Định hướng phỏt triển tại NHĐT&PT Nam Hà Nội

Một phần của tài liệu Giải pháp hoàn thiện dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT&PT Nam Hà Nội (Trang 52)

Căn cứ bỏo cỏo kết quả kiểm điểm cụng tỏc lónh đạo và chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2009 của Chi ủy, Ban Giỏm đốc, trưởng cỏc phũng(tổ) tại chi nhỏnh với mục đớch nghiờm tỳc nhỡn nhận lại những tồn tại, yếu kộm trong thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2009, rỳt kinh nghiệm và đưa ra hệ thống cỏc giải phỏp tạo bước đột phỏ tăng trưởng toàn diện về mọi mặt trong thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Chi nhỏnh NHĐT&PT Nam Hà Nội xỏc định phương hướng năm 2010như sau: - Tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động theo chỉ đạo của NHTW nhằm thoả món cao nhất cỏc nhu cầu của từng đối tượng khỏch hàng, gia tăng nhanh hiệu quả và kiểm soỏt được rủi ro theo từng lĩnh vực kinh doanh chuẩn bị sẵn sàng cho cổ phần hoỏ BIDV.

- Phõn nhúm khỏch hàng để xỏc định rừ năng lực của từng nhúm để chủ động phũng ngừa trước diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới và trong nước tỏc động đến khỏch hàng và ngõn hàng.

- Nõng cao chất lượng hoạt động đối với tất cả cỏc nghiệp vụ để phục vụ tốt nhất cỏc đối tượng khỏch hàng, đảm bảo an toàn và kinh doanh hiệu quả.

- Kiểm soỏt tăng trưởng hoạt động tớn dụng, tăng trưởng phải an toàn - hiệu quả; đảm bảo cơ cấu – tỷ trọng tớn dụng hợp lý theo hướng tăng dần tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh, tăng tỷ lệ cho vay cú tài sản đảm bảo; đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo đỳng kế hoạch giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh và phỏt triển cỏc hoạt động dịch vụ cả dịch vụ gắn với tớn dụng và dịch vụ phi tớn dụng, dịch vụ bỏn lẻ, chỳ trọng chất lượng dịch vụ - phục vụ. Tớch cực quảng bỏ, giới thiệu cỏc sản phẩm, dịch vụ tới mọi đối tượng khỏch hàng cả dõn cư và doanh nghiệp; chỳ trọng phõn loại khỏch hàng để cú chớnh sỏch tiếp cận phự hợp với từng nhúm khỏch hàng cụ thể.

- Xõy dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý, giảm chi phớ huy động vốn, tỡm kiếm những nguồn vốn ổn định chi phớ thấp; đảm bảo mức chờnh lệch lói suất đầu ra – đầu vào của chi nhỏnh. Chủ động cõn đối nguồn vốn, tớnh toỏn lói suất hợp lý để nõng cao thu nhập từ vốn.

- Củng cố và phỏt triển mạng lưới hoạt động, khụng ngừng nõng cao hiệu quả hoạt động của cỏc phũng giao dịch của chi nhỏnh.

- Khụng ngừng nõng cao vị thế và uy tớn của Ngõn hàng ĐT&PT Nam Hà Nội trờn địa bàn; tạo niềm tin đối với khỏch hàng để từng bước tăng thị phần hoạt động trờn địa bàn đối với tất cả cỏc mảng nghiệp vụ

- Tập trung toàn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cỏc mục tiờu đó đề ra trong năm 2010. Đẩy mạnh tăng trưởng quy mụ, chất lượng, hiệu quả theo mục tiờu kế hoạch.

Một số chỉ tiờu kinh doanh chủ yếu năm 2010 Huy động vốn cuối kỳ tăng : 4455 tỷ đồng Huy động vốn bỡnh quõn tăng: 4000 tỷ đồng Thu phớ dịch vụ tăng : 8,25 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế tăng : 0,6 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu/tổng nợ: 4%

Một phần của tài liệu Giải pháp hoàn thiện dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT&PT Nam Hà Nội (Trang 52)