KẾT nối CÔNG dân điện tử báo cáo THƯỜNG NIÊN 2007

86 155 0
KẾT nối CÔNG dân điện tử   báo cáo THƯỜNG NIÊN 2007

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

R Toøa nhaø Toøa FPT nhaøCaà FPT u Caà GiaáuyGiaá , y, ÑöôønÑöôø g Phaï ngm Phaï Huøm ng, Huøng, Quaän Quaä Caàn u Caà GiaáuyGiaá , HaøyNoä , Haø i Noäi Ñieän Ñieä thoaï n ithoaï : (84-4) i 730: 1515 (84-4) 730 1515 Fax: (84-4) Fax 7689 079 : (84-4) 768 7410 Web:Web www.fpt.com.vn : www.fpt.com.vn KEÁT TNOÁ NOÁ KEÁ I I COÂ NN GGDAÂ NN COÂ DAÂ ÑIEÄ ÑIEÄ NNTÖÛ TÖÛ BAÙO CAÙO THÖÔØBAÙ NGONIEÂ CAÙNO 2007 THÖÔØNG NIEÂ N 2007 COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN ÑAÀU TÖ COÂNG NGHEÄ FPT Tầm nhìn “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”. v NỘI DUNG Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2 Lịch sử hoạt động của Công ty FPT 4 Công ty FPT năm 2007 12 Báo cáo của Hội đồng Quản trị 23 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 29 Báo cáo tài chính hợp nhất 35 Tổ chức và nhân sự 70 Thông tin thành viên góp vốn và Quản trị Công ty 72 Các sự kiện nổi bật của FPT năm 2007 74 Trách nhiệm xã hội FPT năm 2007 78 Danh bạ công ty FPT 80 Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2 Báo cáo thường niên 2007 THƯA QUÝ CỔ ĐÔNG! Năm 2007 là năm FPT đổi mới với những vận động mạnh mẽ về chiều rộng và chiều sâu, FPT bước vào các lĩnh vực hoạt động mới, thu hút thêm nhiều nguồn nhân lực mới và tiến một bước dài mạnh mẽ trên con đường trở thành Tập đoàn Kinh tế Công nghệ hàng đầu Việt Nam. MỘT NĂM NỖ LỰC VÀ KINH DOANH THÀNH CÔNG CỦA TẬP ĐOÀN FPT Các hướng kinh doanh truyền thống vẫn tiếp tục đà tăng trưởng bền vững với kết quả đầy ấn tượng về lợi nhuận. Trong các lĩnh vực mới như đại học, bất động sản, chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư cũng đã đạt những kết quả nhất định. Năm 2007, 9.344 cán bộ nhân viên FPT đã nỗ lực để đạt doanh thu 13.872 tỷ đồng, tăng trưởng 18,6% so với 2006, đặc biệt mảng truyền thống là kinh doanh phần mềm và dịch vụ vẫn phát trên đà tăng trưởng cao với mức tăng tới 39,3%, vượt ngưỡng 100 triệu USD. Trong năm 2007, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 1.029 tỷ đồng, tăng 68,9%, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 737,5 tỷ đồng với mức tăng trưởng ấn tượng 63,7% so với năm 2006, đem lại cho cổ đông mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 8.043 đồng, nộp vào ngân sách nhà nước 1.915 tỷ đồng 2007 cũng là năm ghi nhận những thành quả của Tập đoàn FPT bằng các giải thưởng có giá trị. FPT đứng vào top 20 doanh nghiệp hàng đầu của Việt nam do Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) bình chọn, giành giải thưởng Công ty phát triển nhanh nhất trong các công ty trên toàn thế giới - giải thưởng dành cho các công ty có vốn đầu tư của công ty TPG (Mỹ) trong năm 2007. Tháng 12/2007, FPT được vào danh sách 10 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hãng thông tin D&B Hoa Kỳ tổ chức. Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ FPT có một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và cán bộ nhân viên đoàn kết, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát triển của Tập đoàn, sự ủng hộ và tin yêu của đông đảo cổ đông ở khắp ba miền đất nước, của các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước và đặc biệt là của khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp dân cư. CHIẾN LƯỢC MỚI HỨA HẸN THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI Năm 2008, FPT tròn 20 tuổi. Tập đoàn tự hào chào đón năm thứ 20 liên tục phát triển. Tập đoàn tự hào về FPT như biểu tượng ngành CNTT Việt Nam. Chiến lược “Vì Công dân điện tử” sẽ là một bước tiến dài quan trọng trên con đường tiến tới “Hội tụ số”. Chiến lược này dựa trên nhận định Internet đã, đang và sẽ làm thay đổi sâu sắc Thế giới và là cơ hội của Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế. Những công dân và tổ chức của thời đại mới sử dụng điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ cá nhân PDA, Ipod, ADSL, WiFi, WiMax... mọi nơi, mọi lúc. Họ được kết nối với nhau, với công việc, sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa, thực hiện các giao dịch được tự động hóa. Những tổ chức và người tiêu dùng này được FPT đặt tên là Công dân điện tử (e-citizen). Và chiến lược của FPT là tạo ra hệ thống giá trị gia tăng nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của các Công dân điện tử. FPT cam kết nỗ lực kết nối mọi công dân tiện tử, mang lại cho họ thông tin, tri thức và dịch vụ một cách tiện lợi nhất, hiệu quả nhất dựa trên sức mạnh cốt lõi: con người, công nghệ thông tin viễn thông và tri thức kinh doanh. Năm 2008, cùng bối cảnh và tình hình mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, HĐQT vẫn đặt mục tiêu cao về hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn nói chung và các công ty thành viên nói riêng, đồng thời đổi mới về công tác quản trị doanh nghiệp để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định với tốc độ cao như những năm qua, tập trung vào hai nhiệm vụ: tăng chiều sâu và dịch vụ giá trị gia tăng cho các hướng kinh doanh truyền thống và tạo nền tảng bền vững cho các hướng kinh doanh mới. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ của các Quý Cổ đông, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cám ơn những nỗ lực của Ban điều hành Tập đoàn FPT và đặc biệt cám ơn sự lao động sáng tạo của cán bộ nhân viên FPT, những người đã có đóng góp quan trọng nhất cho thành công của FPT hôm nay. Và đặc biệt, tôi tin tưởng rằng quý cổ đông sẽ tục ủng hộ HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn. Cá nhân tôi và HĐQT tin rằng trong năm thứ 20 của Tập đoàn, với chiến lược “Vì công dân điện tử” cũng như các chính sách, trọng tâm kinh doanh, quản trị như trên sẽ giúp FPT hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh doanh 2008 và nâng thương hiệu FPT lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý cổ đông và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. Trân trọng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 4 Báo cáo thường niên 2007 5 Những sự kiện quan trọng Thành lập công ty ­ Thành lập ngày 13/09/1988, tiền thân của Công ty FPT là Công ty Công nghệ Thực phẩm (The Food Processing Technology Company) ­ Ngày 27/10/1990, Công ty đã đổi tên thành Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ. Tên giao dịch quốc tế là The Corporation for Financing and Promoting Technology (FPT Corp.) ­ Tháng 03/2002, Công ty cổ phần hóa, tên Công ty được thay đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (tên tiếng Anh vẫn giữ nguyên). ­ Ngày 13/12/2006, Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán: “FPT” Quá trình phát triển ­ ­ 2007 Công bố chiến lược “Vì công dân điện tử” (e-citizen) Thành lập Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore ­ Hợp nhất Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm FPT và TT dịch vụ ERP ­ Thành lập Công ty TNHH Bán lẻ FPT, Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT, Công ty TNHH Phát triển Khu CNC Hòa Lạc FPT, Công ty TNHH Truyền thông Giải trí FPT, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT. ­ Tham gia thành lập các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài chính (Chứng khoán, Quản lý Quỹ Đầu tư và Ngân hàng Thương mại) 6 Báo cáo thường niên 2007 2006 ­ Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ­ Thành lập trường Đại học FPT Thành lập công ty TNHH Bất Động Sản FPT ­ Tham gia phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Khu Công nghệ cao TP HCM ­ Tiếp nhận 36,5 triệu USD đầu tư chiến lược từ Texas Pacific Group và Intel Capital 2005 ­ Thành lập Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ­ Thành lập Công ty TNHH FPT Software Nhật Bản 2004 ­ Thành lập Công ty Cổ phần Phần mềm FPT ­ 2003 ­ Thành lập 6 công ty chi nhánh: Công ty Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Phân phối FPT, Công ty Phần mềm FPT, Công ty Truyền thông FPT, Công ty Giải pháp Phần mềm FPT, Công nghệ Di động FPT 2002 ­ Cổ phần hóa, trở thành Công ty cổ phần 2001 ­ Ra mắt tờ báo trực tuyến VnExpress 2000 ­ Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 1999 ­ Thành lập Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech 1998 ­ Cung cấp dịch vụ ISP và ICP tại Việt Nam C Ự V ĨNH L CÁC ĐỘNG T Ạ O H 8 Báo cáo thường niên 2007 9 Định hướng phát triển Các mục tiêu ­ ­ ­ ­ ­ ­ 10 thế giới. Thông qua các hoạt động kinh doanh và xã hội, là một tập đoàn kinh tế - công nghệ, FPT có trách nhiệm cao với cộng đồng, đóng góp thiết thực một phần vào những chương trình hoạt động xã hội. Ngay từ khi ra đời, FPT đã có tầm nhìn: “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần Chiến lược phát triển trung và dài hạn hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển Trong những năm tới, FPT tập trung các tốt nhất tài năng và một cuộc sống đầy đủ nguồn lực để triển khai những chiến lược về vật chất, phong phú về tinh thần”. và mục tiêu sau: FPT sẽ là một tập đoàn kinh tế - công nghệ ­ Nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, phát của ngành CNTT và Viễn thông, phấn đấu triển kinh doanh dựa trên nền tảng công nâng tỷ trọng dịch vụ lên 30% trên tổng nghệ thông tin, trên Internet, cung cấp doanh thu. những sản phẩm điện tử và dịch vụ gia ­ Giữ vững vị trí hàng đầu về Xuất khẩu tăng cho người sử dụng tại thị trường Việt phần mềm sang các thị trường Bắc Mỹ, Nam và khu vực. châu Âu, Nhật bản và châu Á Thái Bình Tập đoàn FPT sẽ là một tập đoàn có Dương. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng tỷ USD, chiếm vị trí hàng doanh thu 50% đến 60% một năm, cùng đầu trên những lĩnh vực sau: một đội ngũ cán bộ chuyên sâu nhiều lĩnh Dich vụ phần mềm vực và lực lượng lên đến 10 nghìn người. Dịch vụ viễn thông gia tăng và nội dung ­ Tăng cường dịch vụ kết nối trên một hạ trên nền Internet tầng cáp quang sâu rộng kết hợp WiFi, Dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT Wimax,.. và khai thác tối đa trên đó các Phân phối thiết bị CNTT, phần mềm và dịch vụ gia tăng và nội dung trên Internet điện thoại di động như quảng cáo điện tử, thanh toán điện Đào tạo nguồn nhân lực CNTT tử, nhạc số, game online, IPTV, IPphone, Tham gia mạnh mẽ vào quá trình toàn cầu SMS, data center... đảm bảo FPT giữ vị trí hóa, đưa dịch vụ của mình ra khu vực và Báo cáo thường niên 2007 kinh doanh hiệu quả nhất trong lĩnh vực viễn thông và nội dung. ­ Nâng cao sức mạnh công nghệ bởi đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về mạng máy tính, bảo mật, trung tâm máy chủ.... hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chính phủ, ­ doanh nghiệp, viễn thông... đảm bảo FPT là công ty có dịch vụ tích hợp uy tín nhất trong các dự án ở Việt Nam và vươn ra khu vực với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. ­ Giữ vững và mở rộng mạng lưới đại lý, đa dạng hóa hình thức cấp hàng dựa trên sự hỗ trợ, hợp tác lâu dài của các hãng hàng đầu thế giới, đảm bảo FPT là một nhà phân phối lớn nhất, uy tín nhất tại thị trường CNTT và Viễn thông ở Việt Nam về các thiết bị CNTT, phần mềm và điện thoại ­ di động. ­ Xây dựng Đại học FPT thành một trường đào tạo CNTT định hướng nghề nghiệp ứng dụng, có đông sinh viên nhất khu vực, với các cơ sở đào tạo lớn tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Bằng cách thức đào tạo tiên tiến theo chuẩn quốc tế về chuyên môn và ngoại ngữ, chú trọng thực hành và phát triển nhân cách, trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo hàng năm đào tạo được hàng nghìn sinh viên ra trường, đáp ứng nguồn nhân lực CNTT với kỹ năng cao về quản trị dự án, thiết kế, triển khai thực tế, xây dựng các hệ thống CNTT phục vụ tốt cho xã hội, cho các tổ chức, doanh nghiệp, cho ngành công nghiệp phần mềm định hướng xuất khẩu. Xây dựng các đô thị công nghệ FPT - City tại Hà Nôi, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo điều kiện cho Đại học FPT, các trung tâm, phòng thí nghiệm phần mềm của FPT có một cơ ngơi rộng rãi, hiện đại, xứng tầm với vị trí đào tạo và sản xuất phần mềm hàng đầu tại khu vực. Ngoài ra, các FPT - City sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư công nghệ của khu vực, của thế giới cùng tham gia phát triển nền sản xuất, nghiên cứu công nghệ cao của Việt Nam. Triển khai chiến lược “Vì công dân điện tử” (e-citizen) trên nền công nghệ Internet và thiết bị di động nhằm tạo ra một hạ tầng hỗ trợ mạnh cho việc trao đổi thông tin, thực hiện dễ dàng thương mại điện tử và thanh toán điện tử, tạo ra các cộng đồng đông đảo công dân điện tử, giúp họ khai thác tốt hơn tiến bộ công nghệ vào mục đích nâng cao cuộc sống, khai thác hiệu quả hơn các sản phẩm và dịch vụ FPT cung cấp. Qua đó nâng tầm cung cấp sản phẩm và dịch vụ của FPT lên tầm cao mới. 11 CÔNG TY FPT NĂM 2007 Sánh bước cùng hội nhập của nền kinh tế, đổi mới về chiều sâu và chiều rộng, tiếp tục thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, khẳng định vai trò và trách nhiệm của một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trên thị trường niêm yết. 12 Báo cáo thường niên 2007 13 • Ban Nhân sự (FHR) • Ban Quan hệ Cổ đông (FIR) • Ban Truyền thông (FCC) • Ban Công nghệ Thông tin (FIM) • Văn phòng Công ty (FAD) • Ban Đảm bảo Chất lượng (FQA) • Văn phòng Tổng hội (FTH) • Ban Kế hoạch và Tài chính (FPF) • Trung tâm Phát triển Công nghệ (FTD) Cty Hệ thống Thông tin (FIS) Cty CP Phần mềm (FPT Software) Cty CP Viễn thông (FPT Telecom) Cty CP Dịch vụ Trực tuyến (FPT Online) Cty FPT Software Asia Pacific (FAPAC) Cty Truyền thông Và Giải trí (FMD) Cty FPT Software Japan (FSJ) Cty CP Quảng cáo (FPT Promo) Cty Phân phối (FDC) Cty Công nghệ Di động (FMB) Cty Bán lẻ (FRT) Cty Dịch vụ Tin học (FSC) Công Nghệ Thông Tin Viễn thông và Nội dung Phân phối Cty CP Chứng khoán FPT SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Đại hội đồng Cổ Đông Ban Kiểm soát Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Chi nhánh FPT Tp. Hồ Chí Minh VP Đại diện FPT Đà nẵng Cty Bất động sản (FPT Land) Cty Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (FHL) Đại học FPT (FPT University) Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế (FPT Aptech) Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện (FPT Arena) Bất động sản Cty CP Quản lý Quỹ đầu tư FPT Các Công ty liên kết Giáo dục và Đào tạo Ngân hàng TMCP FPT Trương Gia Bình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bùi Quang Ngọc Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Trương Thị Thanh Thanh Kế toán trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng Quản trị Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Minh Châu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phan Ngô Tống Hưng Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Cao Bảo Ủy viên HĐQT 16 Báo cáo thường niên 2007 Nguyễn Thành Nam Ủy viên HĐQT Nguyễn Điệp Tùng Ủy viên HĐQT Trương Đình Anh Ủy viên HĐQT Hoàng Nam Tiến Ủy viên HĐQT Nguyễn Khải Hoàn Thành viên Ban Kiểm soát Lê Thế Hùng Trưởng Ban Kiểm soát Thang Đức Thắng Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thế Phương Kế toán trưởng 17 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 18 Báo cáo thường niên 2007 19 Ông Trương Gia Bình Ông Lê Quang Tiến Là một trong 13 thành viên sáng lập FPT vào năm Là thành viên sáng lập và gắn bó với FPT từ 1988, ông Trương Gia Bình là người đề ra những những ngày đầu, ông Lê Quang Tiến cùng với mục tiêu phát triển quan trọng của FPT qua các đồng nghiệp đã xây dựng được một hệ thống giai đoạn, là người dẫn dắt FPT vượt qua những quản trị tài chính tập trung, tiên tiến và minh thách thức trong quản trị, kinh doanh và duy trì bạch. Hệ thống này linh hoạt, phù hợp với sự tăng trưởng vượt bậc trong suốt những năm mọi lĩnh vực hoạt động đa ngành nghề của qua, đưa FPT trở thành một trong những công FPT đồng thời có cơ chế kiểm soát và phòng ty CNTT hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. ngừa rủi ro chặt chẽ, nhằm bảo vệ quyền lợi Ông đã có những ảnh hưởng lớn đến những của nhà đầu tư và các cổ đông của công ty. chính sách của Chính phủ Việt nam trong việc Ông Lê Quang Tiến tốt nghiệp Khoa Vật lý, Đại phát triển ngành Công nghệ thông tin Việt nam. học Tổng hợp Kishinhov, Cộng hòa Moldova Ông Trương Gia Bình tốt nghiệp Khoa Toán (Liên Xô cũ); Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva năm ngữ, Đại học Thương mại Hà Nội, Khóa Quản 1979. Năm 1982, cũng tại trường Đại học này, trị kinh doanh cao cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được nhà nước phong tặng danh hiệu Phó Giáo sư năm 1991. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty FPT. Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội và Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA). 20 Báo cáo thường niên 2007 Ông Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Ông Hoàng Minh Châu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Ông Phan Ngô Tống Hưng Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Đi cùng FPT từ những ngày Là giám đốc FPT thành phố Hồ Với tài năng và nhiệt huyết, đầu phát triển, Ông Bùi Quang Chí Minh từ ngày đầu thành lập cùng với hiểu biết sâu rộng về Ngọc là một trong những lãnh năm 1990 đến nay, ông đã xây công nghệ và kinh doanh, Ông đạo chủ chốt của Tập đoàn, dựng FPT thành phố Hồ Chí đã chung sức cùng FPT tạo nên đóng góp to lớn tạo nên giá trị Minh từ một tổ chức nhỏ bé, lần tốc độ tăng trưởng cao không cốt lõi của FPT hiện nay. Ông lượt vượt qua những công ty ngừng của toàn bộ Tập đoàn là một trong những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tin học trong suốt chặng đường phát hàng đầu về Công nghệ thông tại thành phố Hồ Chí Minh để triển. Ông là người phụ trách tin của Việt Nam và là nhà trở thành một đơn vị hàng đầu các dự án khu công nghệ cao Quản trị dự án xuất sắc nhất tại đây. Ông được coi là linh hồn của FPT tại Hà Nội, thành phố trong tập đoàn. Ông đã quản trị của Văn hoá doanh nghiệp FPT, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng như nhiều dự án phần mềm và tin một trong những yếu tố quan dự án Khu Công nghệ cao Hòa học hóa của Việt Nam từ những trọng trong chiến lược phát Lạc, dự án khu Công nghiệp năm 1990 cho chính phủ, an triển con người của Tập đoàn. Đà Nẵng… với tổng đầu tư lên ninh quốc phòng, các ngân Ông Hoàng Minh Châu tốt đến hàng trăm triệu Đô la Mỹ. hàng và doanh nghiệp. Năm nghiệp Khoa Toán, Đại học Ông Hưng tốt nghiệp Đại 2005, Ông được trao giải là 1 tổng Cộng học Bách khoa, Praha, CH trong 10 Lãnh đạo Công nghệ hoà Moldova (Liên Xô cũ); Séc (Tiệp Khắc), tốt nghiệp Thông tin (CIO) xuất sắc nhất Khoa Quản trị kinh doanh cao Khóa Quản trị kinh doanh cao Đông Dương do IDG trao tặng. cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ. cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ. Ông tốt Hiện tại ông giữ các chức vụ nghiệp Khoa Toán, Đại học Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng Cộng Tổng Giám đốc, Trưởng ban hoà Moldova (Liên Xô cũ), Truyền thông Tập đoàn FPT. Bùi hợp Quang Ngọc Kishinhov, hợp Kishinhov, Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Grenoble, CH Pháp năm 1986. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông, Trưởng Ban Công nghệ Thông tin và Giám đốc Chất lượng của FPT. 21 22 Báo cáo thường niên 2007 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 23 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tình hình chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh Môi trường chính sách vĩ mô 2007 là năm Việt Nam đánh dấu nhiều mốc quan trọng, Việt Nam được bầu làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng định uy tín và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Song song với đó, Kinh tế đạt mức tăng trưởng 8,5%, cao nhất trong vòng 10 năm qua; nguồn vốn đầu tư phát triển được huy động ở mức kỷ lục. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 464.500 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 20 tỷ USD (Theo Thông tấn xã Việt Nam). Môi trường chính sách vĩ mô cũng như môi trường kinh doanh có rất nhiều sự thay đổi. Tập đoàn FPT phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ các công ty trong nước mà còn từ các Tập đoàn nước ngoài sau khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong bối cảnh đó, cơ hội kinh doanh mở ra là rất lớn nhưng những thách thức thì không hề nhỏ. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, FPT đã gặt hái được nhiều thành công trong năm tài chính 2007 vừa qua trong các lĩnh vực quan trọng: Phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin và điện thoại di động, tích hợp hệ thống, xuất khẩu phần mềm, dịch vụ ERP, cung cấp các giải pháp và dịch vụ viễn thông và Internet, lắp ráp máy tính, cung cấp dịch vụ truyền thông và giải trí, đào tạo nguồn nhân lực v.v. 24 Báo cáo thường niên 2007 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2007 (Đơn vị: triệu VNĐ) Thời cơ kinh doanh Sánh bước cùng hội nhập của nền kinh tế, Tập đoàn FPT đã có sự chuẩn bị để đón những cơ hội mới. Những lĩnh vực đã và đang là thế mạnh của Tập đoàn sẽ vẫn được chú trọng phát huy. Bên cạnh đó, trong năm qua, Tập đoàn đã mở ra những hướng phát triển mới đưa FPT trở thành một Tập đoàn kinh tế-công nghệ với kết quả kinh doanh và những thế mạnh vượt trội. Những hướng phát triển mới trong năm 2007 qua là đầu tư kinh doanh Bất động sản, Tài chính, Đào tạo nhân lực chất lượng cao, Phân phối, Bán lẻ, Quảng cáo tương tác, Truyền hình v.v. đã có những thành quả đầu tiên rất đáng khích lệ. Đó sẽ là những bước đi chiến lược của Tập đoàn FPT trên con đường trở thành Tập đoàn toàn cầu. Những nét nổi bật trong kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2007 Doanh thu và lợi nhuận Với tổng doanh thu 13.872 tỷ VNĐ, FPT đã hoàn thành 98,9% kế hoạch năm 2007, tăng trưởng 18,6% so với năm 2006. Điểm nổi bật nhất trong kết quả kinh doanh 2007 là mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng doanh thu. Nếu như doanh thu năm 2007 chỉ tăng 18,6% so với 2006 thì lợi nhuận trước thuế tăng 68,9% so với cùng kì năm ngoái. Trong năm 2007, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 1.029 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 737,5 tỷ đồng với mức tăng trưởng ấn tượng 63,7% so với năm 2006, đem lại cho cổ đông mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 8.043 đồng. Chỉ tiêu Thực hiện 2006 Thực hiện 2007 Tăng trưởng Doanh thu toàn Tập đoàn 11.692.753 13.871.910 18,6% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 450.436 737.469 63,7% 8.008 8.043 0,44% Lãi cơ bản trên cổ phiếu Các hoạt động tài chính khác Trong năm tài chính 2007 không có các hoạt động tài chính khác. Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước Trong năm 2007, Tập đoàn FPT đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 1.915 tỷ đồng. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2007 Năm 2007 đã trở thành bước ngoặt của Tập đoàn FPT trên chặng đường phát triển 19 năm qua của FPT. Nhiều vấn đề quan trọng đã được Tập đoàn triển khai. Thành lập các công ty thành viên và liên kết trong Tập đoàn Trong năm 2007, FPT đã mở ra các hướng mới về Tài chính, Bất động sản, Quảng cáo trưc tuyến và Bán lẻ. Đây là năm Tập đoàn mở thêm 8 công ty thành viên và liên kết. Ngày 6/01/2007, Công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và mở ra những cơ hội kinh doanh mới nhiều hứa hẹn. Được thành lập ngày 12/01/2007, Công ty TNHH Bán lẻ FPT (FPT Retail) chuyên kinh doanh các sản phẩm tin học viễn thông thông qua mạng lưới các Trung tâm bán lẻ cao cấp. Đến nay, chuỗi cửa hàng của FPT Retail đã xuất hiện ở 9 tỉnh thành cả nước. 25 Ngày 13/3/2007, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT (FPT Promo) - công ty đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tương tác trên môi trường số - được thành lập. FPT Promo chính là cánh cửa mở ra thị trường quảng cáo tương tác môi trường số đầy tiềm năng. Ngày 24/5/2007, Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT được thành lập trên nền tảng của Trung tâm Bảo hành FPT đã khẳng định uy tín nhiều năm. Ngày 21/6/2007, Công ty cổ phần trực tuyến FPT nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động. Ngày 13/7/2007, Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPT Securities) được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tháng 12/2007, FPT Securities tăng vốn điều lệ lên 440 tỷ đồng và có lãi sau chưa đầy nửa năm được cấp phép hoạt động. mạnh kinh doanh tại thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là công ty phần mềm Việt Nam đầu tiên mở chi nhánh tại Singapore. Với việc mở thêm các chi nhánh trong nước và quốc tế, FPT đã và đang tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và vững chắc trên con đường Toàn cầu hóa của Tập đoàn. Tháng 10/2007, FPT ký kết hai hợp đồng lắp ráp máy tính để bàn với hai thương hiệu lớn của Nhật Bản và Mỹ là NEC và HP. Hai thỏa thuận quan trọng này đánh dấu một bước ngoặt lớn của FPT Elead trong việc mở rộng thị trường lắp ráp máy tính và phân phối các sản phẩm máy tính thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam. Ngày 18/10/2007, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép “Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông”. Như vậy, với giấy phép trên FPT Telecom đã được trao những quyền hạn cao nhất trong lĩnh vực viễn thông và sẽ hoàn toàn chủ động trong việc Ngày 25/7/2007, Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu đầu tư, xây dựng hệ thống mạng viễn thông liên tỉnh tư FPT (FPT Capital) được thành lập. Tháng 11, tại trên toàn quốc và mạng viễn thông quốc tế kết nối các Tokyo, FPT Capital đã cùng SBI Holdings Inc. ký kết nước nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhằm cung cấp thành lập Quỹ đầu tư Việt-Nhật 100 triệu USD. Ngày 29/11/2007, đề án thành lập Ngân hàng Thương trực tiếp cũng như bán lại các dịch vụ viễn thông. Năm đổi mới mại cổ phần FPT được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc với số vốn điều lệ là 1.000 tỷ 2007 là năm được Ban Lãnh đạo FPT chọn là năm đồng. đổi mới: đổi mới về chính sách, đổi mới về quản trị Tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH bất động sản FPT và đổi mới về phương pháp kinh doanh. Và trên thực tế FPT đang có những bước đi mạnh mẽ trên con (FPT Land) đã hoàn tất và đưa vào sử dụng công đường trở thành Tập đoàn Kinh tế Công nghệ hàng trình đầu tiên là Tòa nhà FPT Cầu Giấy. Dự án Khu đầu Việt Nam. đô thị công nghệ FPT Đà nẵng rộng 181 ha mở đầu cho việc xây dựng những thành phố công nghệ cao tại Việt Nam. Tháng 5/2007, FPT đã thành lập Công ty Kế hoạch dự kiến trong tương lai TNHH Phát triển khu công nghệ cao Hoà lạc để phát triển hạ tầng với diện tích 1.650 ha. Tập đoàn FPT đã Cùng dự báo khả quan về tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, FPT tiếp tục xây dựng kế hoạch với đà tăng và sẽ tiếp tục xây dựng những thành phố công nghệ trưởng cao trong năm 2008 và các năm tiếp theo. cao trên toàn quốc với chuẩn mực ngày càng đáp Định hướng và mục tiêu kinh doanh ứng tốt hơn những nhu cầu của công dân Việt Nam thời đại Internet FPT nhanh chóng khai thác các giấy phép viễn thông đã được cấp, trở thành nhà cung cấp đầy đủ các Mở thêm các chi nhánh và các sự kiện tiêu biểu dịch vụ viễn thông, đồng thời mở chi nhánh ở các địa Trong năm 2007, FPT đã mở thêm 15 Văn phòng đại phương trên cả nước, cũng như đưa nhiều dịch vụ gia tăng mới đảm bảo FPT Telecom vị trí kinh doanh diện và Chi nhánh trong nước và quốc tế. hiệu quả nhất trong lĩnh vực viễn thông và nội dung. Ngày 13/3/2007, Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Về xuất khẩu phần mềm: FPT đã và đang tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về xuất khẩu phần mềm tại Việt Á - Thái Bình Dương đã được khai trương tại Singapore, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Tập đoàn đẩy Nam sang các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật bản 26 Báo cáo thường niên 2007 và châu Á Thái Bình Dương. FPT sẽ phấn đấu để đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu ít nhất 50% 80%/năm, cùng một đội ngũ cán bộ chuyên sâu nhiều lĩnh vực và lực lượng đủ trình độ đạo đức và năng lực công việc để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, FPT tiếp tục giữ vững vị trí và thị phần trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm IT, điện thoại di động. Xây dựng phần mềm phân phối như giá trị gia tăng khác biệt của hoạt động phân phối. Về giáo dục đào tạo: Tập đoàn sẽ xây dựng Khu Đại học FPT lớn, hiện đại tại Hoà Lạc, Đà Nẵng có định hướng nghề nghiệp ứng dụng đông sinh viên nhất khu vực và chuẩn bị cho Đồng Nai. Bắt đầu tiếp nhận khoá sinh viên đầu tiên tại TP HCM và Đà Nẵng trong 2008. Về lĩnh vực bất động sản: chủ trương của Tập đoàn là hướng đến đầu tư hiệu quả vào các đề án bất động sản lớn để năm 2012 chúng ta có 3 FPT - City cho công dân điện tử tại Hoà Lạc, Đà Nẵng, Đồng Nai. Về lĩnh vực bán lẻ: FPT nhanh chóng hoàn thiện mô hình bán lẻ trong năm nay để nhanh chóng mở rộng trong các năm sau. Năm 2008 là năm FPT tập trung cho chiến lược “Vì công dân điện tử” (e-citizen). Chiến lược mới của Tập đoàn được xác định là cung cấp các sản phẩm và giải pháp có giá trị gia tăng cao một cách tiện lợi nhất cho các công dân điện tử dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra một hệ thống tích hợp và liên kết các sản phẩm dịch vụ đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng là công dân điện tử trong tương lai. Kế hoạch tăng trưởng 2008 Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2008, Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu tài chính như sau: (Đơn vị: triệu VNĐ) Chỉ tiêu Doanh thu toàn Tập đoàn Kế hoạch 2008 Đổi mới Quản trị công ty Cùng với các mục tiêu kinh doanh mới, Ban điều hành cũng thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt mục tiêu kinh doanh trong năm 2008: Đưa ra hệ thống giá trị cốt lõi FPT, quảng bá rộng rãi và đưa vào hệ thống quy trình quản trị FPT. Hoàn thiện chiến lược và kế hoạch tài chính dài hạn, minh bạch làm cơ sở tin cậy cho các nhà đầu tư, các đối tác tài chính. Phát huy các kết quả đạt được trong 2007, từng bước tiếp tục cắt giảm lãng phí trong mọi hoạt động dựa trên phương pháp tinh gọn và six sigma. Đưa ra hình ảnh mới về Tập đoàn FPT gắn với chiến lược “Vì Công dân điện tử”. Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin của Tập đoàn FPT và kết nối hệ thống đã có với công nghệ áp dụng trong chiến lược “Vì Công dân điện tử”. Kết luận Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2007 đã đạt kết quả ấn tượng. Năm 2008 sẽ là năm “Vì công dân điện tử”. Phát huy những lợi thế cạnh tranh bền vững, Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều hướng kinh doanh chiến lược mang tính đột phá nhằm vươn tới Tập đoàn kinh tế - công nghệ toàn cầu. Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, Tập đoàn FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể Cán bộ công nhân viên. Hơn lúc nào hết, Tập đoàn FPT đã sẵn sàng tinh thần và tổ chức, lực lượng và tài chính, uy tín và năng lực để nắm bắt các cơ hội vô cùng to lớn đang mở ra cho FPT và Việt Nam. Tăng trưởng 18.455.600 33% Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn 1.304.000 27% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 896.429 22% 27 28 Báo cáo thường niên 2007 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 29 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Tình hình tài chính Khả năng sinh lời Chỉ tiêu 2005 2006 2007 11,2% 12,0% 14,5% Lợi nhuận thuần/Doanh thu 4,1% 5,1% 7,1% Lãi ròng/Doanh thu 3,7% 4,7% 6,5% Lãi ròng/Tổng tài sản (ROA) 15,8% 19,0% 20,1% Lãi ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE) 62,9% 48,4% 49,7% Lãi gộp/Doanh thu Các chỉ tiêu sinh lời của FPT năm 2007 đều cao hơn so với năm 2006 thể hiện sự gia tăng hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn trong năm. Suất sinh lời ROE cũng có sự gia tăng đáng kể, tăng 9% so với năm 2006. Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch tăng lên của mảng dịch vụ trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn. Hệ số thanh toán Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Hệ số thanh toán hiện thời 1,44 1,78 1,43 Hệ số thanh toán nhanh 1,16 1,45 0,96 Số liệu qua các thời kỳ cho thấy FPT luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn. Vấn đề quản lý công nợ và hàng tồn kho luôn được giám sát chặt chẽ. Năm 2007, số ngày tồn kho bình quân của Công ty là 33 ngày, công nợ bình quân là 30 ngày luôn đảm bảo yếu tố an toàn trong quá trình tăng trưởng nhanh của Công ty. 30 Báo cáo thường niên 2007 Thay đổi về vốn cổ phần Trong năm 2007, cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô hoạt động, FPT đã thực hiện 3 lần tăng vốn: thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận để lại năm 2006 là 304 tỷ đồng, phát hành 684.115 cổ phiếu phổ thông thưởng cho cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp cho tập đoàn và 453.120 cổ phiếu ưu đãi nhân viên, đưa mức vốn điều lệ từ 608.102.300.000 đồng lên 923.525.790.000 đồng. Tổng số cổ phiếu của FPT (ngày 30/01/2008) Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi nhân viên Cổ phiếu quỹ Tổng số cổ phiếu Mệnh giá Quyền biểu quyết 99,51% 10.000 1:1 430.820 0,47% 10.000 1:1 22.300 0,02% 10.000 1:0 92.352.579 100.00% Số lượng Tỷ trọng 91.899.459 31 Kết quả hoạt động 16000 Năm 2007 tiếp tục là một năm thành công của FPT. Công ty đã hoàn thành 98,9% kế hoạch doanh thu đề ra, tiếp tục duy trì vị trí Công ty hàng đầu Việt Nam về Công nghệ thông tin và Viễn thông. Tổng doanh số toàn công ty đạt 13.872 tỷ VNĐ, tăng 18,6% so với năm 2006. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Biểu đồ tăng trưởng doanh thu của FPT từ năm 2000 đến năm 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Doanh thu và lợi nhuận của các mảng kinh doanh truyền thống 2007 (Đơn vị: triệu VNĐ) STT Lĩnh vực Doanh số Tăng trưởng Lãi trước thuế Tăng trưởng 1 Tích hợp hệ thống 1,843,541 -7.5% 180,748 1.0% 2 Xuất khẩu phần mềm 476,484 78.4% 172,748 111.2% 3 Telecom 868,719 49.5% 227,660 70.0% 4 Đào tạo 67,252 57.0% 20,508 16.0% 5 Phân phối 10,447,236 20.1% 474,363 136.5% 125.0% Nổi bật trong kết quả kinh doanh 2007 là lợi nhuận tăng trưởng rất lớn và vượt mức kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 1.029 tỷ VNĐ, tăng 68,9% so với năm 2006 và đạt 129,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ cũng tăng 63,7% đạt 737,5 tỷ VNĐ. 32 100.0% 99.6% 97.0% Media Telecom 104.3% 106.4% 110.3% 98.9% 80.6% 75.0% 50.0% 25.0% 24.5% 0.0% FPT Báo cáo thường niên 2007 Bên cạnh những thành công chung của tập đoàn, vẫn còn một số công ty thành viên không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Năm 2007, là năm đầu tiên Công ty Bán lẻ FPT đi vào hoạt động. Do khởi đầu khá muộn, tháng 8/2007, và cần nhiều thời gian làm marketing, tạo lập vị thế và chiếm lĩnh thị phần trong lĩnh vực kinh doanh nên đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Từ 2007, FPT thay đổi cách thức ghi nhận doanh thu. Trước kia, doanh thu được ghi nhận theo hóa đơn tài chính đã xuất trong kỳ. Từ 2007, doanh thu được ghi nhận đúng với khối lượng công việc được thực hiện trong kỳ. Do cách ghi nhận này nên Công ty Hệ thống thông tin FPT chỉ đạt 80% kế hoạch doanh thu. Đổi mới trong công tác quản trị Công ty Trong 2007 FPT đã có tiến hành nhiều hoạt động nhằm tăng cường chất lượng công tác quản trị công ty. Các ngành dọc của các ban đảm bảo kinh doanh như nhân sự, tài chính, chất lượng, truyền thông, CNTT, văn phòng đã được hoàn thiện hơn ở các cấp, đảm bảo có đầy đủ cán bộ chuyên trách hoặc phòng ban ở tất cả các cấp cần thiết. Các ban ở tập đoàn được đặt dưới sự điều phối của một Phó TGĐ và họp giao ban định kỳ hàng tháng. Để công tác quản trị được tiến hành sát thực tế và tối ưu hơn về thời gian, HĐQT đã tiến hành thành lập các Hội đồng tư vấn theo các khối: Dịch vụ CNTT, Phân phối, Viến thông và nội dung, Tài chính và Bất động sản nhằm hỗ trợ công tác hoạch định, quản lý của FPT và các công ty thành viên. Bổ nhiệm Trưởng ban Nhân sự mới. Tháng 8/2007 thành lập Ban Quan hệ cổ đông với nhiệm vụ chia sẻ với cổ đông, các nhà đầu tư các thông tin phản ánh tình hình kinh doanh, sản xuất của công ty FPT, duy trì các mối liên hệ của họ với công ty, cũng như phản ánh ý kiến, suy nghĩ của các cổ đông, các nhà đầu tư đến với lãnh đạo FPT. Trong năm 2007 FPT đã đưa hệ thống các chỉ số quản trị vào vận hành thực tế. Các lĩnh vực hoạt động nhân sự, tài chính, chất lượng,.. đều được đo định kỳ với nhiều chỉ số từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó giúp cho công tác quản trị công ty được sát hơn, đúng trọng tâm hơn. Đặc biệt các chỉ số này đã là một phần cơ sở cho việc đánh giá thành tích tổng thể của các đơn vị trong tập đoàn. Đưa vào sử dụng thống nhất toàn tập đoàn hệ thống ERP mới (trên nền phần mềm Oracle ERP) nhằm quản lý tập trung hệ thống tác nghiệp kinh doanh, sản xuất và quản lý của cả tập đoàn FPT. Hệ thống mới đã đáp ứng được việc quản lý tập trung của một tập đoàn lớn đa ngành nghề, trải rộng trên toàn quốc cũng như trên nhiều khu vực của thế giới. Trong 2007, Ban Nhân sự cũng đã khởi động dự án PeopleSoft nhằm triển khai phần mềm vào loại tốt nhất trên thế giới vào công tác quản trị nhân sự của FPT. Cũng trong 2007, Ban Đảm bảo Chất lượng FPT đã cho tiến hành thử nghiệm một số dự án cải tiến dựa trên phương pháp luận six sigma. Các dự án đã mang lại nhiều kết quả và sẽ được triển khai rộng trong 2008. Mục tiêu năm 2008 Ngành CNTT và viễn thông Việt nam vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển nhanh với rất nhiều tiềm năng rất to lớn, tăng trưởng bình quân của thị trường trong 3 năm trở lại đây là 26% (Theo số liệu của Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh), cao hơn nhiều tốc độ tăng GDP của đất nước cũng như mức trung bình của Châu Á và Thế giới. Trong sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đặc biệt là ngành công nghệ thông tin và viễn thông, Công ty FPT tin tưởng mọi doanh nghiệp, mọi cá nhân sẽ kết nối với Internet. Điều này tạo ra xu hướng hội tụ lớn giữa các thiết bị và các ngành khác nhau như Tin học, viễn thông, giáo dục, y tế... Bởi vậy, chiến lược của FPT vẫn tiếp tục duy trì vị trí tập đoàn kinh tế - công nghệ hàng đầu Việt Nam, lấy CNTT làm sức mạnh cốt lõi, phục vụ cho các nhu cầu của công dân điện tử (e-citizen). Mục tiêu cụ thể của Công ty năm 2008 sẽ là: a. Doanh thu toàn tập đoàn dự kiến đạt 18.445 tỷ VNĐ, tăng 33% so với năm 2007; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.304 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2007; Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 896 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2007. b. Dẫn đầu về CNTT và đào tạo CNTT: Sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển cao của các lĩnh vực Tích hợp hệ thống, phần mềm trong nước và xuất khẩu trong đó tăng cường vào Embedded và ERP. Đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm đặc biệt sang thị trường Nhật Bản, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và thị trường Mỹ. Mở rộng quy mô đào tạo của trường đại học FPT thông qua việc mở thêm cơ sở tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu tuyển sinh 1.200 sinh viên trong năm 2008. c. Dẫn đầu về băng thông và các dịch vụ: ADSL, Wifi, Game online, IPTV, e-Media, Quảng cáo trực tuyến, Online content,.. d. Dẫn đầu về sản xuất lắp ráp và phân phối sản phẩm số: Tiếp tục duy trì sự phát triển của các lĩnh vực: Phân phối Điện thoại di động, sản phẩm CNTT và Viễn Thông, sản xuất lắp ráp máy tính Elead, máy tính thương hiệu nổi tiếng thế giới NEC và HP. e. Triển khai các dự án bất động sản phục vụ cho nhu cầu của Công ty và kinh doanh. “Ghi chú: Các số liệu về doanh thu trong các báo cáo phân tích, đánh giá ở trên là doanh thu kinh doanh, bao gồm doanh thu bán cho khách hàng bên ngoài và phần doanh thu bán cho các đơn vị trong tập đoàn với mục đích kinh doanh (ví dụ như doanh thu FPT Telecom bán dịch vụ Internet cho các đơn vị khác trong Tập đoàn FPT)”. 33 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trích lục từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2007 được kiểm toán bởi KPMG ngày 19/03/2007 THÔNG TIN VỀ CÔNG TY Giấy đăng ký kinh doanh số 8593 QĐTC/VCN 0103001041 ngày 25 tháng 6 năm 1993 ngày 13 tháng 5 năm 2002 Giấy đăng ký kinh doanh do Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia cấp. Giấy đăng ký kinh doanh sửa đổi do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.. Hội đồng Quản trị Trương Gia Bình Lê Quang Tiến Bùi Quang Ngọc Phan Ngô Tống Hưng Hoàng Minh Châu Trương Thị Thanh Thanh Đỗ Cao Bảo Nguyễn Thành Nam Nguyễn Điệp Tùng Hoàng Nam Tiến Trương Đình Anh Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Trương Gia Bình Lê Quang Tiến Bùi Quang Ngọc Hoàng Minh Châu Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trụ sở đăng ký 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa Hà Nội Việt Nam Trụ sở chính Toà nhà FPT Cầu Giấy B2, Khu Công nghiệp Cầu Giấy Đường Phạm Hùng Quận Cầu Giấy Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 36 BÁO CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đối với các báo cáo tài chính hợp nhất của từng năm tài chính. Các báo cáo này được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam (“VAS”), trình bày trung thực và hợp lý tình hình hoạt động hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”); kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Để lập các báo cáo tài chính hợp nhất này, Hội đồng Quản trị cần phải: • lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán này; • đưa ra các đánh giá và ước tính hợp lý và thận trọng; • khẳng định rằng các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ, ngoại trừ bất kỳ khác biệt trọng yếu nào được công bố và giải trình trong các báo cáo tài chính hợp nhất; và • lập các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi việc giả định Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh là không thích hợp. Hội đồng Quản trị đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các sổ sách kế toán thích hợp được lập, trong đó trình bày, với sự chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn, và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của VAS. Hội đồng Quản trị cũng chịu trách nhiệm bảo toàn tài sản của Tập đoàn và theo đó có trách nhiệm thực hiện các bước thích hợp để ngăn chặn và phát hiện gian lận và những hành vi trái quy định khác. Hội đồng Quản trị xác nhận rằng Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và các công ty con đã tuân thủ các yêu cầu trên khi lập các báo cáo tài chính hợp nhất. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chúng tôi, qua văn bản này, phê duyệt các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. Các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, những thay đổi về vốn chủ sở hữu và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm kết thúc cùng ngày phù hợp với VAS. Thay mặt Hội đồng Quản trị Trương Gia Bình Chủ tịch Hà Nội, Việt Nam Ngày 19 tháng 03 năm 2008 37 BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP Kính gửi các Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (“Công ty FPT”) Phạm vi kiểm toán Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (“Công ty FPT” hoặc “Công ty”) và các công ty con (“được gọi chung là Tập đoàn”) bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Các báo cáo này được trình bày từ trang 5 đến trang 35. Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất này là trách nhiệm của ban lãnh đạo Tập đoàn. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính hợp nhất này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Các báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán khác. Báo cáo kiểm toán của họ ngày 24 tháng 3 năm 2007 trình bày ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với các báo cáo tài chính hợp nhất do sự hạn chế về phạm vi kiểm toán liên quan đến một số vấn đề. Ngoại trừ những vấn đề được nêu trong các vấn đề ngoại trừ, chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế được chấp thuận tại Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính hợp nhất không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính hợp nhất. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các ước tính trọng yếu của ban lãnh đạo Tập đoàn, cũng như việc đánh giá cách trình bày tổng quan của các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. Cơ sở trình bày các vấn đề ngoại trừ Số dư đầu năm Khi kiểm toán các số dư đầu kỳ, chúng tôi không thể xác định được liệu các giao dịch nội bộ cùng với lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ này trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 có được loại trừ toàn bộ không và liệu hàng mua đang đi đường được ghi nhận trong hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 có đầy đủ, thực sự hiện hữu và chính xác không. Ngoài ra, một vài thông tin liên quan đến các số liệu so sánh không có sẵn cho mục đích trình bày các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi chỉ được chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho Tập đoàn sau ngày 31 tháng 12 năm 2006, do đó chúng tôi đã không có mặt để chứng kiến việc kiểm kê hàng tồn kho tại ngày này. Báo cáo thư ng niên 2007 38 BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP (tiếp theo) Chúng tôi không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán nào khác để xác định: • việc loại trừ các giao dịch nội bộ trong năm 2006 và ảnh hưởng, nếu có, đến lợi nhuận thuần và lưu chuyển tiền của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007; • tính đầy đủ, sự hiện hữu và tính chính xác của hàng mua đang đi đường tại ngày 31 tháng 12 năm 2006; • việc phân loại một số số liệu so sánh được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất; và • số lượng hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 và ảnh hưởng, nếu có, đến lợi nhuận thuần và lưu chuyển tiền của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Hơn nữa, trong năm trước, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT và Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT đã ghi nhận doanh thu và giá vốn hàng bán khi phát hành và nhận được hóa đơn mà không ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của dịch vụ. Nếu các khoản doanh thu này được ghi nhận trên cơ sở xem xét tiến độ hoàn thành, lợi nhuận sau thuế cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 sẽ giảm đi dẫn đến sự tăng lên tương ứng của các số dư tài khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng và người mua trả tiền trước. Trong năm 2007, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận chưa phân phối sẽ tăng lên cùng với sự giảm đi tương ứng của các số dư tài khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng và người mua trả tiền trước. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng, nếu có, của các vấn đề được nêu trong các vấn đề ngoại trừ nêu trên đối với các báo cáo tài chính hợp nhất, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam. ________________________________ Công ty TNHH KPMG Việt Nam Giấy phép đầu tư số: 863/GP Báo cáo kiểm toán số: 07-02-005 ________________________________ John T. Ditty Chứng chỉ kiểm toán viên số N.0555/KTV Tổng Giám đốc ________________________________ Trần Hằng Thu Chứng chỉ kiểm toán viên số N.0877/KTV Hà Nội, Việt Nam Ngày 19 tháng 03 năm 2008 39 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Mã số Thuyết minh 2007 VNĐ TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn 100 4.342.621.864.908 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 895.514.803.431 Tiền 111 815.402.303.431 Các khoản tương đương tiền 112 80.112.500.000 Các khoản phải thu 130 1.849.283.013.633 Phải thu khách hàng 131 1.511.116.511.987 Trả trước cho người bán 132 160.983.722.210 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 61.417.792.020 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 135 5 122.559.890.500 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 5 (6.794.903.084) Hàng tồn kho 140 6 1.428.218.348.569 Hàng tồn kho 141 1.430.100.351.304 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (1.882.002.735) Tài sản ngắn hạn khác 150 169.605.699.275 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 35.806.669.927 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 130.809.485.421 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 - Tài sản ngắn hạn khác 158 2.989.543.927 Tài sản dài hạn 200 1.013.430.480.154 Tài sản cố định 220 641.607.535.448 Tài sản cố định hữu hình 221 7 598.227.349.892 Nguyên giá 222 954.246.329.790 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (356.018.979.898) Tài sản cố định vô hình 227 8 34.571.052.492 Nguyên giá 228 55.249.810.480 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (20.678.757.988) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 8.809.133.064 Đầu tư dài hạn 250 321.827.414.410 Đầu tư vào công ty liên kết 252 10 299.211.461.910 Các khoản đầu tư dài hạn khác 258 23.795.852.500 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 (1.179.900.000) Tài sản dài hạn khác 260 49.995.530.296 Chi phí trả trước dài hạn 261 11 41.168.799.336 Tài sản dài hạn khác 268 8.826.730.960 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 5.356.052.345.062 2006 VNĐ 3.044.564.000.892 669.451.697.346 669.451.697.346 1.756.845.240.064 1.509.767.129.454 162.099.376.201 84.997.204.409 (18.470.000) 554.668.876.542 554.668.876.542 63.598.186.940 17.262.964.358 40.847.030.591 1.284.084.462 4.204.107.529 364.655.503.543 329.468.612.613 276.837.024.963 481.440.832.928 (204.603.807.965) 15.938.727.374 25.682.093.461 (9.743.366.087) 36.692.860.276 13.295.852.500 13.295.852.500 21.891.038.430 19.903.812.430 1.987.226.000 3.409.219.504.435 Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT) B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 40 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Mã số Thuyết minh 2007 VNĐ NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ 300 3.094.037.392.967 Nợ ngắn hạn 310 3.027.491.761.076 Vay ngắn hạn 311 12 1.249.346.229.823 Phải trả ngắn hạn cho người bán 312 1.060.378.510.836 Người mua trả tiền trước 313 160.212.032.853 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 13 242.917.140.667 Phải trả công nhân viên 315 72.644.756.270 Chi phí phải trả 316 78.376.658.967 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 10.432.220.698 Các khoản ứng trước của các cổ đông 14 86.757.990.600 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 15 43.592.479.849 Dự phòng bảo hành 320 16 22.833.740.513 Vay và nợ dài hạn 330 66.545.631.891 Nợ dài hạn khác 333 10.984.589.993 Vay dài hạn 334 17 54.500.667.513 Dự phòng trợ cấp thôi việc 336 16 614.494.465 Dự phòng cho bảo lãnh các khoản ngân hàng cho sinh viên vay 337 16 445.879.920 VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2.262.014.952.095 Vốn chủ sở hữu 410 1.979.408.622.819 Vốn cổ phần 411 18 923.525.790.000 Thặng dư vốn 412 524.865.861.360 Cổ phiếu quỹ 414 18 (176.000.000) Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (1.024.332.674) Quỹ đầu tư và phát triển 417 103.009.261 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 418 60.270.389.599 Lợi nhuận chưa phân phối 420 431.916.797.566 Quỹ phúc lợi và khen thưởng 431 37.177.107.707 Nguồn kinh phí sự nghiệp 432 2.750.000.000 Lợi ích cổ đông thiểu số 439 282.606.329.276 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 500 5.356.052.345.062 2006 VNĐ 1.720.207.153.018 1.713.288.553.018 778.038.988.407 626.707.305.363 71.236.498.237 82.471.454.156 67.208.378.634 459.678.582 67.426.954.368 19.739.295.271 6.918.600.000 6.918.600.000 1.689.012.351.417 1.565.842.208.518 608.102.300.000 524.865.861.360 (10.455.488) 13.010.863.598 37.502.533.397 353.294.463.416 26.326.642.235 2.750.000.000 123.170.142.899 3.409.219.504.435 Người lập: Người duyệt: Nguyễn Thế Phương Kế toán trưởng Lê Quang Tiến Phó Tổng Giám đốc Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT) 41 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Mã số Thuyết minh Tổng doanh thu 01 18 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 18 Doanh thu thuần 10 Giá vốn hàng bán 11 19 Lợi nhuận gộp 20 Doanh thu hoạt động tài chính 21 20 Chi phí hoạt động tài chính 22 21 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 2007 VNĐ 2006 VNĐ 13.518.396.514.258 11.412.177.922.078 (19.505.744.417) 13.498.890.769.841 11.398.004.870.668 (11.537.442.806.276) (10.031.488.771.628) 1.961.447.963.565 48.935.986.199 (72.344.115.885) (384.773.203.149) (600.167.811.674) 1.366.516.099.040 11.277.770.522 (74.258.888.827) (357.567.307.328) (367.691.100.900) 953.098.819.056 578.276.572.507 Kết quả của các hoạt động khác 40 Thu nhập khác 31 22 100.711.660.272 Chi phí khác 32 23 (28.868.285.483) Lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết 45 4.043.113.890 Lợi nhuận trước thuế 50 1.028.985.307.735 Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện hành 51 24 (14.173.051.410) 57.037.461.810 (26.015.457.052) 609.298.577.265 (148.714.637.609) (73.686.819.439) Thuế thu nhập doanh nghiệp - hoãn lại 52 - - Lợi nhuận thuần sau thuế 60 880.270.670.126 535.611.757.826 Lợi nhuận thuần sau thuế thuộc về: Chủ sở hữu của Công ty mẹ 737.469.456.063 450.435.891.190 Lợi ích cổ đông thiểu số 142.801.214.063 85.175.866.636 880.270.670.126 535.611.757.826 Lãi trên cổ phiếu 26 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 8.043 8.008 Người lập: Người duyệt: Nguyễn Thế Phương Lê Quang Tiến Kế toán trưởng Phó Tổng Giám đốc Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT) B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 42 Lê Quang Tiến Phó Tổng Giám đốc Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 35 là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này Nguyễn Thế Phương Kế toán trưởng Người lập: Người duyệt: 2.262.014.952.095 Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 923.525.790.000 524.865.861.360 (176.000.000) (1.024.332.674) 103.009.261 60.270.389.599 37.177.107.707 431.916.797.566 2.750.000.000 1.979.408.622.819 282.606.329.276 (75.854.499.222) (280.496.149.434) (5.000.000.000) 17.405.574.586 37.281.104.622 880.270.670.126 (604.100.000) 1.689.012.351.417 (87.316.900.363) (32.837.520.000) (3.528.837.125) 590.676.161.360 535.611.757.826 (26.600.000) 686.434.289.719 Tổng cộng VNĐ Vốn góp 315.423.490.000 - - - - - - (304.051.140.000) - 11.372.350.000 25.908.754.622 Lợi nhuận thuần trong năm - - - - - - - 737.469.456.063 - 737.469.456.063 142.801.214.063 Mua cổ phiếu quỹ - - (176.000.000) - - - - - - (176.000.000) (428.100.000) Trích lập các quỹ từ lợi nhuận - - - - - 26.755.000.784 66.365.985.180 (93.120.985.964) - - - Sử dụng các quỹ - - - - (12.548.749.817) (3.918.022.275) (52.160.132.617) - - (68.626.904.709) (7.227.594.513) Cổ tức - - - - - - - (276.776.142.400) - (276.776.142.400) (3.720.007.034) Mua lại lợi ích cổ đông thiểu số - - - - - - - 1.056.953.035 - 1.056.953.035 (6.056.953.035) Lỗ từ tăng lợi ích cổ đông thiểu số - - - 231.488 (360.953.317) (103.463.585) (54.006.856) (4.780.237.205) - (5.298.429.475) 5.298.429.475 Biến động khác - - - (1.014.108.674) 1.848.797 34.341.278 (3.301.380.235) 18.824.430.621 - 14.545.131.787 2.860.442.799 Vốn góp 60.810.300.000 524.865.861.360 - - - - - - - 585.676.161.360 5.000.000.000 Lợi nhuận thuần trong năm - - - - - - - 450.435.891.190 - 450.435.891.190 85.175.866.636 Mua cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - (26.600.000) Trích lập các quỹ từ lợi nhuận - - - - 12.901.732.080 15.767.625.360 38.739.492.434 (67.408.849.874) - - - Sử dụng các quỹ - - - - - - (87.316.900.363) - - (87.316.900.363) - Cổ tức - - - - - - - (32.837.520.000) - (32.837.520.000) - Biến động khác - - - (10.455.488) - - - 3.104.942.100 - 3.094.486.612 (6.623.323.737) Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2007 608.102.300.000 524.865.861.360 - (10.455.488) 13.010.863.598 37.502.533.397 26.326.642.235 353.294.463.416 2.750.000.000 1.565.842.208.518 123.170.142.899 Chênh lệch Quỹ Quỹ Quỹ Lợi nhuận Nguồn Vốn chủ sở hữu Vốn Thặng dư Cổ phiếu tỷ giá đầu tư và dự trữ bổ sung phúc lợi và chưa kinh phí thuộc về lợi ích cổ điều lệ vốn quỹ hối đoái phát triển vốn điều lệ khen thưởng phân phối sự nghiệp Cộng đông thiểu số VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2006 547.292.000.000 - - - 109.131.518 21.734.908.037 74.904.050.164 - 2.750.000.000 646.790.089.719 39.644.200.000 Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 43 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Mã số Thuyết minh 2007 VNĐ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế 01 1.028.985.307.735 Điều chỉnh cho các khoản Khấu hao tài sản cố định 02 170.933.484.994 Các khoản dự phòng 03 10.452.830.284 Lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết (2.911.461.910) Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 224.628.087 Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 04 (1.013.877.186) Lãi từ thanh lý tài sản cố định 05 (3.020.858.578) Chi phí lãi vay 06 42.955.516.407 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động 08 Tăng các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác 09 Tăng hàng tồn kho 10 Tăng các khoản phải trả và nợ phải trả khác 11 Tăng chi phí trả trước 12 2006 VNĐ 609.298.577.265 106.819.175.194 (708.439.270) (651.472.711) 57.960.675.488 1.246.605.569.833 772.718.515.966 (193.517.518.379) (875.431.474.762) (581.095.728.923) (200.189.346.901) 804.844.584.666 (39.808.692.475) 391.813.876.398 (1.545.031.381) Lãi vay đã trả 13 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 Thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 Chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 942.692.468.883 (42.796.905.355) (106.309.996.772) - (57.435.047.450) 381.702.285.159 (57.960.675.488) (98.446.379.030) 25.780.000 (89.331.853.167) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 736.150.519.306 135.989.157.474 (486.954.802.912) 6.678.625.574 (246.629.478.307) 651.472.711 (306.800.000.000) - (12.000.000.000) 191.077.000 (5.000.000.000) - (792.076.177.338) (257.786.928.596) LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi mua sắm tài sản cố định và công trình xây dựng dở dang 21 Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 22 Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 Thu lãi tiền gửi, cho vay và cổ tức 27 Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT) B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 44 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) Mã số Thuyết minh LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ tăng vốn 31 Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành 32 Tiền vay ngắn hạn và dài hạn nhận được 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 Tiền chi trả cổ tức 36 2007 VNĐ 2006 VNĐ 11.372.350.000 590.676.161.360 25.908.754.622 (604.100.000) (18.500.000) 6.181.524.164.314 5.581.874.306.556 (5.655.716.255.385) (5.761.757.487.958) (280.496.149.434) (34.568.652.000) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 281.988.764.117 376.205.827.958 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 226.063.106.085 254.408.056.835 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 669.451.697.346 415.058.160.511 Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái 61 - (14.520.000) 895.514.803.431 669.451.697.346 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 70 4 Người lập: Người duyệt: Nguyễn Thế Phương Kế toán trưởng Lê Quang Tiến Phó Tổng Giám đốc Bản thuyết minh đi kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này (ghi chú của Công ty FPT) 45 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 hiện đang chờ được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phê duyệt. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Tập đoàn có 9.344 nhân viên (2006: 7.008 nhân viên). Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. 1. Hoạt động chính Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 8593 QĐTC/VCN ngày 25 tháng 6 năm 1993 do Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia cấp, sau đó được sửa đổi bằng Giấy đăng ký kinh doanh số 0103001041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 13 tháng 5 năm 2002. Sau ngày 13 tháng 5 năm 2002 có thêm 14 lần sửa đổi đăng ký kinh doanh. 2. Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Tập đoàn áp dụng trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất này. (a) Cơ sở lập báo cáo tài chính (i) Các báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 và cho năm kết thúc cùng ngày bao gồm Công ty và các công ty con của Công ty và lợi ích của Tập đoàn trong các công ty liên kết. Chi tiết về các công ty con của Công ty được trình bày tại Thuyết minh 10. Tổng vốn điều lệ của Công ty FPT theo quy định trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty là 912.153.400.000 Đồng Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2007, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua một nghị quyết phê chuẩn việc tăng tổng số vốn điều lệ của Công ty FPT lên 923.525.790.000 Đồng Việt Nam. Tuy nhiên, Giấy đăng ký kinh doanh sửa đổi chính thức Cơ sở kế toán chung Các báo cáo tài chính hợp nhất, trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VNĐ”), trừ Thuyết minh số 3 được trình bày bằng triệu VNĐ, được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam. Công ty FPT ban đầu là một công ty nhà nước được thành lập tại Việt Nam và sau này được cổ phần hóa theo Quyết định số 178/QĐ-Ttg và chính thức trở thành một công ty cổ phần. Từ năm 2006, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động chính của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin và viễn thông như tích hợp hệ thống, sản xuất và dịch vụ phần mềm; các dịch vụ ERP; phân phối sản phẩm CNTT; phân phối điện thoại di động; các dịch vụ viễn thông và internet; đào tạo; lắp ráp máy tính; bảo hành và bảo trì thiết bị CNTT và thiết bị viễn thông và các dịch vụ thông tin liên lạc khác. Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu Các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. (ii) Cơ sở hợp nhất Các công ty con Các công ty con là các đơn vị do Công ty mẹ kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của một đơn vị để thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động này. Các báo cáo tài chính của các công ty con được hợp nhất trong các báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát. Mua lại các công ty con Các giao dịch mua lại với các đơn vị chịu kiểm soát chung được hạch toán theo giá trị ghi sổ trước giao dịch của tài sản và công nợ phát sinh từ giao dịch mua lại. Chênh lệch giữa các khoản thanh toán đã trả và giá trị ghi sổ liên quan trước giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào tài khoản Vốn khác và được báo cáo là “Chênh lệch giá trị các giao dịch mua lại giữa các đơn vị chịu kiểm soát chung”. Tập đoàn áp dụng chính sách B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 46 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) không trình bày lại các số liệu so sánh như thể sự hợp nhất đã tồn tại trong suốt các kỳ báo cáo được trình bày. Các công ty liên kết và liên doanh (các đơn vị nhận đầu tư hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu) Các công ty liên kết là các đơn vị mà Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể, nhưng không có quyền kiểm soát, đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Các công ty liên doanh là các đơn vị có các hoạt động mà Tập đoàn có quyền đồng kiểm soát, được thành lập theo thỏa thuận hợp đồng và đòi hỏi sự nhất trí hoàn toàn về các quyết định tài chính và hoạt động chiến lược. Các công ty liên kết và công ty liên doanh được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm phần chi phí và thu nhập của Tập đoàn trong các đơn vị nhận đầu tư hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, sau khi các đơn vị này đã thực hiện những điều chỉnh các chính sách kế toán của mình cho phù hợp với các chính sách kế toán của Tập đoàn, kể từ ngày bắt đầu có ảnh hưởng đáng kể hoặc đồng kiểm soát đến ngày kết thúc ảnh hưởng đáng kể hoặc đồng kiểm soát. Nếu phần lỗ của Tập đoàn vượt quá khoản đầu tư của Tập đoàn trong đơn vị nhận đầu tư hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư đó (bao gồm toàn bộ các khoản đầu tư dài hạn) được ghi giảm xuống bằng không và dừng việc ghi nhận các khoản lỗ, trừ khi Tập đoàn có một nghĩa vụ phải thực hiện hay đã thực hiện các khoản thanh toán thay cho đơn vị nhận đầu tư. Các giao dịch bị loại trừ khi hợp nhất Các số dư nội bộ và toàn bộ thu nhập và chi phí chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại ra khi lập các báo cáo tài chính hợp nhất. Lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch với các đơn vị nhận đầu tư hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu được loại trừ khỏi khoản đầu tư liên quan đến lợi ích của Tập đoàn trong các đơn vị nhận đầu tư. Lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại ra trừ khi giá vốn không thể được thu hồi. (b) Năm tài chính (c) Năm tài chính của Tập đoàn là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Quy đổi ngoại tệ (i) Các giao dịch bằng ngoại tệ Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng các đơn vị tiền tệ khác với VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VNĐ phát sinh trong năm được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá chưa và đã thực hiện đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. (ii) Các báo cáo tài chính của các hoạt động tại nước ngoài Các khoản mục tài sản và nợ phải trả của các hoạt động tại nước ngoài được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập và chi phí của các hoạt động tại nước ngoài được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi được ghi nhận vào một khoản mục riêng thuộc vốn chủ sở hữu. (d) Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định trước, ít rủi ro về thay đổi giá trị và được giữ nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay các mục đích khác. (e) Đầu tư Các khoản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi ban lãnh đạo cho rằng việc giảm giá này không mang tính tạm thời. Dự phòng sẽ được hoàn nhập khi việc tăng lên sau đó của giá trị có thể 47 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) thu hồi là do sự kiện khách quan xảy ra sau khi khoản dự phòng được lập. Dự phòng chỉ được hoàn nhập đến mức tối đa bằng giá trị ghi sổ của khoản đầu tư khi chưa lập dự phòng. (ii) Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau: • nhà cửa 10 - 25 năm • thiết bị văn phòng 3 - 5 năm • máy móc và thiết bị 5 - 25 năm • phương tiện vận chuyển 4 - 6 năm • tài sản khác 2 - 3 năm (f) Các khoản phải thu Các khoản phải thu của khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. (g) Hàng tồn kho Hàng tồn kho được phản ánh theo giá trị bằng với số thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước và bao gồm tất cả các chi phí liên quan phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và sản phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung đã được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của sản phẩm tồn kho, trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí bán hàng ước tính. (h) Tài sản cố định hữu hình (i) Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của tài sản cố định hữu hình gồm giá mua của tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu, các loại thuế đầu vào không được hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích sử dụng dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đi vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm phát sinh chi phí. Trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình. Khấu hao (i) Tài sản cố định vô hình (i) Quyền phát hành và bản quyền Giá mua quyền phát hành và bản quyền mới được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Quyền phát hành và bản quyền được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng từ ba đến năm năm. (ii) Nhãn hiệu hàng hóa Giá mua nhãn hiệu hàng hóa và thương hiệu được ghi nhận vào tài sản cố định vô hình. Nhãn hiệu hàng hóa và thương hiệu được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản này. (iii) Phần mềm vi tính Giá mua của phần mềm vi tính mới mà phần mềm vi tính này không là một bộ phận không thể tách rời với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm vi tính được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng từ ba đến năm năm. (iv) Giấy phép và nhượng quyền thương hiệu Giá mua giấy phép và nhượng quyền thương hiệu được hạch toán như tài sản cố định vô hình. Giấy phép và nhượng quyền thương hiệu được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng từ ba đến năm năm. B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 48 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) (j) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh nguyên giá của các khoản chi phí xây dựng và máy móc chưa được hoàn toàn hoàn thành hoặc chưa được lắp đặt xong. Không tính khấu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt. (m) Các khoản phải trả cho người bán và phải trả khác (n) Dự phòng được ghi nhận khi, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Tập đoàn có một nghĩa vụ pháp lý hoặc liên đới mà có thể được ước tính một cách tin cậy và có nhiều khả năng Tập đoàn phải sử dụng các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ đó. Dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu các luồng tiền dự tính trong tương lai theo tỷ lệ trước thuế phản ánh được các đánh giá của thị trường hiện tại về giá trị thời gian của đồng tiền và những rủi ro gắn liền với khoản nợ phải trả đó. (k) Chi phí sản xuất kinh doanh của hợp đồng đang thực hiện dở dang Chi phí sản xuất kinh doanh của hợp đồng đang thực hiện dở dang được phản ánh theo giá gốc cộng với lợi nhuận ước tính cho đến thời điểm lập bảng cân đối kế toán trừ đi dự phòng lỗ dự kiến. Giá gốc phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp và các chi phí có thể phân bổ phù hợp với hợp đồng. (l) Chi phí trả trước dài hạn (i) (ii) (i) Chi phí đất trả trước (ii) Công cụ Công cụ ban đầu được phản ánh theo nguyên giá và được phân bổ dần vào chi phí trong vòng ba năm. Dự phòng trợ cấp thôi việc Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập tương đương với 1% tổng quỹ lương được sử dụng làm cơ sở để tính Bảo hiểm Xã hội, theo quy định tại Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003. (iii) Chi phí đất trả trước bao gồm tiền thuê đất trả trước và các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc bảo đảm cho việc sử dụng đất thuê. Các chi phí này được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn thuê. (iii) Dự phòng bảo hành Dự phòng bảo hành liên quan chủ yếu đến số hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp trong năm. Dự phòng được lập dựa trên ước tính từ những số liệu về bảo hành trong các năm trước đó cho các sản phẩm và dịch vụ tương tự. Chi phí trước hoạt động Chi phí trước hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ngoại trừ đối với chi phí thành lập và chi phí cho các hoạt động đào tạo, quảng cáo và khuyến mại phát sinh trong giai đoạn từ ngày thành lập dự án đầu tư đến ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. Các chi phí này được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn, ban đầu được phản ánh theo nguyên giá và được phân bổ dần theo phương pháp đường thẳng trong ba năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. Các khoản phải trả cho người bán và phải trả khác được phản ánh theo nguyên giá. Dự phòng Dự phòng cho bảo lãnh các khoản ngân hàng cho sinh viên vay Dự phòng cho bảo lãnh các khoản ngân hàng cho sinh viên vay là các bảo lãnh mà Trường đại học FPT đã cấp cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành liên quan đến các khoản cho vay mà Ngân hàng cấp cho các sinh viên của Trường đại học FPT, một công ty con của Công ty FPT. (o) Thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện 49 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp khoản thuế thu nhập phát sinh liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, khi đó khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu. Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước. Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị xác định theo mục đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán dự kiến đối với giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận tương ứng với mức lợi nhuận chịu thuế chắc chắn trong tương lai mà lợi nhuận đó có thể dùng để khấu trừ với tài sản thuế thu nhập này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn thu được các lợi ích về thuế liên quan này. (p) Doanh thu (i) Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. (ii) Doanh thu từ cung cấp dịch vụ (iii) Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có các yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu. Doanh thu cho thuê Doanh thu cho thuê bất động sản được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng cho thuê đã chi trả được ghi nhận như là một bộ phận hợp thành của tổng doanh thu cho thuê. (iv) Doanh thu từ dịch vụ gia công Doanh thu từ các dịch vụ gia công được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi hàng hóa được gia công và được người mua chấp nhận. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có các yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu. (v) Hợp đồng dài hạn Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá trên cơ sở xem xét các công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có các yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu. (vi) Các dịch vụ viễn thông Doanh thu từ các dịch vụ viễn thông được ghi nhận theo tỷ lệ thời gian mà các dịch vụ thực tế được cung cấp cho khách hàng. Doanh thu từ bán thẻ điện thoại, thẻ internet và thẻ trò chơi trực tuyến trả trước được ghi nhận B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 50 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa trên các đơn vị thời gian khách hàng sử dụng thẻ trả trước thực tế. Sau đó, bất kỳ khoản trả trước nào chưa sử dụng sẽ được ghi nhận là thu nhập khi hết hạn sử dụng theo chính sách về hạn sử dụng đã ban hành. Các khoản thu được từ việc bán thẻ trả trước, nhưng thẻ đã bán chưa được sử dụng hoặc chưa hết hạn sử dụng, được ghi nhận vào tài khoản người mua trả tiền trước trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. giá trị tiền hoặc tương đương tiền đã nhận hoặc đã trả. Khi hàng hóa và dịch vụ được đổi lấy hàng hóa và dịch vụ tương tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi này được coi là không có tính thương mại và không được coi là giao dịch tạo doanh thu. (q) Các khoản thanh toán cho thuê hoạt động Các khoản thanh toán cho thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê đã nhận được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê. (vii) Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến được ghi nhận theo tỷ lệ thời gian quảng cáo ghi trong hợp đồng. (r) Chi phí vay (viii) Doanh thu từ học phí và phí Chi phí vay được ghi nhận là một khoản chi phí trong năm mà các chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích xây dựng tài sản cố định hữu hình thì khi đó chi phí vay phát sinh trong giai đoạn xây dựng được vốn hóa như một phần của nguyên giá của tài sản cố định liên quan. Doanh thu được ghi nhận trong năm khi dịch vụ được cung cấp. Học phí và các khoản phí thu trước của sinh viên được ghi nhận vào tài khoản người mua trả tiền trước trên bảng cân đối kế toán và được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính có kỳ học liên quan. Nộp phí và học phí Toàn bộ phí và học phí được nộp trước khi bắt đầu mỗi kỳ học. Phí tuyển sinh hoặc phí đăng ký dự thi Phí đăng ký dự thi là khoản phí cố định nộp một lần được tính trên mỗi sinh viên và được thu cùng với đơn đăng ký tuyển sinh. Tiền thu từ phí đăng ký được sử dụng để trang trải cho các chi phí liên quan đến toàn bộ các thủ tục xử lý hồ sơ tuyển sinh của mỗi sinh viên bao gồm cả công tác quản lý đánh giá quá trình học tập tại trường trước và sắp xếp sinh viên cho phù hợp. Phí đăng ký dự thi không được hoàn lại. (ix) Các giao dịch hàng đổi hàng Doanh thu từ giao dịch đổi hàng hóa và dịch vụ lấy các hàng hóa và dịch vụ không cùng chủng loại được hạch toán theo giá trị hợp lý của hàng hóa và dịch vụ nhận về, được điều chỉnh theo (s) Các quỹ (i) Quỹ đầu tư và phát triển Quỹ đầu tư và phát triển được lập hàng năm bằng cách phân bổ lợi nhuận sau thuế sau khi đã trừ các khoản phạt và các chi phí không được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ năm 2006, theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Điều lệ Công ty sửa đổi, Công ty không tiếp tục trích lập Quỹ đầu tư và phát triển. Quỹ đầu tư và phát triển được sử dụng cho việc đầu tư mở rộng các hoạt động kinh doanh trong tương lai như đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác, xây dựng cơ bản, nghiên cứu và phát triển, đào tạo và cải thiện môi trường làm việc. Khi quỹ đầu tư và phát triển được sử dụng cho các mục đích này, giá trị đã sử dụng được kết chuyển sang vốn. 51 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) (ii) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được lập hàng năm bằng cách phân bổ 5% lợi nhuận thuần sau thuế sau khi đã trừ các khoản phạt và các chi phí không được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho đến khi số dư quỹ tương đương với 10% vốn điều lệ. (iii) (u) Các bên liên quan Các bên liên quan bao gồm các công ty liên kết. (v) Một bộ phận là một bộ phận riêng biệt của Tập đoàn thực hiện cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận kinh doanh) hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận địa lý), chịu những rủi ro và hưởng những lợi ích khác với các rủi ro và lợi ích của các bộ phận khác. Mẫu báo cáo bộ phận chính của Tập đoàn được lập trên cơ sở các bộ phận kinh doanh. Quỹ phúc lợi và khen thưởng Quỹ phúc lợi và khen thưởng được lập hàng năm bằng cách phân bổ 10% lợi nhuận thuần sau thuế sau khi đã trừ các khoản phạt và các chi phí không được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (t) Lãi trên cổ phiếu Tập đoàn trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu (EPS) đối với toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm, bao gồm cả trái phiếu có thể chuyển đổi và quyền chọn mua cổ phiếu. Báo cáo bộ phận (w) Tài sản thế chấp Tập đoàn thế chấp tài sản của mình làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng được ký kết với ngân hàng. Các trường hợp hạn chế sử dụng được trình bày trong các thuyết minh thích hợp của các báo cáo tài chính hợp nhất này. (x) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán, như được định nghĩa trong Hệ thống Kế toán Việt Nam, được trình bày ở các thuyết minh thích hợp của các báo cáo tài chính hợp nhất này. B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 52 Báo cáo bộ phận - 227.660 - - 180.748 172.748 2.584 (2.453) 4.845 292 326.249 (98.720) (20.694) 14.269 198.035 177.892 (10.862) (10.281) 20.508 - (67) 331 22.586 (2.342) 474.363 - (31.287) 54.818 452.538 (1.706) (10.554) - (417) 5.266 (14.547) (856) 15.059 - 90 (1.236) 16.565 (360) 4.625 - 168 1 4.804 (348) (56.172) 4.043 21.370 555 (36.682) (45.458) (ct1) Không bao gồm các giao dịch mà Công ty FPT thực hiện đại diện cho các công ty con. 1.028.985 4.043 (23.408) 71.843 1.147.440 (170.933) 3.211.912 (12.351.451) Tài sản Tài sản ngắn hạn 938.532 207.513 397.137 24.671 1.713.131 63.825 64.275 29.087 2.238.780 Tài sản cố định hữu hình 20.671 143.327 263.498 6.857 17.316 12.972 1.356 1.673 99.464 Tài sản cố định vô hình 137 2.082 10.161 246 213 170 38 120 21.403 Tổng tài sản 959.340 352.922 670.796 31.774 1.730.660 76.967 65.669 30.880 2.359.647 Nợ phải trả Nợ ngắn hạn 708.466 103.138 347.298 6.344 1.543.239 43.047 21.374 15.922 2.170.642 Nợ dài hạn 15 220 172 - 11.082 24 3 5 54.577 Tổng nợ phải trả 708.481 103.358 347.470 6.344 1.554.321 43.071 21.377 15.927 2.225.219 Mua tài sản cố định 13.440 13.841 186.057 1.885 7.862 12.279 922 821 38.137 Kết quả hoạt động theo bộ phận Khấu hao tài sản cố định Chi phí hoạt động tài chính thuần Thu nhập/(chi phí) khác Lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế Chi phí theo bộ phận Chi phí phân bổ trực tiếp (1.765.883) (301.182) (614.474) (47.888) (12.605.242) (87.204) (85.184) (14.811) (41.495) (Đơn vị Triệu VNĐ) Các bộ phận Tích hợp Xuất khẩu Truyền Dịch vụ khác Năm 2007 hệ thống phần mềm Viễn thông Đào tạo Phân phối Bán lẻ thông bảo trì (ct1) Loại trừ Tổng cộng Tổng doanh thu từ các giao dịch với bên ngoài 1.813.615 476.064 841.694 64.960 10.153.887 58.599 83.415 5.006 1.651 - 13.498.891 Tổng doanh thu từ các giao dịch nội bộ 150.303 3.010 99.029 5.514 2.903.893 14.058 18.334 14.609 3.162 (3.211.912) Tổng doanh thu theo bộ phận 1.963.918 479.074 940.723 70.474 13.057.780 72.657 101.749 19.615 4.813 (3.211.912) 13.498.891 3. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 53 54 215.429 (77.103) (4.972) 567 133.921 88.209 (7.493) 447 627 81.790 17.686 - - 18.846 (1.160) 200.551 (27.275) 109.365 125.517 (7.056) - - - - - 22.275 (731) - 23.397 (391) - - - - - (25.824) 9.211 1.488 (31.528) - (4.995) (ct1) Không bao gồm các giao dịch mà Công ty FPT thực hiện đại diện cho các công ty con. 609.298 (57.960) 118.590 655.487 (106.819) 2.092.957 (10.742.517) Tài sản Tài sản ngắn hạn 949.571 113.875 136.741 24.077 1.120.813 - 6.458 - 2.462.928 Tài sản cố định hữu hình 15.802 16.376 172.550 4.917 17.474 - 587 - 19.333 Tài sản cố định vô hình 109 1.107 10.939 246 233 - - - 3.288 Tổng tài sản 965.482 131.358 320.230 29.240 1.138.520 - 7.045 - 2.485.549 Nợ phải trả Nợ ngắn hạn 797.920 16.524 163.364 6.913 1.070.913 - 5.011 - 1.271.593 Nợ dài hạn - - - - 8.419 - - - 119.255 Tổng nợ phải trả 797.920 16.524 163.364 6.913 1.079.332 - 5.011 - 1.390.848 Mua tài sản cố định 9.876 7.511 145.981 2.373 7.310 - - - 41.036 Kết quả hoạt động theo bộ phận 215.617 Khấu hao tài sản cố định (8.621) Chi phí hoạt động tài chính thuần (34.640) Thu nhập/(chi phí) khác 6.543 Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế 178.899 Chi phí theo bộ phận Chi phí phân bổ trực tiếp (1.817.222) (179.038) (404.159) (25.483) (10.080.903) - (146.979) - (181.690) (Đơn vị Triệu VNĐ) Các bộ phận Tích hợp Xuất khẩu Truyền Dịch vụ khác Năm 2006 hệ thống phần mềm Viễn thông Đào tạo Phân phối Bán lẻ thông bảo trì (ct1) Loại trừ Tổng cộng Tổng doanh thu từ các giao dịch với bên ngoài 1.937.159 267.058 571.130 42.512 8.414.941 - 163.926 - 1.278 11.398.004 Tổng doanh thu từ các giao dịch nội bộ 95.680 189 48.458 1.817 1.791.479 - 6.450 - 148.884 (2.092.957) Tổng doanh thu theo bộ phận 2.032.839 267.247 619.588 44.329 10.206.420 - 170.376 - 150.162 (2.092.957) 11.398.004 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 4. Tiền và các khoản tương đương tiền 2007 VNĐ 2006 VNĐ Tiền mặt tại quỹ Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển Các khoản tương đương tiền 16.587.292.693 791.815.010.738 7.000.000.000 80.112.500.000 33.181.321.193 636.270.376.153 - Tiền và các khoản tương đương tiền 895.514.803.431 669.451.697.346 Tiền tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 bao gồm số tiền bằng các đơn vị tiền tệ khác VNĐ có giá trị là 123.130 triệu VNĐ (2006: 132.129 triệu VNĐ). Tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 bao gồm 164.554 triệu VNĐ (2006: 43.498 triệu VNĐ) nằm trong tài khoản phong tỏa. Trong số tiền gửi ngân hàng nằm trong tài khoản phong tỏa đó có 155.974 triệu VNĐ là số tiền cổ đông góp mua cổ phần phát hành mới của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (xem Thuyết minh 14). 5. Các khoản phải thu Các khoản phải thu khác gồm: Tạm ứng Ký quỹ, ký cược ngắn hạn Chiết khấu hàng bán phải thu Các khoản phải thu khác 2007 VNĐ 2006 VNĐ 2.111.407.219 19.438.706.618 70.023.464.866 30.986.311.797 3.915.711.360 6.517.685.156 49.525.039.313 25.038.768.580 122.559.890.500 84.997.204.409 Biến động dự phòng phải thu khó đòi trong năm như sau: 2007 VNĐ 2006 VNĐ Số dư đầu năm Tăng dự phòng trong năm 18.470.000 6.776.433.084 18.470.000 Dự phòng nợ khó đòi 6.794.903.084 18.470.000 55 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 6. Hàng tồn kho 2007 VNĐ 2006 VNĐ Hàng mua đang đi đường Nguyên vật liệu Công cụ và dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa mua để bán 330.411.724.972 207.316.466 1.410.950.474 8.223.516.761 4.954.895.274 1.084.891.947.357 3.226.282.510 89.014.119 1.949.002.467 2.909.140.126 546.495.437.320 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.430.100.351.304 (1.882.002.735) 554.668.876.542 - 1.428.218.348.569 554.668.876.542 Bao gồm trong thành phẩm và hàng hóa mua để bán tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 có 26.918 triệu VNĐ (2006: bằng không) hàng tồn kho được ghi sổ theo giá trị thuần có thể thực hiện được . B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 56 Tài sản cố định hữu hình Thiết bị văn phòng VNĐ Máy móc và thiết bị VNĐ Phương tiện vận chuyển VNĐ Tài sản khác VNĐ Tổng cộng VNĐ 204.603.807.965 159.998.093.093 (8.267.588.378) (315.332.782) 356.018.979.898 598.227.349.892 276.837.024.963 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 4.728.365.164 134.559.044.145 58.337.426.595 6.332.602.980 646.369.081 Khấu hao trong năm 1.843.232.422 77.942.428.283 76.999.633.615 2.388.402.060 824.396.713 Thanh lý (506.214.200) (7.456.322.514) (77.766.326) - (227.285.338) Xóa sổ - (194.988.766) (270.556) - (120.073.460) 1.123.406.996 Số dư cuối năm Giá trị còn lại Số dư cuối năm 163.744.703.487 240.415.014.635 183.220.460.769 7.550.560.178 3.296.610.823 Số dư đầu năm 7.566.099.525 133.315.737.968 127.652.693.387 7.328.455.310 974.038.773 8.721.005.040 Bao gồm trong nguyên giá của tài sản cố định hữu hình có số tài sản với nguyên giá là 66.870 triệu VNĐ đã khấu hao hết tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 (2006: 67.836 triệu VNĐ) nhưng vẫn còn đang được sử dụng. 6.065.383.386 204.850.161.148 135.259.023.328 169.810.086.873 445.265.175.783 318.479.484.097 16.271.565.218 954.246.329.790 Số dư cuối năm 4.420.017.819 Nguyên giá Số dư đầu năm 12.294.464.689 267.874.782.113 185.990.119.982 13.661.058.290 1.620.407.854 481.440.832.928 Tăng trong năm 6.247.831.491 183.046.991.680 108.543.316.814 2.610.506.928 3.231.290.736 303.679.937.649 Kết chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang 151.774.004.893 5.698.359.391 24.118.511.172 - - 181.590.875.456 Thanh lý (506.214.200) (10.997.253.657) (167.593.871) - (254.293.646) (11.925.355.374) Xóa sổ - (357.703.744) (4.870.000) - (177.387.125) (539.960.869) Nhà cửa VNĐ 7. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 57 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 8. Tài sản cố định vô hình Quyền Giấy phép và phát hành và Nhãn hiệu Phần mềm nhượng quyền bản quyền hàng hóa vi tính thương hiệu VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ Tổng cộng VNĐ Nguyên giá Số dư đầu năm 12.432.728.464 - 8.608.786.574 4.640.578.423 25.682.093.461 Tăng trong năm 1.371.443.844 175.351.445 28.020.921.730 - 29.567.717.019 Số dư cuối năm 13.804.172.308 175.351.445 36.629.708.304 4.640.578.423 55.249.810.480 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 2.575.125.178 - 3.075.068.806 4.093.172.103 9.743.366.087 Khấu hao trong năm 2.685.441.018 4.870.873 8.123.409.594 121.670.416 10.935.391.901 Số dư cuối năm 5.260.566.196 4.870.873 11.198.478.400 4.214.842.519 20.678.757.988 Giá trị còn lại Số dư cuối năm 8.543.606.112 170.480.572 25.431.229.904 425.735.904 34.571.052.492 Số dư đầu năm 9.857.603.286 - 5.533.717.768 547.406.320 15.938.727.374 9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Số dư đầu năm Tăng trong năm Kết chuyển sang tài sản cố định hữu hình Số dư cuối năm 2007 VNĐ 2006 VNĐ 36.692.860.276 153.707.148.244 (181.590.875.456) 8.144.093.817 28.548.766.459 - 8.809.133.064 36.692.860.276 10. Đầu tư vào công ty liên kết 2007 VNĐ 2006 VNĐ Số dư đầu năm Tăng trong năm Phần lợi nhuận trong công ty liên kết thuộc về Công ty - 296.300.000.000 2.911.461.910 - Số dư cuối năm 299.211.461.910 - B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 58 Công ty TNHH Phát triển Khu CNC Hòa Lạc FPT Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT Công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Công ty TNHH Bất động sản FPT Đại học FPT Công ty TNHH Bán lẻ FPT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Công ty TNHH Công nghệ Di động FPT Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Công ty TNHH Phân phối FPT Công ty con Tên 100% Việt Nam 35,05% 100% Việt Nam Việt Nam 100% Việt Nam 100% 100% Việt Nam Việt Nam 60% 100% 100% Việt Nam Việt Nam Việt Nam 44,18% 70,41% Việt Nam Việt Nam 100% Việt Nam Cung cấp các giải pháp CNTT và tích hợp hệ thống Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm phần mềm Phân phối các linh kiện CNTT và điện thoại di động, chế tạo máy tính Cung cấp các dịch vụ ADSL, cho thuê đường truyền, quảng cáo trực tuyến, trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến khác Cung cấp dịch vụ đào tạo công nghệ Phân phối phần cứng CNTT cho người sử dụng Tổ chức triển lãm, hội nghị, sản xuất và kinh doanh phim và bản quyền Kinh doanh, đầu tư bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ và kho bãi Sản xuất và dàn dựng các bản tin và các chương trình giải trí; cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ quảng cáo Cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì cho các thiết bị điện tử, công nghệ và công nghiệp Phối hợp xây dựng và vận hành Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Cung cấp các dịch vụ viễn thông 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 94,27% 100% 70,41% 100% 100% 2007 % quyền % quyền sở hữu biểu quyết Việt Nam Quốc gia thành lập Kinh doanh điện thoại di động Hoạt động chính Chi tiết các khoản đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết như sau: - - - - - - 66,67% 100% 45,45% 100% 72,01% 100% 100% - - - - - - 66,67% 100% 96,97% 100% 72,01% 100% 100% 2006 % quyền % quyền sở hữu biểuquyết THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 59 60 Hoạt động chính Quốc gia thành lập 25% 33% (ct2) 25% 33% 15% 2007 % quyền % quyền sở hữu biểu quyết - - - - - - 2006 % quyền % quyền sở hữu biểuquyết Số dư cuối năm 3.438.036.602 12.722.907.392 2.734.153.850 3.469.033.488 5.707.957.813 13.096.710.191 41.168.799.336 Chi phí đất Chi phí thuê Chi phí sửa chữa Lệ phí Các chi phí trả trước văn phòng Công cụ và bảo dưỡng cấp giấy phép khác Tổng cộng VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ Số dư đầu năm 1.308.166.808 5.055.912.384 815.869.727 2.825.520.817 - 9.898.342.694 19.903.812.430 Tăng trong năm 2.843.415.308 15.519.938.092 3.081.192.810 2.143.417.635 6.180.571.574 19.419.829.736 49.188.365.155 Xóa sổ - - - - - (161.200.000) (161.200.000) Phân bổ trong năm (713.545.514) (7.852.943.084) (1.162.908.687) (1.499.904.964) (472.613.761) (16.060.262.239) (27.762.178.249) 11. Chi phí trả trước dài hạn (ct2) Ngân hàng FPT đã được cấp giấy phép ngân hàng tạm thời vào ngày 3 tháng 12 năm 2007 và vào ngày đó một Ban quản lý Dự án đã được thành lập. Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin cấp giấy phép ngân hàng chính thức. Công ty Cổ phần Chứng khoán Các hoạt động môi giới chứng khoán, Việt Nam FPT tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và dịch vụ lưu ký chứng khoán Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục Việt Nam FPT và các dịch vụ khác Ngân hàng Thương mại Cổ Thực hiện dịch vụ ngân hàng và các Việt Nam phần FPT dịch vụ tài chính liên quan tại Việt Nam Công ty liên kết Tên THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 12. Vay ngắn hạn 2007 VNĐ 2006 VNĐ Vay ngắn hạn 1.249.346.229.823 778.038.988.407 1.249.346.229.823 778.038.988.407 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, trong số các khoản vay ngắn hạn có 703.355 triệu VNĐ được đảm bảo bằng tổng số vốn lưu động. Các khoản vay ngắn hạn còn lại không được bảo đảm. 13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2007 VNĐ 2006 VNĐ Thuế giá trị gia tăng Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác 109.788.360.452 53.063.023.053 68.243.484.999 10.470.690.287 1.351.581.876 24.365.502.386 27.616.688.079 28.734.638.713 1.754.624.978 242.917.140.667 82.471.454.156 14. Các khoản trả trước của các cổ đông Các khoản trả trước của các cổ đông thể hiện số tiền nhận từ các cổ đông thiểu số liên quan đến việc tăng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được phê duyệt tại nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 3 tháng 12 năm 2007. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2008, việc tăng vốn đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê chuẩn. 15. Các khoản phải trả, phải nộp khác Các khoản phải trả, phải nộp khác gồm: 2007 VNĐ 2006 VNĐ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Phí công đoàn Cổ tức Nhận ký quỹ ngắn hạn và tài sản đảm bảo Quỹ ủy thác đã nhận liên quan đến các giao dịch nhập khẩu ủy thác Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.218.488.976 547.796.498 9.574.274.044 2.036.856.842 7.711.210.000 858.071.878 340.957.929 3.177.412.085 120.735.009 4.972.735.000 8.201.071.818 14.302.781.671 44.871.615.984 13.085.426.483 43.592.479.849 67.426.954.368 61 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 16. Dự phòng Dự phòng gồm: 2007 VNĐ 2006 VNĐ Bảo hành Dự phòng trợ cấp thôi việc Dự phòng cho bảo lãnh các khoản ngân hàng cho sinh viên vay 22.833.740.513 614.494.465 19.739.295.271 - 445.879.920 - 23.894.114.898 19.739.295.271 Ngắn hạn Dài hạn 22.833.740.513 1.060.374.385 19.739.295.271 - 23.894.114.898 19.739.295.271 17. Vay và nợ dài hạn Vay dài hạn phản ánh một khoản vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành. Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản cố định với giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 133.490 triệu VNĐ và các khoản tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu. Tổng hạn mức tín dụng của khoản vay này là 11.037.000 USD được hoàn trả trong tám kỳ bán niên, bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2009 đến ngày 10 tháng 12 năm 2012. B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 62 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 18. Vốn góp Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Tập đoàn là: 2007 2006 Số lượng Số lượng cổ phiếu VNĐ cổ phiếu VNĐ Vốn cổ phần được duyệt 92.352.579 923.525.790.000 60.810.230 608.102.300.000 Cổ phiếu đã phát hành Cổ phiếu phổ thông 91.899.459 918.994.590.000 60.810.230 608.102.300.000 Cổ phiếu ưu đãi 453.120 4.531.200.000 - 92.352.579 923.525.790.000 60.810.230 608.102.300.000 Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu ưu đãi (17.600) (176.000.000) - - - (17.600) (176.000.000) - Cổ phiếu đang lưu hành Cổ phiếu phổ thông 91.899.459 918.994.590.000 60.810.230 608.102.300.000 Cổ phiếu ưu đãi 435.520 4.355.200.000 - 92.334.979 923.349.790.000 60.810.230 608.102.300.000 Toàn bộ cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VNĐ. Mỗi cổ phiếu tương ứng với một phiếu biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Tập đoàn. Các cổ đông được nhận cổ tức được công bố. Toàn bộ cổ phiếu phổ thông có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại của Tập đoàn. Đối với cổ phiếu mà Tập đoàn mua lại, mọi quyền lợi đều bị treo cho đến khi số cổ phiếu đó được tái phát hành. Cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá là 10.000 VNĐ. Các cổ phiếu ưu đãi này phải chịu hạn chế mà theo đó cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không được bán lại các cổ phiếu mà họ nắm giữ trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Biến động về vốn cổ phần trong năm như sau: 2007 2006 Số lượng Số lượng cổ phiếu VNĐ cổ phiếu VNĐ Số dư đầu năm 60.810.230 608.102.300.000 54.729.200 547.292.000.000 Cổ phiếu phát hành trong năm 31.542.349 315.423.490.000 6.081.030 60.810.300.000 Cổ phiếu quỹ mua trong năm (17.600) (176.000.000) - Số dư cuối năm 92.334.979 923.349.790.000 60.810.230 608.102.300.000 63 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 19. Tổng doanh thu Tổng doanh thu thể hiện tổng giá trị hàng bán và dịch vụ đã cung cấp được ghi trên hoá đơn không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Doanh thu thuần gồm: 2007 VNĐ 2006 VNĐ Tổng doanh thu • Bán hàng 11.689.943.308.518 10.040.245.694.268 • Cung cấp dịch vụ 1.828.453.205.740 1.371.932.227.810 Trừ các khoản giảm trừ doanh thu • Giảm giá hàng bán (57.053.636) • Hàng bán bị trả lại (19.448.690.781) (14.173.051.410) Doanh thu thuần 13.498.890.769.841 11.398.004.870.668 20. Giá vốn hàng bán 2007 VNĐ 2006 VNĐ Tổng giá vốn hàng bán • Hàng hóa mua về đã bán 10.708.636.082.172 10.031.488.771.628 • Dịch vụ đã cung ứng 828.420.413.169 • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 386.310.935 11.537.442.806.276 10.031.488.771.628 21. Doanh thu hoạt động tài chính 2007 VNĐ 2006 VNĐ Thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng Lãi chênh lệch tỷ giá Doanh thu khác từ hoạt động tài chính 15.938.807.911 32.314.983.237 682.195.051 8.085.853.808 3.191.916.714 - 48.935.986.199 11.277.770.522 B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 64 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 22. Chi phí hoạt động tài chính 2007 VNĐ 2006 VNĐ Chi phí lãi vay Lỗ chênh lệch tỷ giá Chi phí hoạt động tài chính khác 42.955.516.407 28.944.746.955 443.852.523 57.960.675.488 16.029.668.345 268.544.994 72.344.115.885 74.258.888.827 23. Thu nhập khác Tiền thưởng và các khoản ưu đãi khác Lãi từ thanh lý tài cố định Hoàn nhập phí bảo hành ghi nhận thừa trong năm 2006 Thu nhập cho thuê Các thu nhập khác 2007 VNĐ 2006 VNĐ 32.534.151.641 6.678.625.574 4.079.537.024 3.110.722.223 54.308.623.810 50.392.481.112 206.817.569 6.438.163.129 100.711.660.272 57.037.461.810 24. Chi phí khác 2007 VNĐ 2006 VNĐ Giá trị còn lại của tài cố định hữu hình đã thanh lý Trả tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng Tiền thưởng và các khoản ưu đãi khác Xóa sổ nợ xấu Các chi phí khác 3.657.766.996 1.596.213.587 4.859.332.673 1.754.565.975 17.000.406.252 291.964.329 157.429.070 21.655.421.743 3.910.641.910 28.868.285.483 26.015.457.052 65 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 25. Thuế thu nhập doanh nghiệp (a) Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (b) 2006 VNĐ Chi phí thuế hiện hành Năm hiện tại 147.582.985.629 Phần thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty liên kết 1.131.651.980 73.686.819.439 - Thuế thu nhập doanh nghiệp (“Thuế TNDN”) 73.686.819.439 148.714.637.609 Đối chiếu thuế suất thực tế 2007 VNĐ 2006 VNĐ Lợi nhuận trước thuế 1.028.985.307.735 609.298.577.265 Thuế theo thuế suất thuế TNDN quy định trong giấy đăng ký kinh doanh Thu nhập không chịu thuế 288.115.886.166 (139.401.248.557) 170.603.601.634 (96.916.782.195) 148.714.637.609 73.686.819.439 (c) 2007 VNĐ Thuế suất áp dụng Theo quy định trong Giấy đăng ký kinh doanh, Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước thuế TNDN theo thuế suất bằng 10% lợi nhuận chịu thuế đối với sản xuất và dịch vụ phần mềm và 28% lợi nhuận chịu thuế đối với hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp. Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong hai năm kể từ thời điểm Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2006. Thuế suất áp dụng cho các công ty con của Công ty FPT được quy định trong các Giấy đăng ký kinh doanh tương ứng của từng công ty con. B á o c á o t h ư ờn g n i ê n 2 0 0 7 66 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 26. Lãi trên cổ phiếu (a) Lãi cơ bản trên cổ phiếu Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 được tính dựa trên số lợi nhuận thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn là 737.469.456.063 VNĐ (2006: 450.435.891.190 VNĐ) và số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 91.685.818 (2006: 56.249.458), được thực hiện như sau: (i) Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn (ii) 2007 VNĐ 2006 VNĐ Lợi nhuận thuần trong năm 737.469.456.063 450.435.891.190 Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn 737.469.456.063 450.435.891.190 Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành 2007 2006 Cổ phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông đã phát hành đầu năm Ảnh hưởng của cổ phiếu được phát hành vào tháng 10 năm 2006 Ảnh hưởng của cổ phiếu được phát hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 Ảnh hưởng của cổ phiếu được phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2007 60.810.230 54.729.200 - 1.520.258 30.405.115 - 470.473 - Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành tại thời điểm cuối năm 91.685.818 56.249.458 67 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 27. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong năm như sau: Bản chất của Bên liên quan Quan hệ giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Công ty liên kết Mua tài sản cố định Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Công ty liên kết Góp vốn Công ty Cổ phần Quản lý quỹ FPT Công ty liên kết Góp vốn Công ty Cổ phần Quản lý quỹ FPT Công ty liên kết Doanh thu cho thuê Công ty Cổ phần Quản lý quỹ FPT Công ty liên kết Bán thiết bị văn phòng Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT (ct3) Góp vốn 2007 VNĐ 7.273.723.000 110.000.000.000 36.300.000.000 173.334.000 292.234.000 150.000.000.000 (ct3) Xem Thuyết minh số 10, giá trị vốn góp đã được gửi vào một tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành và được chỉ định cho mục đích cụ thể là góp vốn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT khi Ngân hàng được cấp giấy phép ngân hàng tạm thời. 28. Các cam kết (a) Cam kết đầu tư Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Tập đoàn có các cam kết đầu tư đã được duyệt nhưng chưa được phản ánh trên bảng cân đối kế toán như sau: Đã duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng Đã duyệt và đã ký hợp đồng 2007 VNĐ (i) (ii) (b) 2006 VNĐ 884.840.000.000 6.129.448.000 - 890.969.448.000 - (i) liên quan đến khoản đầu tư vào Dự án “Thành phố FPT Đà Nẵng” (ii) liên quan đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thuê Các khoản tiền thuê tối thiểu phải trả theo các hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang như sau: Trong vòng một năm Từ hai đến năm năm Trên năm năm 2007 VNĐ 78.405.190.704 210.005.182.329 43.957.447.194 2006 VNĐ 25.412.516.947 59.812.800.301 4.007.922.626 332.367.820.227 89.233.239.874 Báo cáo thư ng niên 2007 68 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) 29. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Chi phí hàng hóa bao gồm trong chi phí sản xuất Chi phí nhân công và nhân viên Chi phí khấu hao Chi phí dịch vụ mua ngoài Các chi phí khác 2007 VNĐ 10.500.457.499.744 599.266.669.801 170.933.484.994 308.548.621.248 943.177.545.312 2006 VNĐ 9.578.144.055.870 351.440.576.716 106.819.175.194 206.094.060.669 605.977.848.576 30. Số liệu so sánh Một vài số liệu so sánh liên quan đến số liệu trong các báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã được phân loại lại cho phù hợp với cách trình bày của năm hiện tại như sau: (a) Bảng cân đối kế toán Các khoản phải thu khác (mã 218 thuộc Tài khoản Các khoản phải thu dài hạn) Tài sản dài hạn khác Tài sản cố định Hàng tồn kho Vay và nợ ngắn hạn Dự phòng bảo hành Nợ dài hạn khác Vay và nợ dài hạn Cổ phiếu quỹ Lợi ích cổ đông thiểu số (b) Phân loại lại trong báo cáo năm 2007 VNĐ Theo báo cáo năm 2006 VNĐ - 1.987.226.000 276.837.024.963 554.668.876.542 778.038.988.407 19.739.295.271 6.918.600.000 - - 123.170.142.899 314.925.000 1.672.301.000 247.020.707.111 584.485.194.394 658.783.645.915 3.830.000.000 122.343.942.492 19.153.993 123.189.296.892 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập khác 11.412.177.922.078 21.399.751.709.338 (14.173.051.410) (11.398.004.870.668) (21.399.751.709.338) (367.691.100.900) (435.825.894.189) 57.037.461.810 140.455.514.550 Người lập: Người duyệt: Nguyễn Thế Phương Kế toán trưởng Lê Quang Tiến Phó Tổng Giám đốc 69 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 9.344 Tăng trưởng quân số và trình độ học vấn Tại thời điểm 31/12/2007, toàn FPT có 9.344 CBNV, tốc độ tăng trưởng so với 2006 là 33,3%. 2007 2005 33.1% 33.6% 2.1% 2.2% 2.4% 33.5% 64.8% 64.3% 4.878 63.9% 7.008 2006 Cơ cấu chức năng nghiệp vụ 50.0% 2007 10.9% 20.0% 8.0% 30.0% 10.0% 40.0% 26.9% 2006 25.0% 2005 60.0% 19.7% 70.0% 62.2% 80.0% 65% 72.5% Cơ cấu chức năng nghiệp vụ trong toàn Công ty hầu như không biến động so với trước, tuy nhiên có xu hướng tăng nhẹ tỷ lệ Quản lý và Gián tiếp. Các đơn vị có tỷ lệ Quản lý cao là FPTC (50%), FPTB (28,4%). 10.0% 0.0% 70 Báo cáo thường niên 2007 Đào tạo Mỗi nhân viên bình quân được tham dự trung bình 3,9 khóa học, với kinh phí trung bình đào tạo trên đầu người trung bình là 2.136.000 VNĐ (tăng 3,4% so với 2006). Toàn Tập đoàn đã thực hiện 1.734 khóa đào tạo, 32.338 lượt CBNV được đào tạo. Tỷ trọng chi phí đào tạo theo lĩnh vực 42% 2007 21% 7% 10% 11% 10% 10% 9% 20% 2006 8% 30% 25% 40% 2005 20% 39% 50% 45% 52% 60% 0% 0% 0% Kinh doanh Khác Bảo hiểm FPT Care Số liệu về chương trình FPT Care thực hiện từ 1/6/2006 đến 31/12/2007 (Đơn vị: VNĐ) Từ 1/6/2006 đến 31/5/2007 Từ 1/6/2007 đến 31/12/2007 Tổng số tiền đã được bảo hiểm bồi thường 1.490.174.468 1.998.703.195 Phần trả cho CBNV 1.490.174.468 1.723.434.195 0 275.269.000 5.013.564.640 -   Phần trả cho người thân Tổng phí phải trả cho Bảo hiểm 71 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị từ ngày 10/01/2007 đến ngày 07/03/2008 đã tổ chức 5 cuộc họp và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về các nội dung: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiếm soát và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2007. Thông qua chính sách đãi ngộ bằng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và đề xuất phân cấp bổ nhiệm lãnh đạo. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT, công ty Cổ phần Quảng cáo FPT, công ty Cố phần dịch vụ trực tuyến FPT, Ngân hàng thương mại cổ phần FPT, và dự án Trường Phổ thông FPT. Thông qua phương án tăng vốn cho công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, công ty TNHH Bất Động Sản FPT, công ty TNHH Phân phối FPT. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án FPT Telecom Tân Thuận, dự án khu Công nghệ cao Hòa Lạc, dự án FPT City Đà Nẵng, tòa nhà văn phòng cao cấp tại Láng Hạ Cam kết về việc không chuyển nhượng quá 15% tổng số cổ phần đang nắm giữ của Hội đồng quản trị trong năm 2008. Thông qua các đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý. Năm 2007, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định: Quyết định Hội đồng quản trị thông qua chính sách đãi ngộ bằng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và đề xuất phân cấp bổ nhiệm lãnh đạo. Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý. Quyết định về việc thành lập công ty TNHH Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc FPT, công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT. Quyết định về việc thành lập các chi nhánh: chi nhánh Công ty TNHH Bán lẻ FPT tại thành phố Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Biên Hòa; chi nhánh công ty TNHH Bất Động Sản FPT tại thành phố Hồ Chí Minh; chi nhánh công ty TNHH Di động FPT tại thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh; chi nhánh công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban Kiếm Soát Thấm định báo cáo tài chính năm 2007. Thẩm định báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2006 trước khi trình ĐHĐCĐ năm 2007. Kiểm tra việc thực hiện kê khai lợi ích cá nhân của các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiếm soát và tiến hành thông tin cho cổ đông được biết. Tham gia góp ý kiến về việc thành lập các công ty mới mang tên thương mại FPT. Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị/Ban Kiểm Soát/ Ban Tổng Giám Đốc Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Ban Tổng Giám Đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Việc thực hiện tốt các quyết định và nghị quyết của HĐQT mang lại sự tăng trưởng cũng như hiệu quả cao cho Công ty năm 2007. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác. Các nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang Ban Kiểm soát để theo dõi việc thực hiện. Định hướng nhằm tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của công ty: HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên phối hợp nhằm liên tục đưa ra các chính sách một cách nhanh chóng và hợp lý trong công tác điều hành công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT đến các bộ phận trong công ty, các cổ đông trong cũng như ngoài công ty. Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty. THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG (theo danh sách chốt ngày 30/01/2008) Các loại cổ phiếu Số lượng % Mệnh giá Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi nhân viên Cổ phiếu quỹ 91.899.459 99,51% 10.000 Quyền biểu quyết 1:1 430.820 0,47% 10.000 1:1 22.300 0,02% 10.000 1:0 Tổng số cổ phiếu 92.352.579 100,00% Cơ cấu sở hữu 1 - 999 1.000 - 10.000 10.001 - 80,10% Tổng số cổ phiếu 3.186.424 3,45% 2.621 17,33% 6.488.885 7,03% 369 2,44% 31.449.025 34,05% 20 0,13% 51.228.245 55,47% 15.122 100,00% 92.352.579 100,00% Số cổ đông % 12.112 1.000.000 Trên 1.000.000 Tổng số Cơ cấu cổ đông % 0,01% Tổng số cổ phiếu 6.655.920 7,21% 15 0,10% 30.976.091 33,54% 1.682 11,12% 17.172.077 18,59% Cá nhân 13.228 87,48% 16.257.065 17,60% Tổ chức 196 1,30% 21.291.426 23,05% Tổng số 15.122 100,00% 92.352.579 100,00% Cổ đông nhà nước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Nhân viên FPT Số cổ đông % 1 Sở hữu theo Địa lý % Số cổ đông Tỷ lệ cổ đông 14.254 94,26% Tổng số cổ phiếu 72.363.679 Cá nhân 14.126 93,41% 63.795.283 69,08% Tổ chức 128 0,85% 8.568.396 9,28% Nước ngoài 868 5,74% 19.988.900 21,64% Cá nhân 799 5,28% 609.950 0,66% Tổ chức 69 0,46% 19.378.950 20,98% 15.122 100,00% 92.352.579 100,00% Việt Nam Tổng số Tỷ lệ cổ phiếu 78,36% Các sự kiện nổi bật của FPT 2007 FPT đa dạng hoá lĩnh vực hoạt động Năm 2007 là năm đánh dấu sự phát triển và mở rộng của FPT sang nhiều lĩnh vực mới. Ngày 13/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Securities) được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động. Với các thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, hệ thống giao dịch của công ty có thể phục vụ được số lượng rất lớn khách hàng với tốc độ cao, mọi lúc, mọi nơi, tại sàn giao dịch cũng như qua điện thoại hay internet. Hiện FPTS có quyền thực hiện tất cả bốn nghiệp vụ chứng khoán là môi giới, lưu ký, tư vấn và tự doanh. Ngày 25/07, Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital) thành lập. Tháng 11, tại Tokyo, FPT cùng Tập đoàn SBI Holdings, Inc đã ký kết thành lập Quỹ Đầu tư Việt Nhật trị giá 100 triệu USD. Ngày 29/11, đề án thành lập Ngân hàng Cổ phần FPT (FPT Bank) được chấp thuận với số vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng. Lĩnh vực bất động sản của FPT cũng được đánh dấu bằng một số sự kiện nổi bật. Tháng 9, Công ty Bất động sản FPT (FPT Land) hoàn tất công trình Tòa nhà FPT Cầu Giấy. Tháng 1/2008, Dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng được ký kết giữa UBND Tp Đà Nẵng và FPT Land. Khu Công nghệ cao Hoà Lạc - nơi FPT được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển hạ tầng đang trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. FPT tham gia thị trường bán lẻ Tháng 08/2007, Công ty TNHH Bán lẻ FPT đã khai trương với 4 trung tâm bán lẻ hàng công nghệ cao và tới cuối năm 2007, công ty đã có 9 trung tâm bán lẻ trên toàn quốc. Với sản phẩm mũi nhọn là điện thoại di động và máy tính xách tay các thương hiệu hàng đầu thế giới, FPT đang nỗ lực trở thành thương hiệu hàng đầu trên thị trường bán lẻ ICT tại Việt Nam. 74 Báo cáo thường niên 2007 Công ty Phần mềm FPT vượt 10 triệu đô la Mỹ về lợi nhuận, mở chi nhánh tại Singapore Năm 2007 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) về xuất khẩu phần mềm. Lần đầu tiên lợi nhuận trước thuế của FPT Software vượt 10 triệu đô la Mỹ, tăng hơn gấp hai lần so với năm 2006. Ngày 13/3/2007, khai trương Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore. Đây là công ty phần mềm Việt Nam đầu tiên mở chi nhánh tại Singapore. Ngoài ra, FPT Software Nhật Bản (thành lập pháp nhân năm 2005) đạt doanh thu 16 triệu USD vào năm 2007, tăng trưởng 90% so với năm 2006. FPT Elead hợp tác lắp ráp máy tính thương hiệu thế giới tại Việt Nam Tháng 10/2007, FPT ký kết 2 hợp đồng lắp ráp máy tính để bàn với hai thương hiệu lớn của Nhật Bản và Mỹ là NEC và HP. Với hai thỏa thuận này, lợi thế cạnh tranh của FPT Elead được tăng cường mạnh mẽ. Nhà máy sản xuất máy tính FPT Elead là đơn vị trong nước đầu tiên được các đối tác lớn chọn lựa hợp tác lắp ráp và phân phối máy tính. Năm 2007, FPT Elead tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao so với mức tăng trưởng của thị trường. 75 Các sự kiện nổi bật của FPT 2007 FPT Telecom được cấp phép cung cấp đầy đủ dịch vụ viễn thông Ngày 18/10/2007 - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép “Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông”. Theo đó, FPT Telecom sẽ hoàn toàn chủ động trong việc đầu tư, xây dựng hệ thống mạng viễn thông liên tỉnh trên toàn quốc và mạng viễn thông quốc tế kết nối các nước nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhằm cung cấp trực tiếp cũng như bán lại các dịch vụ viễn thông. Giấy phép trên của Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao cho FPT Telecom những quyền hạn cao nhất trong lĩnh vực viễn thông. Khách hàng của công ty sẽ được hưởng lợi trực tiếp và sẽ có thêm nhiều dịch vụ để lựa chọn. FPT chính thức giao tiếp với cộng đồng nhà đầu tư và cổ đông Tháng 8, trong buổi giao lưu trực tuyến trên báo VnExpress, Tổng giám đốc FPT Trương Gia Bình đã công khai tình hình hiện tại và chiến lược phát triển trong tương lai của Tập đoàn. Đây là lần đầu tiên, FPT có buổi đối thoại trực tiếp với cổ đông và cộng đồng các nhà đầu tư. Ngày 1/11, tại TP HCM Hội nghị các nhà đầu tư FPT được tổ chức nhằm trao đổi với các nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh, triển vọng, chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới. Cùng với sự kiện này, FPT ra mắt Ban Quan hệ cổ đông. FPT công bố chiến lược mới «Vì công dân điện tử» (e-citizen) Năm 2007 có thể coi là năm bản lề trong tiến trình phát triển của Công ty. Chiến lược mới của FPT trong giai đoạn tới là trở thành Tập đoàn hàng đầu phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ điện tử lấy CNTT và Viễn thông là nền tảng trong xu thế hội tụ số nhằm đáp ứng nhu cầu của các công dân điện tử. Ngày 26/12, FPT phát động “Cuộc thi Sáng tạo logo FPT” nhằm tìm kiếm logo mới phù hợp chiến lược phát triển; phát huy và đề cao trí tuệ của cộng đồng. 76 Báo cáo thường niên 2007 FPT khai trương Toà nhà FPT Cầu Giấy Toà nhà gồm 15 tầng, diện tích sử dụng 20.000m2, đánh dấu sự mở rộng và phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị trí ngành sản xuất phần mềm và đào tạo nguồn nhân lực CNTT của tập đoàn FPT. FPT và các giải thưởng giá trị Năm 2007, FPT đứng vào top 20 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam do Liên hợp quốc - UNDP bình chọn. Tại Mỹ, FPT đã giành được giải thưởng Công ty phát triển nhanh nhất trong các công ty trên toàn thế giới - giải thưởng dành cho các công ty có vốn đầu tư của công ty TPG (Mỹ) trong năm 2006-2007. Tháng 12, FPT lọt vào Top 10 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu tại HOSE do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Hãng thông tin D&B - Hoa Kỳ tổ chức. 77 Trách nhiệm xã hội FPT năm 2007 Trách nhiệm xã hội luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của FPT. Năm 2007, FPT tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng những hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, xã hội và cộng đồng. Giúp Tuổi trẻ Việt Nam khẳng định tài năng, vươn lên trong khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh Tham gia tài trợ cuộc thi Olympic Toán Quốc tế ở Việt Nam, tổ chức lễ xuất quân cho đội tuyển Việt Nam và trao các phần thưởng cho cá nhân và toàn đoàn. Tổng giá trị tài trợ cho sự kiện này là gần 700 triệu đồng. Thực hiện Chương trình trao học bổng và tài trợ cho các tài năng trẻ cờ vua Việt Nam trên quy mô toàn quốc với tổng số tiền 300 triệu đồng. Tài trợ 352 triệu đồng cho Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN (ACBF - Hội nghị chính thức có quy mô khu vực đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc khối 78 ASEAN. Chính thức tham gia công tác tổ chức Robocon với chức danh Nhà Bảo trợ Công nghệ. Tổng giá trị tài trợ trên 2,2 tỉ đồng. Đồng tổ chức và đồng tài trợ cuộc thi “Trí tuệ Việt Nam 2007” với tổng số tiền 250 triệu đồng. Là nhà tài trợ chính thức cho chương trình “7 ngày công nghệ” của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam với tổng số tiền 720 triệu đồng. Triển khai chương trình học bổng FPT cho các các sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên đạt thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tổng số tiền học bổng đã trao là 20 triệu đồng. Tiếp tục triển khai các hoạt động cho Trung Báo cáo thường niên 2007 tâm Bồi dưỡng Tài năng Công nghệ trẻ FPT (FYT). Đây là nơi tập hợp các sinh viên tài năng đến từ các trường Đại học, các sinh viên đoạt giải tại các kỳ thi Olympic Quốc tế, thi học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa và sinh viên giỏi các trường mỗi năm. Tổng chi phí hoạt động của Trung tâm FYT năm 2007 là 512 triệu đồng. Tài trợ 01 học bổng vàng trị giá 80 triệu cho cuộc thi Thắp sáng Tài năng Kinh doanh trẻ do Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, trong năm 2007, FPT đã tham gia tài trợ cho nhiều cuộc thi tài năng, các hội thảo, chương trình đào tạo của nhiều trường đại học trong cả nước với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Chủ động tích cực tham gia các hoạt động từ thiện với tấm lòng chân thành và nhân ái Ủng hộ 25 triệu đồng cho Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân của chất độc da cam. Tặng máy tính cho lớp học dạy máy tính cho người khiếm thị của Trung tâm phục hồi chức năng và dạy nghề cho người mù trẻ Hà Nội với tổng trị giá 29 triệu đồng. Tham gia Ngày hội việc làm cho người khuyết tật tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với một gian hàng tuyển dụng và hỗ trợ kinh phí, thiết bị máy móc cũng như hỗ trợ thúc đẩy bán hàng cho Trung tâm tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật “Vì ngày mai”. Tham gia tổ chức chương trình “Ngày hội chăm sóc trẻ em” cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn của huyện Củ Chi, 600 lượt trẻ em huyện Củ Chi đã được nhận các phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng. Cứu trợ các gia đình nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ với tổng số tiền 150 triệu đồng. Cứu trợ các em học sinh vùng lũ tại Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Cứu trợ các gia đình CBNV FPT bị thiệt hại sau lũ tại Quảng Nam và Đà Nẵng với số tiền hơn 45 triệu đồng. “Ngày hội hiến máu FPT” bước đầu thực hiện tại miền Nam, thu hút hàng trăm CBNV FPT khu vực phía Nam tham gia hiến máu. Trung tâm hiến máu đã thu được 110 đơn vị máu, góp phần vào việc cứu chữa cho nhiều bệnh nhân đang trong cơn hiểm nghèo. 79 TẬP ĐOÀN FPT Trụ sở chính: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội Website : www.fpt.com.vn Điện thoại : 84-4 730 1515 Fax : 84-4 768 7410 * Ban quan hệ cổ đông Fax : 84-4 768 6079 Email : ir@fpt.com.vn   CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 41 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP HCM Điện thoại : 84-8 925 2545 / 285 2525 Fax : 84-8 925 2546   VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG 178 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Điện thoại : 84-5113 562 666 Fax : 84-5113 562 662   CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT Số 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Website : www.fis.com.vn Điện thoại : 84-4 562 6000 Fax : 84-4 562 4850   CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT Website: www.fpt-soft.com Tầng 6-11, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội Điện thoại : 84-4-768 9048 Fax : 84-4-768 9049   * CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT NHẬT BẢN Tòa nhà AIOS Gotanda Building, Số 404 Higashi Gotanda 1-10-7 Shinagawa ku Tokyo 141-0022, Japan Điện thoại : 81-3 5789 2536 Fax : 81-3 5789 2537 80 * Văn phòng OSAKA Tầng 2, Tòa nhà Chiyoda Building, Higashi-kan, 2-9-4 Higashi-Temma, Kita-ku, Osaka city, Osaka 530-0044, Japan Điện thoại : 81-6 6655 1166   * CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG  #04-44 Peninsula Plaza, 111 North Bridge Road, Singapore 179098 Điện thoại : 65- 6338 4353 Fax : 65- 6338 1987   CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Số 48 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà nội Website : www.fpt.net Điện thoại : 84-4 760 1060 Fax : 84-4 822 3111   CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI FPT Tầng 3, Tòa nhà Viglacera, số 1 Láng Hòa Lạc, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Website : www.fdc.com.vn Điện thoại : 84-4 730 1518 Fax : 84-4 553 7348   CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT Số 5 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Website : www.fptmobile.com.vn Điện thoại : 84-4 730 1516 Fax : 84-4 577 1568   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà nội Website : www.fpts.com.vn Điện thoại : 84-4 773 7070 Fax : 84-4-773 9058   CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FPT Số 5 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà nội Website : www.instore.vn Điện thoại : 84-4 577 1566 Fax : 84-4 577 1565   CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Tầng 13, Tòa nhà FPT, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website : www.fptcapital.com.vn Điện thoại : 84-4 730 1515 Fax : 84-4 768 9082   Báo cáo thường niên 2007 DANH BẠ CÔNG TY FPT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN FPT Tầng 14, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website : www.fpt-land.com Điện thoại : 84-4-730 1515 Fax : 84-4-768 9063   CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tòa nhà Internet, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Website : www.fpt.com.vn Điện thoại : 84-343-868 090 Fax : 84-343-688 989   CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO FPT 79 Bis, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Website : www.fptpromo.com Điện thoại : 84-8 829 2965 Fax : 84-8 910 0625   CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ FPT Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội Website : www.fpt.com.vn Điện thoại : 84-4 7301515 Fax : 84-4 768 9060   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC FPT Số 1A Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website : www.fpt.com.vn Điện thoại : 84-4 942 1792 Fax : 84-4 942 4866   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN FPT Tầng 1-2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội Website : www.fpt.com.vn Điện thoại : 84-4 776 4777 Fax : 84-4 776 4768   TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ FPT-APTECH Website : www.aptech.edu.vn Tầng 4, Nhà A, Cung Văn Hóa Hữu nghị - 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tầng 2, Nhà D, Làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 84-4 822 4879/ 822 4880 / 5575595 Fax : 84-4 822 4877   TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN FPT-ARENA Website : www.arena.edu.vn Tầng 4 Viện cơ học, 264 Đội Cấn, Ba đình, Hà Nội Tầng 5 Tòa nhà Hesco Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 84-4 7629680 / 7629681 / 2850448 / 2850449   TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT Tòa nhà Detech 15B Phạm Hùng-Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội Website : www.fpt.edu.vn Điện thoại : 84-4 768 8921 / 768 8922 Fax : 84-4 768 7718   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 131 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh Website : www.fpt.com.vn Điện thoại : 84-8 516 6881 Fax : 84-8 5166885   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FPT Số 22C Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 84-4 736 6272 / 736 6273 Fax : 84-4 783 2242 81 CÙNG ĐI TỚI THÀNH CÔNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP TÀI LIỆU NĂM 2008 ……..…, ngày…..… tháng……. năm 2008 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT Tôi / Chúng tôi là 1: ……………………………………………………………………………………................. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….............................. Số điện thoại:…………………………………. Fax: …………………………………………………................ Email:……………………………………………………………………………………………………................. Số Cổ phần nắm giữ:………………………………………………………………………………...................... Kính đề nghị Quý Công ty gửi cho tôi /chúng tôi các tài liệu, báo cáo sau: STT Tên tài liệu 2 1 Điều lệ Công ty 2 Báo cáo thường niên năm 2007 3 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 4 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý … năm 2008 (Báo cáo tài chính) 5 Tài liệu giới thiệu về Công ty (Corporate Profile) 6 … Yêu cầu ( )3 Ghi chú Theo địa chỉ 4 sau:………………………………………………………………………………………............... Số nhà, Phường, Quận:.............………………………………………………………………………………… Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………….................. Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………................. Trân trọng cảm ơn. NGƯỜI YÊU CẦU 1 2 3 4 Quý cổ đông ghi rõ họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức (nếu có). Quý cổ đông có thể ghi thêm tài liệu yêu cầu. Quý cổ đông vui lòng đánh dấu vào tài liệu yêu cầu. Địa chỉ để Quý cổ đông nhận được Thư/Bưu kiện gửi bảo đảm theo đường bưu điện. (Ký, ghi rõ họ tên) [...]... triển nền sản xuất, nghiên cứu công nghệ cao của Việt Nam Triển khai chiến lược “Vì công dân điện tử (e-citizen) trên nền công nghệ Internet và thiết bị di động nhằm tạo ra một hạ tầng hỗ trợ mạnh cho việc trao đổi thông tin, thực hiện dễ dàng thương mại điện tử và thanh toán điện tử, tạo ra các cộng đồng đông đảo công dân điện tử, giúp họ khai thác tốt hơn tiến bộ công nghệ vào mục đích nâng cao... tác tài chính Phát huy các kết quả đạt được trong 2007, từng bước tiếp tục cắt giảm lãng phí trong mọi hoạt động dựa trên phương pháp tinh gọn và six sigma Đưa ra hình ảnh mới về Tập đoàn FPT gắn với chiến lược “Vì Công dân điện tử Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin của Tập đoàn FPT và kết nối hệ thống đã có với công nghệ áp dụng trong chiến lược “Vì Công dân điện tử Kết luận Hoạt động sản xuất... Giám đốc, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông, Trưởng Ban Công nghệ Thông tin và Giám đốc Chất lượng của FPT 21 22 Báo cáo thường niên 2007 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 23 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tình hình chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh Môi trường chính sách vĩ mô 2007 là năm Việt Nam đánh dấu nhiều mốc quan trọng, Việt Nam được bầu làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng... cho công dân điện tử tại Hoà Lạc, Đà Nẵng, Đồng Nai Về lĩnh vực bán lẻ: FPT nhanh chóng hoàn thiện mô hình bán lẻ trong năm nay để nhanh chóng mở rộng trong các năm sau Năm 2008 là năm FPT tập trung cho chiến lược “Vì công dân điện tử (e-citizen) Chiến lược mới của Tập đoàn được xác định là cung cấp các sản phẩm và giải pháp có giá trị gia tăng cao một cách tiện lợi nhất cho các công dân điện tử dựa... cao mới 11 CÔNG TY FPT NĂM 2007 Sánh bước cùng hội nhập của nền kinh tế, đổi mới về chiều sâu và chiều rộng, tiếp tục thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, khẳng định vai trò và trách nhiệm của một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trên thị trường niêm yết 12 Báo cáo thường niên 2007 13 • Ban Nhân sự (FHR) • Ban Quan hệ Cổ đông (FIR) • Ban Truyền thông (FCC) • Ban Công nghệ... Cán bộ công nhân viên Hơn lúc nào hết, Tập đoàn FPT đã sẵn sàng tinh thần và tổ chức, lực lượng và tài chính, uy tín và năng lực để nắm bắt các cơ hội vô cùng to lớn đang mở ra cho FPT và Việt Nam Tăng trưởng 18.455.600 33% Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn 1.304.000 27% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 896.429 22% 27 28 Báo cáo thường niên 2007 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 29 BÁO CÁO CỦA... Giám đốc Đỗ Cao Bảo Ủy viên HĐQT 16 Báo cáo thường niên 2007 Nguyễn Thành Nam Ủy viên HĐQT Nguyễn Điệp Tùng Ủy viên HĐQT Trương Đình Anh Ủy viên HĐQT Hoàng Nam Tiến Ủy viên HĐQT Nguyễn Khải Hoàn Thành viên Ban Kiểm soát Lê Thế Hùng Trưởng Ban Kiểm soát Thang Đức Thắng Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thế Phương Kế toán trưởng 17 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 18 Báo cáo thường niên 2007 19 Ông Trương Gia Bình Ông Lê... thông gia tăng và nội dung ­ Tăng cường dịch vụ kết nối trên một hạ trên nền Internet tầng cáp quang sâu rộng kết hợp WiFi, Dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT Wimax, và khai thác tối đa trên đó các Phân phối thiết bị CNTT, phần mềm và dịch vụ gia tăng và nội dung trên Internet điện thoại di động như quảng cáo điện tử, thanh toán điện Đào tạo nguồn nhân lực CNTT tử, nhạc số, game online, IPTV, IPphone, Tham... ty thành viên và liên kết trong Tập đoàn Trong năm 2007, FPT đã mở ra các hướng mới về Tài chính, Bất động sản, Quảng cáo trưc tuyến và Bán lẻ Đây là năm Tập đoàn mở thêm 8 công ty thành viên và liên kết Ngày 6/01 /2007, Công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và mở ra những cơ hội kinh doanh mới nhiều hứa hẹn Được thành lập ngày 12/01 /2007, Công ty TNHH Bán lẻ FPT... 13/3 /2007, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT (FPT Promo) - công ty đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tương tác trên môi trường số - được thành lập FPT Promo chính là cánh cửa mở ra thị trường quảng cáo tương tác môi trường số đầy tiềm năng Ngày 24/5 /2007, Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT được thành lập trên nền tảng của Trung tâm Bảo hành FPT đã khẳng định uy tín nhiều năm Ngày 21/6 /2007, ... 60.810.300.000 524.865.861.360 - - - - - - - 585.676.161.360 5.000.000.000 Lợi nhuận năm - - - - - - - 450.435.891.190 - 450.435.891.190 85.175.866.636 Mua cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - (26.600.000) Trích... nhuận - - - - 12.901.732.080 15.767.625.360 38.739.492.434 (67.408.849.874) - - - Sử dụng quỹ - - - - - - (87.316.900.363) - - (87.316.900.363) - Cổ tức - - - - - - - (32.837.520.000) - (32.837.520.000)... 315.423.490.000 - - - - - - (304.051.140.000) - 11.372.350.000 25.908.754.622 Lợi nhuận năm - - - - - - - 737.469.456.063 - 737.469.456.063 142.801.214.063 Mua cổ phiếu quỹ - - (176.000.000) - - - - - - (176.000.000)

Ngày đăng: 16/10/2015, 11:25

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan