089.719
39.644.200.000
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp nhất
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
43
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
Mã số
Thuyết
minh
2007
VNĐ
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế
01
1.028.985.307.735
Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao tài sản cố định
02
170.933.484.994
Các khoản dự phòng
03
10.452.830.284
Lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết
(2.911.461.910)
Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
224.628.087
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
04
(1.013.877.186)
Lãi từ thanh lý tài sản cố định
05
(3.020.858.578)
Chi phí lãi vay
06
42.955.516.407
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước những thay đổi vốn lưu động
08
Tăng các khoản phải thu và tài sản
ngắn hạn khác
09
Tăng hàng tồn kho
10
Tăng các khoản phải trả và nợ
phải trả khác
11
Tăng chi phí trả trước
12
2006
VNĐ
609.298.577.265
106.819.175.194
(708.439.270)
(651.472.711)
57.960.675.488
1.246.605.569.833
772.718.515.966
(193.517.518.379)
(875.431.474.762)
(581.095.728.923)
(200.189.346.901)
804.844.584.666
(39.808.692.475)
391.813.876.398
(1.545.031.381)
Lãi vay đã trả
13
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
14
Thu khác từ hoạt động kinh doanh
15
Chi khác cho hoạt động kinh doanh
16
942.692.468.883
(42.796.905.355)
(106.309.996.772)
-
(57.435.047.450)
381.702.285.159
(57.960.675.488)
(98.446.379.030)
25.780.000
(89.331.853.167)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh
20
736.150.519.306
135.989.157.474
(486.954.802.912)
6.678.625.574
(246.629.478.307)
651.472.711
(306.800.000.000)
-
(12.000.000.000)
191.077.000
(5.000.000.000)
-
(792.076.177.338)
(257.786.928.596)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua sắm tài sản cố định và
công trình xây dựng dở dang
21
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định
22
Tiền chi đầu tư góp vốn vào
các đơn vị khác
25
Thu lãi tiền gửi, cho vay và cổ tức
27
Tiền chi mua lại phần vốn góp của
các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động đầu tư
30
Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT)
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
44
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
Mã số
Thuyết
minh
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tiền thu từ tăng vốn
31
Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào
các công ty con
Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành
32
Tiền vay ngắn hạn và dài hạn nhận được 33
Tiền chi trả nợ gốc vay
34
Tiền chi trả cổ tức
36
2007
VNĐ
2006
VNĐ
11.372.350.000
590.676.161.360
25.908.754.622
(604.100.000)
(18.500.000)
6.181.524.164.314 5.581.874.306.556
(5.655.716.255.385) (5.761.757.487.958)
(280.496.149.434)
(34.568.652.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
tài chính
40
281.988.764.117
376.205.827.958
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
50
226.063.106.085
254.408.056.835
Tiền và các khoản tương đương tiền
đầu năm
60
669.451.697.346
415.058.160.511
Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái 61
-
(14.520.000)
895.514.803.431
669.451.697.346
Tiền và các khoản tương đương tiền
cuối năm
70
4
Người lập: Người duyệt:
Nguyễn Thế Phương
Kế toán trưởng
Lê Quang Tiến
Phó Tổng Giám đốc
Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT)
45
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
hiện đang chờ được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà
Nội phê duyệt.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Tập đoàn có
9.344 nhân viên (2006: 7.008 nhân viên).
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần
được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính hợp nhất
đính kèm.
1. Hoạt động chính
Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ
FPT được thành lập theo Giấy đăng ký kinh
doanh số 8593 QĐTC/VCN ngày 25 tháng 6
năm 1993 do Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc
gia cấp, sau đó được sửa đổi bằng Giấy đăng
ký kinh doanh số 0103001041 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư cấp ngày 13 tháng 5 năm 2002. Sau
ngày 13 tháng 5 năm 2002 có thêm 14 lần sửa
đổi đăng ký kinh doanh.
2.
Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu
được Tập đoàn áp dụng trong việc lập các báo
cáo tài chính hợp nhất này.
(a) Cơ sở lập báo cáo tài chính
(i)
Các báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại
ngày 31 tháng 12 năm 2007 và cho năm kết thúc
cùng ngày bao gồm Công ty và các công ty con
của Công ty và lợi ích của Tập đoàn trong các
công ty liên kết. Chi tiết về các công ty con của
Công ty được trình bày tại Thuyết minh 10.
Tổng vốn điều lệ của Công ty FPT theo quy định
trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty là
912.153.400.000 Đồng Việt Nam. Vào ngày
22 tháng 4 năm 2007, Đại hội đồng Cổ đông
đã thông qua một nghị quyết phê chuẩn việc
tăng tổng số vốn điều lệ của Công ty FPT lên
923.525.790.000 Đồng Việt Nam. Tuy nhiên,
Giấy đăng ký kinh doanh sửa đổi chính thức
Cơ sở kế toán chung
Các báo cáo tài chính hợp nhất, trình bày bằng
Đồng Việt Nam (“VNĐ”), trừ Thuyết minh số 3
được trình bày bằng triệu VNĐ, được lập theo
các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế
toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được
chấp nhận chung tại Việt Nam.
Công ty FPT ban đầu là một công ty nhà nước
được thành lập tại Việt Nam và sau này được
cổ phần hóa theo Quyết định số 178/QĐ-Ttg và
chính thức trở thành một công ty cổ phần. Từ
năm 2006, cổ phiếu của Công ty được niêm yết
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh.
Hoạt động chính của Tập đoàn là cung cấp các
sản phẩm và dịch vụ thông tin và viễn thông như
tích hợp hệ thống, sản xuất và dịch vụ phần
mềm; các dịch vụ ERP; phân phối sản phẩm
CNTT; phân phối điện thoại di động; các dịch vụ
viễn thông và internet; đào tạo; lắp ráp máy tính;
bảo hành và bảo trì thiết bị CNTT và thiết bị viễn
thông và các dịch vụ thông tin liên lạc khác.
Tóm tắt những chính sách kế toán
chủ yếu
Các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá
gốc.
(ii)
Cơ sở hợp nhất
Các công ty con
Các công ty con là các đơn vị do Công ty mẹ
kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty mẹ
có quyền chi phối các chính sách tài chính và
hoạt động của một đơn vị để thu được lợi ích
kinh tế từ các hoạt động này. Các báo cáo tài
chính của các công ty con được hợp nhất trong
các báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu
kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.
Mua lại các công ty con
Các giao dịch mua lại với các đơn vị chịu kiểm
soát chung được hạch toán theo giá trị ghi sổ
trước giao dịch của tài sản và công nợ phát sinh
từ giao dịch mua lại. Chênh lệch giữa các khoản
thanh toán đã trả và giá trị ghi sổ liên quan trước
giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào tài khoản
Vốn khác và được báo cáo là “Chênh lệch giá
trị các giao dịch mua lại giữa các đơn vị chịu
kiểm soát chung”. Tập đoàn áp dụng chính sách
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
46
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
không trình bày lại các số liệu so sánh như thể
sự hợp nhất đã tồn tại trong suốt các kỳ báo cáo
được trình bày.
Các công ty liên kết và liên doanh (các đơn vị
nhận đầu tư hạch toán theo phương pháp vốn
chủ sở hữu)
Các công ty liên kết là các đơn vị mà Tập đoàn
có ảnh hưởng đáng kể, nhưng không có quyền
kiểm soát, đối với các chính sách tài chính và
hoạt động. Các công ty liên doanh là các đơn vị
có các hoạt động mà Tập đoàn có quyền đồng
kiểm soát, được thành lập theo thỏa thuận hợp
đồng và đòi hỏi sự nhất trí hoàn toàn về các
quyết định tài chính và hoạt động chiến lược.
Các công ty liên kết và công ty liên doanh được
hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm phần
chi phí và thu nhập của Tập đoàn trong các đơn
vị nhận đầu tư hạch toán theo phương pháp vốn
chủ sở hữu, sau khi các đơn vị này đã thực hiện
những điều chỉnh các chính sách kế toán của
mình cho phù hợp với các chính sách kế toán
của Tập đoàn, kể từ ngày bắt đầu có ảnh hưởng
đáng kể hoặc đồng kiểm soát đến ngày kết thúc
ảnh hưởng đáng kể hoặc đồng kiểm soát. Nếu
phần lỗ của Tập đoàn vượt quá khoản đầu tư
của Tập đoàn trong đơn vị nhận đầu tư hạch
toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị
ghi sổ của khoản đầu tư đó (bao gồm toàn bộ
các khoản đầu tư dài hạn) được ghi giảm xuống
bằng không và dừng việc ghi nhận các khoản lỗ,
trừ khi Tập đoàn có một nghĩa vụ phải thực hiện
hay đã thực hiện các khoản thanh toán thay cho
đơn vị nhận đầu tư.
Các giao dịch bị loại trừ khi hợp nhất
Các số dư nội bộ và toàn bộ thu nhập và chi phí
chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ
được loại ra khi lập các báo cáo tài chính hợp
nhất. Lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao
dịch với các đơn vị nhận đầu tư hạch toán theo
phương pháp vốn chủ sở hữu được loại trừ khỏi
khoản đầu tư liên quan đến lợi ích của Tập đoàn
trong các đơn vị nhận đầu tư. Lỗ chưa thực hiện
phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại ra trừ
khi giá vốn không thể được thu hồi.
(b) Năm tài chính
(c)
Năm tài chính của Tập đoàn là từ ngày 1 tháng
1 đến ngày 31 tháng 12.
Quy đổi ngoại tệ
(i)
Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc
bằng các đơn vị tiền tệ khác với VNĐ được quy
đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết
thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng các
đơn vị tiền tệ khác VNĐ phát sinh trong năm
được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái xấp
xỉ tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch.
Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá chưa và đã
thực hiện đều được hạch toán vào báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh.
(ii)
Các báo cáo tài chính của các hoạt động tại
nước ngoài
Các khoản mục tài sản và nợ phải trả của các
hoạt động tại nước ngoài được quy đổi sang
VNĐ theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc niên
độ kế toán. Thu nhập và chi phí của các hoạt
động tại nước ngoài được quy đổi sang VNĐ
theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái tại ngày
giao dịch. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc
quy đổi được ghi nhận vào một khoản mục riêng
thuộc vốn chủ sở hữu.
(d)
Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu
tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao có thể dễ
dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định
trước, ít rủi ro về thay đổi giá trị và được giữ
nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngắn hạn
hơn là cho mục đích đầu tư hay các mục đích
khác.
(e) Đầu tư
Các khoản đầu tư được phản ánh theo nguyên
giá. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi
ban lãnh đạo cho rằng việc giảm giá này không
mang tính tạm thời. Dự phòng sẽ được hoàn
nhập khi việc tăng lên sau đó của giá trị có thể
47
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
thu hồi là do sự kiện khách quan xảy ra sau khi
khoản dự phòng được lập. Dự phòng chỉ được
hoàn nhập đến mức tối đa bằng giá trị ghi sổ của
khoản đầu tư khi chưa lập dự phòng.
(ii)
Khấu hao được tính theo phương pháp đường
thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của
tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng
ước tính như sau:
•
nhà cửa
10 - 25 năm
•
thiết bị văn phòng
3 - 5 năm
•
máy móc và thiết bị
5 - 25 năm
•
phương tiện vận chuyển
4 - 6 năm
•
tài sản khác
2 - 3 năm
(f) Các khoản phải thu
Các khoản phải thu của khách hàng và các khoản
phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá
trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
(g) Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được phản ánh theo giá trị bằng
với số thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần
có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo
phương pháp nhập trước xuất trước và bao gồm
tất cả các chi phí liên quan phát sinh để có được
hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Đối với thành phẩm và sản phẩm dở dang, giá
gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân
công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung đã
được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện
được là giá bán ước tính của sản phẩm tồn kho,
trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm
và chi phí bán hàng ước tính.
(h)
Tài sản cố định hữu hình
(i)
Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo
nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên
giá ban đầu của tài sản cố định hữu hình gồm
giá mua của tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu,
các loại thuế đầu vào không được hoàn lại và chi
phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào
trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích sử
dụng dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài
sản cố định hữu hình đã đi vào hoạt động như
chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu thường
được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh của năm phát sinh chi phí. Trường
hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi
phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai
dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định
hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã
được đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được
vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm
của tài sản cố định hữu hình.
Khấu hao
(i)
Tài sản cố định vô hình
(i)
Quyền phát hành và bản quyền
Giá mua quyền phát hành và bản quyền mới
được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định
vô hình. Quyền phát hành và bản quyền được
phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong
vòng từ ba đến năm năm.
(ii)
Nhãn hiệu hàng hóa
Giá mua nhãn hiệu hàng hóa và thương hiệu
được ghi nhận vào tài sản cố định vô hình. Nhãn
hiệu hàng hóa và thương hiệu được phân bổ
theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời
gian hữu dụng ước tính của các tài sản này.
(iii)
Phần mềm vi tính
Giá mua của phần mềm vi tính mới mà phần
mềm vi tính này không là một bộ phận không thể
tách rời với phần cứng có liên quan thì được vốn
hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình.
Phần mềm vi tính được phân bổ theo phương
pháp đường thẳng trong vòng từ ba đến năm
năm.
(iv)
Giấy phép và nhượng quyền thương hiệu
Giá mua giấy phép và nhượng quyền thương
hiệu được hạch toán như tài sản cố định vô hình.
Giấy phép và nhượng quyền thương hiệu được
phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong
vòng từ ba đến năm năm.
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
48
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
(j) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh
nguyên giá của các khoản chi phí xây dựng và
máy móc chưa được hoàn toàn hoàn thành hoặc
chưa được lắp đặt xong. Không tính khấu hao
cho xây dựng cơ bản dở dang trong giai đoạn
xây dựng và lắp đặt.
(m) Các khoản phải trả cho người bán và phải trả
khác
(n)
Dự phòng được ghi nhận khi, do kết quả của
một sự kiện trong quá khứ, Tập đoàn có một
nghĩa vụ pháp lý hoặc liên đới mà có thể được
ước tính một cách tin cậy và có nhiều khả năng
Tập đoàn phải sử dụng các lợi ích kinh tế trong
tương lai để thanh toán nghĩa vụ đó. Dự phòng
được xác định bằng cách chiết khấu các luồng
tiền dự tính trong tương lai theo tỷ lệ trước thuế
phản ánh được các đánh giá của thị trường hiện
tại về giá trị thời gian của đồng tiền và những rủi
ro gắn liền với khoản nợ phải trả đó.
(k) Chi phí sản xuất kinh doanh của hợp đồng
đang thực hiện dở dang
Chi phí sản xuất kinh doanh của hợp đồng đang
thực hiện dở dang được phản ánh theo giá gốc
cộng với lợi nhuận ước tính cho đến thời điểm
lập bảng cân đối kế toán trừ đi dự phòng lỗ dự
kiến. Giá gốc phản ánh các khoản chi phí liên
quan trực tiếp và các chi phí có thể phân bổ phù
hợp với hợp đồng.
(l) Chi phí trả trước dài hạn
(i)
(ii)
(i)
Chi phí đất trả trước
(ii)
Công cụ
Công cụ ban đầu được phản ánh theo nguyên
giá và được phân bổ dần vào chi phí trong vòng
ba năm.
Dự phòng trợ cấp thôi việc
Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập tương
đương với 1% tổng quỹ lương được sử dụng
làm cơ sở để tính Bảo hiểm Xã hội, theo quy
định tại Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14
tháng 8 năm 2003.
(iii)
Chi phí đất trả trước bao gồm tiền thuê đất trả
trước và các chi phí khác phát sinh liên quan
đến việc bảo đảm cho việc sử dụng đất thuê.
Các chi phí này được ghi nhận trong báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp
đường thẳng dựa trên thời hạn thuê.
(iii)
Dự phòng bảo hành
Dự phòng bảo hành liên quan chủ yếu đến số
hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp trong
năm. Dự phòng được lập dựa trên ước tính từ
những số liệu về bảo hành trong các năm trước
đó cho các sản phẩm và dịch vụ tương tự.
Chi phí trước hoạt động
Chi phí trước hoạt động được ghi nhận trong
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ngoại trừ
đối với chi phí thành lập và chi phí cho các hoạt
động đào tạo, quảng cáo và khuyến mại phát
sinh trong giai đoạn từ ngày thành lập dự án đầu
tư đến ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. Các
chi phí này được ghi nhận là chi phí trả trước dài
hạn, ban đầu được phản ánh theo nguyên giá
và được phân bổ dần theo phương pháp đường
thẳng trong ba năm kể từ ngày bắt đầu hoạt
động kinh doanh.
Các khoản phải trả cho người bán và phải trả
khác được phản ánh theo nguyên giá.
Dự phòng
Dự phòng cho bảo lãnh các khoản ngân hàng
cho sinh viên vay
Dự phòng cho bảo lãnh các khoản ngân hàng
cho sinh viên vay là các bảo lãnh mà Trường đại
học FPT đã cấp cho Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành liên quan
đến các khoản cho vay mà Ngân hàng cấp cho
các sinh viên của Trường đại học FPT, một công
ty con của Công ty FPT.
(o)
Thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận
hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện
49
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập
doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp
khoản thuế thu nhập phát sinh liên quan đến các
khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở
hữu, khi đó khoản thuế thu nhập này cũng được
ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến
phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm,
sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ
bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán,
và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan
đến những năm trước.
Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương
pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán cho các
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các
khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích
báo cáo tài chính và giá trị xác định theo mục
đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại
được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc
thanh toán dự kiến đối với giá trị ghi sổ của các
khoản mục tài sản và nợ phải trả, sử dụng các
mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu
lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi
nhận tương ứng với mức lợi nhuận chịu thuế
chắc chắn trong tương lai mà lợi nhuận đó có
thể dùng để khấu trừ với tài sản thuế thu nhập
này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi
giảm khi không còn chắc chắn thu được các lợi
ích về thuế liên quan này.
(p)
Doanh thu
(i)
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn
rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản
phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho
người mua. Doanh thu không được ghi nhận
nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng
yếu liên quan tới khả năng thu hồi khoản phải
thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả
lại.
(ii)
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ
(iii)
Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi
nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày
kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành
được đánh giá dựa trên việc xem xét các công
việc đã được thực hiện. Doanh thu không được
ghi nhận nếu như có các yếu tố không chắc
chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi
các khoản phải thu.
Doanh thu cho thuê
Doanh thu cho thuê bất động sản được ghi nhận
vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo
phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn
của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng cho
thuê đã chi trả được ghi nhận như là một bộ
phận hợp thành của tổng doanh thu cho thuê.
(iv)
Doanh thu từ dịch vụ gia công
Doanh thu từ các dịch vụ gia công được ghi
nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
khi hàng hóa được gia công và được người mua
chấp nhận. Doanh thu không được ghi nhận nếu
như có các yếu tố không chắc chắn trọng yếu
liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải
thu.
(v)
Hợp đồng dài hạn
Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận
vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo
tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả
của hợp đồng xây dựng có thể được ước tính
một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được
đánh giá trên cơ sở xem xét các công việc đã
được thực hiện. Doanh thu không được ghi
nhận nếu như có các yếu tố không chắc chắn
trọng yếu liên quan đến khả năng thu hồi các
khoản phải thu.
(vi)
Các dịch vụ viễn thông
Doanh thu từ các dịch vụ viễn thông được ghi
nhận theo tỷ lệ thời gian mà các dịch vụ thực tế
được cung cấp cho khách hàng.
Doanh thu từ bán thẻ điện thoại, thẻ internet và
thẻ trò chơi trực tuyến trả trước được ghi nhận
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
50
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa
trên các đơn vị thời gian khách hàng sử dụng
thẻ trả trước thực tế. Sau đó, bất kỳ khoản trả
trước nào chưa sử dụng sẽ được ghi nhận là
thu nhập khi hết hạn sử dụng theo chính sách về
hạn sử dụng đã ban hành.
Các khoản thu được từ việc bán thẻ trả trước,
nhưng thẻ đã bán chưa được sử dụng hoặc
chưa hết hạn sử dụng, được ghi nhận vào tài
khoản người mua trả tiền trước trên bảng cân
đối kế toán hợp nhất.
giá trị tiền hoặc tương đương tiền đã nhận hoặc
đã trả. Khi hàng hóa và dịch vụ được đổi lấy
hàng hóa và dịch vụ tương tự về bản chất và giá
trị thì việc trao đổi này được coi là không có tính
thương mại và không được coi là giao dịch tạo
doanh thu.
(q) Các khoản thanh toán cho thuê hoạt động
Các khoản thanh toán cho thuê hoạt động được
ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên
thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa
hồng đi thuê đã nhận được ghi nhận trên báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh như một bộ
phận hợp thành của tổng chi phí thuê.
(vii) Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến
Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến được
ghi nhận theo tỷ lệ thời gian quảng cáo ghi trong
hợp đồng.
(r) Chi phí vay
(viii) Doanh thu từ học phí và phí
Chi phí vay được ghi nhận là một khoản chi phí
trong năm mà các chi phí này phát sinh, ngoại trừ
trường hợp chi phí vay liên quan đến các khoản
vay cho mục đích xây dựng tài sản cố định hữu
hình thì khi đó chi phí vay phát sinh trong giai
đoạn xây dựng được vốn hóa như một phần của
nguyên giá của tài sản cố định liên quan.
Doanh thu được ghi nhận trong năm khi dịch vụ
được cung cấp. Học phí và các khoản phí thu
trước của sinh viên được ghi nhận vào tài khoản
người mua trả tiền trước trên bảng cân đối kế
toán và được hạch toán vào báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh trong năm tài chính có kỳ
học liên quan.
Nộp phí và học phí
Toàn bộ phí và học phí được nộp trước khi bắt
đầu mỗi kỳ học.
Phí tuyển sinh hoặc phí đăng ký dự thi
Phí đăng ký dự thi là khoản phí cố định nộp một
lần được tính trên mỗi sinh viên và được thu
cùng với đơn đăng ký tuyển sinh. Tiền thu từ phí
đăng ký được sử dụng để trang trải cho các chi
phí liên quan đến toàn bộ các thủ tục xử lý hồ sơ
tuyển sinh của mỗi sinh viên bao gồm cả công
tác quản lý đánh giá quá trình học tập tại trường
trước và sắp xếp sinh viên cho phù hợp. Phí
đăng ký dự thi không được hoàn lại.
(ix)
Các giao dịch hàng đổi hàng
Doanh thu từ giao dịch đổi hàng hóa và dịch vụ
lấy các hàng hóa và dịch vụ không cùng chủng
loại được hạch toán theo giá trị hợp lý của hàng
hóa và dịch vụ nhận về, được điều chỉnh theo
(s) Các quỹ
(i)
Quỹ đầu tư và phát triển
Quỹ đầu tư và phát triển được lập hàng năm
bằng cách phân bổ lợi nhuận sau thuế sau khi
đã trừ các khoản phạt và các chi phí không được
khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh
nghiệp. Từ năm 2006, theo các điều khoản và
điều kiện quy định trong Điều lệ Công ty sửa đổi,
Công ty không tiếp tục trích lập Quỹ đầu tư và
phát triển.
Quỹ đầu tư và phát triển được sử dụng cho việc
đầu tư mở rộng các hoạt động kinh doanh trong
tương lai như đầu tư vốn vào các doanh nghiệp
khác, xây dựng cơ bản, nghiên cứu và phát
triển, đào tạo và cải thiện môi trường làm việc.
Khi quỹ đầu tư và phát triển được sử dụng cho
các mục đích này, giá trị đã sử dụng được kết
chuyển sang vốn.
51
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
(ii)
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được lập hàng
năm bằng cách phân bổ 5% lợi nhuận thuần sau
thuế sau khi đã trừ các khoản phạt và các chi phí
không được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu
nhập doanh nghiệp cho đến khi số dư quỹ tương
đương với 10% vốn điều lệ.
(iii)
(u) Các bên liên quan
Các bên liên quan bao gồm các công ty liên kết.
(v)
Một bộ phận là một bộ phận riêng biệt của Tập
đoàn thực hiện cung cấp các sản phẩm hoặc
dịch vụ liên quan (bộ phận kinh doanh) hoặc
cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ trong một
môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận địa lý), chịu
những rủi ro và hưởng những lợi ích khác với
các rủi ro và lợi ích của các bộ phận khác. Mẫu
báo cáo bộ phận chính của Tập đoàn được lập
trên cơ sở các bộ phận kinh doanh.
Quỹ phúc lợi và khen thưởng
Quỹ phúc lợi và khen thưởng được lập hàng
năm bằng cách phân bổ 10% lợi nhuận thuần
sau thuế sau khi đã trừ các khoản phạt và các
chi phí không được khấu trừ cho mục đích tính
thuế thu nhập doanh nghiệp.
(t)
Lãi trên cổ phiếu
Tập đoàn trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi
suy giảm trên cổ phiếu (EPS) đối với toàn bộ cổ
phiếu phổ thông của Tập đoàn. Lãi cơ bản trên
cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận
hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ
thông của Tập đoàn cho số lượng bình quân gia
quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành
trong năm. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính
bằng cách điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ thuộc
về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và số
bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang
lưu hành do ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ
thông tiềm năng có tác động suy giảm, bao gồm
cả trái phiếu có thể chuyển đổi và quyền chọn
mua cổ phiếu.
Báo cáo bộ phận
(w)
Tài sản thế chấp
Tập đoàn thế chấp tài sản của mình làm tài sản
đảm bảo cho các hợp đồng được ký kết với ngân
hàng. Các trường hợp hạn chế sử dụng được
trình bày trong các thuyết minh thích hợp của
các báo cáo tài chính hợp nhất này.
(x) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán, như
được định nghĩa trong Hệ thống Kế toán Việt
Nam, được trình bày ở các thuyết minh thích
hợp của các báo cáo tài chính hợp nhất này.
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
52
Báo cáo bộ phận
-
227.660
-
-
180.748 172.748
2.584
(2.453)
4.845
292
326.249
(98.720)
(20.694)
14.269
198.035 177.892
(10.862) (10.281)
20.508
-
(67)
331
22.586
(2.342)
474.363
-
(31.287)
54.818
452.538
(1.706)
(10.554)
-
(417)
5.266
(14.547)
(856)
15.059
-
90
(1.236)
16.565
(360)
4.625
-
168
1
4.804
(348)
(56.172)
4.043
21.370
555
(36.682)
(45.458)
(ct1) Không bao gồm các giao dịch mà Công ty FPT thực hiện đại diện cho các công ty con.
1.028.985
4.043
(23.408)
71.843
1.147.440
(170.933)
3.211.912 (12.351.451)
Tài sản
Tài sản ngắn hạn 938.532 207.513 397.137
24.671 1.713.131
63.825
64.275
29.087 2.238.780
Tài sản cố định hữu hình 20.671 143.327 263.498
6.857
17.316
12.972
1.356
1.673
99.464
Tài sản cố định vô hình
137
2.082
10.161
246
213
170
38
120
21.403
Tổng tài sản 959.340 352.922 670.796
31.774 1.730.660
76.967
65.669
30.880 2.359.647
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn 708.466 103.138 347.298
6.344 1.543.239
43.047
21.374
15.922 2.170.642
Nợ dài hạn
15
220
172
-
11.082
24
3
5
54.577
Tổng nợ phải trả 708.481 103.358 347.470
6.344 1.554.321
43.071
21.377
15.927 2.225.219
Mua tài sản cố định 13.440 13.841 186.057
1.885
7.862
12.279
922
821
38.137
Kết quả hoạt động theo
bộ phận
Khấu hao tài sản cố định
Chi phí hoạt động
tài chính thuần
Thu nhập/(chi phí) khác
Lợi nhuận được chia từ
các công ty liên kết
Lợi nhuận/(lỗ)
trước thuế
Chi phí theo bộ phận
Chi phí phân bổ trực tiếp (1.765.883) (301.182) (614.474) (47.888) (12.605.242)
(87.204)
(85.184) (14.811)
(41.495)
(Đơn vị Triệu VNĐ)
Các bộ phận
Tích hợp Xuất khẩu
Truyền
Dịch vụ
khác
Năm 2007
hệ thống phần mềm Viễn thông Đào tạo Phân phối
Bán lẻ
thông
bảo trì
(ct1)
Loại trừ
Tổng cộng
Tổng doanh thu từ các
giao dịch với bên
ngoài 1.813.615 476.064 841.694
64.960 10.153.887
58.599
83.415
5.006
1.651
- 13.498.891
Tổng doanh thu từ các
giao dịch nội bộ 150.303
3.010
99.029
5.514 2.903.893
14.058
18.334
14.609
3.162
(3.211.912)
Tổng doanh thu theo
bộ phận 1.963.918 479.074 940.723
70.474 13.057.780
72.657
101.749
19.615
4.813
(3.211.912) 13.498.891
3.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
53
54
215.429
(77.103)
(4.972)
567
133.921
88.209
(7.493)
447
627
81.790
17.686
-
-
18.846
(1.160)
200.551
(27.275)
109.365
125.517
(7.056)
-
-
-
-
-
22.275
(731)
-
23.397
(391)
-
-
-
-
-
(25.824)
9.211
1.488
(31.528)
-
(4.995)
(ct1) Không bao gồm các giao dịch mà Công ty FPT thực hiện đại diện cho các công ty con.
609.298
(57.960)
118.590
655.487
(106.819)
2.092.957 (10.742.517)
Tài sản
Tài sản ngắn hạn 949.571 113.875 136.741
24.077 1.120.813
-
6.458
- 2.462.928
Tài sản cố định hữu hình 15.802 16.376 172.550
4.917
17.474
-
587
-
19.333
Tài sản cố định vô hình
109
1.107
10.939
246
233
-
-
-
3.288
Tổng tài sản 965.482 131.358 320.230
29.240 1.138.520
-
7.045
- 2.485.549
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn 797.920 16.524 163.364
6.913 1.070.913
-
5.011
- 1.271.593
Nợ dài hạn
-
-
-
-
8.419
-
-
-
119.255
Tổng nợ phải trả 797.920 16.524 163.364
6.913 1.079.332
-
5.011
- 1.390.848
Mua tài sản cố định
9.876
7.511 145.981
2.373
7.310
-
-
-
41.036
Kết quả hoạt động theo
bộ phận 215.617
Khấu hao tài sản cố định (8.621)
Chi phí hoạt động
tài chính thuần (34.640)
Thu nhập/(chi phí) khác
6.543
Lợi nhuận/(lỗ)
trước thuế 178.899
Chi phí theo bộ phận
Chi phí phân bổ trực tiếp (1.817.222) (179.038) (404.159) (25.483) (10.080.903)
- (146.979)
- (181.690)
(Đơn vị Triệu VNĐ)
Các bộ phận
Tích hợp Xuất khẩu
Truyền
Dịch vụ
khác
Năm 2006
hệ thống phần mềm Viễn thông Đào tạo Phân phối
Bán lẻ
thông
bảo trì
(ct1)
Loại trừ
Tổng cộng
Tổng doanh thu từ các
giao dịch với bên ngoài 1.937.159 267.058 571.130
42.512 8.414.941
-
163.926
-
1.278 11.398.004
Tổng doanh thu từ các
giao dịch nội bộ 95.680
189
48.458
1.817 1.791.479
-
6.450
-
148.884
(2.092.957)
Tổng doanh thu theo
bộ phận 2.032.839 267.247 619.588
44.329 10.206.420
-
170.376
-
150.162
(2.092.957) 11.398.004
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
4.
Tiền và các khoản tương đương tiền
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi ngân hàng
Tiền đang chuyển
Các khoản tương đương tiền
16.587.292.693
791.815.010.738
7.000.000.000
80.112.500.000
33.181.321.193
636.270.376.153
-
Tiền và các khoản tương đương tiền
895.514.803.431
669.451.697.346
Tiền tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 bao gồm số tiền bằng các đơn vị tiền tệ khác VNĐ có giá trị là 123.130
triệu VNĐ (2006: 132.129 triệu VNĐ).
Tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 bao gồm 164.554 triệu VNĐ (2006: 43.498 triệu VNĐ)
nằm trong tài khoản phong tỏa. Trong số tiền gửi ngân hàng nằm trong tài khoản phong tỏa đó có 155.974
triệu VNĐ là số tiền cổ đông góp mua cổ phần phát hành mới của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (xem
Thuyết minh 14).
5. Các khoản phải thu
Các khoản phải thu khác gồm:
Tạm ứng
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Chiết khấu hàng bán phải thu
Các khoản phải thu khác
2007
VNĐ
2006
VNĐ
2.111.407.219
19.438.706.618
70.023.464.866
30.986.311.797
3.915.711.360
6.517.685.156
49.525.039.313
25.038.768.580
122.559.890.500
84.997.204.409
Biến động dự phòng phải thu khó đòi trong năm như sau:
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Số dư đầu năm
Tăng dự phòng trong năm
18.470.000
6.776.433.084
18.470.000
Dự phòng nợ khó đòi
6.794.903.084
18.470.000
55
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
6. Hàng tồn kho
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Hàng mua đang đi đường
Nguyên vật liệu
Công cụ và dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa mua để bán
330.411.724.972
207.316.466
1.410.950.474
8.223.516.761
4.954.895.274
1.084.891.947.357
3.226.282.510
89.014.119
1.949.002.467
2.909.140.126
546.495.437.320
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.430.100.351.304
(1.882.002.735)
554.668.876.542
-
1.428.218.348.569
554.668.876.542
Bao gồm trong thành phẩm và hàng hóa mua để bán tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 có 26.918 triệu
VNĐ (2006: bằng không) hàng tồn kho được ghi sổ theo giá trị thuần có thể thực hiện được .
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
56
Tài sản cố định hữu hình
Thiết bị
văn phòng
VNĐ
Máy móc
và thiết bị
VNĐ
Phương tiện
vận chuyển
VNĐ
Tài sản khác
VNĐ
Tổng cộng
VNĐ
204.603.807.965
159.998.093.093
(8.267.588.378)
(315.332.782)
356.018.979.898
598.227.349.892
276.837.024.963
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
4.728.365.164 134.559.044.145 58.337.426.595 6.332.602.980
646.369.081
Khấu hao trong năm
1.843.232.422 77.942.428.283 76.999.633.615 2.388.402.060
824.396.713
Thanh lý
(506.214.200) (7.456.322.514)
(77.766.326)
- (227.285.338)
Xóa sổ
-
(194.988.766)
(270.556)
- (120.073.460)
1.123.406.996
Số dư cuối năm
Giá trị còn lại
Số dư cuối năm
163.744.703.487 240.415.014.635 183.220.460.769 7.550.560.178 3.296.610.823
Số dư đầu năm
7.566.099.525 133.315.737.968 127.652.693.387 7.328.455.310
974.038.773
8.721.005.040
Bao gồm trong nguyên giá của tài sản cố định hữu hình có số tài sản với nguyên giá là 66.870 triệu VNĐ đã khấu hao hết tính đến ngày
31 tháng 12 năm 2007 (2006: 67.836 triệu VNĐ) nhưng vẫn còn đang được sử dụng.
6.065.383.386 204.850.161.148 135.259.023.328
169.810.086.873 445.265.175.783 318.479.484.097 16.271.565.218
954.246.329.790
Số dư cuối năm
4.420.017.819
Nguyên giá
Số dư đầu năm
12.294.464.689 267.874.782.113 185.990.119.982 13.661.058.290 1.620.407.854 481.440.832.928
Tăng trong năm
6.247.831.491 183.046.991.680 108.543.316.814 2.610.506.928 3.231.290.736 303.679.937.649
Kết chuyển từ xây dựng
cơ bản dở dang
151.774.004.893
5.698.359.391 24.118.511.172
-
- 181.590.875.456
Thanh lý
(506.214.200) (10.997.253.657)
(167.593.871)
- (254.293.646) (11.925.355.374)
Xóa sổ
-
(357.703.744)
(4.870.000)
- (177.387.125)
(539.960.869)
Nhà cửa
VNĐ
7.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
57
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
8.
Tài sản cố định vô hình
Quyền Giấy phép và
phát hành và Nhãn hiệu
Phần mềm nhượng quyền
bản quyền
hàng hóa
vi tính
thương hiệu
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
Tổng cộng
VNĐ
Nguyên giá
Số dư đầu năm
12.432.728.464
- 8.608.786.574 4.640.578.423 25.682.093.461
Tăng trong năm
1.371.443.844 175.351.445 28.020.921.730
- 29.567.717.019
Số dư cuối năm
13.804.172.308 175.351.445 36.629.708.304 4.640.578.423 55.249.810.480
Giá trị hao mòn
lũy kế
Số dư đầu năm
2.575.125.178
- 3.075.068.806 4.093.172.103 9.743.366.087
Khấu hao trong năm 2.685.441.018
4.870.873 8.123.409.594
121.670.416 10.935.391.901
Số dư cuối năm
5.260.566.196
4.870.873 11.198.478.400 4.214.842.519 20.678.757.988
Giá trị còn lại
Số dư cuối năm
8.543.606.112 170.480.572 25.431.229.904
425.735.904 34.571.052.492
Số dư đầu năm
9.857.603.286
- 5.533.717.768
547.406.320 15.938.727.374
9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Số dư đầu năm
Tăng trong năm
Kết chuyển sang tài sản cố định hữu hình
Số dư cuối năm
2007
VNĐ
2006
VNĐ
36.692.860.276
153.707.148.244
(181.590.875.456)
8.144.093.817
28.548.766.459
-
8.809.133.064
36.692.860.276
10. Đầu tư vào công ty liên kết
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Số dư đầu năm
Tăng trong năm
Phần lợi nhuận trong công ty liên kết thuộc về Công ty
-
296.300.000.000
2.911.461.910
-
Số dư cuối năm
299.211.461.910
-
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
58
Công ty TNHH Phát triển Khu
CNC Hòa Lạc FPT
Công ty Cổ phần Dịch vụ trực
tuyến FPT
Công ty TNHH Dịch vụ tin học
FPT
Công ty TNHH Truyền thông
giải trí FPT
Công ty Cổ phần Quảng cáo
FPT
Công ty TNHH Bất động sản
FPT
Đại học FPT
Công ty TNHH Bán lẻ FPT
Công ty Cổ phần Viễn thông
FPT
Công ty TNHH Công nghệ Di
động FPT
Công ty TNHH Hệ thống Thông
tin FPT
Công ty Cổ phần Phần mềm
FPT
Công ty TNHH Phân phối FPT
Công ty con
Tên
100%
Việt Nam
35,05%
100%
Việt Nam
Việt Nam
100%
Việt Nam
100%
100%
Việt Nam
Việt Nam
60%
100%
100%
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
44,18%
70,41%
Việt Nam
Việt Nam
100%
Việt Nam
Cung cấp các giải pháp CNTT và tích
hợp hệ thống
Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm
phần mềm
Phân phối các linh kiện CNTT và điện
thoại di động, chế tạo máy tính
Cung cấp các dịch vụ ADSL, cho thuê
đường truyền, quảng cáo trực tuyến,
trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực
tuyến khác
Cung cấp dịch vụ đào tạo công nghệ
Phân phối phần cứng CNTT cho người
sử dụng
Tổ chức triển lãm, hội nghị, sản xuất và
kinh doanh phim và bản quyền
Kinh doanh, đầu tư bất động sản và
cung cấp các dịch vụ cho thuê văn
phòng, căn hộ và kho bãi
Sản xuất và dàn dựng các bản tin và
các chương trình giải trí; cung cấp dịch
vụ viễn thông và dịch vụ quảng cáo
Cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo
hành, bảo trì cho các thiết bị điện tử,
công nghệ và công nghiệp
Phối hợp xây dựng và vận hành Khu
Công nghệ cao Hòa Lạc
Cung cấp các dịch vụ viễn thông
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
94,27%
100%
70,41%
100%
100%
2007
% quyền
% quyền
sở hữu
biểu quyết
Việt Nam
Quốc gia
thành lập
Kinh doanh điện thoại di động
Hoạt động chính
Chi tiết các khoản đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết như sau:
-
-
-
-
-
-
66,67%
100%
45,45%
100%
72,01%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
66,67%
100%
96,97%
100%
72,01%
100%
100%
2006
% quyền
% quyền
sở hữu
biểuquyết
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
59
60
Hoạt động chính
Quốc gia
thành lập
25%
33%
(ct2)
25%
33%
15%
2007
% quyền
% quyền
sở hữu
biểu quyết
-
-
-
-
-
-
2006
% quyền
% quyền
sở hữu
biểuquyết
Số dư cuối năm
3.438.036.602
12.722.907.392
2.734.153.850
3.469.033.488
5.707.957.813
13.096.710.191
41.168.799.336
Chi phí đất Chi phí thuê Chi phí sửa chữa
Lệ phí Các chi phí
trả trước
văn phòng Công cụ
và bảo dưỡng cấp giấy phép
khác
Tổng cộng
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
Số dư đầu năm
1.308.166.808
5.055.912.384
815.869.727 2.825.520.817
-
9.898.342.694 19.903.812.430
Tăng trong năm
2.843.415.308 15.519.938.092 3.081.192.810 2.143.417.635 6.180.571.574 19.419.829.736 49.188.365.155
Xóa sổ
-
-
-
-
-
(161.200.000)
(161.200.000)
Phân bổ trong năm
(713.545.514) (7.852.943.084) (1.162.908.687) (1.499.904.964) (472.613.761) (16.060.262.239) (27.762.178.249)
11. Chi phí trả trước dài hạn
(ct2) Ngân hàng FPT đã được cấp giấy phép ngân hàng tạm thời vào ngày 3 tháng 12 năm 2007 và vào ngày đó một Ban quản lý Dự án đã được
thành lập. Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin cấp giấy phép ngân hàng
chính thức.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Các hoạt động môi giới chứng khoán, Việt Nam
FPT
tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư
chứng khoán và dịch vụ lưu ký chứng
khoán
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục Việt Nam
FPT
và các dịch vụ khác
Ngân hàng Thương mại Cổ
Thực hiện dịch vụ ngân hàng và các
Việt Nam
phần FPT
dịch vụ tài chính liên quan tại Việt Nam
Công ty liên kết
Tên
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
12. Vay ngắn hạn
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Vay ngắn hạn
1.249.346.229.823
778.038.988.407
1.249.346.229.823
778.038.988.407
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, trong số các khoản vay ngắn hạn có 703.355 triệu VNĐ được đảm bảo
bằng tổng số vốn lưu động. Các khoản vay ngắn hạn còn lại không được bảo đảm.
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Thuế giá trị gia tăng
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Các loại thuế khác
109.788.360.452
53.063.023.053
68.243.484.999
10.470.690.287
1.351.581.876
24.365.502.386
27.616.688.079
28.734.638.713
1.754.624.978
242.917.140.667
82.471.454.156
14. Các khoản trả trước của các cổ đông
Các khoản trả trước của các cổ đông thể hiện số tiền nhận từ các cổ đông thiểu số liên quan đến việc tăng
vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được phê duyệt tại nghị quyết của Đại hội đồng Cổ
đông ngày 3 tháng 12 năm 2007. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2008, việc tăng vốn đã được Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước phê chuẩn.
15. Các khoản phải trả, phải nộp khác
Các khoản phải trả, phải nộp khác gồm:
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Phí công đoàn
Cổ tức
Nhận ký quỹ ngắn hạn và tài sản đảm bảo
Quỹ ủy thác đã nhận liên quan đến các giao dịch nhập
khẩu ủy thác
Các khoản phải trả, phải nộp khác
1.218.488.976
547.796.498
9.574.274.044
2.036.856.842
7.711.210.000
858.071.878
340.957.929
3.177.412.085
120.735.009
4.972.735.000
8.201.071.818
14.302.781.671
44.871.615.984
13.085.426.483
43.592.479.849
67.426.954.368
61
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
16. Dự phòng
Dự phòng gồm:
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Bảo hành
Dự phòng trợ cấp thôi việc
Dự phòng cho bảo lãnh các khoản ngân hàng
cho sinh viên vay
22.833.740.513
614.494.465
19.739.295.271
-
445.879.920
-
23.894.114.898
19.739.295.271
Ngắn hạn
Dài hạn
22.833.740.513
1.060.374.385
19.739.295.271
-
23.894.114.898
19.739.295.271
17. Vay và nợ dài hạn
Vay dài hạn phản ánh một khoản vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành.
Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản cố định với giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là
133.490 triệu VNĐ và các khoản tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu. Tổng hạn mức tín dụng của
khoản vay này là 11.037.000 USD được hoàn trả trong tám kỳ bán niên, bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm
2009 đến ngày 10 tháng 12 năm 2012.
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
62
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
18. Vốn góp
Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Tập đoàn là:
2007
2006
Số lượng
Số lượng
cổ phiếu
VNĐ
cổ phiếu
VNĐ
Vốn cổ phần được duyệt
92.352.579 923.525.790.000 60.810.230 608.102.300.000
Cổ phiếu đã phát hành
Cổ phiếu phổ thông
91.899.459 918.994.590.000 60.810.230 608.102.300.000
Cổ phiếu ưu đãi
453.120
4.531.200.000
-
92.352.579 923.525.790.000
60.810.230 608.102.300.000
Cổ phiếu quỹ
Cổ phiếu ưu đãi
(17.600)
(176.000.000)
-
-
-
(17.600)
(176.000.000)
-
Cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu phổ thông
91.899.459 918.994.590.000 60.810.230 608.102.300.000
Cổ phiếu ưu đãi
435.520
4.355.200.000
-
92.334.979 923.349.790.000
60.810.230 608.102.300.000
Toàn bộ cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VNĐ. Mỗi cổ phiếu tương ứng với một phiếu biểu quyết
tại các cuộc họp cổ đông của Tập đoàn. Các cổ đông được nhận cổ tức được công bố. Toàn bộ cổ phiếu
phổ thông có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại của Tập đoàn. Đối với cổ phiếu mà Tập đoàn
mua lại, mọi quyền lợi đều bị treo cho đến khi số cổ phiếu đó được tái phát hành.
Cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá là 10.000 VNĐ. Các cổ phiếu ưu đãi này phải chịu hạn chế mà theo đó cổ
đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không được bán lại các cổ phiếu mà họ nắm giữ trong vòng ba năm đầu tiên
kể từ ngày phát hành.
Biến động về vốn cổ phần trong năm như sau:
2007
2006
Số lượng
Số lượng
cổ phiếu
VNĐ
cổ phiếu
VNĐ
Số dư đầu năm
60.810.230 608.102.300.000 54.729.200 547.292.000.000
Cổ phiếu phát hành trong năm
31.542.349 315.423.490.000
6.081.030 60.810.300.000
Cổ phiếu quỹ mua trong năm
(17.600)
(176.000.000)
-
Số dư cuối năm
92.334.979 923.349.790.000
60.810.230 608.102.300.000
63
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
19. Tổng doanh thu
Tổng doanh thu thể hiện tổng giá trị hàng bán và dịch vụ đã cung cấp được ghi trên hoá đơn không bao gồm
thuế giá trị gia tăng.
Doanh thu thuần gồm:
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Tổng doanh thu
• Bán hàng
11.689.943.308.518 10.040.245.694.268
• Cung cấp dịch vụ
1.828.453.205.740 1.371.932.227.810
Trừ các khoản giảm trừ doanh thu
• Giảm giá hàng bán
(57.053.636)
• Hàng bán bị trả lại
(19.448.690.781)
(14.173.051.410)
Doanh thu thuần
13.498.890.769.841 11.398.004.870.668
20. Giá vốn hàng bán
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Tổng giá vốn hàng bán
• Hàng hóa mua về đã bán
10.708.636.082.172 10.031.488.771.628
• Dịch vụ đã cung ứng
828.420.413.169
• Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
386.310.935
11.537.442.806.276 10.031.488.771.628
21. Doanh thu hoạt động tài chính
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng
Lãi chênh lệch tỷ giá
Doanh thu khác từ hoạt động tài chính
15.938.807.911
32.314.983.237
682.195.051
8.085.853.808
3.191.916.714
-
48.935.986.199
11.277.770.522
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
64
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
22. Chi phí hoạt động tài chính
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Chi phí lãi vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá
Chi phí hoạt động tài chính khác
42.955.516.407
28.944.746.955
443.852.523
57.960.675.488
16.029.668.345
268.544.994
72.344.115.885
74.258.888.827
23. Thu nhập khác
Tiền thưởng và các khoản ưu đãi khác
Lãi từ thanh lý tài cố định
Hoàn nhập phí bảo hành ghi nhận thừa trong năm 2006
Thu nhập cho thuê
Các thu nhập khác
2007
VNĐ
2006
VNĐ
32.534.151.641
6.678.625.574
4.079.537.024
3.110.722.223
54.308.623.810
50.392.481.112
206.817.569
6.438.163.129
100.711.660.272
57.037.461.810
24. Chi phí khác
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Giá trị còn lại của tài cố định hữu hình đã thanh lý
Trả tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng
Tiền thưởng và các khoản ưu đãi khác
Xóa sổ nợ xấu
Các chi phí khác
3.657.766.996
1.596.213.587
4.859.332.673
1.754.565.975
17.000.406.252
291.964.329
157.429.070
21.655.421.743
3.910.641.910
28.868.285.483
26.015.457.052
65
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
25. Thuế thu nhập doanh nghiệp
(a)
Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
(b)
2006
VNĐ
Chi phí thuế hiện hành
Năm hiện tại
147.582.985.629
Phần thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty liên kết
1.131.651.980
73.686.819.439
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp (“Thuế TNDN”)
73.686.819.439
148.714.637.609
Đối chiếu thuế suất thực tế
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Lợi nhuận trước thuế
1.028.985.307.735
609.298.577.265
Thuế theo thuế suất thuế TNDN quy định
trong giấy đăng ký kinh doanh
Thu nhập không chịu thuế
288.115.886.166
(139.401.248.557)
170.603.601.634
(96.916.782.195)
148.714.637.609
73.686.819.439
(c)
2007
VNĐ
Thuế suất áp dụng
Theo quy định trong Giấy đăng ký kinh doanh, Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước thuế TNDN theo thuế
suất bằng 10% lợi nhuận chịu thuế đối với sản xuất và dịch vụ phần mềm và 28% lợi nhuận chịu thuế đối với
hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp. Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong hai năm kể từ thời điểm
Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2006.
Thuế suất áp dụng cho các công ty con của Công ty FPT được quy định trong các Giấy đăng ký kinh doanh
tương ứng của từng công ty con.
B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7
66
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
26. Lãi trên cổ phiếu
(a)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 được tính dựa trên số lợi nhuận thuộc về cổ đông
sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn là 737.469.456.063 VNĐ (2006: 450.435.891.190 VNĐ) và số
lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 91.685.818 (2006: 56.249.458),
được thực hiện như sau:
(i)
Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn
(ii)
2007
VNĐ
2006
VNĐ
Lợi nhuận thuần trong năm
737.469.456.063
450.435.891.190
Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu
phổ thông của Tập đoàn
737.469.456.063
450.435.891.190
Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành
2007
2006
Cổ phiếu Cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông đã phát hành đầu năm
Ảnh hưởng của cổ phiếu được phát hành vào
tháng 10 năm 2006
Ảnh hưởng của cổ phiếu được phát hành vào
ngày 12 tháng 6 năm 2007
Ảnh hưởng của cổ phiếu được phát hành vào
ngày 12 tháng 8 năm 2007
60.810.230
54.729.200
-
1.520.258
30.405.115
-
470.473
-
Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền
đang lưu hành tại thời điểm cuối năm
91.685.818
56.249.458
67
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
27. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan
Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong năm như sau:
Bản chất của
Bên liên quan
Quan hệ
giao dịch
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Công ty liên kết Mua tài sản cố định
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Công ty liên kết Góp vốn
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ FPT
Công ty liên kết Góp vốn
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ FPT
Công ty liên kết Doanh thu cho thuê
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ FPT
Công ty liên kết Bán thiết bị văn phòng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT
(ct3)
Góp vốn
2007
VNĐ
7.273.723.000
110.000.000.000
36.300.000.000
173.334.000
292.234.000
150.000.000.000
(ct3) Xem Thuyết minh số 10, giá trị vốn góp đã được gửi vào một tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Đầu
tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành và được chỉ định cho mục đích cụ thể là góp vốn vào Ngân
hàng Thương mại Cổ phần FPT khi Ngân hàng được cấp giấy phép ngân hàng tạm thời.
28. Các cam kết
(a)
Cam kết đầu tư
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Tập đoàn có các cam kết đầu tư đã được duyệt nhưng chưa được phản
ánh trên bảng cân đối kế toán như sau:
Đã duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng
Đã duyệt và đã ký hợp đồng
2007
VNĐ
(i)
(ii)
(b)
2006
VNĐ
884.840.000.000
6.129.448.000
-
890.969.448.000
-
(i)
liên quan đến khoản đầu tư vào Dự án “Thành phố FPT Đà Nẵng”
(ii)
liên quan đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Thuê
Các khoản tiền thuê tối thiểu phải trả theo các hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang như sau:
Trong vòng một năm
Từ hai đến năm năm
Trên năm năm
2007
VNĐ
78.405.190.704
210.005.182.329
43.957.447.194
2006
VNĐ
25.412.516.947
59.812.800.301
4.007.922.626
332.367.820.227
89.233.239.874
Báo cáo thư ng niên 2007
68
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo)
29. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
Chi phí hàng hóa bao gồm trong chi phí sản xuất
Chi phí nhân công và nhân viên
Chi phí khấu hao
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Các chi phí khác
2007
VNĐ
10.500.457.499.744
599.266.669.801
170.933.484.994
308.548.621.248
943.177.545.312
2006
VNĐ
9.578.144.055.870
351.440.576.716
106.819.175.194
206.094.060.669
605.977.848.576
30. Số liệu so sánh
Một vài số liệu so sánh liên quan đến số liệu trong các báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm
2006 đã được phân loại lại cho phù hợp với cách trình bày của năm hiện tại như sau:
(a)
Bảng cân đối kế toán
Các khoản phải thu khác (mã 218 thuộc Tài khoản
Các khoản phải thu dài hạn)
Tài sản dài hạn khác
Tài sản cố định
Hàng tồn kho
Vay và nợ ngắn hạn
Dự phòng bảo hành
Nợ dài hạn khác
Vay và nợ dài hạn
Cổ phiếu quỹ
Lợi ích cổ đông thiểu số
(b)
Phân loại lại
trong báo cáo
năm 2007
VNĐ
Theo báo cáo
năm 2006
VNĐ
-
1.987.226.000
276.837.024.963
554.668.876.542
778.038.988.407
19.739.295.271
6.918.600.000
-
-
123.170.142.899
314.925.000
1.672.301.000
247.020.707.111
584.485.194.394
658.783.645.915
3.830.000.000
122.343.942.492
19.153.993
123.189.296.892
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ doanh thu
Giá vốn hàng bán
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Thu nhập khác
11.412.177.922.078 21.399.751.709.338
(14.173.051.410)
(11.398.004.870.668) (21.399.751.709.338)
(367.691.100.900) (435.825.894.189)
57.037.461.810
140.455.514.550
Người lập: Người duyệt:
Nguyễn Thế Phương
Kế toán trưởng
Lê Quang Tiến
Phó Tổng Giám đốc
69
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính
sách đối với người lao động
9.344
Tăng trưởng quân số và trình độ học vấn
Tại thời điểm 31/12/2007, toàn FPT có 9.344 CBNV, tốc độ
tăng trưởng so với 2006 là 33,3%.
2007
2005
33.1%
33.6%
2.1%
2.2%
2.4%
33.5%
64.8%
64.3%
4.878
63.9%
7.008
2006
Cơ cấu chức năng nghiệp vụ
50.0%
2007
10.9%
20.0%
8.0%
30.0%
10.0%
40.0%
26.9%
2006
25.0%
2005
60.0%
19.7%
70.0%
62.2%
80.0%
65%
72.5%
Cơ cấu chức năng nghiệp vụ trong toàn Công ty hầu như
không biến động so với trước, tuy nhiên có xu hướng tăng
nhẹ tỷ lệ Quản lý và Gián tiếp. Các đơn vị có tỷ lệ Quản lý
cao là FPTC (50%), FPTB (28,4%).
10.0%
0.0%
70
Báo cáo thường niên 2007
Đào tạo
Mỗi nhân viên bình quân được tham dự trung bình 3,9 khóa học, với
kinh phí trung bình đào tạo trên đầu người trung bình là 2.136.000
VNĐ (tăng 3,4% so với 2006). Toàn Tập đoàn đã thực hiện 1.734
khóa đào tạo, 32.338 lượt CBNV được đào tạo.
Tỷ trọng chi phí đào tạo theo lĩnh vực
42%
2007
21%
7%
10%
11%
10%
10%
9%
20%
2006
8%
30%
25%
40%
2005
20%
39%
50%
45%
52%
60%
0%
0% 0%
Kinh doanh
Khác
Bảo hiểm FPT Care
Số liệu về chương trình FPT Care thực hiện từ 1/6/2006 đến 31/12/2007
(Đơn vị: VNĐ)
Từ 1/6/2006 đến
31/5/2007
Từ 1/6/2007 đến
31/12/2007
Tổng số tiền đã được bảo hiểm bồi
thường
1.490.174.468
1.998.703.195
Phần trả cho CBNV
1.490.174.468
1.723.434.195
0
275.269.000
5.013.564.640
-
Phần trả cho người thân
Tổng phí phải trả cho Bảo hiểm
71
THÔNG TIN THÀNH VIÊN
GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoạt động Hội đồng quản trị và Ban
Kiểm soát
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị từ ngày 10/01/2007 đến ngày
07/03/2008 đã tổ chức 5 cuộc họp và triển khai lấy ý
kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về
các nội dung:
Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài
chính, báo cáo kiếm soát và phương án sử dụng lợi
nhuận năm 2007.
Thông qua chính sách đãi ngộ bằng cổ phiếu cho cán
bộ nhân viên và đề xuất phân cấp bổ nhiệm lãnh đạo.
Thông qua việc góp vốn thành lập công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT, công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu
tư FPT, công ty Cổ phần Quảng cáo FPT, công ty Cố
phần dịch vụ trực tuyến FPT, Ngân hàng thương mại
cổ phần FPT, và dự án Trường Phổ thông FPT.
Thông qua phương án tăng vốn cho công ty TNHH
Hệ thống thông tin FPT, công ty TNHH Bất Động Sản
FPT, công ty TNHH Phân phối FPT.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án FPT Telecom
Tân Thuận, dự án khu Công nghệ cao Hòa Lạc, dự
án FPT City Đà Nẵng, tòa nhà văn phòng cao cấp tại
Láng Hạ
Cam kết về việc không chuyển nhượng quá 15% tổng
số cổ phần đang nắm giữ của Hội đồng quản trị trong
năm 2008.
Thông qua các đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm các
chức danh quản lý.
Năm 2007, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết
định:
Quyết định Hội đồng quản trị thông qua chính sách
đãi ngộ bằng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và đề
xuất phân cấp bổ nhiệm lãnh đạo.
Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm các chức danh quản lý.
Quyết định về việc thành lập công ty TNHH Phát triển
Khu công nghệ cao Hòa Lạc FPT, công ty TNHH Dịch
vụ tin học FPT.
Quyết định về việc thành lập các chi nhánh: chi nhánh
Công ty TNHH Bán lẻ FPT tại thành phố Thanh Hóa,
Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Biên Hòa; chi nhánh
công ty TNHH Bất Động Sản FPT tại thành phố Hồ
Chí Minh; chi nhánh công ty TNHH Di động FPT tại
thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, chi nhánh công ty
TNHH Dịch vụ tin học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh;
chi nhánh công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Kiếm Soát
Thấm định báo cáo tài chính năm 2007.
Thẩm định báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công
tác quản lý kinh doanh năm 2006 trước khi trình
ĐHĐCĐ năm 2007.
Kiểm tra việc thực hiện kê khai lợi ích cá nhân của
các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiếm
soát và tiến hành thông tin cho cổ đông được biết.
Tham gia góp ý kiến về việc thành lập các công ty mới
mang tên thương mại FPT.
Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị/Ban Kiểm Soát/
Ban Tổng Giám Đốc
Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường
kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công
ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Ban Tổng
Giám Đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những
nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT Công
ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Việc thực
hiện tốt các quyết định và nghị quyết của HĐQT mang
lại sự tăng trưởng cũng như hiệu quả cao cho Công
ty năm 2007.
Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban
Tổng giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác. Các
nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang Ban
Kiểm soát để theo dõi việc thực hiện.
Định hướng nhằm tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của công ty:
HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên phối hợp nhằm liên tục đưa ra các chính sách
một cách nhanh chóng và hợp lý trong công tác điều hành công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT
đến các bộ phận trong công ty, các cổ đông trong cũng như ngoài công ty.
Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách
chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty.
THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG
(theo danh sách chốt ngày 30/01/2008)
Các loại cổ phiếu
Số lượng
%
Mệnh giá
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu ưu đãi nhân
viên
Cổ phiếu quỹ
91.899.459
99,51%
10.000
Quyền biểu
quyết
1:1
430.820
0,47%
10.000
1:1
22.300
0,02%
10.000
1:0
Tổng số cổ phiếu
92.352.579
100,00%
Cơ cấu sở hữu
1
-
999
1.000
-
10.000
10.001 -
80,10%
Tổng số
cổ phiếu
3.186.424
3,45%
2.621
17,33%
6.488.885
7,03%
369
2,44%
31.449.025
34,05%
20
0,13%
51.228.245
55,47%
15.122
100,00%
92.352.579
100,00%
Số cổ đông
%
12.112
1.000.000
Trên 1.000.000
Tổng số
Cơ cấu cổ đông
%
0,01%
Tổng số
cổ phiếu
6.655.920
7,21%
15
0,10%
30.976.091
33,54%
1.682
11,12%
17.172.077
18,59%
Cá nhân
13.228
87,48%
16.257.065
17,60%
Tổ chức
196
1,30%
21.291.426
23,05%
Tổng số
15.122
100,00%
92.352.579
100,00%
Cổ đông nhà nước
Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, Kế toán trưởng
Nhân viên FPT
Số cổ đông
%
1
Sở hữu theo Địa lý
%
Số cổ đông
Tỷ lệ cổ đông
14.254
94,26%
Tổng số
cổ phiếu
72.363.679
Cá nhân
14.126
93,41%
63.795.283
69,08%
Tổ chức
128
0,85%
8.568.396
9,28%
Nước ngoài
868
5,74%
19.988.900
21,64%
Cá nhân
799
5,28%
609.950
0,66%
Tổ chức
69
0,46%
19.378.950
20,98%
15.122
100,00%
92.352.579
100,00%
Việt Nam
Tổng số
Tỷ lệ cổ phiếu
78,36%
Các sự kiện nổi bật
của FPT 2007
FPT đa dạng hoá lĩnh vực
hoạt động
Năm 2007 là năm đánh dấu sự phát
triển và mở rộng của FPT sang nhiều
lĩnh vực mới.
Ngày 13/7, Công ty Cổ phần Chứng
khoán FPT (FPT Securities) được Ủy
ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy
phép hoạt động. Với các thiết bị hiện
đại, kỹ thuật tiên tiến, hệ thống giao
dịch của công ty có thể phục vụ được
số lượng rất lớn khách hàng với tốc độ
cao, mọi lúc, mọi nơi, tại sàn giao dịch
cũng như qua điện thoại hay internet.
Hiện FPTS có quyền thực hiện tất cả
bốn nghiệp vụ chứng khoán là môi
giới, lưu ký, tư vấn và tự doanh.
Ngày 25/07, Quỹ Đầu tư FPT (FPT
Capital) thành lập. Tháng 11, tại Tokyo,
FPT cùng Tập đoàn SBI Holdings, Inc
đã ký kết thành lập Quỹ Đầu tư Việt Nhật trị giá 100 triệu USD.
Ngày 29/11, đề án thành lập Ngân
hàng Cổ phần FPT (FPT Bank) được
chấp thuận với số vốn điều lệ 1,000 tỷ
đồng.
Lĩnh vực bất động sản của FPT cũng
được đánh dấu bằng một số sự kiện
nổi bật. Tháng 9, Công ty Bất động sản
FPT (FPT Land) hoàn tất công trình
Tòa nhà FPT Cầu Giấy. Tháng 1/2008,
Dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà
Nẵng được ký kết giữa UBND Tp Đà
Nẵng và FPT Land. Khu Công nghệ
cao Hoà Lạc - nơi FPT được Chính
phủ giao nhiệm vụ phát triển hạ tầng đang trở thành điểm đến hấp dẫn các
nhà đầu tư.
FPT tham gia thị trường bán lẻ
Tháng 08/2007, Công ty TNHH Bán lẻ FPT đã khai trương với 4 trung tâm bán lẻ hàng
công nghệ cao và tới cuối năm 2007, công ty đã có 9 trung tâm bán lẻ trên toàn quốc.
Với sản phẩm mũi nhọn là điện thoại di động và máy tính xách tay các thương hiệu
hàng đầu thế giới, FPT đang nỗ lực trở thành thương hiệu hàng đầu trên thị trường
bán lẻ ICT tại Việt Nam.
74
Báo cáo thường niên 2007
Công ty Phần mềm FPT vượt 10 triệu đô la Mỹ về lợi
nhuận, mở chi nhánh tại Singapore
Năm 2007 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty Cổ phần Phần mềm
FPT (FPT Software) về xuất khẩu phần mềm. Lần đầu tiên lợi nhuận trước
thuế của FPT Software vượt 10 triệu đô la Mỹ, tăng hơn gấp hai lần so với năm
2006.
Ngày 13/3/2007, khai trương Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Á – Thái
Bình Dương tại Singapore. Đây là công ty phần mềm Việt Nam đầu tiên mở chi
nhánh tại Singapore.
Ngoài ra, FPT Software Nhật Bản (thành lập pháp nhân năm 2005) đạt doanh
thu 16 triệu USD vào năm 2007, tăng trưởng 90% so với năm 2006.
FPT Elead hợp tác lắp ráp máy tính thương hiệu thế
giới tại Việt Nam
Tháng 10/2007, FPT ký kết 2 hợp đồng lắp ráp máy tính để bàn với hai thương
hiệu lớn của Nhật Bản và Mỹ là NEC và HP. Với hai thỏa thuận này, lợi thế cạnh
tranh của FPT Elead được tăng cường mạnh mẽ. Nhà máy sản xuất máy tính
FPT Elead là đơn vị trong nước đầu tiên được các đối tác lớn chọn lựa hợp
tác lắp ráp và phân phối máy tính. Năm 2007, FPT Elead tiếp tục giữ mức tăng
trưởng cao so với mức tăng trưởng của thị trường.
75
Các sự kiện nổi bật
của FPT 2007
FPT Telecom được cấp phép cung cấp đầy đủ dịch vụ
viễn thông
Ngày 18/10/2007 - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) được Bộ Thông
tin và Truyền thông trao giấy phép “Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông”.
Theo đó, FPT Telecom sẽ hoàn toàn chủ động trong việc đầu tư, xây dựng hệ thống
mạng viễn thông liên tỉnh trên toàn quốc và mạng viễn thông quốc tế kết nối các
nước nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhằm cung cấp trực tiếp cũng như bán lại các
dịch vụ viễn thông.
Giấy phép trên của Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao cho FPT Telecom những
quyền hạn cao nhất trong lĩnh vực viễn thông. Khách hàng của công ty sẽ được
hưởng lợi trực tiếp và sẽ có thêm nhiều dịch vụ để lựa chọn.
FPT chính thức giao tiếp với cộng đồng nhà đầu tư
và cổ đông
Tháng 8, trong buổi giao lưu trực tuyến trên báo VnExpress, Tổng giám đốc FPT
Trương Gia Bình đã công khai tình hình hiện tại và chiến lược phát triển trong
tương lai của Tập đoàn. Đây là lần đầu tiên, FPT có buổi đối thoại trực tiếp với
cổ đông và cộng đồng các nhà đầu tư.
Ngày 1/11, tại TP HCM Hội nghị các nhà đầu tư FPT được tổ chức nhằm trao
đổi với các nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh, triển vọng, chiến lược
phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới. Cùng với sự kiện này, FPT ra mắt
Ban Quan hệ cổ đông.
FPT công bố chiến lược mới «Vì công dân điện tử»
(e-citizen)
Năm 2007 có thể coi là năm bản lề trong tiến trình phát triển của Công ty. Chiến
lược mới của FPT trong giai đoạn tới là trở thành Tập đoàn hàng đầu phát triển
hạ tầng và cung cấp dịch vụ điện tử lấy CNTT và Viễn thông là nền tảng trong
xu thế hội tụ số nhằm đáp ứng nhu cầu của các công dân điện tử.
Ngày 26/12, FPT phát động “Cuộc thi Sáng tạo logo FPT” nhằm tìm kiếm logo
mới phù hợp chiến lược phát triển; phát huy và đề cao trí tuệ của cộng đồng.
76
Báo cáo thường niên 2007
FPT khai trương Toà nhà FPT Cầu Giấy
Toà nhà gồm 15 tầng, diện tích sử dụng 20.000m2, đánh dấu sự mở rộng và
phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị trí ngành sản xuất phần mềm và đào tạo
nguồn nhân lực CNTT của tập đoàn FPT.
FPT và các giải thưởng giá trị
Năm 2007, FPT đứng vào top 20 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam do Liên
hợp quốc - UNDP bình chọn.
Tại Mỹ, FPT đã giành được giải thưởng Công ty phát triển nhanh nhất trong các
công ty trên toàn thế giới - giải thưởng dành cho các công ty có vốn đầu tư của
công ty TPG (Mỹ) trong năm 2006-2007.
Tháng 12, FPT lọt vào Top 10 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu tại HOSE do
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Hãng thông tin D&B - Hoa Kỳ tổ chức.
77
Trách nhiệm xã hội FPT năm 2007
Trách nhiệm xã hội luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của FPT. Năm
2007, FPT tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của
mình bằng những hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất
nước, xã hội và cộng đồng.
Giúp Tuổi trẻ Việt Nam khẳng định
tài năng, vươn lên trong khoa học
kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh
Tham gia tài trợ cuộc thi Olympic Toán
Quốc tế ở Việt Nam, tổ chức lễ xuất quân
cho đội tuyển Việt Nam và trao các phần
thưởng cho cá nhân và toàn đoàn. Tổng
giá trị tài trợ cho sự kiện này là gần 700
triệu đồng.
Thực hiện Chương trình trao học bổng
và tài trợ cho các tài năng trẻ cờ vua Việt
Nam trên quy mô toàn quốc với tổng số
tiền 300 triệu đồng.
Tài trợ 352 triệu đồng cho Diễn đàn Doanh
nghiệp Thủ đô các nước ASEAN (ACBF
- Hội nghị chính thức có quy mô khu vực
đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc khối
78
ASEAN.
Chính thức tham gia công tác tổ chức
Robocon với chức danh Nhà Bảo trợ Công
nghệ. Tổng giá trị tài trợ trên 2,2 tỉ đồng.
Đồng tổ chức và đồng tài trợ cuộc thi “Trí
tuệ Việt Nam 2007” với tổng số tiền 250
triệu đồng.
Là nhà tài trợ chính thức cho chương trình
“7 ngày công nghệ” của Ban Khoa giáo Đài
Truyền hình Việt Nam với tổng số tiền 720
triệu đồng.
Triển khai chương trình học bổng FPT cho
các các sinh viên nghèo vượt khó, sinh
viên đạt thành tích trong hoạt động nghiên
cứu khoa học của trường ĐH Bách Khoa
Hà Nội. Tổng số tiền học bổng đã trao là 20
triệu đồng.
Tiếp tục triển khai các hoạt động cho Trung
Báo cáo thường niên 2007
tâm Bồi dưỡng Tài năng Công
nghệ trẻ FPT (FYT). Đây là nơi
tập hợp các sinh viên tài năng
đến từ các trường Đại học, các
sinh viên đoạt giải tại các kỳ
thi Olympic Quốc tế, thi học
sinh giỏi quốc gia, thủ khoa và
sinh viên giỏi các trường mỗi
năm. Tổng chi phí hoạt động
của Trung tâm FYT năm 2007 là
512 triệu đồng.
Tài trợ 01 học bổng vàng trị
giá 80 triệu cho cuộc thi Thắp
sáng Tài năng Kinh doanh
trẻ do Hội doanh nghiệp trẻ
Việt Nam, Khoa Quản trị Kinh
doanh - Đại học Quốc gia Hà
Nội kết hợp với Đài Truyền
hình Việt Nam tổ chức.
Ngoài ra, trong năm 2007, FPT
đã tham gia tài trợ cho nhiều
cuộc thi tài năng, các hội thảo,
chương trình đào tạo của
nhiều trường đại học trong cả
nước với tổng trị giá trên 50
triệu đồng.
Chủ động tích cực tham
gia các hoạt động từ thiện
với tấm lòng chân thành
và nhân ái
Ủng hộ 25 triệu đồng cho Quỹ “Vì
nỗi đau da cam” của Thông tấn
xã Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân
của chất độc da cam.
Tặng máy tính cho lớp học dạy
máy tính cho người khiếm thị của
Trung tâm phục hồi chức năng và
dạy nghề cho người mù trẻ Hà
Nội với tổng trị giá 29 triệu đồng.
Tham gia Ngày hội việc làm cho
người khuyết tật tại Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh với một gian hàng
tuyển dụng và hỗ trợ kinh phí,
thiết bị máy móc cũng như hỗ trợ
thúc đẩy bán hàng cho Trung tâm
tạo việc làm cho thanh thiếu niên
khuyết tật “Vì ngày mai”.
Tham gia tổ chức chương trình
“Ngày hội chăm sóc trẻ em” cho
trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh
khó khăn của huyện Củ Chi, 600
lượt trẻ em huyện Củ Chi đã
được nhận các phần quà trị giá
hơn 60 triệu đồng.
Cứu trợ các gia đình nạn nhân
trong vụ sập cầu Cần Thơ với
tổng số tiền 150 triệu đồng.
Cứu trợ các em học sinh vùng
lũ tại Thanh Hóa với tổng số tiền
hơn 100 triệu đồng.
Cứu trợ các gia đình CBNV FPT
bị thiệt hại sau lũ tại Quảng Nam
và Đà Nẵng với số tiền hơn 45
triệu đồng. “Ngày hội hiến máu
FPT” bước đầu thực hiện tại miền
Nam, thu hút hàng trăm CBNV
FPT khu vực phía Nam tham gia
hiến máu. Trung tâm hiến máu
đã thu được 110 đơn vị máu,
góp phần vào việc cứu chữa cho
nhiều bệnh nhân đang trong cơn
hiểm nghèo.
79
TẬP ĐOÀN FPT
Trụ sở chính: Tòa nhà FPT Cầu Giấy,
Đường Phạm Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội
Website
: www.fpt.com.vn
Điện thoại
: 84-4 730 1515
Fax
: 84-4 768 7410
* Ban quan hệ cổ đông
Fax
: 84-4 768 6079
Email
: ir@fpt.com.vn
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
41 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP HCM
Điện thoại
: 84-8 925 2545 / 285 2525
Fax
: 84-8 925 2546
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG
178 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại
: 84-5113 562 666
Fax
: 84-5113 562 662
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Số 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Website
: www.fis.com.vn
Điện thoại
: 84-4 562 6000
Fax
: 84-4 562 4850
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT
Website: www.fpt-soft.com
Tầng 6-11, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm
Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại
: 84-4-768 9048
Fax
: 84-4-768 9049
* CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT NHẬT BẢN
Tòa nhà AIOS Gotanda Building,
Số 404 Higashi Gotanda 1-10-7 Shinagawa ku
Tokyo 141-0022, Japan
Điện thoại
: 81-3 5789 2536
Fax
: 81-3 5789 2537
80
* Văn phòng OSAKA
Tầng 2, Tòa nhà Chiyoda Building, Higashi-kan,
2-9-4 Higashi-Temma, Kita-ku, Osaka city,
Osaka 530-0044, Japan
Điện thoại
: 81-6 6655 1166
* CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT CHÂU Á-THÁI
BÌNH DƯƠNG
#04-44 Peninsula Plaza, 111 North Bridge Road,
Singapore 179098
Điện thoại
: 65- 6338 4353
Fax
: 65- 6338 1987
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Số 48 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà nội
Website
: www.fpt.net
Điện thoại
: 84-4 760 1060
Fax
: 84-4 822 3111
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI FPT
Tầng 3, Tòa nhà Viglacera, số 1 Láng Hòa Lạc, Mễ
Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Website
: www.fdc.com.vn
Điện thoại
: 84-4 730 1518
Fax
: 84-4 553 7348
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT
Số 5 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Website
: www.fptmobile.com.vn
Điện thoại
: 84-4 730 1516
Fax
: 84-4 577 1568
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà nội
Website
: www.fpts.com.vn
Điện thoại
: 84-4 773 7070
Fax
: 84-4-773 9058
CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FPT
Số 5 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà nội
Website
: www.instore.vn
Điện thoại
: 84-4 577 1566
Fax
: 84-4 577 1565
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
Tầng 13, Tòa nhà FPT, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website
: www.fptcapital.com.vn
Điện thoại
: 84-4 730 1515
Fax
: 84-4 768 9082
Báo cáo thường niên 2007
DANH BẠ CÔNG TY FPT
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN FPT
Tầng 14, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website
: www.fpt-land.com
Điện thoại
: 84-4-730 1515
Fax
: 84-4-768 9063
CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO
HÒA LẠC
Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tòa nhà Internet, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch
Thất, tỉnh Hà Tây
Website
: www.fpt.com.vn
Điện thoại
: 84-343-868 090
Fax
: 84-343-688 989
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO FPT
79 Bis, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp
Hồ Chí Minh
Website
: www.fptpromo.com
Điện thoại
: 84-8 829 2965
Fax
: 84-8 910 0625
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ FPT
Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng,
Quận Cầu giấy, Hà Nội
Website
: www.fpt.com.vn
Điện thoại
: 84-4 7301515
Fax
: 84-4 768 9060
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC FPT
Số 1A Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website
: www.fpt.com.vn
Điện thoại
: 84-4 942 1792
Fax
: 84-4 942 4866
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN FPT
Tầng 1-2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Phạm
Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội
Website
: www.fpt.com.vn
Điện thoại
: 84-4 776 4777
Fax
: 84-4 776 4768
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ
FPT-APTECH
Website
: www.aptech.edu.vn
Tầng 4, Nhà A, Cung Văn Hóa Hữu nghị - 1A Yết
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tầng 2, Nhà D, Làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại
: 84-4 822 4879/ 822 4880 / 5575595
Fax
: 84-4 822 4877
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG
TIỆN FPT-ARENA
Website
: www.arena.edu.vn
Tầng 4 Viện cơ học, 264 Đội Cấn, Ba đình, Hà Nội
Tầng 5 Tòa nhà Hesco Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh
Xuân, Hà Nội
Điện thoại
: 84-4 7629680 / 7629681
/ 2850448 / 2850449
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
Tòa nhà Detech 15B Phạm Hùng-Mỹ Đình, Cầu Giấy,
Hà Nội
Website
: www.fpt.edu.vn
Điện thoại
: 84-4 768 8921 / 768 8922
Fax
: 84-4 768 7718
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
131 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Website
: www.fpt.com.vn
Điện thoại
: 84-8 516 6881
Fax
: 84-8 5166885
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FPT
Số 22C Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại
: 84-4 736 6272 / 736 6273
Fax
: 84-4 783 2242
81
CÙNG ĐI
TỚI THÀNH CÔNG
ĐỀ NGHỊ
CUNG CẤP TÀI LIỆU NĂM 2008
……..…, ngày…..… tháng……. năm 2008
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT
Tôi / Chúng tôi là 1: …………………………………………………………………………………….................
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............................
Số điện thoại:…………………………………. Fax: …………………………………………………................
Email:…………………………………………………………………………………………………….................
Số Cổ phần nắm giữ:………………………………………………………………………………......................
Kính đề nghị Quý Công ty gửi cho tôi /chúng tôi các tài liệu, báo cáo sau:
STT
Tên tài liệu 2
1
Điều lệ Công ty
2
Báo cáo thường niên năm 2007
3
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2008
4
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý … năm 2008
(Báo cáo tài chính)
5
Tài liệu giới thiệu về Công ty (Corporate Profile)
6
…
Yêu cầu ( )3
Ghi chú
Theo địa chỉ 4 sau:………………………………………………………………………………………...............
Số nhà, Phường, Quận:.............…………………………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………..................
Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………….................
Trân trọng cảm ơn.
NGƯỜI YÊU CẦU
1
2
3
4
Quý cổ đông ghi rõ họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức (nếu có).
Quý cổ đông có thể ghi thêm tài liệu yêu cầu.
Quý cổ đông vui lòng đánh dấu vào tài liệu yêu cầu.
Địa chỉ để Quý cổ đông nhận được Thư/Bưu kiện gửi bảo đảm theo đường bưu điện.
(Ký, ghi rõ họ tên)
[...]... triển nền sản xuất, nghiên cứu công nghệ cao của Việt Nam Triển khai chiến lược “Vì công dân điện tử (e-citizen) trên nền công nghệ Internet và thiết bị di động nhằm tạo ra một hạ tầng hỗ trợ mạnh cho việc trao đổi thông tin, thực hiện dễ dàng thương mại điện tử và thanh toán điện tử, tạo ra các cộng đồng đông đảo công dân điện tử, giúp họ khai thác tốt hơn tiến bộ công nghệ vào mục đích nâng cao... tác tài chính Phát huy các kết quả đạt được trong 2007, từng bước tiếp tục cắt giảm lãng phí trong mọi hoạt động dựa trên phương pháp tinh gọn và six sigma Đưa ra hình ảnh mới về Tập đoàn FPT gắn với chiến lược “Vì Công dân điện tử Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin của Tập đoàn FPT và kết nối hệ thống đã có với công nghệ áp dụng trong chiến lược “Vì Công dân điện tử Kết luận Hoạt động sản xuất... Giám đốc, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông, Trưởng Ban Công nghệ Thông tin và Giám đốc Chất lượng của FPT 21 22 Báo cáo thường niên 2007 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 23 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tình hình chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh Môi trường chính sách vĩ mô 2007 là năm Việt Nam đánh dấu nhiều mốc quan trọng, Việt Nam được bầu làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng... cho công dân điện tử tại Hoà Lạc, Đà Nẵng, Đồng Nai Về lĩnh vực bán lẻ: FPT nhanh chóng hoàn thiện mô hình bán lẻ trong năm nay để nhanh chóng mở rộng trong các năm sau Năm 2008 là năm FPT tập trung cho chiến lược “Vì công dân điện tử (e-citizen) Chiến lược mới của Tập đoàn được xác định là cung cấp các sản phẩm và giải pháp có giá trị gia tăng cao một cách tiện lợi nhất cho các công dân điện tử dựa... cao mới 11 CÔNG TY FPT NĂM 2007 Sánh bước cùng hội nhập của nền kinh tế, đổi mới về chiều sâu và chiều rộng, tiếp tục thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, khẳng định vai trò và trách nhiệm của một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trên thị trường niêm yết 12 Báo cáo thường niên 2007 13 • Ban Nhân sự (FHR) • Ban Quan hệ Cổ đông (FIR) • Ban Truyền thông (FCC) • Ban Công nghệ... Cán bộ công nhân viên Hơn lúc nào hết, Tập đoàn FPT đã sẵn sàng tinh thần và tổ chức, lực lượng và tài chính, uy tín và năng lực để nắm bắt các cơ hội vô cùng to lớn đang mở ra cho FPT và Việt Nam Tăng trưởng 18.455.600 33% Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn 1.304.000 27% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 896.429 22% 27 28 Báo cáo thường niên 2007 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 29 BÁO CÁO CỦA... Giám đốc Đỗ Cao Bảo Ủy viên HĐQT 16 Báo cáo thường niên 2007 Nguyễn Thành Nam Ủy viên HĐQT Nguyễn Điệp Tùng Ủy viên HĐQT Trương Đình Anh Ủy viên HĐQT Hoàng Nam Tiến Ủy viên HĐQT Nguyễn Khải Hoàn Thành viên Ban Kiểm soát Lê Thế Hùng Trưởng Ban Kiểm soát Thang Đức Thắng Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thế Phương Kế toán trưởng 17 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 18 Báo cáo thường niên 2007 19 Ông Trương Gia Bình Ông Lê... thông gia tăng và nội dung Tăng cường dịch vụ kết nối trên một hạ trên nền Internet tầng cáp quang sâu rộng kết hợp WiFi, Dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT Wimax, và khai thác tối đa trên đó các Phân phối thiết bị CNTT, phần mềm và dịch vụ gia tăng và nội dung trên Internet điện thoại di động như quảng cáo điện tử, thanh toán điện Đào tạo nguồn nhân lực CNTT tử, nhạc số, game online, IPTV, IPphone, Tham... ty thành viên và liên kết trong Tập đoàn Trong năm 2007, FPT đã mở ra các hướng mới về Tài chính, Bất động sản, Quảng cáo trưc tuyến và Bán lẻ Đây là năm Tập đoàn mở thêm 8 công ty thành viên và liên kết Ngày 6/01 /2007, Công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và mở ra những cơ hội kinh doanh mới nhiều hứa hẹn Được thành lập ngày 12/01 /2007, Công ty TNHH Bán lẻ FPT... 13/3 /2007, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT (FPT Promo) - công ty đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tương tác trên môi trường số - được thành lập FPT Promo chính là cánh cửa mở ra thị trường quảng cáo tương tác môi trường số đầy tiềm năng Ngày 24/5 /2007, Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT được thành lập trên nền tảng của Trung tâm Bảo hành FPT đã khẳng định uy tín nhiều năm Ngày 21/6 /2007, ... 60.810.300.000 524.865.861.360 - - - - - - - 585.676.161.360 5.000.000.000 Lợi nhuận năm - - - - - - - 450.435.891.190 - 450.435.891.190 85.175.866.636 Mua cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - (26.600.000) Trích... nhuận - - - - 12.901.732.080 15.767.625.360 38.739.492.434 (67.408.849.874) - - - Sử dụng quỹ - - - - - - (87.316.900.363) - - (87.316.900.363) - Cổ tức - - - - - - - (32.837.520.000) - (32.837.520.000)... 315.423.490.000 - - - - - - (304.051.140.000) - 11.372.350.000 25.908.754.622 Lợi nhuận năm - - - - - - - 737.469.456.063 - 737.469.456.063 142.801.214.063 Mua cổ phiếu quỹ - - (176.000.000) - - - - - - (176.000.000)