Dự kiến doanh thu - Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 120 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 90 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư ph
Trang 1BÀI TẬP LỚN KT Bcvtk 56 - VietnameseEconomics of Transport (Trường Đại học Giao thông Vận tải)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
BÀI TẬP LỚN KT Bcvtk 56 - VietnameseEconomics of Transport (Trường Đại học Giao thông Vận tải)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)
Trang 2BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
A1 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG LIÊN ĐÀI – TÂN BÌNH CỦ CHI – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
1 Tổng vốn đầu tư : 6.446 triệu đồng (có VAT)
2 Dự kiến doanh thu
- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
120 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 90 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 70 thuê bao, năm thứ năm phát triển 60 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)
- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
30 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 28 thuê bao, năm thứ ba phát triển 26 thuê bao, năm thứ tư phát triển 24 thuê bao, năm thứ năm phát triển 22 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 7.150.000 đồng (có VAT)
- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% doanh thu cước dự kiến
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT
- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án
- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT
- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)
Trang 3- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay vốn hoàn toàn với lãi suất 12% năm
- Thuế :
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %
+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %
- Dự án có vòng đời 8 năm,
Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:
1 Bảng lãi vay của dự án
2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án
3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)
4 Phân tích độ nhạy của dự án
Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)
Trang 4BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
A2 DỰ ÁN NGẦM HÓA MẠNG VIỄN THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG
TRẦN HƯNG ĐẠO – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
1 Tổng vốn đầu tư : 3.300 triệu đồng (có VAT)
2 Dự kiến doanh thu
- Số thuê bao ADSL phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 120 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 90 thuê bao, năm thứ ba phát triển 60 thuê bao, năm thứ tư phát triển 40 thuê bao, năm thứ năm phát triển 30 thuê bao,
từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao ADSL /tháng = 275.000 đồng (có VAT)
- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
100 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 80 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 50 thuê bao, năm thứ năm phát triển 30 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)
- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT
- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án
- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT
- Chi phí khác = 3,5% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)
- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay 2 tỷ
Trang 5đồng với lãi suất 12% năm
- Thuế :
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %
+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %
- Tỷ suất lợi nhuận mong đợi/vốn chủ sở hữu là 20% năm
- Dự án có vòng đời 8 năm,
Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập :
1 Bảng lãi vay của dự án
2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù
lỗ lãi của dự án
3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)
4 Phân tích độ nhạy của dự án
Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)
Trang 6BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
A3 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG LIÊN ĐÀI – TÂN BÌNH CỦ CHI – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
1 Tổng vốn đầu tư : 6.308,5 triệu đồng (có VAT)
2 Dự kiến doanh thu
- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
130 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 110 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 80 thuê bao, năm thứ năm phát triển 60 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)
- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
40 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 36 thuê bao, năm thứ ba phát triển 30 thuê bao, năm thứ tư phát triển 20 thuê bao, năm thứ năm phát triển 20 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 6.600.000 đồng (có VAT)
- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% doanh thu cước dự kiến
3 Dự kiến chi phí
- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ
+ số công nhân : 10 người
+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,5 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%
+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;
- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT
- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án
- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT
Trang 7- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)
- Trả lãi: Lãi được tính theo tốc độ khấu hao, tiền khấu hao được hoàn vốn
và lãi được tính trên lượng vốn còn lại Doanh nghiệp vay vốn hoàn toàn với lãi suất 12% năm
- Thuế :
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %
+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %
- Dự án có vòng đời 8 năm,
Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập :
1 Bảng lãi vay của dự án
2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án
3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)
4 Phân tích độ nhạy của dự án
Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)
Trang 8BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
A4 DỰ ÁN NGẦM HÓA MẠNG VIỄN THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG
TRẦN HƯNG ĐẠO – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
1 Tổng vốn đầu tư : 3.282,4 triệu đồng (có VAT)
2 Dự kiến doanh thu
- Số thuê bao ADSL phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 140 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 100 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 60 thuê bao, năm thứ năm phát triển 50 thuê bao,
từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao ADSL /tháng = 275.000 đồng (có
VAT)
- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
100 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 80 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 50 thuê bao, năm thứ năm phát triển 30 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)
- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến
3 Dự kiến chi phí
- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ
+ số công nhân: 10 người
+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,5 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%
+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;
- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT
- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án
- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT
- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí
Trang 9bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)
- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay vốn hoàn toàn với lãi suất 12% năm
- Thuế :
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %
+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %
- Dự án có vòng đời 8 năm,
Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:
1 Bảng lãi vay của dự án
2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án
3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)
4 Phân tích độ nhạy của dự án
Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)
Trang 10BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
A5 DỰ ÁN NGẦM HÓA MẠNG VIỄN THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG
TRẦN HƯNG ĐẠO – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
1 Tổng vốn đầu tư : 3.423,2 triệu đồng (có VAT)
2 Dự kiến doanh thu
- Số thuê bao ADSL phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 150 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 100 thuê bao, năm thứ ba phát triển 80 thuê bao, năm thứ tư phát triển 60 thuê bao, năm thứ năm phát triển 50 thuê bao,
từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao ADSL /tháng = 242.000 đồng (có VAT)
- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
200 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 160 thuê bao, năm thứ ba phát triển 120 thuê bao, năm thứ tư phát triển 90 thuê bao, năm thứ năm phát triển 50 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có VAT)
- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến
3 Dự kiến chi phí
- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ
+ số công nhân : 10 người
+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,3 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%
+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;
- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư , phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT
- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án
- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT
- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí
Trang 11bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)
- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi vay phải trả hàng năm được tính trên lượng vốn còn lại ở đầu năm Doanh nghiệp vay 2 tỷ đồng với lãi suất 14% năm
- Thuế :
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %
+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %
- Dự án có vòng đời 8 năm, tỷ suất lợi nhuận mong đợi/vốn chủ sở hữu là 20% năm
Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:
1 Bảng lãi vay của dự án
2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án
3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)
4 Phân tích độ nhạy của dự án
Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)
Trang 12BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
B1 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI MẠNG FTTx-GPON CHO ĐÀI CHỢ LỚN – CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
1 Tổng vốn đầu tư : 3.924,8 triệu đồng (có VAT)
2 Dự kiến doanh thu
- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
150 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 120 thuê bao, năm thứ ba phát triển 100 thuê bao, năm thứ tư phát triển 80 thuê bao, năm thứ năm phát triển 60 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có
VAT)
- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 20 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 16 thuê bao, năm thứ ba phát triển 10 thuê bao, năm thứ tư phát triển 8 thuê bao, năm thứ năm phát triển 6 thuê bao,
từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 7.150.000 đồng (có VAT)
- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến
3 Dự kiến chi phí
- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ
+ số công nhân : 10 người
+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%
+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 20% tiền lương;
- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT
- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án
- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT
- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí
Trang 13bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)
- Trả lãi: Tiền khấu hao được dùng để hoàn vốn vay và lãi được tính trên lượng vốn còn lại Doanh nghiệp vay 2 tỷ đồng với lãi suất 12% năm
- Thuế :
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = 20 %
+ Thuế suất thuế GTGT = 10 %
- Dự án có vòng đời 8 năm, tỷ suất lợi nhuận mong đợi/vốn chủ sở hữu là 20% năm
Yêu cầu: Từ những số liệu trên hãy lập:
1 Bảng lãi vay của dự án
2 Lập bảng chi phí sản xuất dự kiến; lập bảng doanh thu dự kiến, dự trù lỗ lãi của dự án
3 Tính chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu Thv, chỉ tiêu IRR, chỉ tiêu B/C của dự án (sử dụng các hàm trong Excel)
4 Phân tích độ nhạy của dự án
Downloaded by Vân Anh Nguy?n Th? (ntvanh2110@gmail.com)
Trang 14BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
B2 DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI MẠNG FTTx CHO TRẠM CỐNG QUỲNH - CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
1 Tổng vốn đầu tư : 9.204,8 triệu đồng (có VAT)
2 Dự kiến doanh thu
- Số thuê bao FTTH phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển
200 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 160 thuê bao, năm thứ ba phát triển 130 thuê bao, năm thứ tư phát triển 110 thuê bao, năm thứ năm phát triển 100 thuê bao, từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao FTTH /tháng = 2.200.000 đồng (có
VAT)
- Số thuê bao Metronet phát triển hàng năm như sau: năm thứ nhất phát triển 80 thuê bao, năm thứ 2 phát triển 68 thuê bao, năm thứ ba phát triển 50 thuê bao, năm thứ tư phát triển 30 thuê bao, năm thứ năm phát triển 20 thuê bao,
từ năm thứ sáu trở đi không phát triển thêm thuê bao
- Doanh thu trung bình 1 thuê bao Metronet/tháng = 6.600.000 đồng (có VAT)
- Doanh thu thuộc dự án = 26,4% tổng doanh thu cước dự kiến
3 Dự kiến chi phí
- Chi phí nhân công bao gồm: lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ
+ số công nhân : 20 người
+ lương bình quân 1công nhân / tháng: 6,5 triệu Tốc độ tăng tiền lương bình quân năm là 10%
+ BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng 23,5% tiền lương;
- Chi khấu hao trong 8 năm kể từ khi dự án bắt đầu với mức khấu hao 7 năm đầu bằng nhau và bằng 14% tổng vốn đầu tư, phần còn lại khấu hao nốt vào năm thứ 8
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị: trích đều hàng năm = 6% VĐT
- Chi phí khai thác, quản lý = 2% doanh thu thuộc dự án
- Chi phí bảo hiểm thiết bị: trích đều hàng năm = 1% VĐT
- Chi phí khác = 3% (Chi phí nhân công + chi phí khấu hao + chi phí bảo trì + chi phí khai thác + chi phí bảo hiểm hàng năm)