Tỡnh hỡnh tài sản và nguồn vốn của Cụng ty
2.3.2. Tỡnh hỡnh kết quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty
Trong xu hướng phỏt triển ngày càng tăng của nền kinh tế thị trường thỡ lợi nhuận luụn là mục tiờu lớn nhất và là mục tiờu đặt lõu dài của mọi doanh nghiệp. Lợi nhuận là khụng chỉ là kết quả của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà cũn là một trong những chỉ số đỏnh giỏ sự phỏt triển của cụng ty. Lợi nhuận càng cao càng thể hiện được quy mụ và vị thế của doanh nghiệp trờn thị trường. Tuy nhiờn, trong thời kỳ nền kinh tế đang bị khủng hoảng như hiện nay, thỡ khụng phải bất kỳ doanh nghiệp nào khi kinh doanh đều làm ăn cú lói và đạt được lợi nhuận tối đa.
Trong năm 2008 vừa qua, nền kinh tế toàn cầu đó cú những biến đổi lớn và toàn diện. Nhưng biến động cú tớnh chất bất lợi, như thay đổi tỷ giỏ hối đoỏi, đó ảnh hưởng khụng nhỏ tới sự phỏt triển của cụng ty. Với sự cố gắng và nỗ lực khụng ngừng của toàn thể nhõn viờn trong cụng ty được thể hiện qua bảng kết quả sản xuất kinh doanh của cụng ty qua 3 năm (Bảng 3).
Qua bảng số liệu ta cú thể thấy kết quả kinh doanh của cụng ty là tương đối tốt. Lợi nhuận đạt được của cụng ty qua 3 năm tăng 146,76%; năm 2008 lợi nhuận của cụng ty đạt được hơn 15 triệu đồng, đến năm 2009 lợi nhuận của cụng ty đó lờn đến hơn 38 triệu đồng; so với năm 2008 là tăng 150,76% tương ứng tăng hơn 22 triệu đồng. Nhưng đến năm 2010 lợi nhuận của cụng ty đó tăng lờn hơn 92,32 triệu đồng tương ứng tăng 146,76%. Cựng với sự tăng lờn của lợi nhuận thỡ cỏc loại chi phớ trong cụng ty cũng tăng một cỏch đỏng kể. Nhưng bỡnh quõn trong ba năm thỡ cỏc loại chi phớ này đang cú xu hướng giảm đi.
Nhỡn chung, tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của cụng ty qua 3 năm đang cú chiều hướng phỏt triển đi lờn, làm tiền đề cho sự phỏt triển của cụng ty.
Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty qua 3 năm (2008 - 2010)
ĐVT: VNĐ
CHỈ TIấU Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So sỏnh (%)
09/08 10/09 BQ
1. Doanh thu thuần 7.293.585.879 15.182.580.966 19.145.355.191 208,10 126,10 162,02 2. Giỏ vốn hàng bỏn 6.664.214.698 13.083.122.998 16.011.849.193 196,32 122,39 155,01 3. Lợi nhuận gộp 629.371.181 2.099.457.968 3.133.505.998 333,58 149,25 223,13 4. Doanh thu HĐTC 2.894.871 12.578.559 7.981.038 434.51 63,45 166,04
5. Chi phớ tài chớnh 0 252.334.486 339.642.922 - 134,60 -
6. Chi phớ quản lý DN 611.206.284 1.806.892.304 2.670.613.840 295,63 147,80 209,03 7. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 21.059.768 52.809.737 131.230.274 250,76 248,50 249,63
8. Thu nhập khỏc 0 0 736.728 - - -
9. Chi phớ khỏc 0 0 3.737.964 - - -
10. Tổng lợi nhuận trước thuế 21.059.768 52.809.737 128.229.038 250,76 242,81 246,76 11. Chi phớ thuế TNDN 5.896.735 14.786.726 35.904.131 250,76 242,81 246,76 12. Lợi nhuận sau thuế 15.163.033 38.023.011 92.324.907 250,76 242,81 246,76
(Nguồn: Phũng tài chớnh - kế toỏn)
2.3.2.Cỏc phương thức bỏn hàng được ỏp dụng tại cụng ty.
• Bỏn hàng hoỏ qua kho theo hỡnh thức giao hàng trực tiếp: khách hàng có thể trực tiếp đến công ty để mua hàng tại showroom. Hoặc căn cứ vào đơn đặt hàng hay hợp đồng đã ký kết, uỷ nhiệm ngời đến nhận hàng tại kho của công ty.
• Bỏn qua kho theo hỡnh thức chuyển hàng:
Đây là phơng thức mà công ty chuyển hàng đến bằng phơng tiện vận tảI của mình cho bên mua tại địa điểm đã đợc quy định trong đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký kết.
Đối với khách hàng ở địa bàn Hà Nội thì việc vận chuyển và lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Đối với khách hàng ở các tỉnh xa thì chi phí đợc tình theo từng sản phẩm và từng tỉnh. Nói chung chi phí thấp.
Thực tế cụng tỏc quản trị bỏn hàng tại cụng ty.