1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

bài tập lớn học phần lập và quản lý dự án đầu tư bưu chính viễn thông

21 4 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Bài tập lớn: Phân tích hai dự án đầu tư: Dự án xây dựng tuyến cáp quang Liên Đài – Tân Bình Củ Chi và Dự án ngầm hóa mạng viễn thông tuyến đường Trần Hưng Đạo
Tác giả Vân Anh Nguyễn Thơ
Trường học Trường Đại học Giao thông Vận tải
Chuyên ngành Lập và Quản lý Dự án Đầu tư Bưu chính Viễn thông
Thể loại bài tập lớn
Định dạng
Số trang 21
Dung lượng 305,42 KB

Nội dung

Dự kiến doanh thu - Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 120 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 90 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư ph

Trang 1

BÀI TẬP LỚN KT Bcvtk 56 - VietnameseEconomics of Transport (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

BÀI TẬP LỚN KT Bcvtk 56 - VietnameseEconomics of Transport (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)

Trang 2

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

A1 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG LIÊN ĐÀI – TÂN BÌNH CỦ CHI – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

1 Tổng vốn đầu tư : 6.446 triệu đồng (có VAT)

2 Dự kiến doanh thu

- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

120 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 90 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 70 thuê bao, năm thứ năm phát triển 60 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)

- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

30 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 28 thuê bao, năm thứ ba phát triển 26 thuê bao, năm thứ tư phát triển 24 thuê bao, năm thứ năm phát triển 22 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 7.150.000 đồng (có VAT)

- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% doanh thu cước dự kiến

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT

- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án

- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT

- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)

Trang 3

- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay vốn hoàn toàn với lãi suất 12% năm

- Thuế :

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %

+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %

- Dự án có vòng đời 8 năm,

Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:

1 Bảng lãi vay của dự án

2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án

3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)

4 Phân tích độ nhạy của dự án

Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)

Trang 4

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

A2 DỰ ÁN NGẦM HÓA MẠNG VIỄN THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG

TRẦN HƯNG ĐẠO – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

1 Tổng vốn đầu tư : 3.300 triệu đồng (có VAT)

2 Dự kiến doanh thu

- Số thuê bao ADSL phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 120 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 90 thuê bao, năm thứ ba phát triển 60 thuê bao, năm thứ tư phát triển 40 thuê bao, năm thứ năm phát triển 30 thuê bao,

từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao ADSL /tháng = 275.000 đồng (có VAT)

- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

100 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 80 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 50 thuê bao, năm thứ năm phát triển 30 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)

- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT

- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án

- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT

- Chi phí khác = 3,5% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)

- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay 2 tỷ

Trang 5

đồng với lãi suất 12% năm

- Thuế :

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %

+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %

- Tỷ suất lợi nhuận mong đợi/vốn chủ sở hữu là 20% năm

- Dự án có vòng đời 8 năm,

Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập :

1 Bảng lãi vay của dự án

2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù

lỗ lãi của dự án

3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)

4 Phân tích độ nhạy của dự án

Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)

Trang 6

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

A3 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG LIÊN ĐÀI – TÂN BÌNH CỦ CHI – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

1 Tổng vốn đầu tư : 6.308,5 triệu đồng (có VAT)

2 Dự kiến doanh thu

- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

130 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 110 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 80 thuê bao, năm thứ năm phát triển 60 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)

- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

40 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 36 thuê bao, năm thứ ba phát triển 30 thuê bao, năm thứ tư phát triển 20 thuê bao, năm thứ năm phát triển 20 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 6.600.000 đồng (có VAT)

- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% doanh thu cước dự kiến

3 Dự kiến chi phí

- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ

+ số công nhân : 10 người

+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,5 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%

+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;

- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT

- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án

- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT

Trang 7

- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)

- Trả lãi: Lãi được tính theo tốc độ khấu hao, tiền khấu hao được hoàn vốn

và lãi được tính trên lượng vốn còn lại Doanh nghiệp vay vốn hoàn toàn với lãi suất 12% năm

- Thuế :

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %

+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %

- Dự án có vòng đời 8 năm,

Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập :

1 Bảng lãi vay của dự án

2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án

3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)

4 Phân tích độ nhạy của dự án

Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)

Trang 8

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

A4 DỰ ÁN NGẦM HÓA MẠNG VIỄN THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG

TRẦN HƯNG ĐẠO – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

1 Tổng vốn đầu tư : 3.282,4 triệu đồng (có VAT)

2 Dự kiến doanh thu

- Số thuê bao ADSL phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 140 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 100 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 60 thuê bao, năm thứ năm phát triển 50 thuê bao,

từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao ADSL /tháng = 275.000 đồng (có

VAT)

- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

100 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 80 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 50 thuê bao, năm thứ năm phát triển 30 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)

- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến

3 Dự kiến chi phí

- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ

+ số công nhân: 10 người

+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,5 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%

+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;

- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT

- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án

- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT

- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí

Trang 9

bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)

- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay vốn hoàn toàn với lãi suất 12% năm

- Thuế :

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %

+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %

- Dự án có vòng đời 8 năm,

Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:

1 Bảng lãi vay của dự án

2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án

3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)

4 Phân tích độ nhạy của dự án

Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)

Trang 10

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

A5 DỰ ÁN NGẦM HÓA MẠNG VIỄN THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG

TRẦN HƯNG ĐẠO – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

1 Tổng vốn đầu tư : 3.423,2 triệu đồng (có VAT)

2 Dự kiến doanh thu

- Số thuê bao ADSL phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 150 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 100 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 60 thuê bao, năm thứ năm phát triển 50 thuê bao,

từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao ADSL /tháng = 242.000 đồng (có VAT)

- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

200 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 160 thuê bao, năm thứ ba phát triển 120 thuê bao, năm thứ tư phát triển 90 thuê bao, năm thứ năm phát triển 50 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)

- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến

3 Dự kiến chi phí

- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ

+ số công nhân : 10 người

+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,3 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%

+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;

- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư , phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT

- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án

- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT

- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí

Trang 11

bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)

- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay 2 tỷ đồng với lãi suất 14% năm

- Thuế :

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %

+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %

- Dự án có vòng đời 8 năm, tỷ suất lợi nhuận mong đợi/vốn chủ sở hữu là 20% năm

Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:

1 Bảng lãi vay của dự án

2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án

3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)

4 Phân tích độ nhạy của dự án

Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)

Trang 12

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

B1 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI MẠNG FTTx-GPON CHO ĐÀI CHỢ LỚN – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

1 Tổng vốn đầu tư : 3.924,8 triệu đồng (có VAT)

2 Dự kiến doanh thu

- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

150 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 120 thuê bao, năm thứ ba phát triển 100 thuê bao, năm thứ tư phát triển 80 thuê bao, năm thứ năm phát triển 60 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có

VAT)

- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 20 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 16 thuê bao, năm thứ ba phát triển 10 thuê bao, năm thứ tư phát triển 8 thuê bao, năm thứ năm phát triển 6 thuê bao,

từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 7.150.000 đồng (có VAT)

- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến

3 Dự kiến chi phí

- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ

+ số công nhân : 10 người

+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%

+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 20% tiền lương;

- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT

- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án

- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT

- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí

Trang 13

bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)

- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi được tính trên lượng vốn còn lại Doanh nghiệp vay 2 tỷ đồng với lãi suất 12% năm

- Thuế :

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %

+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %

- Dự án có vòng đời 8 năm, tỷ suất lợi nhuận mong đợi/vốn chủ sở hữu là 20% năm

Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:

1 Bảng lãi vay của dự án

2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án

3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)

4 Phân tích độ nhạy của dự án

Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)

Trang 14

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

B2 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI MẠNG FTTx CHO TRẠM CỐNG QUỲNH - CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

1 Tổng vốn đầu tư : 9.204,8 triệu đồng (có VAT)

2 Dự kiến doanh thu

- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển

200 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 160 thuê bao, năm thứ ba phát triển 130 thuê bao, năm thứ tư phát triển 110 thuê bao, năm thứ năm phát triển 100 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có

VAT)

- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 80 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 68 thuê bao, năm thứ ba phát triển 50 thuê bao, năm thứ tư phát triển 30 thuê bao, năm thứ năm phát triển 20 thuê bao,

từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao

- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 6.600.000 đồng (có VAT)

- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến

3 Dự kiến chi phí

- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ

+ số công nhân : 20 người

+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,5 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%

+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;

- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT

- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án

- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT

- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)

Ngày đăng: 04/05/2024, 10:04

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w